张家口桥东区统计局部门预算信息公开情况说明.docx

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张家口桥东区统计局部门预算信息公开情况说明

张家口市桥东区统计局2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将张家口市桥东区统计局2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

根据《河北省张家口市桥东区统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,河北省张家口市桥东区统计局的主要职责是:

1、认真贯彻执行党和国家有关统计工作的方针、政策和法规,完成国家各项统计调查任务,严格执行国家统计标准和全面统一的基本统计报表制度,监督检查统计法规的实施。

2、制定本区的统计调查及调查方案,审查本区各部门、各单位的统计调查方案,统一组织协调本区的各项统计工作。

3、搜集、整理、提供全区国民经济和社会发展基本统计资料,开展统计分析研究,进行统计预测和统计监督。

4、检查、审定、管理、公布基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展统计公报。

5、做好农村和城市社会经济统计调查工作。

6、组织指导本区各部门、各单位统计基础建设工作,负责统计人员的培训。

7、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

 

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

合计

办公室

行政

股级

财政性资金基本保证

综合统计股

行政

股级

财政性资金基本保证

工业股

行政

股级

财政性资金基本保证

三产股

行政

股级

财政性资金基本保证

普查中心

事业

股级

财政性资金基本保证

能源民营统计中心

事业

股级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

张家口市桥东区统计局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2019年预算收入267.82万元,其中:

一般公共预算收入267.82万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映张家口市桥东区统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年支出预算267.82万元,其中基本支出267.82万元,包括人员经费202.01万元和日常公用经费10.21万元;项目支出55.6万元,包括本级支出和对下补助支出,主要为统计资料印刷费、第四次全国经济普查经费、统计专项业务费等。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排267.82万元,较2018年预算增加0.2万元,其中:

基本支出减少20.2万元,主要为减少人员经费支出;项目支出增加20.4万元,主要为增加了第四次全国经济普查经费和统计专项业务费。

三、机关运行经费安排情况

2019年,我局机关运行经费共计安排10.21万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年,我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:

公务用车购置费为0万元,公务用车运维费0万元);公务接待费0万元。

与2018年相比没有增减变化,均为0万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

1、国民经济核算。

贯彻执行国家国民经济核算制度,组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全区生产总值,整理、测算和提供国民经济核算资料,监督管理全区国民经济核算工作。

编制国民经济和社会发展统计资料。

2、统计调查。

组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测,收集、整理统计数据,提供咨询建议。

3、统计政务管理。

保障机关日常运转,健全全区统计法制建设,指导全区统计专业技术队伍建设。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

410张家口市桥东区统计局

单位:

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、国民经济核算

3.50

在全区开展GDP核算、资产负债核算、资金流量核算工作。

完成全区年度数据的测算审核认定工作;完成必要分析,对相关经济决策提供重要依据。

  1、核算全区生产总值、编制国民经济和社会发展统计资料

3.50

贯彻执行国家国民经济核算制度,组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全区生产总值,整理、测算和提供国民经济核算资料,监督管理全区国民经济核算工作。

编制国民经济和社会发展统计资料。

完成全区年度、季度数据及各市年度数据的测算审核认定工作;完成必要分析,对相关经济决策提供重要依据。

生产总值数据测算工作完成率

100%

85%及以上

75%及以上

75%以下

数据对外提供满意度

十分满意

满意

基本满意

不满意

国民经济和社会发展统计资料编制质量。

二、统计调查

34.1

组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测,收集、整理统计数据,提供咨询建议。

研究制定资料开发应用计划,进行业务培训,组织开展深层次课题研究,发布普查主要数据公报,完成普查工作总结和表彰。

  1、国情国力普查

20.00

组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务,研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》,分年度完成普查工作,确保普查的顺利完成

大型普查完成率

100%

85%及以上

75%及以上

75%以下

大型普查完成质量

上级部门满意度

十分满意

满意

基本满意

不满意

  2、专项统计调查

14.10

根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、区政府有关文件要求,组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

组织开展专项统计调查工作,了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。

专项调查完成率

100%

85%及以上

75%及以上

75%以下

专项调查完成质量

上级部门满意度

十分满意

满意

基本满意

不满意

  3、统计数据采集决策咨询

管理全区统计数据库网络;指导全区统计信息化系统建设。

组织全区统计系统各级各专业实施以企业一套表制度为核心的统计四大工程:

建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

保障全区统计信息自动化系统和统计数据库系统运行安全平稳。

保证统计数据的顺利报送汇总。

统计数据库维护情况

按时建成网络平台,信息统计上报正常

基本按时建成,基本保证运行

未按时建成,未按时运行

未开展

统计数据库维护完成质量

上级部门满意度

十分满意

满意

基本满意

不满意

三、统计政务管理

18.00

保障机关日常运转,健全全区统计法制建设,指导全区统计专业技术队伍建设。

保障统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等全区统计专业技术队伍建设。

  1、综合业务管理

18.00

健全全区统计法制建设,严格查处统计违法现象,开展统计基层基础建设,指导全区统计专业技术队伍建设,配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作,协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

开展统计执法检查和培训工作,防范统计违法现象的发生;拟定全区统计教育培训制度、规划等,统一归口管理指导全区统计教育培训工作;开展全区统计专业技术人员职称资格考试和评定工作。

统计违法案件查处率

100%

85%及以上

75%及以上

75%以下

统计教育培训质量

全部完成

基本完成

未完成

未开展

社会公众或服务对象满意度

十分满意

满意

基本满意

不满意

  2、综合事务管理

保障机关日常运转,开展纪检监察、计财内审、人事管理、老干部管理、党建、后勤、行政许可事务性管理等工作。

保障机关正常运转。

综合事务保障率

100%

85%以上

75%以上

75%以下

综合事务完成质量

社会公众或服务对象满意度

十分满意

满意

基本满意

不满意

六、政府采购预算情况

2019年,我局安排政府采购预算0万元。

部门政府采购预算

七、国有资产信息

张家口市桥东区统计局上年末固定资产金额为26.78万元(详见下表),本年度拟购置固定资产总额为0万元。

张家口市桥东区统计局固定资产占用情况表

编制部门:

张家口市桥东区统计局

截止时间:

2018年12月31日

项目

数量

价值(金额单位:

万元)

资产总额

——

1、房屋(平方米)

——

其中:

办公用房(平方米)

——

2、车辆(台、辆)

——

3、单价在20万元以上的设备

4、其他固定资产

26.78

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:

指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:

纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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