计算机软件管理办法文档格式.docx

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计算机软件管理办法文档格式.docx

指软件的研制、编制、改编和移植。

研制是指自行建立数学模型,方法有所创新,具有研究或探索性;

编制是指利用已有的数学模型和方法,针对具体问题开发程序;

改编是在已有软件的基础上,扩大或改进其功能,或对若干软件进行综合;

移植是把程序从一种机型或语言翻译到另一种机型或语言,程序功能无实质性改变。

3.5

应用系统的上线

指信息系统进入正常的稳定运行并提供给用户实际使用。

3.6

应用系统的下线

指系统从此退役或报废,不再提供任何应用服务。

4职责

4.1技术总监

4.1.1负责业务系统上线及下线运行的批准。

4.1.2负责购置软件的审定。

4.2 信息中心

4.2.1 信息中心为公司管理类软件管理的归口部门。

负责购置(研制)软件的审核论证、招标购置工作;

参与研究、落实软件设计及开发优化方案。

4.2.1.1 建立、健全公司管理类信息系统应用的相应管理规章、制度等,并负责贯彻实施。

4.2.1.2 负责公司级管理类应用软件的统一规划和管理工作。

4.2.1.3 负责组织对业务部门提出的软件需求进行技术论证。

4.2.1.4 负责管理类软件外委开发的项目管理。

4.2.1.5 负责系统软件的保管并建立软件资产台帐(见附录C)。

4.2.1.6 协助应用系统使用部门开展系统使用的培训工作。

4.3 软件使用部门职责

4.3.1 负责本部门的工具软件和随机软件的保管,并建立软件资产台账,保证软件稳妥、完整。

4.3.2 负责提出部门的应用需求,协助信息中心做好应用系统的开发工作。

4.3.3 负责提出部门所需软件的购置申请((见附录B)。

4.4物资采购部职责

负责申购软件的合同签订、货款支付、违约处理、供应协调及到货验收等工作。

5管理内容与要求

5.1 软件购置

5.1.1 系统软件和公司级应用软件由信息中心负责编制购置申请,物资采购部负责购置。

5.1.2 部门级应用软件,由使用部门填写《软件购置申请表》,经使用部门、信息中心、计划与发展部、财务部审核后,报技术总监审定,公司分管副总经理批准后由物资采购部负责购置。

5.1.3 部门申购的软件应要求供应方提供完整的技术资料以及人员培训,软件升级承诺等完备售后服务。

5.1.4 物资采购部负责召集并会同使用部门、信息中心、计划与发展部、综合管理部档案室或由公司聘请专家组成小组进行到货验收。

验收的主要内容应包括:

a) 外观检查,包装完整,外观无损坏;

b) 核对合同清单,检查、清点所有光盘等软件载体、附件的数量,检查是否损坏丢失、受潮或与

合同清单不符之处;

c) 清点所有资料软件介质,质保书、说明书及资料等;

d) 功能测试及供货公司商对使用人员培训服务的记录等;

e) 验收合格后由验收小组出具验收证明。

只有通过验收方可办理入库报帐手续。

验收过程中,如

发现属供方公司商的责任问题,由验收小组负责通知物资采购部,由物资采购部负责与供应商交涉。

5.1.5 各部门购置的软件应填写《软件登记卡》一式两份,并按卡片要求逐栏认真填写清楚。

经部门负责人审核后报信息中心备案,信息中心应在收到的登记卡上盖“软件已登记”专用章。

软件登记卡一份由信息中心存档,一份由使用部门软件保管员保管。

5.2 应用系统的开发

5.2.1 应用系统的开发方式分为自行开发、协作开发、委托开发三类。

5.2.2 应用系统软件在开发前应正式立项。

对于应用价值高、通用性强的软件开发项目,可申请科技项目立项,成立由技术人员、业务人员和管理人员共同组成的项目小组,并建立软件质量保证体系。

5.2.3 公司级应用系统项目的执行按上级主管部门相关管理规定执行。

5.3 应用系统的上线

5.3.1 系统上线的必备条件

5.3.1.1 系统建设开发单位按照系统需求说明书、系统目标任务书或合同中的规定已完成系统的开发和实施,系统已相对运行稳定。

5.3.1.2 系统建设开发部门对系统已进行严格的自测试,测试包括系统的功能实现、安全性、性能、可用性、兼容性、集成性等方面,并形成测试报告。

测试结果必须证明系统具备上线的条件,并获得系统建设开发单位、业务主管部门、信息中心的认可。

5.3.1.3 系统已完成各方面各个层次重点用户的培训工作,包括系统的最终用户和运行维护部门的有关人员,系统文档资料齐全。

5.3.2系统具备上线条件后,系统建设开发单位、信息中心应检查系统的安装环境,确保安装所需的服务器、网络环境、电源等保障条件具备时,方可办理上线申请。

5.3.3上线申请由系统建设开发单位填写《业务系统上线申请单》,报系统的业务主管部门审核,经信息中心审查同意后,并经技术总监批准方可安装。

5.3.4 系统安装调试完成后,系统建设开发部门应申请系统上线测试。

上线测试方案以系统需求说明书和合同为依据,上线测试结果由信息中心、业务主管部门一致确认。

上线测试通过后,系统即具备进入试运行条件。

5.3.5 系统进入试运行后,按照正常运行系统对待,并严格执行关于信息系统运行维护及安全管理的有关规定,做好数据的备份,保证系统及用户数据的安全。

5.3.6 系统正式上线后,系统建设开发单位与系统运行维护部门进行系统的全面移交。

系统建设开发单位负责系统的程序代码级维护工作;

运行维护部门负责系统的日常运行维护,保证系统安全、可靠和稳定运行。

5.3.7 系统正式上线后,应同时向档案室移交全面的系统资料。

5.4 软件使用

5.4.1 操作系统及其他系统软件、通用应用软件的选用必须符合上级主管部门的相关规定。

5.4.2 专用应用软件,如办公自动化系统、对口业务部门下发软件等应使用上级统一推广的版本。

5.4.3 严禁擅自使用外单位的软件或向外单位转借本单位软件。

任何部门或个人在工作任务内开发的软件,所有权属本公司。

5.4.4 对全公司统一使用的管理类应用系统等软件,各部门只有使用权,不能进行修改。

使用中发现问题或建议,以书面形式反馈给信息中心,由信息中心负责汇报或修改。

5.4.5 需要对应用系统进行修改、调整、更新、升级等维护操作时,必须严格执行信息系统运行维护的管理规定,履行一定流程和审批制度,对于操作执行工作票制度。

5.4.6 应用软件的安装、升级,使用单位填写《应用软件安装申请单》,报公司分管副总经理批准后,由信息中心负责安装。

5.4.7 软件使用人员应经过适当的操作培训和安全教育,必须严格遵守有关信息系统安全管理的规定。

5.4.8 不得使用XX许可的非正版软件。

在不侵犯知识产权的前提下,尽量提高软件的共享程度,提高软件的利用率。

5.5 应用系统下线

5.5.1 应用系统下线由业务主管部门向信息中心提出下线申请,经其它相关部门审核,技术总监审批后由信息中心具体实施。

5.5.2 信息中心应根据业务主管部门的要求对数据进行备份及迁移工作。

备份数据保存时间由业务主管部门确定。

5.5.3 下线工作完成后,信息中心向业务主管部门提交系统下线报告并抄送其它相关部门。

5.6 软件保管

5.6.1 网络版的系统软件和应用软件(包括磁盘、光盘等介质)由信息中心专人进行管理。

软件管理员负责建立相应的软件管理台帐,软件分类登记、标注要详细准确,存放符合相关规定。

因工作需要需借用软件时,应按规定办理登记手续,使用完毕及时归还。

5.6.2 对于有授权许可用户数限制的系统软件和应用软件,原则上不予借用。

确因工作需要,应参照5.4.6 条款办理手续后,由信息中心专职人员负责安装。

5.6.3 系统软件的系统维护与备份每年至少一次,备份一式两份,一份移交综合管理部档案室,一份由信息中心专人保管。

备份介质应存放在温湿度适宜的磁介质柜中。

5.6.4 应用软件应根据运行频度进行定期或不定期的备份工作,备份软件也应存放于具有专人管理的磁介质柜中。

5.6.5 随机软件在设备开箱验收时,项目负责部门应会同信息中心软件管理专职一同进行登记,完毕后移交综合管理部档案室保管。

5.6.6 信息中心软件管理专职负责软件的定期清理查验。

发现介质损坏等情况时,应及时负责修复或采取其它补救措施。

5.6.7 各部门应设定兼职软件保管员,负责本部门的工具软件和随机软件的保管,保证软件稳妥、完整。

部门工作人员需要使用时应向软件保管员借用,并进行登记,使用完毕及时归还。

信息中心对部门的软件管理进行不定期抽查。

5.7 软件报废、报失

当软件损坏、丢失、过时或者其它原因需要报废、报失时,由部门软件保管员填写软件报废(报失)单上报信息中心,经信息中心审核后由财务部负责办理消帐手续。

6 报告与记录

6.1 软件申购工作流程。

6.2 软件购置申请表。

6.3 软件登记卡。

6.4 业务系统上线申请单。

6.5 应用软件维护单。

6.6 软件报废(报失)单。

7 检查与考核

7.1 由部门负责人依据本标准进行检查。

7.2 根据《***公司员工年度考核管理实施办法》进行考核。

附录A

(规范性附录)

软件申购工作流程

软件申购工作流程,如图A.1所示。

使用部门

N

信息中心

Y

N

计划与发展部

财务部

         N                  

技术总监

公司分管领导      N           Y

采购流程

物资采购部

图A.1 软件申购工作流程

附录B

公司软件购置申请表

公司软件购置申请表,如表B.1所示。

表B.1公司软件购置申请表

申请部门:

软件名称

版本号

软件类型

价格

开发单位

申请数量

申购理由(包括:

①软件功能;

②运行环境;

③使用范围)

申请人:

日期:

年月日

部门审核:

 签名:

信息中心:

 签名:

计划与发展部:

财务部:

 签名:

技术总监 

签名:

公司分管领导审批意见:

 签名:

本表一式五份,申请部门、信息中心、计划与发展部、财务部、物资采购部各存一份。

附录C

软件登记卡

软件登记卡,如表C.1所示。

表C.1 软件登记卡

载体形式

张数

使用部门(班组)

登记日期

功能描述:

资料清单:

经办人

保管人

部门负责人

附录D

应用软件安装申请单

应用软件安装申请单,如表D.1所示。

表D.1 应用软件安装申请单

软件来源

□购置□上级下发

使用部门(班组)

运行环境:

申请理由:

申请人:

年 月 日

负责人:

年 月 日

信息中心审核:

年 月 日

公司主管领导审批:

签名:

    年 月 日

安装人员

安装日期

  年 月 日

申请人确认

附录E

业务系统上线申请单

业务系统上线申请单,如表E.1所示。

表E.1 业务系统上线申请单

系统建设情况

(研发单位填写)

研发单位盖章:

日期:

 年  月  日 

申请部门

申请人

联系电话

业务系统名称

业务系统包含

的功能模块

申请上线日期

系统情况简单

说明

负责人意见

部门负责人(签字):

相关部门

填写

(如需要)

信息中心意见

主管领导意见

主管领导(签字):

执行情况

研发单位:

生成文档名称

附录F

软件报废(报失)单

软件报废(报失)单,如表F.1所示。

表F.1 报废(报失)单

张数

购置日期

年月日

报废(失)日期

原因说明:

信息中心意见:

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