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物资采购管理办法

物资采购管理办法

第一章总则

第一条为加强物资采购管理,规范采购流程,降低采购成本,提高采购质量,制订本办法。

第二条本办法中的“物资”包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等。

第二章部门分工及职责

第三条公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作。

主要职责如下:

1、负责制定完善公司物资采购管理制度;

2、负责组织相关领导和部门确定采购方案,并报总经理审批;

3、监督指导相关部门实施采购方案;

4、组织相关部门进行采购物资的验收;

5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。

第四条采购分工如下:

1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购;

2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购;

3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购;

4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。

各部门的职责如下:

1、收集、汇总、编制以及报批物资采购计划;

2、市场调研或谈判,初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。

3、协助分管领导实施采购方案;

4、参与采购物资的验收入库工作;

5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续;

6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。

第三章采购计划管理

第五条计划编制部门按照“谁使用、谁计划”的原则确定,具体分工如下:

1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划;

2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划;

3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划;

4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。

第六条计划编制时间

1、按月度编制,每月25日前编制次月的采购计划;

2、非计划性的临时采购,编制临时计划。

第七条计划内容

采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、预计价格、质量技术要求、交货日期、用途、制造商或经销商等相关信息。

第八条计划审核审批

1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核,总经理审批。

总经理是否授权采购分管领导审批?

2、日常办公用品,生产用辅助材料、备品备件、物料消耗品,实验用试剂及物料消耗等物资采购计划由本部门负责人审核,部门分管领导审批。

第四章采购组织管理

第九条确定采购方案

审批后的采购计划,由分管采购的副总经理组织相关部门进行市场调研和谈判,初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核或审批。

编制采购方案应遵循以下基本原则:

1、采购价格应以市场价格为指导;

2、通过比质、比价,确定供货商及采购价格;

3、大宗物资采购时要组织多部门及人员联合谈判。

第十条签订采购合同及履约

1、公司根据《合同法》等法律法规要求,制定符合公司实际情况的“物资采购合同模板”(附件一),规范公司采购合同文本的管理。

2、有以下情形之一的,必须与供货商签订采购合同:

(1)须预付货款的物资采购;

(2)有特殊质量和技术要求的物资采购;

(3)有到货期限要求的物资采购;

(4)有特殊售后服务要求的物资采购,如技术培训、技术指导和咨询;安装调式;配件保障等;

(5)其他存在交易风险或不确定事项的物资采购。

3、采购合同必须经过部门负责人、财务资产部、采购分管领导审核,部门分管领导审批后(附件二),方可盖章生效。

合同生效后采购部门方可履约。

4、各采购部门负责合同履约。

包括发货,运输,到货,争议的处理,退货,补货,结算,付款,履约评价等。

5、合同文本的管理

(1)由公司留存的采购合同必须按公司《合同编号规则》(附件三)进行编号,并登记合同台帐,存档管理。

(2)合同执行完毕后,由采购部门对本合同履约情况进行书面总结评价,并将《合同履约情况评价表》(附件四)与对应合同一起存档。

(3)采购合同按年进行清理、汇编成册,交综合管理部存档。

第十一条物资验收入库

1、物资到货后,分管采购的副总经理组织相关部门,对照采购计划或采购方案或采购合同进行逐项验收,如需出具检验报告单的,由采购部门通知生产管理部即时进行抽样检测并出具报告,各项验收合格并确认无误后由库管办理入库手续,填制《物资采购验收单》,库管、采购、检测员签字确认。

2、代采购物资到货后,由采购部门代表公司书面委托收货人,按上述要求进行验收,并将签认后的《物资采购验收单》索回公司。

3、外购贸易商品、委托加工产品直接到达用户指定地点的采购物资,销售人员负责提请用户验收并出具“收货凭据”,库管依据“收货凭据”同时办理出入库手续,填写《出库单》或《入库单》。

4、检验不合格的物资不得办理入库。

第五章采购结算管理

第十二条发票管理

采购物资时,经办人必须索取增值税专用发票,并对发票的真实性和合法性负责。

特殊情况不能取得增值税专用发票的,事前请示财务部门的分管领导。

第十三条结算付款管理

1、预付货款必须有合同约定,否则财务资产部不得支出预付款;

2、无论是现款采购还是赊购,一律实行“先对账结算,再付款”。

3、结算时,由采购部门收集、整理相关结算凭据,填写《物资采购结算单》,经部门负责人、分管领导、总经理审核签字,送财务部门进行帐务处理。

4、办理采购结算时,《物资采购结算单》必须附有以下资料:

(1)经审批的物资采购计划;

(2)经审批的物资采购方案;

(3)盖章生效的采购合同(本办法规定可不签订采购合同的除外);

(4)真实、合法、有效的发票(及货物清单)或收据;

(5)完整的审核签字的《物资采购结算单》和《入库单》;

(6)财务部门或公司领导要求的其他资料。

5、付款时,由采购部门填写《付款审批单》,经部门负责人、分管领导审核签字,总经理审批后,送财务资产部进行帐务处理后付款。

第六章采购台账管理

第十四条采购部门设专人负责物资采购工作,建立健全物资采购台账,并即时登记台帐。

物资采购台账包括物资采购流水账及采购付款明细账等。

第十五条采购部门应定期与供货商核对供货、结算及付款情况,编写并签认备忘录。

第十六条采购部门应每月7日前与财务部门核对上月账务。

第十七条采购部门应按月对采购情况进行总结和分析。

第七章罚则

第十八条不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

第十九条经审批的采购方案,负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位,如不能如期完成应及时向分管领导说明原因,否则由经办人承担相应责任。

第二十条未经比价或谈判即进行采购的,采购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由采购人员自行承担。

提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高,经查实后采购人员承担相应损失。

第二十一条验收相关人员必须对所有到达的采购物资,依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。

若发现质量不合格时,必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。

严禁不合格的采购物资入库。

因验收人员玩忽职守造成经济损失的,给予相应的经济处罚和行政处分。

第二十二条库管对采购物资的入库数量负责。

若发现数量不符时,应当及时报告采购部门,同时妥善保管该批采购物资等待处理。

因库管个人原因,造成入库数量短缺、超计划采购的,给予相应的经济处罚。

第二十三条财务资产部必须认真履行审核监督责任,对审核把关不严、不及时向公司领导汇报有关事情真相,并造成经济损失的,给予相应的经济处罚和行政处分。

第八章附则

第二十四条其他管理制度中与本办法不相符的,以本办法为准。

第二十五条本办法由采购分管领导负责修订和解释。

第二十六条本办法自2017年1月1日起执行。

 

附件一:

物资采购合同

合同编号:

按附件三编号

供方:

需方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及相关法律法规,本着平等互利、等价有偿的原则,经双方协商一致,订立本合同。

一、货物名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额

序号

货物名称

规格型号

计量单位

数量

含税单价(元)

金额(元)

1

2

合计

大写

二、质量要求:

(按国家标准和行业标准)执行,供方必须对产品的质量负责,提供据以验收的必要技术资料。

三、包装要求:

1、包装须适合(汽车或火车运输)要求,能适应气候的变化,能防护正常装卸、潮湿、雨淋、腐蚀、震动和冷冻,并符合技术附件中的规定。

2、包装标准:

[]包装执行标准。

[√]复合三合一包装(外牛皮纸、中间编织袋、内衬塑料薄膜),公斤/袋。

[]普通编织袋包装公斤/袋。

[]坚固的纸箱包装。

[]桶装:

全新铁包装桶,200公斤/桶。

3、包装费用承担:

包装及相关费用由供方承担。

包装物不回收。

4、供方将对由于包装不当致使货物毁损、缺失和由此产生的费用以及因此给买方带来的全部损失负责,包括直接经济损失和合理的可预期利益损失。

四、交货地点及运输方式:

(供方运至需方要求的交货地点),到需方收货前所发生的运输费、保险费及装卸费等费用由供方承担。

五、交货期限及违约责任:

(发货及交货日期)前到(需方要求的交货地点)。

在合同执行期间如果供方延迟交货,则每7天(日历天数)罚迟交货款值的0.5%(不满7天按7天算),但最高不能超过合同总金额的5%。

如果乙方延迟3周仍不能交货,需方有权终止合同,同时供方退换需方所有货款,而供方仍要向需方按时支付上述罚金。

六、验收标准、方法及提出异议期限:

(产品名称及标准号)验收,货到需方二十日内对供方产品质量提出异议,若存在问题,供方负责换货或退货。

七、随机备品,配件工具数量及供应方法:

(附产品标准,检验报告及合格证等)。

八、结算方式:

九、违约责任:

按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

十、解决纠纷方式:

双方协商解决。

如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他约定事项:

1、。

2、。

十二、合同生效:

1、本合同正本一式两份,双方各持一份,传真件有效。

2、本合同有效期限自年月日起至年月日止。

供方:

(章)

法定地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

税号:

邮编:

签订日期:

年月日

签订地点:

成都

需方:

(章)

法定地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

税号:

邮编:

签订日期:

年月日

签订地点:

 

附件二:

采购合同评审会签表

合同号

合同名称

合作单位

市场营销部

经办人

市场营销部审核意见:

签字:

年月日

财务资产部审核意见:

签字:

年月日

分管领导审核意见:

签字:

年月日

总经理审批意见:

签字:

年月日

附件三:

合同编号规则

为加强公司合同编号管理,将合同分类编号规则做如下规定:

1、一级编码:

由公司简称XYHW四个大写字母表示。

2、二级编码:

由合同类别(销售XS、采购CG、劳务LW、技术服务JS等)汉语拼音的声母表示。

3、三级编码:

由合同签订年月日组成。

如20121105

4、四级编码:

根据合同签订先后顺序编流水号。

5、编码举例:

如2012年11月5日公司签订的第3份采购合同,合同编码为:

XYHW-CG-20121105-3;

如2012年12月23日公司签订的第36份销售合同,合同编码为:

XYHW-XS-20121223-36;

 

附件四:

采购合同履约评价表

合同号

合同名称

合作单位

市场营销部

经办人

合同履约情况综述:

(包括合同履约的过程及结果、合同变更情况、对合作单位的评价、所取得的经验教训等)

 

签字:

年月日

总经理意见:

签字:

年月日

 

兰亭序

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

    夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。

况修短随化,终期于尽。

古人云:

“死生亦大矣。

”岂不痛哉!

    每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

后之视今,亦犹今之视昔。

悲夫!

故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。

后之览者,亦将有感于斯文。

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