手持智能终端设备管理制度Word格式.doc

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手持智能终端设备管理制度Word格式.doc

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手持智能终端设备管理制度Word格式.doc

第五条设备领用。

一、在市局信息中心或者物流中心办理领用手续。

二、填写《固定资产使用部门领用单》签字确认后,即可领取设备。

三、手持智能终端设备领用人在领用时要对设备基础信息进行核实。

重点检查设备型号、配置信息、产品序列号等信息是否与市局办公室资产管理员提供的信息一致。

第三章使用

第六条手持智能终端设备一经领用,即确定了具体责任人,使用过程中,未经市局允许不得随意更改责任人。

第七条严禁私自安装与工作无关的软、硬件或挪作它用;

要定时对手持智能终端设备中的资料进行整理、备份。

第八条严禁利用平板电脑所用的资费进行与工作无关的业务;

因欠费导致不能正常工作的,使用人要自己补交欠费。

第九条必须严格按照操作规程及说明书对手持智能终端设备进行使用,不得凭主观意识随意操作,避免人为损坏。

第十条如因人员调动等原因导致手持智能终端闲置不用,应立即上交市局,因变更使用人的要向市局信息中心、财务部门提出申请调整备案信息。

第十一条关于维修

一、手持智能终端设备出现软件故障时,可由各部门、县级营销部自行进行处理,信息中心主要提供技术支持;

二、出现硬件故障时,应及时报告市局信息中心进行技术鉴定。

若因人为原因导致设备损坏的,由设备责任人自行负责维修并承担一切费用;

若因自然原因导致设备损坏的,可向市局信息中心提出维修申请,按照流程进行维修;

三、严禁非专业技术人员擅自拆卸设备或更换零部件。

第四章保养

第十二条手持智能终端设备的保养需明确责任人,定期对设备进行维护,以延长设备使用寿命。

第十三条要做好手持智能终端设备的防尘、防水、防磁、防震、防盗等工作。

第十四条手持智能终端的屏幕是易损部件,使用过程中要轻触屏幕进行操作,切忌用力太大造成屏幕划伤、损坏。

第五章报废

第十五条手持智能终端设备的报废必须严格按照市局财务科的相关规定进行,否则不予报废。

第十六条报废条件。

符合以下条件之一,可以申请报废:

一、设备主要部件或结构已经损坏,不能达到最低使用要求,且无修复价值的,可申请报废;

二、经技术鉴定,确实损坏过重,无法修复及维修费用超过、接近新购设备价格的可申请报废;

三、设备使用年限已到,无法满足现在的日常工作需要,且无法进行设备升级的可申请报废。

第十七条报废流程

一、申请。

由设备使用部门提出报废申请,由市局信息中心进行技术鉴定后,得到相关领导批准后方可报废;

二、鉴定。

由办公室、财务科、信息中心负责对审批后的报废设备对照购买时的配置信息进行查看检验,三部门检测无误后填写《报废资产收缴表》(附表1),签字确认后方可进入审批流程;

三、审批。

每年由市局办公室、信息中心协调财务科汇总需报废的信息资产,报请“资产处置委员会”审批;

四、处置。

根据财务制度办理报废手续,报废后的设备送交市局办公室资产管理员进行统一入库,并由使用部门向市局办公室、财务科、信息中心办理相应的移交手续。

第十八条入库封存后的手持智能终端报废设备由市局“资产处置委员会”对其进行处置。

第六章设备检查

第十九条各部门要规范设备管理,做到实物、账目分类标签、资产编码统一。

第二十条每年由市局财务科、办公室、信息中心组成的核查小组对手持智能终端设备核对一次。

检查内容包括资产清点、设备使用情况两方面。

一、由财务科依据《固定资产清查表》对设备进行清点工作;

二、由信息中心负责检查设备的性能是否完好。

第二十一条各部门要加强手持智能终端的安全管理,重点检查安全管理制度是否健全、管理人员是否落实、防范措施是否完善、对存在的隐患要立即排除,杜绝各类安全事故的发生。

第七章资产转移

第二十二条手持智能终端设备使用过程中未经允许不得随意更换或转移责任人。

第二十三条因人员变动或工作需要,必须交换或转移手持智能终端设备时,要严格履行资产转移手续,经市局信息中心、财务科、办公室同意后,方可进行交换或转移,转移手续完成后由使用部门进行保管。

第八章奖罚

第二十四条处罚。

一、使用时间不超过三年出现损坏情况的,经信息中心人员鉴定后,属人为操作不当造成设备损坏的给予一定经济处罚,处罚定为物品净值的一定比例的现金处罚,具体比例视损坏程度而定;

二、设备责任人必须做好安全防范保障,如因个人原因导致设备丢失的,要追究相关人员责任,原则上进行全额赔偿;

三、未按手持智能终端设备管理制度进行申领、使用、保养、报废及转移的,一经发现,处以部门责任人200元罚款并追究相关部门及个人责任。

第九章附则

本制度自2012年6月25日起正式生效。

二〇一二年五月二十四日

附表1

信息化设备报废收缴表

单位:

设备名称

 

原使用单位或部门

原购置时间

原资产编码

主机出厂编码

原使用责任人

收缴明细

不能使用

原因:

信息中心负责人签字

年月日

办公室资产管理部门负责人签字

财务科负责人签字

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