药品批发企业年度质量体系评审评审报告(供货单位)Word格式.docx
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购进1批次企业数
78
21.7%
1
低
不审评
购进2批次企业数
40
11.1%
2
随机
购进3批次企业数
36
10.0%
3
购进4-5批次企业数
45
12.5%
4
购进6-10批次企业数
56
15.6%
8
购进11-20批次企业数
51
14.2%
15
中
购进21-50批次企业数
33
9.2%
33
购进51-100批次企业数
7
1.9%
67
购进100批次以上企业数
13
3.6%
625
高
指定
统计
359
备注:
按购进一批次为一个风险点计算风险等级。
按购进数量统计
平均购进数量
购进数量0-1000的企业数
96
26.7%
490
购进数量1001-2000的企业数
1510
购进数量2001-5000的企业数
54
15.0%
3382
购进数量5001-10000的企业数
39
10.9%
7494
购进数量10001-20000的企业数
44
12.3%
14785
购进数量20001-50000的企业数
31694
购进数量50001-100000上的企业数
24
6.7%
67477
购进数量100000以上的企业数
18
5.0%
385379
按购进一和最小包装为一个风险点计算风险等级。
按购进金额统计
购进金额0-5000企业数
购进金额5001-10000企业数
48
13.4%
购进金额10001-20000企业数
46
12.8%
购进金额20001-50000企业数
购进金额50001-100000企业数
购进金额100001-200000企业数
34
9.5%
购进金额200001-500000企业数
购进金额500001-1000000企业数
23
6.4%
购进金额1000000以上企业数
21
5.8%
根据风险管理原则,去掉风险等级低的企业,风险等级高***家全部评审,风险等级中等***家,随机抽取***家。
评审目录如下:
2017年度供货企业评审目录
序号
供应商名称
企业类型
1
*****
生产企业
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
17
评审小组严格按照评审标准认真评审,
评审结果为:
所有受评审的企业都符合GSP要求,可以继续业务往来。
******有限公司
质量管理部
2017年12月09日
质量负责人审批意见:
2017年度供货企业明细表
供货企业
购进数量
含税金额
明细笔数
安徽华源医药股份有限公司
经营企业
1200
6600
安徽朗诺医药有限公司
4200
23100
安徽省阜阳安瑞药业有限公司
2400
13200
北京红太阳药业有限公司
16200
183760
JL-29******有限公司
供货方质量管理体系评审表(生产企业)
填表日期:
年月日
企业名称
注册地址
仓库地址
内容
资质
资料
营业执照号
营业期限
药品生产许可证号
有效期至
GMP证号
医疗器械生产许可证号
食品生产许可证号
生产范围
供应商有无签定质量保证协议
有□无□
所供品种资料是否能够提供齐全
是□否□
发生变更时是否能主动、及时提供更新资料
组织机构及人
员情况
职务
姓名
联系方式
企业负责人
质量负责人
质量部经理
企业经营和质量管理人数
资质是否符合国家任职要求
是□否□
有无《药品管理法》75、82条规定的情形
有□无□
员工情况
员工总数
质量管理人员数
执业药师人数
其他人数
业务人员情况
联系电话
是否通过
培训考核
有无
不良记录
有□无□
有□无□
向我公司供货品种
□一般药品□蛋白同化制剂及肽类激素
□含特殊药品复方制剂□冷链药品
□终止妊娠药品□中药材、中药饮片
□非药品(保健食品、食品、器械、消毒用品)
设施设备情况
仓库总面积
常温库面积
阴凉库面积
冷库面积
特殊药品库面积
运输车辆
企业是否具有与其药品经营范围、经营规模相适应的经营场所和库房。
是□无□
库房配备的设施设备是否与经营范围、经营规模相适应。
企业运输药品是否使用封闭式货物运输工具。
储存、运输设备是否定期清洁、维护保养、检查。
计算机系统情况
企业是否建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统。
企业的计算机系统是否可以实现药品的可追溯,并满足药品电子监管码的实施条件。
计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据是否采用安全、可靠的方式储存并按日备份,备份数据应当存放在安全场所。
公司目前使用的计算机系统是:
ERP□WMS□
运输
情况
运输方式
委托配送□
自有物流□
在运输过程中是否采取有效措施保证运输药品的质量与安全。
运输特殊管理的药品是否符合国家有关规定(此项无特殊管理药品经营的可不填)
冷链药品是否按规定运输。
质量管理体系运行情况
企业是否成立相应的质量管理机构。
企业是否建立完备的质量管理体系。
企业是否按照GSP要求制定及落实相关质量管理文件。
质量信誉情况
企业在近三年经营过程中是否发生过重大质量事故。
企业在近三年生产经营活动中有无违法、违规行为。
企业是否承诺在生产经营中诚实守信。
信息
真实性承诺
以上所填信息属实。
质量部负责人签字:
日期:
所供产品质量
由质管部、采购部、储运部进行评审
进货量大小
□大□小
货物是否在规定时限及时送达
□是□否
随货通行单(票)清晰度与完整度
□清晰完整□不清晰完整
同批号产品检验单完整清晰度
药品包装质量状况
□合格□不合格
到货药品质量是否合格
质量
由收货员、验收员进行评审
配送票据是否与实物一致
是□否□
运输车辆是否符合规定
送达品种现场服务情况是否满意度
售后
服务
由采购部、质量部、储运部、销售部进行评审
所供品种需求响应及时度:
□满意□较满意□一般□不满意
所供品种信息反馈及时度:
所供品种沟通、协商满意度:
所供品种退换货处理及时性:
是否对客户的查询和投诉的质量问题及时处理
评审
结论
该单位资质是否齐全有效
□是□否
该单位质量保证体系
□健全□基本健全□不健全待完善
该单位质量信誉能力
□好□一般□差
综合评价
□好□中□差
□继续业务往来□限制业务往来□终止业务往来
评审人
质量部负责人:
日期:
年月日
药品经营许可证号
GSP证号
医疗器械经营许可证号
食品经营许可证号
经营范围