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2.5对所有到库物资,必须立即填写辅助材料、备品备件验收登记簿,作为物资验收的原始记录。

2.6物资验收的时限要求;

少量物资当场验收并登记入库,小批量物资两天内完成验收,大批量物资验收不得超过五天。

第三条:

验收合格物资的账务处理步骤

3.1办理暂估入库手续

(1)保管员在收料单中填上到货数量并在“暂估价格”栏填上物资单价和金额

(2)保管员同时在物资收发存明细账填上暂估单价并在“验收入

库”栏填上物资数量、和金额。

(3)填制卡片,挂牌标识。

3.2收到供应商结算发票时,保管员首先检查发票内容与验收物资是否相符,然后办理正式入库手续。

(1)红字冲掉物资收发存明细账“验收入库”栏物资数量和金额。

(2)同时在物资收发存明细账“收入”栏,填上物资数量和金额。

(3)在收料单“实际价格”栏填上物资单价和金额。

(4)收料单由采购员签字确认后,随同发票一并交采购员办理报

3.3记账时应注意事项

(1)核算单价一律按采购到厂除税价计算。

(2)月末,将暂估验收物资按物资类别汇总报财务部门(附图7)

(3)分类标准严格执行公司统一的分类标准(附图8)。

(3)、物资编号,计量单位要科学,要有助于查找物资及微机管理。

a、凡在《物资分类标准》中已注明计量单位的请在该类物资的计

划、采购、出入库和仓库台账等环节中统一计量单位,以便规范各类数据的处理。

b、已在试运行的供应信息系统的物资编码方法应与《物资分类标准》编码方法相一致。

XXXXX

打顺序号

小类号I

如如:

10伽元钢,编号为:

10101010;

#10铁丝,编号为:

15201010

第四条:

登记台帐要及时,并每月定时和财务部门核对账目。

第五条:

将到货物资的各种技术资料、原始资料等分别设立档案,供使用部门和业务部门查验,作为历史资料备查。

第三章、物资保管保养

第六条:

保管场所的选择及物资安全存放。

物资要尽可能入库保管。

物资入库根据物资的性质、形状,结合仓库的条件,在确保安全的条件下实行分区分类,专仓专储。

对性能不同互有影响,相互抵触的物资以及温度要求高,灭火方法不同的物资不能存放在一起,储存零星危险物资,要做到同室分隔,同柜分隔。

做好库区消防、防盗安全工作,仓库区域,特别是油库、危险品库,严禁烟火,并妥善配置和保管好消防设施。

第七条:

科学堆码。

7.1合理

对不同品种、规格、牌号、等级、批次的物资应分开堆码,不能混杂。

选择垛型要根据物资的性能特点,合理确定垛距、墙距、走道宽度等。

分先后秩序码放,做到码放系列化。

7.2:

牢固

货垛必须保持最大的稳定性,不歪不倒,不压坏底层物资,确保物资安全。

7.3:

定量

每垛、每行、每层的数量力求整数,五五成行,五五成堆,过目成数。

7.4:

定位各种物资码放在一个固定位置,按照材料编号顺序码放,便于迅速查找。

7.5:

整齐货垛、货架排列有序。

垛型有一定的规格,横竖成行。

包装标志一律朝外。

长短不齐的物资做到一头齐。

7.6:

清洁货架清洁,物件清洁,地方清洁。

7.7:

清楚材料名称清楚,规格型号清楚,质量清楚。

7.8:

节约节省仓库面积,节省仓储费用。

7.9:

露天物资要做到上苫下垫。

库存物资做到不潮,不冻、不腐、不碎、不蛀、不爆,同时做好防水、放火、防盗、防事故。

第八条:

物资的维护保养。

在日常维护保养中,必须实行“预防为主,防治结合”的方针,认真做好防变质,防锈蚀等日常维护保养工作,物资的维护保养,常采用的

措施主要有:

8.1根据物资的各自特性,安排适当的保管场所。

8.2妥善的码垛和苫垫。

8.3加强温、湿度的管理,学习温湿度的变化对各种物资的影响,采取必要的降温防潮措施。

8.4搞好仓库卫生。

8.5做好季节性预防,雨季防潮,高温季节降温,冬季防冻。

8.6加工维护,发现物资原包装损坏,物资锈蚀,受潮污损时,必须采取加固、擦蚀、干燥、除污、调换包装或修补等措施。

第九条:

定期对物资进行在库检查,检查数量(帐卡物),检查库房卫生,检查计量仪器,检查安全措施等。

第十条:

坚持清仓盘点。

10.1大宗原燃材料和包装物盘点;

每月末由供应部门牵头,生产、财务等相关部门参加,按照公司规定的容重,标准时间(截止时间为当月最后一天24:

00时),对现场原材料进行计量测算,填制盘点表,参加盘点人员在盘点表上会签。

发现盈亏,客观分析原因,并当月做好物料平衡工作。

包装物盘点后,要督促使用部门在当月1日办理假退库手续,以便准确反映生产部门每月的实际消耗。

10.2保管员对辅助材料、备品备件要坚持经常性盘点,核对帐卡物是否相符,检查物资的收发、价拨和记账有无差错,检查物资有无超储,有无拖欠办手续,及时清理帐务往来。

辅助材料、备品备件每半年清查一次库存,填制盘点表,并逐项核对在库物资的进库时间,判明用途,经有关技术人员确认已变质、损坏、淘汰的物资及时清理,并单独堆放,做上标识,填制积压、报废物资明细表,上报供应部,以便调剂处理。

重点清仓查库活动,应由主管领导组织计划员、采购员及相关人员一起参加。

供应部组织有关部门或人员进行抽查和重点检查。

第十一条:

积极做好废旧物资管理工作

(废旧物资指的是再生产经营过程中所产生的已不能再直接用于生产经营的可再生的物资),以保持库容库貌、厂容厂貌的卫生整洁。

废旧物资处理程序如下:

11.1供应部门会同生产部门检查废旧物资的分布情况,督促各单位办理报废申请手续

11.2生产技术部门进行鉴定,在报废申请单上签字认可。

11.3公司领导在报废申请单上审批。

11.4供应部门对外联系,组织招标或竞价销售,财务(审计)部门监督、参与。

废钢材处理按供应部有关规定办理,供应部视情串换钢球或委托子公司自行处理。

其它废旧物资自行处理。

11.5废旧物资处理时供应部门和交废部门派员监磅,联合对废品中的杂质进行鉴定,并在磅单上签字认可。

11.6公司领导在销售发票上审批。

11.7财务部门收款、盖章。

11.8保卫部门查验、放行。

11.9废旧物资销售收入由财务部门统一收支。

11.10其它任何部门不得擅自处理废旧物资

第四章、物资发放

物资发放是仓库管理的最后一个阶段,它最终体现物资计划和物资消耗定额的落实,要求在物资发放过程中做到数量准确,质量完好,迅速及时,树立面向生产为生产服务的观点,要坚持以下几点:

第十二条:

坚持限额发料。

发料是执行企业物资消耗定额的一个重要环节,凡是列入限额发料计划的物资(如笤帚、纱头、灯泡、电池等低值易耗品)必须严格坚持限额发料计划。

限额发料计划可采用两种方式,一种是对低值易耗品按品种规格限定每月的领用数量;

另一种是限定每月的低值易耗品领用总额。

第十三条:

坚持手续齐全。

13.1凡出库的物资必须办理正式的领料单和调拨单等手续。

领料单填写完整,一料一单,字迹清楚,无涂改现象,领料人、领料部门领导签字齐全。

任何人写的白条,便条,信件都不能作为出库凭证。

13.2劳保用品、工器具领用须经生产部门审批。

13.3火工产品领用须经保卫部门审批。

13.4专用备件领用须经设备管理部门审批。

13.5单件物资价值在2千元以上,2万元以下的物资以及公司文件规定的一些主要物资领用须经公司分管领导审批;

单件物资价值在2万元以上的物资须经公司主要领导批准,并报装备部或供应部备案。

第十四条:

坚持先进先出。

早入库的物资就要早发出,对保存期有规定的易锈蚀变质的物资尤其要注意。

第十五条:

坚持以旧换新。

工器具、闸阀、二类电器(含仪器仪表)、汽车配件(含电瓶、轮胎)、轴承等必须以旧换新,有特殊情况,不能以旧换新,领料部门须出示书面说明,价值较大的物资,须经公司领导批准,才能发放。

第十六条:

做好工器具的专项发放管理工作。

16.1所有工器具第一次出库时必须使用领料单,并办理出库手续。

16.2供应部门对所有工器具领用均建卡造册,跟踪管理。

16.3个人保管的工具按公司核定的标准原则上一次备齐,第二次领用时,必须以旧换新。

丢失一律由个人按原价(除税价)赔偿;

因使用不当,造成工具未到使用期限损坏,由责任人按公司规定额度赔偿。

否则,不予发放。

16.4属供应部门保管的工具(指的是使用部门已办理领料手续,使用后交给仓库保管的公用工具)在借用时,必须有部门负责人签发的借据,借据中要明确借用工具的名称、规格、数量、借用人、归还日期等内容。

16.5仓库保管员要建立借用工具的专项台帐,并负责督促借用人按时归还借用工具。

逾期不还的,纳入部门工资考核。

16.6仓库保管员要负责借用后退还工具的验收工作,如遇损坏或丢失,必须由责任人或借用部门修复或赔偿。

16.7借用工具退还后,仓库保管员要及时销账及退还借条。

第十六条:

强调发料的准确率。

发料时一定要注意计量、点数,验证质量、规格,防止差错。

用料部门经使用发现产品质量有问题无法使用,要求退货时,应包退包换,不得拒收,有争议可请相关部门仲裁。

第十七条:

大宗原燃材料的领用。

生产部门每月1日将上月实际消耗量开具领料单经审批后,报供应部门,供应部门根据月末盘点情况,审核领料数量的真实性,并督促生产部门做好物料平衡工作。

第十八条:

待验收物资原则上不发。

因生产维修急需,必须经有关领导审批后才能发放。

第十九条:

领料单、价拨单要及时登记入账,按要求输入微机,当月发生业务,当月必须入账,做到日清月结。

领料单按统一规定划价,并于规定时间连同物资收、发、存报表一并报财务部门。

第五章、附则

第二十条:

其它制度中如有与本办法相抵触的以本办法为准。

第二十一条:

本办法适用于台泥(广安)水泥有限公司仓储管理,解释权属供应部。

第二十二条:

本办法自2011年4月1日起执行。

第二十三条:

附录(图1至图17)

发货

单位

发站

(港)

到货时间

车(船)

运单

数量

验收

化验质量指标

结算时间

结算

物资名称:

计量单位:

图3.辅助材料、备品配件验收登记

序号

物资

名称

规格型号厂家品牌

计量

验收凭证

供货

经办人

应收

实收

图4.

收料单

供货单位:

年月日

编号

规格型号

(厂家、品牌)

暂估价格

实际价格

单价

金额

备注

此栏须填写发票号码、产品税率、运杂费、产品总额等。

供应主管:

采购人员:

核算:

收料人员:

制单:

验收时间:

第一联存根第二联报销第三联财务第四联会计第五联采购员

物资名称:

规格型号(图号):

计里单位:

物资编码:

用途:

储备上/下限:

单位换算:

存库定位:

凭证号

摘要

单价(元)

验收入库

收入

发出

库存

图6.

物资类别汇总

物资类别:

常备定额:

年月

验收入库余额

收入金额

领用金额

价拨金额

库存余额

稽核

图&

原、燃材料半成品成品容重

品名

原煤

矿渣

铁粉

石膏

熟料

粉煤灰

容重(T/M3)

0.936

0.763

1.457

1.419

1.502

0.869

石灰石

P.II52.5

P.O42.5

P.O32.5

P.C32.5

煤粉

3

容重(T/M)

1.464

1.425

1.338

1.283

1.160

0.650

粘土

石英砂岩

粉砂岩

页岩

煤矸石

生料

1.217

1.713

1.55

1.22

1.15

1.173

注:

为品质部提供

图9.大宗原燃材料盘点表

金额单位:

(吨)

账面数

盘点数

盈(+)亏(-)

盘点记录

备注

数量

金额

体积计算过程

容重

大类

第一级别

中类

第二级别

小类

第三级别

顺序号

计量单位

01

1

烟煤

(3位数)

2

无烟煤

02

原材料

铁质材料

铁尾渣

03

铁矿石

铝质材料

粘士

硅质材料

砂岩

4

5

硬石膏

磷石膏

04

改性磷石膏

05

氟石膏

06

柠檬酸碴

6

混合材

水渣

炉碴

其它

包装物

大包装物

小包装物

光塑袋

纸塑袋

火工

炸药

铵锑炸药

乳化炸药

雷管

起爆器具

燃油

柴油

公斤

汽油

煤油

润滑油脂

润滑油

进口润滑油

国产润滑油

润滑脂

进口润滑脂

国产润滑脂

07

化工

输送带

橡塑制品

三角带

橡胶件

塑料件

粘胶剂

油漆

化学药品

化学仪器

7

压缩气体

08

耐火材料

进口耐火砖

国产耐火砖

浇注料

09

耐磨材料

钢球

高铬球

低铬球

钢锻

高铬

低铬

10

金属

黑色金属

元钢

角钢

槽钢

工字钢

扁钢

螺纹钢

钢板

钢管

钢丝绳

优质钢

11

异型钢材

有色金属

铜材

铝材

劳保

12

工具

机床用具

刀具、磨具

机床附件等

小件工器具(个人)

中、大件工器具

13

轴承

进口轴承

国产轴承

轴承座

14

建材

木竹

标准砂

保温材料

15

五金

标准紧固件

螺栓

螺母

垫片

小五金

水暖管件

管件

阀门

16

电气材料

线缆

电线

电力电缆

特种电缆

漆包线

二类电器

交流接触器

空气开关

继电器

电料

仪器仪表

17

杂品

蓬布

路用蓬布

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