采购总计划表Word文件下载.docx

上传人:b****1 文档编号:4409131 上传时间:2023-05-03 格式:DOCX 页数:10 大小:20.47KB
下载 相关 举报
采购总计划表Word文件下载.docx_第1页
第1页 / 共10页
采购总计划表Word文件下载.docx_第2页
第2页 / 共10页
采购总计划表Word文件下载.docx_第3页
第3页 / 共10页
采购总计划表Word文件下载.docx_第4页
第4页 / 共10页
采购总计划表Word文件下载.docx_第5页
第5页 / 共10页
采购总计划表Word文件下载.docx_第6页
第6页 / 共10页
采购总计划表Word文件下载.docx_第7页
第7页 / 共10页
采购总计划表Word文件下载.docx_第8页
第8页 / 共10页
采购总计划表Word文件下载.docx_第9页
第9页 / 共10页
采购总计划表Word文件下载.docx_第10页
第10页 / 共10页
亲,该文档总共10页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

采购总计划表Word文件下载.docx

《采购总计划表Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购总计划表Word文件下载.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

采购总计划表Word文件下载.docx

购成本;

4、多寻找直接供应商,减少贸易和中间商的周转;

减少上门提货的情况,多让供应商直

接送货到公司,合理降低采购成本;

20XX年度降价谈判,按照供应商年度供货情况,合理要

求供应商做有比例的降价采购,有效降低采购成本

二、确保产品质量

质量是企业生存的根本,20XX年我们要严把质量关,大到原物料,小到五金螺丝螺帽,

都要认真负责对待。

逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理;

平时与供应商勤沟

通,向供应商学习、多了解产品的使用性能

三、供货的及时性

目前公司的采购流程还在不断的完善中,但因生产计划变动无序、销售急单等原因,常

出现采购物资延期交付,供应商供货不及时等现象。

20XX年采购工作要在供货及时性上下功

夫,首先,结合公司实际采购情况,对供应商进行评审、考核,合格后纳入《合格供应商名

录》。

在合格供方中择优选取,保持及时供货渠道。

其次,保持相对稳定的供应渠道,采取同

时对应多家供应商办法,不仅质量比三家,供应商排产速度、发货速度也要比较,避免“一

对一”供货,给企业造成损失。

最后,督促生产部门提供相对准确的采购计划,且建立相对

安全的库存数量

四、供应商管理

1.开发新供应商,针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商,

做调查后需开发备用供应商,以降低采购风险,同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争

优势;

2.针对ts精神,对目前供应商进行季度和年度评核,到供方现场评估等方式,对于条

件无法达到我司评审要求的,依据我司评审条件,要求其整改,经整改任不达标的供应商,

进入公司淘汰机制;

3.所有原物辅料和外加工以及模具供应商,全部纳入质量协议约束管控,增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制;

4.整合五金供应商,前期小五金耗材等比较零星,供应商、价格、交期、品质等比较杂

乱,现在对相关供应商进行整合,采取“集中采购、就近采购;

以多带少,量大拉小”的采

购模式,使供方能积极有效的配合服务我司,减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本,

降低采购产品的单价,有效提高送货的及时性,充分满足了生产需求,对于前期小五金的零

星杂乱,仔细进行了梳理和深入的熟悉,目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生

产的使用需求,供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高;

5.改进供应商的选择。

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源,寻求多家供应,

同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足,以获取供应商的优惠政策,降低物资的价格

和采购成本。

这样既能保证采购物资供应的质量,又能有力的控制采购支出。

6.公开公正透明,采购比价都在三家以上,有的多达十余家参与,增加阳光采购透明度,

真正做到降低成本、保护公司利益。

五、协调好各部门之间的关系。

采购部做为一个服务性部门,将谨记自己的职责,将一切以公司为重,与销售、生产、

技术、财务各部门之间搞好关系。

要与各部门勤沟通、勤学习。

积极主动工作,提高生产效

率,为公司发展提供助力。

六、细化采购管理流程公司管理最明显的体现在流程管理上,流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主

要标志,公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。

抓住

公司推行流程管理的契机,细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

七、提高部门工作员工的业务素质和责任感除公司应组织人员进行培训外,还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的

提高业务素质,同时反复强调采购人员的责任感,强调每个人对自己采购的材料设备负责到

底,保证了对材料、设备有效的追踪。

增强员工积极性,让员工充分发挥自己的特长。

八、采购信息反馈

采购部门对于正常和非正常的供应商送货,都应该第一时间反馈到生产等请购部门,确

保送货信息的及时性和有效性。

平时多和生产、销售等部门沟通,多了解供货信息和材料备

货情况,多和上游供应商联络,确保采购信息得到有效的传递以上是采购部门20XX年工作计划,在以后的工作中,不管是困难重重还是多姿多彩,我

部门全体成员都会与公司同事一起共进退,同担当。

总之,采购部门在工作上还有很多不足

之处,这都是在接下来的工作中需要完善的。

同时,也会尽最大努力来学习和积累经验,更

好的完成工作,不要骄傲,继续努力,以便取得更好的成绩,为公司发展贡献力量!

lyq

****金属制品有限公司20XX年采购部年度工作计划编制:

录20XX年12月

(内部使用,请勿外传)

审核:

批准:

部门目标和任务

一、工作目标

1、供货及时性:

到货及时率达100%。

2、采购成本控制:

平均单台采购成本降价率9.6%,争取12%。

3、合同签订率:

年度

供货合同签订率98%。

4、健全配套网络:

配套厂家环保、性能件100%通过iso9000体系认证,其他件60%以上通过iso9000认证,确保11年配套厂家达200家以上。

5、队伍建设:

培育一支廉洁奉公,专业精通,积极向上、忠于企业、具体凝聚力、战斗力的采购队伍。

二、主要工作任务

1、配套网络建设:

配合项目部做好供方考评工作,达到有效控制降低采购成本、提高产

品质量的目的。

2、采购内部管理:

进一步完善采购管理程序,加强工作流程的执行力度,明确岗位职责,

促进采购各环节间的互相监督作用,确保整个采购过程得以正常有效运行。

1)采购计划管理:

严格按月度评审的生产计划,结合安全库存量编制月度采购需求计划

(包括临时增加计划、售后服务配件计划)。

2)订单管理:

月度采购订单由各采购经办人审核,经采购部经理批准后发放各供应商,

并由各采购员做好到货跟踪记录工作,月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归

档。

3)帐务管理:

严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作,做到帐务处理有

据可依,票据管理规范有序,杜绝管理混乱,数量重复现象的发生,避免公司资金流失。

4)根据集团hr考核体系严格实行工作绩效考核,结合采购岗位的特殊性,调整考核制度,

细化考核内容,采用公平、公正、透明的考核原则,充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。

5)坚持“以人为本”的原则,采用“内训外聘”的方式提高采购队伍整体素质。

3、成

本控制管理:

成立核价小组,严格实行核价制度,树立“人人抓成本”的观念,采用报价、

比价、核价等方式,确保采购成本控制在资金范围内13年各主要原材料采购成本单位:

三、机构设置

五、人力配备及培训计划

1、人员配备:

本年度计划定编人,其中:

采购经理:

人副经理:

人采购管理科人:

采购管理科

科长人

核算帐务科人:

帐务核算科科长人内务档案员人采购开发科人:

开发组主管人商

务谈判组主管人

2、部门主要干部配备:

采购部经理采购部部长

4、培训计划另:

参加公司组织的相关培训总结:

年度、半年度20XX年20XX年上半年

(1)主要完成的工作:

如完成山东项目部前期物资的采购工作

(2)目标实现程度,与上个测量周期的比较(:

采购总计划表),与同期的比较

(3)工作中差距(4)下一步的工作重点完成基础数据的整理:

建立采购工作流程

的编制

做好a项目部前期采购工作的策划采购管理控制程序:

质量体系中的程序文件采购计划、订单、合同、验证记录篇三:

制定年度采购计划制定年度采购计划

1范围

适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非

生产性低值易耗品等物料(不包含办公用品采购)的年度采购计划的编制、审核及下达2控

制目标

2.1保证采购计划能够满足需求计划,尽量避免生产中由于供货不足产生的损失

2.2保证库存量的经济合理性

2.3保证年度计划与经营目标一致3主要控制点

3.1采购部计划员结合年末预计库存表和安全库存制度编制年采购计划草案

3.2主管副总结合年经营目标值审批经采购部经理审批通过的年采购计划4特定政

4.1年度采购计划各类别物资采购数量必须分解指标到每月

4.2非生产用低值易耗物资采购参照固定资产采购流程

4.3办公用品的采购各需求部门根据公司经营目标编制本部门的年预算经财务部审核

后确

定。

每月将调整后的办公用品需求预算报财务部审核后在采购部确定的合格供应商处购

买,自行到财务部报销,报销时必须详细填写项目、数量、单价

4.4劳保用品的采购各需求部门根据公司劳动保护管理要求直接报年度预算给财务部,

务部结合相关规定汇总审批后下发给采购部,采购部根据安技环保部提供的标准进行采

购。

执行时如无财务部审批的劳保用品采购变更计划,采购部根据年度预算按月定购通知需

求部门领取

4.5年预算中给生产维修用小金额物资准备有月采购备用资金(原则上1千元以下/月)。

具体金额由采购部、财务部和相关部门讨论制定,按需求分解指标到各需求上报部门。

该笔资金只用于当月未能在月计划中确定的应急小金额与生产有关的物资,不滚动执行。

求上报部门经理控制该笔资金使用,凭发票到财务部报销。

4.61、集团公司采购部根据需要向实业公司购买进口原材料、备品配件及设备,实业公司采购部根据集团的订单负责进口,并有义务向集团采购部事先提供采购物资的价格和

综合费用。

2、采购计划内部审批制定后,集团公司采购部对该笔物资的预算及库存负责。

口计划作为需求计划递送实业采购部,实业采购部不考虑库存,只考虑采购提前期和实际价

格编制采购计划,经审批后执行。

3、由于该操作存在集团与实业审批价格有差异而造成预算

资金不匹配的风险,双方需事先约定物资价格转移办法,实际结算时根据协议确定内部交易

价格。

在制定计划时双方计划员及时沟通,共享物资价格。

4、对于进口物资采购计划,经集

团财务审批后集团采购部需于每月3日12点前报实业采购部,实业采购部于次日12点前报

财务部,以确保实业采购计划及时编制审批。

5、运输由实业公司储运部负责,物资入库时,

该种物资直接入集团仓库,由集团质量管理部检验,入库单和检验单须同时报送集团和实业

财务部和采购部,实业采购员凭集团入库单报实业财务付款,集团财务凭入库单和事先制定

的价格协议定期向实业财务付款,实业财务开具增值税发票。

篇二:

月度物品采购计划表

______年月物品采购计划表

制表人:

部门负责人:

工程总监:

主管副总:

总经理:

篇三:

采购计划表

设备(材料)采购计划表

序号:

单位:

年月日共页第页

 

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 工程科技 > 能源化工

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2