安阳市劳动保障监察支队Word格式文档下载.docx

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行次

金额

栏次

1

2

一、财政拨款收入

138.79

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

4.79

六、其他收入

6

0.05

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

134.27

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

138.84

本年支出合计

50

139.06

用事业基金弥补收支差额

24

0.23

结余分配

51

年初结转和结余

25

年末结转和结余

52

26

53

总计

27

54

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

205

教育支出

4.79

20508

进修及培训

2050802

干部教育

208

社会保障和就业支出

134.04

133.99

0.05

20801

人力资源和社会保障管理事务

2080105

劳动保障监察

本表反映部门本年度取得的各项收入

支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

134.27

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入

支出

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

138.79

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

本年支出

小计

人力资源和社会保障管理事务

劳动保障监察

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

301

工资福利支出

93.58

302

商品和服务支出

40.88

310

其他资本性支出

30101

基本工资

33.93

30201

办公费

3.74

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

28.94

30202

印刷费

0.77

31002

办公设备购置

30103

奖金

30.72

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.64

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

4.33

30211

差旅费

5.47

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

1.35

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

5.27

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

1.56

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

1.20

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

1.36

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

8.22

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

11.29

人员经费合计

97.91

公用经费合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

预算数

决算数

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

5

0

4

1

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中:

预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

人社局

本年收入

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

2018年度收、支总计均为139.06万元。

与2017年度相比,收、支总计各减少0.69万元,减少0.49%。

主要原因是公务用车运行维护费减少了。

2018年度收入合计138.84万元,其中:

财政拨款收入138.79万元,占99.96%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位上缴收入0万元,占0%;

其他收入0.05万元,占0.04%。

2018年度支出合计139.06万元,其中:

基本支出139.06万元,占100%;

项目支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

2018年度财政拨款收、支总计均为138.79万元。

与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加1.80万元,增长1.31%。

主要原因是人员工资福利支出略有增加。

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出138.79万元,占支出合计的99.80%。

与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.75万元,增长2.77%。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出138.79万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;

外交(类)支出0万元,占0%;

国防(类)支出0万元,占0%;

公共安全(类)支出0万元,占0%;

教育(类)支出4.79万元,占3.45%;

科学技术(类)支出0万元,占0%;

文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;

社会保障和就业(类)支出133.99万元,占96.55%;

医疗卫生和计划生育(类)支出0万元,占0%;

节能环保(类)支出0万元,占0%;

城乡社区(类)支出0万元,占0%;

农林水(类)支出0万元,占0%;

交通运输(类)支出0万元,占0%;

资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;

商业服务业(类)支出0万元,占0%;

金融(类)支出0万元,占0%;

援助其他地区(类)支出0万元,占0%;

国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;

住房保障(类)支出0万元,占0%;

粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;

其他(类)支出0万元,占0%;

债务还本(类)支出0万元,占0%;

债务付息(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.46万元,支出决算为138.79万元,完成年初预算的131.60%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因:

1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。

年初预算为105.46万元,支出决算为133.99万元,完成年初预算的127.05%。

决算数大于预算数的原因是人员工资增加,对个人和家庭的补助支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出138.79万元。

与2017年度相比,增加3.75万元,增长2.77%,主要原因是人员工资福利支出略有增加。

人员经费97.91万元,主要包括:

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费40.88万元,主要包括:

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为1.36万元,完成预算的27.20%。

2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格执行公车管理制度的有关规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;

公务用车购置及运行费支出决算1.36万元,完成预算的34%,占100%;

公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元

因公出国(境)费支出决算与2017年度持平。

2.公务用车购置及运行费支出1.36万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.36万元。

主要用于公务用车的燃料费、维修费。

2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为2量。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少1.21万元,减少47.08%,主要原因是单位加强公务用车管理,更加合理派出公车。

3.公务接待费支出0万元。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2017年度减少0.02万元,下降100%,主要原因是严格执行接待费管理制度,厉行节约。

安阳市劳动保障监察支队2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

(一)绩效管理工作开展情况。

1.加强绩效管理制度建设

牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

2.全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。

一方面,强化项目绩效目标。

每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。

二是完善项目绩效管理责任。

财政部门批复下达年度预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。

(二)项目绩效自评结果。

2018年,安阳市劳动保障监察支队对项目进行了预算绩效评价,能够严格按照规定时间和用途,做到专款专用,达到项目预期目标。

1、2018年市劳动保障监察支队不断强化劳动保障监察执法力度,立足“大维权”,突出“办案”和“服务”,积极理顺职能,主动作为,履职担当,提高效能,全面促进构建和谐劳动关系。

2、进一步加强我市劳动保障监察队伍执法规范化建设,提升劳动保障监察员业务素质和执法水平。

3、积极开展执法专项活动,不断加大劳动保障监察执法力度。

4、加强对农民工欠薪案件的处理工作,进一步加大对重大违法案件的办理力度。

5、加强劳动保障监察信息化建设,开通安阳劳动保障监察公众号。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2018年度机关运行经费支出40.88万元,较2017年度增加1.19万元,增长2.99%。

增加主要原因是其他交通费用略有增加。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:

政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:

授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2018年期末,劳动保障监察支队共有车辆2辆,其中:

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车

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