原材料进场管理制度.docx

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原材料进场管理制度

原材料进场管理制度1、所有原材料进场前,应随车提供出厂批号及质量保证书。

钢筋、水

泥查质保书并实验合格。

砂、石进场对货源的规格区进行抽样,当变更货源时应先做试验,

合格材料方可组织进场。

2、进场材料应有专人负责收货,分别建立台账,分规格、品种,

产地分别堆放,并有明显挂牌标志。

3、进场后按批号取样送试验室检验。

合格后挂合格

标志显示其试验合格。

4、原材料进场应堆放整齐,便于分区,现场文明。

5、进场原材

料应由专人验收,专人建账,专人发放,发料应核对材料规格、品种、性能清楚。

并做到

收支相等,账物相符。

6、砂、石材料的堆放和堆场要求:

a、砂、石分品种、规格、产地

分别堆放。

b场地应平整,并有一定坡度,保证排水通畅。

7、水泥堆放:

a、包装水泥

应分品种、标号、厂名、出厂日期和批量,分别堆放。

b、堆垛高度以六至八袋为宜,各品

种应有不小于70cm的通道。

C、四周垫高20cm以上,应防止雨水从四周浸入和湿气重使

a、

水泥受潮。

d水泥按批量组织进场堆放时间不得超过三个月。

8钢筋和半成品的堆放:

钢筋进场应分品种规格、生产厂家、批号分别堆放,不得混堆。

b、进入堆场按品种、规格、生产厂家及质保书神力编号建立台账。

C、取样送试验室抽检,合格后标牌。

d发货人根

据领料单规定的品种、规格及数量发货。

e对试验不合格的钢筋应进行复检,复检不合格

报公司供应部门,移作他用。

f、上诉程序负责去向否者以失职论处,按造成损失大小,追

究管理人员的经济行政责任。

g、原材料试验的数据应纳入技术档案。

h堆场应设支墩,

堆放整齐,防止锈蚀。

混凝土生产管理制度

1目的加强混凝土生产过程监督与检查,确保混凝土生产过程和质量处于受控状态,

防止混凝土生产过程出现问题,防止由于混凝土生产出现的问题而导致工程质量事故。

2适用范围适用于本企业所有混凝土生产单位及相关单位。

3引用标准及术语解释引用标准及术语及术

3.1引用标准

3.1.1现行的工程施工材料、器具、设备等质量验收规范GB175《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》

GB175《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》

GB/T14685《建筑用卵石、碎石》

(JGJ52《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》)

GB/T14684《建筑用砂》(JGJ53《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》

GB8076《混凝土外加剂》GB50119《混凝土外加剂应用技术规范》

JGJ63《混凝土拌和用水标准》

JC476《混凝土膨胀剂》

JC473《混凝土泵送剂》

GB1596《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GBJ146《粉煤灰混凝土应用技术规范》

JC474《砂浆、混凝土防水剂》

JGJ55《普通混凝土配合比设计规程》

GB14902《预拌混凝土》

GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》GBJ107《混凝土强度检验评定标准》

GB50164《混凝土质量控制标准》GB/T50080《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》

GEFB.OSHMS-2002

3.1.2广东省电力第一工程局《安全健康、环境管理体系手册》

3.1.3广东省电力第一工程局《质量手册》GEFB.QM.2002

GEFB.P.2002

3.1.4广东省电力第一工程局《质量、安全健康、环境管理体系程序文件》3.2术语解释

3.2.1混凝土生产一条龙”的管理模式:

混凝土拌和公司负责混凝土原材料的采购、混凝

土的搅拌和运输,负责提供合格的混凝土并供应至浇筑地点,中心试验室受混凝土拌和公

司委托对混凝土原材料及生产过程进行检验的一种模式。

3.2.2公司(项目部)管理模式:

公司(项目部)负责混凝土原材料的采购,负责混凝

土的搅拌和运输(或通过合同委托混凝土拌和公司负责混凝土搅拌及运输),公司(项目

部)委托中心试验室对混凝土原材料及生产过程进行检验,公司(项目部)对混凝土的生产过程进行全方位管理和监督的一种模式。

3.2.3商品混凝土模式:

公司(项目部)向商品混凝土搅拌站采购混凝土,委托中心试验室对商品混凝土进行交货检验的一种模式。

5.1混凝土生产一条龙”的管理模式混凝土生产一条龙”

5.1.1混凝土拌和公司职责

5.1.1.1混凝土拌和公司负责混凝土原材料的采购、混凝土的搅拌和运输,负责提供合格的混凝土并供应至浇筑地点。

5.1.1.2混凝土拌和公司负责组织原材料的检验,并负责提供原材料的合格证及相关的检验报告。

5.1.1.3混凝土拌和公司负责生产、运输设备的维护与保养。

5.1.1.4混凝土拌和公司负责混凝土原材料的质量跟踪并定期向公司(项目部)提供相关的跟踪资料。

5.1.1.5混凝土拌和公司与中心试验室签订合同,委托中心试验室对混凝土原材料、混凝土出厂检验和混凝土交货检验进行控制。

5.1.2中心试验室职责

5.1.2.1受混凝土拌和公司的委托,负责水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂等原材料和混凝土等各种制品的检测、取样(养护)和送检工作,负责混凝土生产过程及出厂、进货检验;定期向检测单位索取检验报告,并及时提交给委托单位。

5.1.2.2受混凝土拌和公司的委托,负责混凝土(砂浆)配合比的设计,并送有资质的检测部门验证确定。

5.1.2.3负责混凝土生产水平统计工作,并根据现场条件的变化及统计结果,调整混凝土施工配合比;定期向混凝土拌和公司出示检验报告和生产水平统计分析结果。

5.1.2.4负责混凝土业务范围内原始记录保管、技术资料整理工作。

5.1.2.5负责配合工程局(施工单位)新工艺、新材料、新设备的引进试验工作和成本节约的工艺试验工作。

5.1.2.6负责所用设备、机具的维护、保养工作。

5.1.3公司(项目部)职责

5.1.3.1公司(项目部)对混凝土质量控制起监督体系作用,每次监督检查均应形成记录。

5.1.3.2公司(项目部)监督混凝土原材料的采购、检验以及混凝土生产过程的控制情况,并定期进行检查。

5.1.3.3公司(项目部)监督混凝土拌和公司拌和站计量装置的检定以及定期校准情况,监督混凝土生产设备的运行状况。

5.1.3.4公司(项目部)应见证混凝土试验人员进行交货检验。

生产设备管理制度为了加强对生产设备的保养维护,使机器设备始终处于良好的工作

状态,进而提高工作效率,生产合格产品,特制定本制度。

一、生产计划部负责对所

每种设备一个编号编号方式:

凡是正在投入使用的生产设备,

设备使用要求:

1、各类设备操

有生产设备的安装、保养、维修等事件的处理,设备使用人员负责对设备的日常保养。

二、

生产计划部应制定设备一览表,对生产设备进行编号管理,SB—001—XX(流水号)SB—002—XX(流水号)应进行例行保养,保养项目见设备保养检查记录。

作人员,必须熟悉其操作设备的性能,对自己操作的设备精心爱护,有高度的责任心。

操作人员必须按规程操作,动作规范。

严禁违章操作,注意人身和设备的安全,并做到人

走关机。

3、维护保养人员必须按规定保养设备。

4、如设备出现异样,必须停机,通知

维修人员进行处理,不得继续使用。

5、机器除规定操作及保养部位,操作工未经容许,

6、

不得拆卸其他部位。

6、严禁用硬物刮磨机器外表、机器零件,不得有意损坏设备。

各车间设备的使用,封存、调拨有公司领导统一负责安排。

8、各设备建立专人专机”使

用。

五、

用负责制,非本机操作工未经容许不得操作。

9、长时间不使用的设备,应做好一次性保养,然后封存。

10、安排生产任务,要考虑设备的运转负荷,不得超长时间使机器设备发生故障,其操作人员能够排除的应立即排除,不能排除的应立即保修,切不可

八、

隐而不报,让机器带病工作,进而影响产品质量。

六、设备存在重大缺陷,不能投入使

用,生产车间认为需要报废的,须报请总经理批准。

2、范围

3、设备进

生产设备管理制度1、目的确定、提供、使用和维护生产所必备的设备设施。

适用于本企业为实现产品生产所需要的设备和设施。

设备验收、安装与保管;

厂后由供销部、生产部进行开箱验收,根据物资装箱单进行核实;4、在验收过程中,特别

注意查验直接接触食品及原料的设备和容器是否无毒、无害、无异味,是否边角圆滑、无

焊疤和裂缝,不易积垢,易于清洗消毒;5、验收不合格的外够设备由供销部与供方协商解决;6、验收合格的设备、设施,由生产经理组织安装部门和使用部门进行安装调试,确

认达到正常运行状态后,由生产车间验收并交付使用;7、生产部对验收合格的设备应分类

8、

编号、建立并保管设备档案。

低值易耗的工具、容器等由使用部门自行验收保管;8、使

用、维护与保养9、根据生产需要,生产经理负责组织填写《设备的检修维护记录表》。

对重点设备和关键过程所用的设备必须具备安全、规范操作规程,相关操作人员在使用设

10、

备前应由部门负责人组织培训,考核合格后才能独立操作;10、生产所需设备需经校验、

检修、日常保养,明确其在生产过程中能正常运行,精度性能满足生产要求,并有统一

的编号,以便管理和维护保养;11、生产部制定设备日常保养项目表,由各使用部门执行,

使用部门须对项如实填写《设备日常保养润滑记录》。

机修人员须按照规定对设备设施进

行日常维修、大修、临时或突发抢修,并填写《生产设备检修记录》;12、生产设备、

设施在使用前后或生产过程中,生产车间需按生产部制定的清洗、消毒操作规程执行清洗

消毒,并填写《设备清洗消毒记录》,使设备设施达到相应的卫生要求;13、设备的报

废14、对无法修复或无使用价值的设备,由生产车间提出申请,经生产部负责人批准后报

废,生产车间应在《生产设备一览表》中注明情况;15、报废设备的处置由生产车间负责

实施,报废的设备在处置前应挂报废”标识;

试验检测工作质量控制制度1、质量是工程的灵魂,而试验检测是体现质量好坏的手段下,都要视质量如同生命,牢固树立质量第一”的观念,坚持搞好试验检测工作。

2、在工程的施工过程中,原材料的好坏始终是工程质量好坏的必须坚持三不准”原则,即不是准入物资的原材料不准进场,施工,检测不合格的原材料不准使用。

所有试验检测人员应了解国家颁布的有关试验规范、规程和心试验室下发的《质量手册》,加强质量意识,努力提高自身综合素质,更好的服务于

质量检测工作。

4、所有参加试验检测的人员必须经公司中心试验室委派,能胜任本职工作,并持证上岗,由工地试验室主任统一安排试验检测任务,坚持施工队自检项目部复检监理组抽检的报验程序,不合格工程坚决返工。

5、派专人负责试验检测仪器的日

常保养和试验检测资料的归档工作,定期对仪器进行自校和标定,保证仪器的正常运转;严禁伪造、涂改原始记录,保证数据的真实可靠,资料要及时归档。

6、实行日报制度,

各施工处试验员向项目部试验室上报每天的工程进展和质量检测情况,每个星期召开质量

评审会,所有试验人员参加,研究分析本星期的质量情况,以保证工程质量。

原始记录管理规定各车间科室的原始记录资料,能为我公司管理技术改造提供依据、它

反映记载着各岗位生产、设备、质量等的运行真实情况,为确保各种原始资料的完整、连

续性,特制定如下规定:

一、各车间科室应保存的原始记录:

1、岗位交接班记录、巡

检表、设备运行情况表、质量数据登记表等原始记录都应按要求清楚、详细记录,并保存

2年。

2、

各种原始记录的整洁齐全,每月集中车间统一管理,保存期限为2年。

2、3、本车间

5、

执行设备抢修记录、各种会议记录,保存期限2年。

各车间科室的工资及统计表要逐月保存,并要求的职工签字领的那一份,保存期1年。

4、公司及上级部门下发的文件、规章制度、分配方案、本车间的建议及需保存的记录、设计的技改项目都必须长期保存。

原始记录是企业生产活动的最初记载,要求准确、及时、全面、整洁、按月装订成册,妥

善保管。

6、统计资料不能乱堆乱放,做好归档保存工作,无关例外单位索取资料时,必

须经有关领导批准方可索取。

7、以上述各种档案、材料,都必须作为换岗移交的一项重

要内容。

8、如抽查违反以上规定将视情况请节哀轻重给予警告、罚金等处罚。

生产操

作事故管理制度一、为认真贯彻安全生产的方针,严格事故的管理,及时掌握生产操作

发生的情况,认真执行三不放过”的原则。

总结经验教训找出规律,采取防范措施,减少

和杜绝生产操作事故的发生,特制定本制度:

二、生产事故的范畴:

凡在生产操作中,由

于违反工艺指标、开停车程序、岗位操作规程及方法以及指挥失误而造成原材料、半成

品、产品混仓、报废或造成减产、停产的事故,均属于生产操作事故。

三、对全厂生产操

作事故的管理,是在主管生产的副总领导下,由生产设备部具体负责,车间一级是在主管

生产的主任领导下,有相关班组长负责。

四、凡发生生产操作事故(包括未遂事故)其所在的单位(车间)、科室、班(组)应及时对事故进行调查,并提出切实的防范措施,事后还应以此为例,向广大员工进行安全教育,对于情节比较复杂的事故,生产副总、工

艺总工、电气总工、设备副总、生产设备部、专业管理人员及主要负责人要参加分析,并

由相关主要管理部门记录整理报告。

五、无论发生大、小生产操作事故,其所在单位均应

及时向生产设备部报告。

轻微事故在事故发生后三天内填写事故报告,报给生产设备部

(事故报告填写一式三份,给车间领导签署意见后,两份上报,一份留本单位存档)一

般事故和重大事故应立即口头向生产设备部报。

告,待事故分析清楚后,于三天内填写事

故报告表报生产设备部。

对重大事故,生产设备部在接到报告后,要立即向生产副总汇报

及上级部门报告。

六、在生产操作事故发生后,各级生产指挥系统应及时采取抢救措施,

防止事故蔓延,使事故损失减少到尽可能少的程度。

七、对事故的责任者,其所在单位应

根据其情节轻重提出处理意见并上报生产设备部审定。

对于重大事故肇事者的处理还应按

有关规定呈报上级部门审定。

八、各车间应对本单位的事故建立台账档案。

九、对于事

故责任者的处罚,分别以警告、罚金、停职、调岗,情节严重的可作辞退处理。

试验仪器设备管理制度

试验室管理制度一、试验室是进行试验检测分析、保存试验仪器用具和出具试

验资料的重要场所,应保持严肃安静。

非本试验室人员未经许可,不得入内。

二、试验室内应保持清洁、整齐,按制定位置安放试验器具。

三、正确使用

仪器,经常维护,不用时应及时切断电源。

四、为保证使用结果准确,数据

真实,试验人员必须排除各种干扰,做到实事求是。

五、试验人员在工作中

应穿绝缘鞋,必要时应站在绝缘垫上。

带电使用绝缘操作棒时应戴绝缘手套,

并穿绝缘鞋。

六、试验原始数据要做到详细、准确整洁。

七、试验检测合格

证要加盖试验专用章后方可有效。

八、仪器与设备应明确责任人,注意维护保养。

九、试验人员既要明确分工,又要相互配合。

仪器设备操作制度一、仪

器设备开机通电前,应检查仪器设备所需的工作电压跟市电电压是否相符。

二、在开机通电前仪器面板上各种开关、旋钮、度盘、接线柱、插孔等是否松动或

滑位,如果有这种现象,应加以紧固或调整到位。

三、在开机通电前检查仪

器设备的接地情况是否良好。

四、开机通电时要对仪器设备预热。

五、开机

八、

十、仪器设备使用完毕后,要先切断仪器十一、仪器设备使用完毕后,应将在使用(如接线柱、插件、测器等)整理并复位,十二、仪器设备使用完毕后,应放回仪器高压试验安全须知一、

通电时特别注意仪器设备有无异常现象。

六、检查设备有无烧断保险丝的情况,内部风扇运转是否正常。

七、使用时,操作旋钮、开关等机械部件不能用力过猛,视情况掌握速度快慢。

八、关机后不要立即开机使用,要约等数分钟。

九、要注意高、低电位端子的拆连顺序。

设备的电源开关,后取电源插线。

过程因不用而取离或替换的零部件以免散失或错配而影响工作质量。

坚持试验前复查

设备存放台架上,并给仪器设备加罩,以免粘积飞尘。

试验人员必须熟悉试验仪器,试验工作人员不得少于两人,并应有试验监护人。

二、弄清工作任务,把被试设备与其他设备明显隔离。

试验仪器接线,并检查接地是否可靠。

四、试验工作时,应站在绝缘垫上或穿

绝缘鞋进行。

五、加压试验倒换接线时,调压器必须退至零位,拉开试验电源刀闸后才能进行。

六、对有电容或电感应的被试设备试验前后必须充分放点或接地。

七、加压试验前,检查调压器零位及仪表的开始状态,均正确无误,

并通知有关人员离开被试设备后,方可加压。

八、加压试验工作的拉、合闸必

须相互呼应、正确传达口令。

九、高压试验工作人员在全部加压过程中,应集

中精力,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象的发生。

十、试验过程中,应

匀速加压到试验额定值,不易过快。

十一、试验结束后,应将试验电源断开、

放点,并将升压设备的高压部分短路接地。

试验设备管理制度一、仪器设备

必须做到卡、物相符,并每月清查一次。

二、贵重精密仪器设备要由专业技术

人员管理和使用,未经培训或未掌握操作技术者及未经允许者不得使用。

贵重仪器设备要建立技术档案、使用日记。

使用后由使用人和管理人检查、签

字。

四、仪器设备必须保持完整配套,不得肢解,配件不可移作他用。

五、仪器设备要做到防潮、防尘、防震、防腐蚀,精心爱护,小心使用,发现故障及

时检修。

若因违章或大意造成损失者,将按公司“仪器损坏丢失赔偿处理办法”

酌情处理。

六、每年度对贵重精密仪器进行一次校检,对存在问题及时解决,长期保持其可用状态。

七、为避免积压、提高利用率和利用价值,仪器设备

可以重新调配。

在有专人管理的原则下,某些仪器设备可以实行公用或借用办法。

八、仪器设备报废必须按公司规定办理申请、鉴定、审批手续,不得自

行处理。

九、根据岗位责任制要求,实验室人员要不断掌握和提高有关仪器的

操作技术,以减少操作合指导失误所造成的损失。

此外,通过培训等方法,还

要掌握一般检修技术。

标准养护室管理制度1.标准养护室是混凝土试件标养的地方,对其管理的好坏,直接

影响到试件养护的质量和试验结果,故制定标准养护室的管理制度。

2.标准养护室的环

境条件:

温度20+2C,湿度大于95%。

3.标准养护室设专人管理,每人至少记录二次室内温湿度。

4.冬天、夏天均通过恒温恒湿全自动设备来调整室内温湿度,使它达到规定的

要求。

恒温恒湿全自动设备设专人保养,使用当中要经常检查各状态运行情况。

5.标准

试块在送入标养室之前,由试验员对试块的编号、成型日期、强度等级进行核对,标识不

全或不清楚的试块不能送入标养室。

6.试块码放应整齐有序,试块之间间距为10〜

20mm,不得重叠堆放。

试块表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。

7.进入标准养护

室前应切断电源,以免发生触电事故。

养护室禁止无关人员进入,工作人员进入养护室要

随手关门,确保室内温湿度的稳定。

8.每天当班人员必须清理室内卫生,保持地面整洁,

试件排放整齐有序。

9.室内喷雾时,应注意各喷雾管是否畅通,不正常时应及时清理。

10.本室的使用和停用(开启和关闭控制设施)应进行登记,保证其工作正常。

样品管理制度为保证分析、测试数据的准确性和可溯源性,便于抽查、复查,满足监

督管理的要求、分清质量责任,特制定本管理制度1、样品统一由样品管理员进行登记、编

号、保管,除供检测用外,副样应保存备查。

2、保存样品应有详细的记录,并按有关技

术要求进行保存。

3、供检测用样品应及时做试验,待试验数据确认无误后,将废样留样

在废样区,若有异议应重新取样检测。

4、试验样品应分别按照试验项目不同登记,有腐蚀

1、

性的、易挥发的、易失水的样品应采用棕色磨口瓶密封保存。

5、试验样品试验后无异议

时封存,封存期限根据样品的特性确定,一般不超过三个月。

试验仪器设备管理制度

试验室所有仪器设备检查标定;2、重要的试验仪器由专人使用保管;3、试验仪器和设备

应摆放合理,固定,减少移动,并考虑到操作人员方便舒适;4、试验仪器设备应定期保

养检修,对一些试验辅助工具应有专人负责保管;5、对精密仪器要防止太阳直接照射,

要摆放在牢固的操作台上;6、试验仪器设备应建卡存档,各种仪器设备说明书要妥善保管,

主要仪器设备应粘贴操作规程;7、试验室地面牢固平整,进水管和排水沟设施齐全,养护

室密封。

样品管理制度1、现场取样实验人员应熟悉各种相关产品的验收规则,并熟悉各种相关

产品的取样工具、部位、数量及步骤以及材料的分批规定。

2、取样人应根据规范、标准

要求进行取样,对样品的大小、数量、取样部位、是否有代表性进行确认。

取样必须由试

验室原材料员本人取样,不得让驾驶员或者其他人代取样。

如原材料员因事不在场,

须由试验室其他人员亲自取样。

避免换样,掺样等情况出现。

3、取样应严肃认真,不受

行政干预,也不受经济利益或其他利益及各种关系的影响,确保样品的代表性和准确性。

取样。

必须按规定频率、规定方法取样。

4、样品的储藏,放置应能避免散失和防止污染,并避

免试样性能产生变化,并附卡片标明试样编号、送货单位、规格、等级或标号、要求检验项目和取样日期等。

5、应按要求和上述内容做好取样记录台帐。

6、样品识别:

取样员在

样品包装上或样品瓶上作出明显标识,标识包括未检”已检”留样”等字样。

、、(做

过试验的粉料用密封袋子装,容易保存,也不宜变质)7、样品留样:

样品留样入库应有

专人负责,接收后应及时登记入库,并分类存放,做到账物一致,样品室要通风干燥,具

有一定的安全性。

&样品有效期:

样品保留的有效期应符合国家现行规范要求,胶凝材

料的存放期应28天以上,外加剂的存放期应不少于有效期,按产品有效期定。

9、样

品处理:

样品的保留超过有效期由实验室负责人批准后处理,并做好处理记录。

检验后决

定准予使用或封存、清退。

留存样品做好防潮、防水、防腐工作,并堆放整齐。

对比检验制度为确保我厂检验能力及水平与国家建筑防水材料产品质量监督检验中心

的检验I能力及水平相同或相近,确保产品质量稳定合格,做如下规定:

一、每年一次,由

质检部的检验员按产品检验标准进行取样,取样时要取两份样品。

二、一份样品现场包装

后,邮寄或直接送到国家建筑防水材料产品质量监督检验中心或其他国家法定检测机构进

行委托检验。

三、一份样品由质检部进行出厂检验的物理性能检验,并把检验结果填写在

能力。

《成品对比检验记录》表中。

四、把委托检验和我厂自检的结果对比《成品对比检验记录》,并填写以确保我厂的自检能力和水平是否和国家的检验水平相同或相近。

并对每一单项的实测值进行误差分析,必要时对检验设备进行校准,确保检验

混凝土配合比设计规程》

2、混凝土的配合比应结果调整后确定。

3、根据本单应根据原材料情况及混

1)对

混凝土配合比I管理制度1、混凝土配合比应根据《普通

JGJ55-2011的规定以及国家现行有关标准、规范的规定进行设计。

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