原无锡江阴质量技术监督局度部门决算.docx

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原无锡江阴质量技术监督局度部门决算

原无锡市江阴质量技术监督局2014年度部门决算

第一部分 部门概况

 一、原无锡市江阴质量技术监督局行政和事业单位主要职能

(一)原无锡市江阴质量技术监督局主要职能

1、贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规;组织实施相关法律、法规、规章和行政执法工作。

2、综合管理和指导全市质量工作。

组织实施国家质量振兴纲要;组织实施国家和省、市的质量奖励制度,推进名牌发展战略;发布全市质量状况公告;会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度;负责工业产品生产许可证和管理工作。

3、负责全市产品质量安全监督工作。

制定全市产品质量监督检查计划,组织对产品质量实施监督检查;负责纤维质量监督检验工作,负责产品质量检验机构的日常监管,组织对产品质量监督抽查不合格企业的依法处理。

4、负责依法查处产品质量违法行为。

按分工打击假冒伪劣违法活动,组织开展产品质量安全专项整治工作,组织协调全市有关专项打假活动,负责全市质量技术监督举报、投诉、申诉工作,实施缺陷产品召回制度。

5、负责统一管理全市标准化工作。

管理企业产品标准备案,组织推广采用国际标准和国外先进标准,组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施,组织开展地理标志产品保护,负责全市组织机构代码和商品条码管理工作。

6、负责统一管理全市计量工作。

推行法定计量单位,监督国家计量制度在全市的执行,依法管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范市场计量行为和商品量的监督。

7、负责统一组织管理全市认证认可工作。

组织实施国家和全省认证认可工作的政策、措施、规划和计划,指导和监督全市强制性、自愿性产品认证和体系认证工作,参与有关技术机构的考核工作。

8、承担全市食品、食品添加剂、食品相关产品、化妆品生产加工环节的质量安全监督管理责任,按规定权限组织或参与食品安全事故调查处理,组织制定食品安全事故应急处置预案。

9、承担全市特种设备质量监督、安全监察的责任,组织实施对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、充装、检验检测进行监督检查,组织开展特种设备安全宣传工作,按规定权限组织或参与特种设备安全事故的调查处理,组织制定并实施部门的特种设备安全事故应急预案,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

10、组织制定全市质量技术监督事业发展规划,组织协调行业和专业的质量技术监督工作,负责质量技术监督科技工作。

11、承办上级质量技术监督局和地方政府交办的其他事项。

(二)事业单位主要职能

江阴市计量检定测试所、江阴市产品质量监督检验所、江阴市纤维检验所和江阴市标准化研究所为原无锡市江阴质量技术监督局所属事业单位,主要职能如下:

1、江阴市计量检定测试所,负责建立辖区内社会公用计量标准,开展量值传递;承担计量器具产品质量监督检验和定量包装商品净值计量监督检验任务,执行计量器具强制检定和其他检定测试工作;开展计量仲裁检定、计量公正检测、计量产品委托检验工作;提供计量检测技术、计量器具校准与维修、计量管理咨询、计量检定员培训服务。

2、江阴市产品质量监督检验所,从事授权范围内产品质量监督检验、工业产品生产许可证发证检验;从事有关产品的仲裁检验;开展产品的委托检验,认证服务、培训、检测技术研发和技术咨询服务工作。

3、江阴市纤维检验所,从事授权范围内絮用纤维制品、纺织产品质量监督检验,负责对辖区内类纤维及絮用纤维制品的质量实施监督管理和行政执法;从事絮用纤维制品、纺织产品的仲裁检验;开展各种纤维、絮用纤维制品、纺织产品委托检验和技术咨询服务工作。

4、江阴市标准化研究所,从事跟踪、收集、整理、加工、发行国内外各类标准和技术法规工作,开展WTO/TBT技术服务;开展标准许可、认证等方面的咨询、评价;开展标准、计量、质量、检验检测等方面的培训;负责辖区内物品编码和商品条码注册、继展、变更及注销的初审工作。

二、原无锡市江阴质量技术监督局纳入2014年部门决算的机构有1个局行政单位和4个下属事业单位。

第二部分 原无锡市江阴质量技术监督局2014年度决算表

 表1 收入支出决算总表

 

编制单位:

无锡市江阴质量技术监督局                   

单位:

万元 

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

4931.11

一、一般公共服务支出

28

8580.84

 

  其中:

政府性基金

2

 

二外交支出

29

 

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

 

三、事业收入

4

2370.80 

四、公共安全支出

31

 

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

六、其他收入

7

2782.24

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

136.01

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6.62

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

20

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

342.98

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

48

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

49

 

 

本年收入合计

23

10084.15

本年支出合计

50

9086.45

 

   用事业基金弥补收支差额

24

70.03 

   结余分配

51

 1564.78

 

   上年结转和结余

25

4489.32

   年末结转和结余

52

3992.27

 

 

26

 

 

53

 

 

总计

27

14643.5

总计

54

14643.5

 

 表2 财政拨款支出决算表

 

编制单位:

无锡市江阴质量技术监督局

 

 

单位:

万元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

4867.82

3037.35

1830.47

 

201

一般公共服务支出

4362.21

2558.36

1803.85

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

4362.21

2558.36

1803.85

 

2011701

 行政运行

860.04

860.04

 

2011702

 一般行政管理事务

95

95

 

2011706

 质量技术监督行政执法及业务管理

677.82

677.82

 

2011707

 质量技术监督技术支持

81

81

 

2011708

 认证认可监督管理

10

10

 

2011709

标准化管理

56

56

2011710

 信息化建设

20

20

 

2011750

事业运行

1698.32

1698.32

2011799

 其他质量技术监督检验检疫支出

864.03

864.03

 

208

社会保障和就业支出

136.01

136.01

0

 

20805

行政事业单位离退休

136.01

136.01

0

 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

136.01

136.01

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.62

6.62

 

21010

食品和药品监督管理事务

6.62

6.62

2101016

 食品安全事务

6.62

6.62

 

221

住房保障支出

342.98

342.98

0

 

22102

住房改革支出

342.98

342.98

0

 

2210201

 住房公积金

193.77

193.77

0

 

2210202

提租补贴

149.21

149.21

215

资源勘探信息等支出

20

20

21508

支持中小企业发展和管理支出

20

20

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3“三公”经费一般公共预算拨款支出决算表

编制单位:

无锡市江阴质量技术监督局

 

 

单位:

万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

245.08

 

245.08

 

179.61

65.47

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 原无锡市江阴质量技术监督局2014年度决算

情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 

(一)收入情况

无锡市江阴质量技术监督局2014年度收入决算14643.50万元,其中:

1.财政拨款收入4931.11万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款。

2.事业收入2370.80万元,为当年四个事业单位税务收入。

3.其他收入2782.24万元,主要是地方财政拨款和财政专户管理资金等。

4.用事业基金弥补收支差额70.03万元,为上年事业基金结余数。

5.上年结转和结余4489.32万元,为以前年度结转到本年度按规定继续使用的资金,主要是事业收入和其他收入的结转和结余。

(二)支出情况

无锡市江阴质量技术监督局2014年度支出决算9086.45万元。

其中:

1.一般公共服务支出8580.84万元,主要用于质量技术监督与检验检疫方面的支出。

2.社会保障和就业支出136.01万元,主要用于离退休人员方面支出。

3.住房保障支出342.98万元,用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

4.医疗卫生与计划生育支出6.62万元,主要用于职工体检费和独生子女奖励金支出。

5.年末结余分配1564.78万元,主要为事业收入的结余分配,提取职工福利基金和和修购基金两项专用基金.

6.年末结转和结余3992.27万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、财政拨款支出情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算拨款安排的支出总体情况,既包括使用本年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)财政拨款支出总体情况

无锡市江阴质量技术监督局2014年度财政拨款支出4867.82万元,占本年支出的54%。

其中:

基本支出3037.35万元,占本年财政拨款支出的62.4%;项目支出1830.47万元,占本年财政拨款支出37.6%。

(二)财政拨款支出构成情况

无锡市江阴质量技术监督局2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

一般公共服务支出4362.21万元,占89.61%;社会保障和就业支出136.01万元,占2.79%;医疗卫生与计划生育支出6.62万元,占0.14%,住房保障支出342.98万元,占7.06%,支持中小企业发展和管理支出20万元,占0.4%。

三、“三公”经费支出情况

(一)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算执行情况说明

2014年度无锡市质量技术监督局一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为299.19万元,支出决算245.08万元,完成预算的81.91%,其中:

公务用车购置及运行费支出179.61万元,完成预算的82%;公务接待费支出65.47万元,完成预算的81.64%。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明

2014年度无锡市江阴质量技术监督局一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中,公务用车购置及运行费支出179.61万元,占73.29%;公务接待费支出65.47万元,占26.71%。

具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出179.61万元,均为公务用车运行支出。

2014年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量63辆。

3、公务接待费65.47万元。

2014年度使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待174批次,4852人次。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:

指当年从省级财政取得的一般公共预算拨款。

二、事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入:

指除上述资金来源以外的收入,如地方财政拨款、财政专户管理资金等。

四、上年结转和结余:

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务支出:

指保障机构正常运转、开展工商行政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

六、社会保障和就业支出:

指离退休人员经费支出。

七、住房保障(类)支出:

指按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

八、年末结转和结余资金:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

九、基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:

是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:

是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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