局政府采购内部控制管理制度.docx

上传人:聆听****声音 文档编号:342289 上传时间:2023-04-29 格式:DOCX 页数:9 大小:19.99KB
下载 相关 举报
局政府采购内部控制管理制度.docx_第1页
第1页 / 共9页
局政府采购内部控制管理制度.docx_第2页
第2页 / 共9页
局政府采购内部控制管理制度.docx_第3页
第3页 / 共9页
局政府采购内部控制管理制度.docx_第4页
第4页 / 共9页
局政府采购内部控制管理制度.docx_第5页
第5页 / 共9页
局政府采购内部控制管理制度.docx_第6页
第6页 / 共9页
局政府采购内部控制管理制度.docx_第7页
第7页 / 共9页
局政府采购内部控制管理制度.docx_第8页
第8页 / 共9页
局政府采购内部控制管理制度.docx_第9页
第9页 / 共9页
亲,该文档总共9页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

局政府采购内部控制管理制度.docx

《局政府采购内部控制管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《局政府采购内部控制管理制度.docx(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

局政府采购内部控制管理制度.docx

局政府采购内部控制管理制度

第一章总则

第一条为规范政府采购行为、提高采购效率,降低行政成本、促进廉政建设,根据《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库[2016]99号)等法律、法规,结合本单位实际,制定本制度。

第二条本制度所称采购,是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等。

货物是指各种形态和种类的物品。

工程是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第三条采购工作遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。

实行统一管理、分类采购。

第四条严格执行回避制度。

在采购活动中,与供应商有直接利害关系的相关人员,依法实行回避。

第五条采购员岗位实行定期轮换制度,原则上每3-5年轮岗一次。

第二章组织机构与职责

第六条成立局政府采购工作领导小组。

领导小组组长由主要领导担任,分管办公室局领导任副组长,机关各科室负责人和局机关纪委相关负责同志为小组成员。

办公室是政府采购业务的归口管理部门,负责本单位日常政府采购执行管理。

第七条采购领导小组职责

(一)审批本单位年度政府采购计划和预算;

(二)审批采购项目预算调整以及预算追加事项;

(三)审批采购方式和选择采购代理机构;

(四)确定中标供应商名单;

(五)对未通过验收的项目作出处理决定;

(六)审批政府采购其他有关事项。

第八条办公室职责

(一)贯彻执行政府采购法律、法规以及局党组会议、采购领导小组有关政府采购事项的决定;

(二)审核和汇总各科室上报的年度采购计划和预算,编制本局年度政府采购计划和预算;

(三)负责政府采购计划备案、采购合同管理、合同公开、合同备案等工作;

(四)负责局日常办公用品和消耗品、办公设备、家具电器、装修(修缮)工程、安保、保洁绿化服务、办公设备维护服务等机关运转保障类项目的政府采购;

(五)协助采购科室开展政府采购工作;

(六)管理全局的采购预算资金、审核采购项目资金申请和办理资金结算以及固定资产登记和管理等工作;

(七)组织项目实施完成后的合同履约验收工作;

(八)协助答复政府采购询问、质疑以及处理采购投诉;

(九)采购文件归档管理;

(十)办理政府采购的其他事项。

第九条采购科室职责

(一)编制本科室年度政府采购计划和预算;

(二)负责本科室采购项目的采购工作。

包括采购申请报批、编制项目采购需求书、签订采购委托代理协议、审核采购文件、参加项目开(评)标、办理中标人确认手续、签订采购合同以及参与项目履约验收工作;

(三)答复本科室采购项目的询问、质疑和处理投诉事宜;

(四)办理本科室政府采购项目的其他事项。

第十条政策法规和执法监督科负责政府采购相关法律、法规的咨询、服务等工作,负责审核采购文件、采购合同文本以及合同签订前的审核把关工作。

第十一条局机关纪委的职责

(一)对本单位政府采购和自主采购项目实行全流程监督;

(二)监督本单位政府采购项目询问质疑、投诉处理工作;

(三)负责处理政府采购举报。

第三章采购预算和实施计划

第十二条各采购科室在编报下一财政年度预算时,应结合工作需要,向办公室报送该年度的采购项目及资金计划,由办公室审核汇总并经采购领导小组研究同意后报财政部门审批。

第十三条采购预算(计划)一经批复,原则上不作调整。

凡未列入预算的采购项目,原则上不予采购。

第四章采购范围和限额标准

第十四条凡使用财政性资金采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务,必须进行政府采购。

采购货物或服务项目单项采购金额达到200万元以上的,应当采用公开招标方式。

在一个财政年度内,一个预算项目下的同一品目的货物、服务采用公开招标以外的方式多次采购,累计金额不得超过200万元。

第十五条政府集中采购目录包括集中采购机构采购项目和部门集中采购项目。

政府集中采购之外的项目为分散采购。

集中采购机构采购项目:

凡实行协议供货、电商直购、定点采购等采购方式的,单个品目、单次采购金额在50万元以上;货物和服务类项目采购起点金额为单项或批量采购在20万元以上;工程类采购金额为50万元以上的项目,必须委托湛江市政府采购中心采购。

部门集中采购项目:

采购起点金额为单项或批量采购在50万元以上;

分散采购项目:

采购起点金额为100万元以上。

部门集中采购项目、分散采购项目,可委托湛江市政府采购中心采购,也可以委托社会代理机构采购。

委托代理机构的选择按程序报采购领导小组审批。

第十六条集中采购项目采购限额标准以下、以及分散采购限额以下的项目,实行自主采购。

第十七条采购计划备案。

凡协议供货、电商直购、定点采购项目和集中采购目录内且采购金额达到采购限额标准以上项目,以及分散采购限额达到100万元以上的项目,均须备案政府采购计划。

工程类采购项目,计划备案前必须按规定将工程预算报财政部门或其委托的中介机构审核。

第五章采购实施程序

第十八条实行政府采购项目,采购流程如下:

(一)采购申请。

采购科室根据批复的年度采购计划和预算,填报《政府采购申请审批表》,经办公室主任、科室分管领导、办公室分管领导审批后报采购领导小组审批。

(二)采购计划备案。

采购员根据已审批的《政府采购申请审批表》,备案采购计划。

(二)签订委托代理协议。

由采购科室负责办理《委托代理协议》的报批,并与代理机构签订委托协议,明确双方的权利和义务。

(三)编制采购需求。

由采购科室对采购项目的市场技术、规格、服务水平、价格等相关事项进行市场调查和论证,科学、合理编制采购需求,送政策法规和执法监督科审核后按程序报批后在政府采购网公开,并提交给代理机构据此编制招标文件。

(四)审核采购文件。

采购科室对代理机构提交的采购文件进行审核,送政策法规和执法监督科复核后报采购领导小组审批。

(四)参加开(评)标活动。

属于局机关运转保障类项目采购的,由办公室派员参加;属于科室采购项目的,由科室、办公室派员参加。

采购金额较大、技术复杂的项目,还需分管领导参加。

(五)确定中标(成交)供应商。

对代理机构推荐的中标(成交)供应商名单办理确认手续。

(六)签订采购合同。

由相关科室办理。

(七)合同备案、公开。

采购合同签订后,采购员须在政府采购计划管理系统备案并在省政采网公开。

(六)采购合同签订与履约验收

项目完成后,按照谁采购谁验收,谁验收谁负责的原则组织验收工作。

成立由相关部门参加的验收小组。

验收结束后,填写《政府采购项目验收报告》。

对采购金额在200万元以上的项目,应当邀请原评审专家1-2名参加验收。

对技术复杂的采购项目,可邀请国家认可的质量检测机构专家参加验收。

凡未通过验收的项目,由验收小组提出处理意见,按程序报采购领导小组作出处理决定。

第十九条实行自主采购项目,采购流程如下:

(一)采购预算金额在3000元以下的,由申请科室填报《政府采购申请审批表》(如属于固定资产报废后重置的,需同时填写《固定资产处置表》),经办公室主任审核后、报科室分管领导、办公室分管领导审批,由办公室直接采购。

(二)采购预算金额3000元以上、采购限额标准以下的项目,由申请科室(单位)填报《政府采购申请审批表》(属于资产报废后重置的,需同时填写《固定资产处置表》),经办公室主任、科室分管领导、办公室分管领导审批后报局自行采购项目采购小组实施采购工作。

采购过程和结果要体现公开透明、公平竞争和公正原则。

采购流程由局自行采购项目采购小组另行制定。

第六章资金结算

第二十条项目通过验收后,采购科室应当按照采购合同的约定及时办理资金支付。

申请资金须提供如下资料:

一、自行采购项目:

1、《政府采购申请审批表》;2、评审报告(记录);3、采购合同;4、发票;5、项目验收报告;6、其他有关资料。

二、政府采购项目:

申请国库集中支付的,需提交:

1、湛江市直政府采购资金支付申请书;2、政府采购申请审批表;3、采购计划、计划备案回执;4、中标通知书;5、采购合同;6、合同备案资料7、发票;8、项目验收报告;9、其他有关资料等。

第七章采购文件管理

第二十一条办公室是采购文件、资料的归口管理部门。

各科室在每项采购活动结束后,应当在一个月内将采购文件、资料进行整理、装订成册并编制采购文件目录,移交办公室归档管理。

采购文件、资料包括但不限于:

采购计划备案和回执、委托代理协议、采购需要书、招标文件、招标文件确认书、投标文件、采购活动记录(评审报告)、评标标准、评估报告、定标文件、中标通知书、采购合同文本、验收报告、质疑答复、投诉处理决定(如有)、图纸、效果图、光盘、磁盘、开评标现场全程录音录像资料等。

第八章监督检查

第二十二条局机关纪委是本单位政府采购工作的内部监督部门,负责对采购活动全过程实施监督。

对政府采购政策执行情况定期或不定期进行专项检查,及时处置违规行为、加强风险防控,实现政府采购内部权力运行的有效制约。

第二十三条参加政府采购的工作人员,必须恪守法律法规、职业道德、做到清正廉洁。

工作人员有违反政府采购法律、法规规定的行为的,一经发现,将依法严肃处理。

第二十四条政府集中采购目录及采购限额标准按照财政部门下发的最新通知执行。

第二十五条本制度未尽事宜按照政府采购法律法规的规定执行。

第二十六条本制度自印发之日起执行。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 自然科学 > 物理

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2