固定资产管理工作指引.docx

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固定资产管理工作指引.docx

固定资产管理工作指引

企业名称

文件编号

-Q3-ZH-08

件称文名

固定资产管理工作指引

版本/版次

A/0

页次

1/2

1.目的

为规范公司各类固定资产的保管、领用、移交、报废程序,以避免固定资产的无序领用及调任无交接等现象,加强对固定资产使用和消耗的有效监控和精确统计,提高固定资产的有效利用率,结合我公司的实际情况,特制定此制度。

2.范围

适用于本公司所有固定资产

3.定义

固定资产:

是指我司购买价值超过人民币2000元(含)以上的生产设备、办公用品、运输工具等资产。

4.职责

综合办:

负责固定资产的台账建立、保管、发放、报废等工作。

各使用部门:

负责固定资产的采购申请、验收、维护保养、保管、报废申请等工作。

财务部:

负责固定资产的账务处理等工作。

5.工作程序

5.1资产购置

5.1.1由各使用部门填写《固定资产购置审批单》并经相关部门总监审核,副总经理审查及总经理批准方可购买。

5.1.2各部门专用设备由各部门主办,综合办监管成本,其余通用资产由综合办负责购置,财务部监管成本。

各主办部门在实施采购时应坚持多方询价(不少于三方)的原则,保证资产购置价格的合理性。

进行供货商的选择时,应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系;同时,根据供货厂商的报价函及其他书面资料、价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。

5.1.3综合办实施请款时应当严格执行资金支付审批程序,请款时应当注明资产名称、规格型号、预算金额、供应商以及购置原因等。

5.2资产的验收、登记、领用与交接

5.2.1经办采购人员接到供应商发来的设备等固定资产后,由综合办组织使用部门一同对固定资产进行验收,并填写《固定资产验收单》。

5.2.2固定资产验收合格后,综合办应当对固定资产进行分类编号。

编制固定资产目录及统一编号时应注意以下几点:

A.进行固定资产编号时应遵循统一规定的编号方法;

B.号码一经编定不能随意变动;

C.新增固定资产应从现有编号依次续编;

D.每一固定资产编号确定后,实物标牌号应与账面编号一致;

E.编号只有发生固定资产处置,如固定资产调出、报废等情况时才能注销,并且编号一经注销通常不能补空。

5.2.3固定资产领用:

个人专用部分,由个人填写《固定资产申领单》并由部门总监签字确认方可领用,部门共用的部分由各部门总监填写《固定资产申领单》领用。

5.2.4固定资产使用管理分类:

分部门共用和个人专用两部分,部门共用的部分由该部门主管负责管理或指定专人管理,个人专用部分由个人负责管理。

5.2.5固定资产的交接:

A.调任交接:

部门内或部门间人员调动,都应由交接人填写《固定资产移交表》一式两份,交接双方签字确认后提交一份至综合办,综合办应确认《固定资产移交表》与当前台账是否一致,确认无误之后签字确认并建立新台账备查。

企业名称

文件编号

-Q3-ZH-08

件称文名

固定资产管理工作指引

版本/版次

A/0

页次

2/2

B.离职退还:

人员离职,在其填写“离职单”的同时应填写《固定资产移交表》一份连同

实物一并提交至综合办,综合办应立即核查实物与台账是否一致,确认无误签字确认。

5.2.6为了汇总反映各类固定资产的增减变动和结存情况,综合办应按固定资产类别建立固定资产管理台帐。

5.3固定资产报损维修、破损丢弃、报废

5.3.1固定资产使用期间发生故障或损坏时,应立即通知综合部行政总务,以便及时组织维修,固定资产需要修理时,由使用部门提出申请,经综合办组织维修,维修完成后,由使用部门相关人员验收,并在《固定资产维修记录表》上签字确认。

5.3.2固定资产报废由各使用部门填写《固定资产处置审批单》,由本部门总监签字确认,副总经理审查并报总经理批准之后交由综合办审核报废。

对已批准报废的固定资产进行遴选。

通过适当维护、修理,能够继续使用的物品由行政总务负责调剂给有需求的部门使用;对已批准报废并经遴选后剩下的物品由综合办进行作价处理。

5.3.3当固定资产破损或丢失时,固定资产使用部门填写《固定资产处置审批单》由本部门总监签字确认后提交综合办审核调查。

综合办对固定资产报损或报失情况进行核实后,在《固定资产处置审批单》内填写调查意见,并签字确认,并将《固定资产处置审批单》报送副总经理审核及总经理审批。

5.3.4综合办根据审批通过的《固定资产处置审批单》更新固定资产的台帐相关信息,财务部根据审批通过的《固定资产处置审批单》进行报损、报失固定资产的账务处理。

5.4固定资产清查

5.4.1为确保公司固定资产做到账实相符,公司综合办负责固定资产的清查盘点工作,清查盘点每年至少进行一次。

5.4.2负责编制固定资产盘点计划、《固定资产盘点表》。

经综合办总监审批后,向各使用部门和财务部门传达盘点计划,进行人员的安排,发放盘点表,提前做好盘点的各方面准备。

5.4.3在实地盘点时,应由综合办、财务部以及固定资产的使用部门人员共同参与进行盘点。

5.4.4盘点结果和差异应由综合办、财务部和固定资产使用部门三方签字确认。

固定资产盘点表分别由综合办和财务部归档保存。

5.4.5对企业固定资产的盘盈和盘亏,应由各使用部门和综合办共同分析差异原因,及时形成处理建议,落实责任人,填写《固定资产盘盈/盘亏处理审批表》并上报总经理审批。

5.4.6对盘盈或盘亏的固定资产,由综合办负责填制或注销固定资产台帐,财务部负责更改固定资产相关账务处理。

6.参考文件

7.使用表单

《固定资产购置审批单》

《固定资产验收单》

《固定资产申领单》

《固定资产移交表》

《固定资产维修记录表》

《固定资产处置审批单》

《固定资产盘点表》

《盘盈/盘亏处理审批表》

编写

审批

日期

 

广州市XXXXX有限公司

年月日编号:

申请部门

申请人

资产项目

规格型号

数量/单位

金额

用途

备注

所附材料

申请部门总监

签字:

年月日

综合办

签字:

年月日

财务部

签字:

年月日

副总经理

签字:

年月日

总经理

签字:

年月日

广州市XXXXX有限公司

固定资产验收单

年月日编号:

资产编号

资产名称

规格(型号)

资产代码

购置日期

计量单位

金额(元)

使用部门

供方单位

安装使用地点

附件情况

固定资产验收情况说明:

参加验收人员签字:

验收日期:

广州市XXXXX有限公司

固定资产申领表

年月日编号:

申请人:

所在部门:

序号

资产编号

资产名称

规格型号

单位

数量

备注

部门总监:

综合办:

日期:

日期:

广州市XXXXX有限公司

固定资产移交表

年月日编号:

序号

资产编号

资产名称

规格型号

单位

数量

备注

交接人:

接收人:

部门总监:

综合办:

日期:

日期:

日期:

日期

年月日编号:

日期

资产编号

资产名称

使用部门

故障原因

维修方法

维修费用

验收确认

年月日编号:

申请部门

经办人员

部门负责人

资产名称

规格

使用年限

购置日期

账面原值

已用年数

已提折旧

账面残值

使用人员

处置原因

变价收入

处理费用

实际损失额

拟处理办法

综合办

签字:

年月日

财务部

签字:

年月日

副总经理

签字:

年月日

总经理

签字:

年月日

广州市XXXXX有限公司

固定资产盘点表

序号

类别

资产编号

资产名称

规格型号

账面数量

实际数量

盘盈/盘亏

金额

使用性质

负责人

备注

盘点部门:

盘点时间:

年月日

编号:

共页第页

制表人员:

盘点人员:

财务确认:

广州市XXXXX有限公司

盘盈/盘亏处理审批表

年月日编号:

盘点部门

申报事项

盘盈/盘亏

资产编号

资产名称

使用性质

负责人

购置日期

发生日期

账面原值

账面净值

盘盈/盘亏说明

使用部门处理建议

综合办意见

财务部意见

副总经理意见

总经理意见

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