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组织监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的有关工作。

11、 

组织、指导全县安全生产宣传教育工作;

依法组织企业从业人员的安全资格考核发证工作;

监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训工作;

组织实施注册安全工程师职业资格制度;

监督管理安全生产。

12、 

组织协调和监督全县安全生产行政执法工作。

13、 

组织拟订全县安全生产发展规划和科技规划,指导和协调县人民政府相关部门和单位开展安全生产科学技术研究和推广工作。

14、 

组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

15、 

立案查处各类安全生产违法违规行为。

16、 

承担德江县安全生产委员会的日常工作。

17、 

承办县委、县人民政府和上级安全生产监督管理部门交办的其他事项。

2017年我单位预算为本级预算。

安监局预算只有一个单位,没有其他下属单位。

只有内部科室,包括:

(一)办公室、

(二)协调与应急救援科、(三)综合监督管理科、(四)危险化学品监督管理科、(五)煤矿监督管理科、(六)职业健康监督管理科、(七)行审批综合服务科、(八)安全生产执法监察大队(副科级事业单位,内设股级机构3个,道路交通安全管理办公室、安全生产信息管理办公室、驻矿安监员管理办公室)、(九)安全生产技术培训中心。

部门总编制数40人,行政编制数12人,事业编制数25人,工勤编制数3人,其中:

行政工勤3人,事业工勤0人。

在职实有数53人,其中:

公务员14人,事业人员39人,工勤人员4人其中:

行政工勤2人,事业工勤2人。

退休人员1人。

二、德江县安监局预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门收支预算总表:

2018年收支预算总表(表一)

编制单位:

德江县安监局单位:

万元

收入

支出

备注

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

666.81

一、一般公共服务支出

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、事业单位经营收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、政府性基金拨款收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

88.96

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

577.85

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、其他支出

二十四、债务付息支出

二十五、债务发行费用支出

本年收入合计

本年支出合计

2、关于2018年德江县安监局收支预算总体情况说明:

2018年德江安监局初预算收入合计666.81万元。

其中:

一般公共预算拨款收入666.81万元,占年初预算收入的100%。

2018年初预算支出合计666.81万元。

社会保障和就业支出88.96万元,占年初预算支出的13.34%;

资源勘探信息等支出577.85万元,占年初预算支出的86.66%。

(二)部门收入总体情况

1、部门收入预算总表:

2.2018年部门收入总表(表二)

德江县安全生产监督管理局

支出功能分类科目

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

专项收入

政府性基金预算拨款收入

预算内投资收入

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.54

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.42

215

资源勘探信息等支出

21506

安全生产监管

2150601

行政运行

157.97

2150606

应急救援支出

10.00

2150607

煤炭安全

5.00

2150699

其他安全生产监管支出

404.88

2、关于2018年安监局收入总体情况说明:

2018年收入总额为666.81万元,其中:

一般公共预算收入666.81万元,占2018年部门收入的100%。

1、部门支出总表:

3.2018年部门支出总表(表三)

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目名称

536.81

130

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

447.85

安全生产监管

行政运行

应急救援支出

煤炭安全

其他安全生产监管支出

289.88

115.00

2、关于2018年安监局支出总体情况说明:

2018年支出预算总额为666.81万元。

基本支出536.81万元,占2018年部门支出的80.50%,按功能科目分类:

2150601行政运行157.97万元;

2150699其他安全生产监管支出289.88万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.54万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.42万元。

项目支出130万元,占2018年部门支出的19.50%,按功能科目分类:

2150606应急救援支出10万元;

2150607煤炭安全5万元;

2150699其他安全生产监管支出115万元。

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表:

2018年财政拨款收支总表(表四)

收入

支出

项目(按支出功能科目类级)

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

一、本年支出

一般公共服务支出

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

医疗卫生与计划生育支出

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

商业服务业等支出

金融支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

其他支出

债务付息支出

债务发行费用支出

二、上年结转

二、结转下年

收入总计

支出总计

2.关于2018年安监局财政拨款收支总体情况说明:

2018年一般公共预算财政拨款总收入为666.81万元,其中:

本年收入666.81万元,占财政拨款总收入的100%;

上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。

2018年一般公共预算财政拨款支出666.81万元,2150601行政运行157.97万元,占年初预算支出的23.69%;

2150699其他安全生产监管支出404.88万元,占年初预算支出的60.72%;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.54万元,占年初预算支出的9.53%;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.42万元,占年初预算支出的3.81%。

2150606应急救援支出10万元,占年初预算支出的1.50%;

2150607煤炭安全5万元,占年初预算支出的0.75%;

1、一般公共预算支出表:

5.201年一般公共预算支出表(表五)

2018年预算数

2、关于2018年安监局一般公共预算支出情况说明:

2018年一般公共预算支出总额666.81万元,其中:

基本支出536.81万元,占一般公共预算支出总额的80.50%;

项目支出130万元,占一般公共预算支出总额的19.50%。

基本支出中按功能分类为:

2150601行政运行157.97万元,占基本支出的29.43%;

2150699其他安全生产监管支出289.88万元,占基本支出的54%;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.54万元,占基本支出的11.84%;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.42万元,占基本支出的4.74%。

项目支出中按功能分类为:

2150606应急救援支出10万元,占项目支出的7.69%;

2150607煤炭安全5万元,占项目支出的3.85%;

2150699其他安全生产监管支出115万元,占项目支出的88.46%。

2018年一般公共预算支出经济分类表(六)

政府预算经济分类

2018年

部门预算经济分类

科目名称

科目

编码

501

机关工资福利支出

499.87

301

工资福利支出

50101

工资奖金津补贴

410.91

30101

基本工资

170.90

30102

津贴补贴

96.20

30107

绩效工资

143.81

50102

社会保障缴费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

50103

住房公积金

30113

50199

其他工资福利支出

30106

伙食补助费

30114

医疗费

30199

502

机关商品和服务支出

160.94

302

商品和服务支出

50201

办公经费

76.09

30201

办公费

22.45

30202

印刷费

0.5

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

2

30207

邮电费

1.6

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

18.5

30214

租赁费

0.6

30228

工会经费

11.7

30229

福利费

30239

其他交通费用

18.24

30240

税金及附加费用

50202

会议费

4.5

30215

50203

培训费

5.8

30216

50204

专用材料购置费

4

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

50205

委托业务费

1.7

30203

咨询费

30226

劳务费

30227

1.1

50206

公务接待费

30217

50207

因公出国(境)费用

30212

50208

公务用车运行维护费

8

30231

50209

维修(护)费

1

30213

50299

其他商品和服务支出

57.85

30299

503

机关资本性支出

(一)

310

资本性支出

50301

房屋建筑物购建

31001

50302

基础设施建设

31005

50303

公务用车购置

31013

50305

土地征迁补偿和安置支出

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

50306

设备购置

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

50307

大型修缮

31006

50399

其他资本性支出

31008

物资储备

31019

其他交通工具购置

31021

文物和陈列品购置

31022

无形资产购置

31099

504

机关资本性支出

(二)

6

309

资本性支出(基本建设)

50401

30901

50402

30905

50403

30913

50404

30902

30903

30907

50405

30906

50499

30908

30919

30921

30922

30999

其他基本建设支出

505

对事业单位经常性补助

50501

工资福利支出

50502

商品和服务支出

50599

其他对事业单位补助

506

对事业单位资本性补助

50601

资本性支出

(一)

50602

资本性支出

(二)

507

对企业补助

312

50701

费用补贴

31204

50702

利息补贴

31205

50799

其他对企业补助

31299

508

对企业资本性支出

50801

对企业资本性支出

(一)

31201

资本金注入

31203

政府投资基金股权投资

50802

对企业资本性支出

(二)

311

对企业补助(基本建设)

509

对个人和家庭的补助

303

50901

社会福利和救助

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济金

30307

医疗费补助

30309

奖励金

50902

助学金

30308

50903

个人农业生产补贴

30310

50905

离退休费

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

50999

其他对个人和家庭的补助

30399

510

对社会保障基金补助

313

51002

对社会保险基金补助

31302

51003

补充全国社会保障基金

31303

511

债务利息及费用支出

307

51101

国内债务付

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