水利水电工程质量检测试验室质量手册资料Word文件下载.docx

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水利水电工程质量检测试验室质量手册资料Word文件下载.docx

我局承认并支持其制定发布的质量体系文件及其他管理制度。

2、我局对---水利水电工程质量检测试验室实行行政领导,为之配备所需的各种专职人员,从人力、物力、财力等方面保证检测工作的顺利开展,但各级领导不利用任何行政或经济压力干扰其工作的独立性、公正性、诚实性。

3、除---水利水电工程质量检测试验室人员外,我局其它人员不得介入检测工作,不得向该试验室索取和借阅委托单位或相关方提供的技术资料以及检测数据。

上述声明,望我局各有关部门遵照执行。

本声明自即日起生效。

…法人代表…

二零一六年十月一日

本试验室主任公正性声明

公正性声明

---水利水电工程质量检测试验室是法人授权形式的,从事水利水电工程质量检测(校准)的专职机构。

为了保护国家、客户、相关方及本试验室的利益,本试验室就检测工作的公正性作以下声明:

1、本试验室对所有检测工作都提供高质量的服务,不受经济及其它利益的干扰,不受任何关系部门的影响。

2、本试验室不监制、监销产品,未经政府批准不搞工程评优活动,未经客户同意不对新闻媒体公布检测结果。

3、本试验室全体人员认真对待每项检测工作,以严谨的态度认真对待每一个数据,保证检测结果的公正性和科学性,对检测结果及其数据的正确性负责,各级领导对检测数据不进行非授权干预。

4、本试验室全体人员严格遵守检测工作的保密制度,不向无关人员提供或泄漏检测的技术资料和数据。

5、检测人员不从事与所检测项目相关的技术开发和咨询工作,不在与检测相关有关的单位兼职,或拿取津贴。

6、本试验室人员奉公守法,秉公办事,不徇私情,不准接受被检单位任何形式的馈赠,不吃请。

上述规定,请全体人员自觉遵守执行。

如发现违反本规定的情况,本试验室将酌情处罚。

第一章概述

1.1试验室成立的背景

---水利水电工程质量检测试验室是根据---水利局**号文件正式批准建立。

检测试验室直属---水利局。

1.2能力概况:

本试验室共有技术专业人员45人,其中高级工程师13人,工程师21人,助理工程师11人。

试验室主要进行砼、土工、砂浆等项目和水泥、钢材、砂、石等原材料质量的试验检测。

本试验室配备建筑材料、试件测试仪器设备76台(套);

试验室面积560m2,其中恒温室面积80m2,具备各种检测的基本环境条件,能承担共计17个项目46个参数的检测能力。

1.3联系方式

机构名称:

主任:

电  话:

传  真:

邮政编码:

地  址:

---省—市---区—路---号

第二章质量方针和质量目标

2.1质量方针:

质量方针是试验室在质量方面的总的宗旨和方向,要求全体员工理解、贯彻、执行,故应简单明确,便于记忆。

本条除要表述质量方针外,还要解释和说明质量方针的含义。

质量方针声明是以声明的方式发布质量方针。

2.2质量目标

质量目标是质量方针的具体化,包括总体目标和具体目标。

总体目标是试验室的长远的、宏观的、战略的目标,例如若干年内检测质量服务质量在本专业达到领先水平,或试验室在一定范围内具有相当的知名度等;

具体目标是试验室在质量方面的具体要求:

例如检测报告的客观性、正确性,原始数据的规范性、准确性,合同履约情况、客户满意程度等等。

质量目标通常以承诺和要求两种形式提出,承诺是对外界的担保,要求是对内部员工的约束。

例如ISO17025:

2005《检测和校准试验室能力的通用要求》第4.2.2条规定质量方针(目标)至少包括:

a)试验室管理者对良好职业行为和为客户提供检测和校准服务质量的承诺;

b)管理者关于试验室服务标准的声明;

c)与质量有关的管理体系的目的;

d)要求试验室所有与检测和校准有关的人员熟悉质量文件,并在工作中执行这些政策和程序;

e)试验室管理者对遵循本准则及持续改进管理体系有效性的承诺

当然,如果认定机构一定要求试验室在质量方针和质量目标的基础上再额外增加质量承诺的内容,那么为避免重复,可以将方针和目标中承诺的部分提出来单独作为质量承诺。

质量目标可以分解到各个职能层次,也可以量化,但应易于考核。

所以试验室在分解和量化质量目标时应同时制定考核办法。

质量目标是动态的,预期的目标实现以后,试验室应调整、制定新的目标。

因此,试验室需定期评审其质量目标的适宜性、充分性等。

第三章质量手册管理

3.1概述

质量手册是阐述检测机构的质量方针、管理体系和质量实践的文件。

本试验室的质量手册是指导试验室质量活动的纲领性文件。

质量手册的管理主要是对其进行控制并保持其现行有效,明确管理者和持有者的责任,从而保证管理体系的持续适应性和有效性。

3.2职责

3.2.1试验室的质量手册由质量负责人归口管理。

质量负责人主持并组织办公室编制、修订、宣贯、发放、归档、复印、借阅、回收及监督执行。

3.2.2当质量手册编制或作出重大修订后,应由质量负责人组织试验室全体员工进行学习和宣贯并遵照执行。

3.2.3质量负责人维护质量手册的现行有效。

3.2.4质量手册经试验室主任批准后发布实施。

3.3质量手册的编写

3.3.1编写目的

编写质量手册是为了阐明本试验室的质量方针,规定试试验室的内部组织机构和岗位职责,展示试验室的服务能力,描述管理体系和要求。

它是试验室全面、及时、准确、有效地贯彻执行国家有关检测活动法律、法规和规章的纲领性文件,是试验室管理体系文件中的最高层首要文件。

3.3.2编写依据

国家认证认可监督管理委员会《试验室和检查机构资质认定管理办法》

3.3.3编写要求

(1)质量手册应明确表达良好工作水平和服务质量的方针、目标,并向社会、

客户作出应有的承诺和保证。

(2)质量手册应规定出试验室的内部关系、工作分工和质量职责。

(3)质量手册应展示试验室开展检测服务能力。

(4)质量手册应反映出试验室的资源配置。

(5)质量手册应详细地描述试验室管理体系及其质量活动所包含的全部要素和质量要求。

3.3.4适用范围

适用于试验室检测服务工作的全部活动,但不包含科研、生产、销售和其他活动。

3.4质量手册的版本

3.4.1质量手册分正本(一本)和副本(若干本),受控和非受控。

正本和副本、受控和非受控均应在首页加注相应的标记。

3.4.2受控副本编号登记发放,受控正本存资料室。

手册内容需作更改时,应首先对受控正本进行更改,其后再对受控副本依次进行跟踪更换。

更换下来的手册或手册插页应及时加注“作废”标识,归档保存或者销毁,以保持质量手册的现行有效。

3.4.3非受控手册文本仅作发放登记,不作发放编号。

3.5质量手册的维护和修订

3.5.1试验室全体员工都有权对质量手册提出修改意见。

3.5.2遇有以下情况之一时,手册应予修订:

(1)手册中的条款不适应现实工作;

(2)实际执行中发现手册有不完善之处;

(3)组织机构或人员岗位调整,影响手册的执行;

(4)现行手册的条款与有关标准和法律、法规有矛盾;

(5)内审和评审中认为需要进行调整。

3.5.3遇到下列原因之一时,应考虑对手册进行改版:

(1)一次修改条款数量超过6处;

(2)认可准则改版;

(3)组织机构发生变化;

(4)检测标准和服务能力发生变化;

(5)评审中出现较大质量体系问题;

(6)质量方针和目标发生变化;

(7)法律法规变化。

3.5.4质量负责人提出修改计划报试验室主任批准后,再由质量负责人组织实施。

修改后的手册文件由质量负责人组织技术负责人和相关部门负责人审核后,报试验室主任批准发布实施。

3.6质量手册的发放和回收

3.6.1手册发放由办公室负责。

3.6.2受控正本保存在办公室的资料档案室。

3.6.3受控副本手册发放至检测室的负责人。

3.6.4非受控本可发给上级主管机关、试验室的客户。

3.6.5受控本发放时应造册登记,由领用和保管人员对领用手册进行签名确认。

3.6.6受控本的领用和保管人员在调离本试验室时应交回领用的质量手册。

3.6.7受控本更换下来的旧版手册或更改下来的插页应由办公室及时回收,并加注“作废”标识。

3.7质量手册的借阅

3.7.1受控质量手册及其它文件属试验室知识著作和内部文件,一律不得外借和带离试验室。

3.7.2非受控质量手册及其文件的借阅、发放和复印,应得到试验室主任的批准,由办公室负责办理手续。

3.8质量手册持有者的责任

3.8.1手册的存放应能方便员工的使用。

在岗员工应自觉遵守手册的要求和规定并努力贯彻执行。

3.8.2手册持有人必须妥善保管手册,不应自行更改、涂改并保持手册的清洁和完整。

持有者不应外借、复印和遗失,如找不到时,应及时报告质量负责人,由质量负责人向试验室主任报告后,做出处理决定。

3.8.3换版或更改后的手册下发后,应按照更改后的要求执行。

3.9质量手册的宣贯

3.9.1换版或更改后的手册和文件,应由办公室制定出宣贯计划,经质量负责人批准后,由质量负责人组织宣贯。

3.9.2宣贯实施情况应由办公室负责进行统计和做好记录。

3.10质量手册的保密

本试验室的质量手册属于保密文件,未经试验室主任的批准不得对外公开或传播。

3.11质量手册的解释

本试验室质量手册的解释权归试验室主任。

第四章管理要求

4.1组织

本试验室根据---水利局***号文件正式批准建立,经法人授权,能承担相应的法律责任,保证客观、公正、独立地从事检测活动。

4.1.1本试验室由---水利局授权,能独立承担第三方公正检验,独立对外行文和开展业务活动,有独立账目和独立核算。

4.1.2本试验室有固定的工作场所共560㎡,仪器设备76台套,其中固定的仪器设备44台套,便携式仪器设备25台套,可移动仪器设备7台套。

4.1.3本试验室的管理体系覆盖了在室内固定场所,流动场所、室外场所等各方面的工作。

4.1.4具与所开展检测(校准)活动相适应的专业技术人员和管理人员。

其中具有中级和中级以上职称的人员占75.6%,高级职称人员占31.1%,工作年限在5年以上的人员占76%。

4.1.5本试验室从组织机构和岗位职责方面保证试验室及所有人员与检测活动、检测数据和结果不存在利益关系;

在《员工行为准则》和相关规章制度中规定试验室及所有人员不得参与有损判断独立性或诚信度的活动,不得参与同检测、检查、监督、抽样等工作有关的同类产品(工程)的设计、开发、生产、制造、销售、维修、监理等活动。

所在母体组织法人和试验室领导通过公正性声明及相关规章制度确保员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响,并防止商业贿赂。

4.1.6

本试验室及所有人员承诺确保所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密,其措施见SL/QMS-01-2016《保证公正性和保护客户机密及所有权程序》。

4.1.7

《组织机构框图》表明了本试验室的组织、管理结构及在母体组织中的地位。

《以过程为基础的管理体系模式》表明了本试验室质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。

4.1.8本试验室的最高管理者(主任)由---水利局任命;

技术主管、质量主管由试验室主任任命;

当技术主管变更时将报---水利局确认。

4.1.9本试验室的管理人员包括主任、技术主管、质量主管、文件资料管理员、仪器设备管理员、样品管理员、财务物资管理员等;

操作人员包括检测人员、维护修理人员、安装调试人员等;

核查人员包括报告或证书的校核人员、审核人员、批准人员。

以上人员的职责、权力和相互关系在《试验室岗位职责和任职条件》中规定。

当某关键管理人员由于公出或其他原因暂时脱离本岗位时,由规定的人员代理其职责:

试验室主任由质量主管代理,技术主管与质量主管相互代理,

4.1.10本试验室任命并授权1名资深的检测(校准)人员为监督员,对检测(校准)的关键环节,例如抽样、样品准备、仪器设备操作、环境条件控制、数据处理、报告编制等进行日常监督。

必要时,例如有新项目、新方法、新人员、新设备等情况时进行专项监督。

监督员要随时做好监督记录,在一定阶段向管理评审提交监督报告。

4.1.11本试验室设技术主管1名,其主要职责是全面负责技术运作以及确保与质量有关的资源的充分性和有效性(详见《试验室岗位职责和任职条件》)。

设质量主管一名,其主要职责是负责与质量有关的管理体系的实施和遵循以及确保管理体系文件的现行有效性(详见《试验室岗位职责和任职条件》)。

4.1.12本试验室对政府下达的指令性检验任务,将编制计划并保质保量按时完成。

该计划包括项目要求、人员、经费、进度、质量控制等方面的内容。

相关文件:

1.附录4《试验室岗位职责和任职条件》

2.附录3《组织机构框图》

3.附录7《以过程为基础的管理体系模式》

4.附录5《员工行为准则》

5.SL/QMS-01-2016《保证公正性和保护客户机密及所有权程序》

4.2管理体系

本试验室按照《试验室和检测机构资质认定评审准则》(以下简称《评审准则》)建立和保持的管理体系能确保公正性、独立性并与所开展的检测活动相适应。

本试验室的管理体系文件由质量手册、程序文件、作业指导书、记录计划表格等四个层次的文件构成(其目录详见本手册的附件)。

质量手册是纲领性文件,程序文件、作业指导书是支持性文件,记录计划表格是证实性文件。

本试验室的质量政策通过质量方针、质量目标体现(详见第二章)。

质量方针和质量目标中包含了试验室领导对良好职业行为和为客户提供检测服务质量的承诺,以及对遵循《评审准则》及持续改进管理体系有效性的承诺。

4.2.1管理体系是为实施质量管理和控制所需要的组织机构、程序、过程和资源。

它能保证试验室现有服务工作的质量并满足质量目标。

试验室已经将政策、制度、计划、程序和指导书制定成文件,并将这些文件传达到全体人员,并被其理解、获得和执行。

本试验室承诺始终不渝地遵循认可准则的要求,并保证管理体系对质量方针和目标的适应性和有效性。

4.2.2质量方针是本试验室检测的总体要求,由主任组织制定,主任批准发布。

质量目标是为落实质量方针而制定的具体控制要求,质量方针、质量目标、质量承诺均已在第2章阐明,在管理评审时应对质量目标的实施情况加以评审,确保其持续适宜。

4.2.3质量方针、质量目标是用于评价管理体系运行有效性的判定依据,是本试验室在质量方面所追求的宗旨、方向和目的,已在第2章将其针对相关部门和层次上得到分解。

4.2.4试验室主任应向全体员工及时传达客户要求以及与报告质量有关的法律法规要求。

这种传达可通过合同评审、服务客户、方法选择等方面进行落实。

4.2.5主任应对管理体系的适应性、符合性和有效性进行定期或不定期评审,及时评价本试验室管理体系是否达到了所规定的宗旨要求。

4.2.6主任负责本试验室管理体系的策划和建立。

管理体系策划应满足质量目标的要求和本试验室发展的总体要求。

管理体系策划的结果以质量手册、程序文件及作业文件的形式体现。

对管理体系的任何更改进行策划时,应保持其系统性和完整性。

4.2.7管理体系的贯彻和执行

4.2.7.1本试验室的管理体系文件的贯彻由质量负责人负责,并监督管理体系文件的执行情况,对执行中出现的问题和违反文件规定的行为给予及时的解决或纠正,对需要调整的管理体系文件适时按照程序进行修改和补充。

质量负责人要始终保持试验室管理体系文件的有效性。

4.2.7.2本试验室的每个员工都要熟悉与自己相关的文件并按照管理体系文件的政策、要求、程序开展质量活动,在执行中可以向质量负责人提出对文件的修改或补充意见,但决不允许违反管理体系文件之规定开展质量活动。

1.附录14程序文件目录

2.附录15作业指导书目录

4.3文件控制

4.3.1总则

本试验室已经将管理体系文件化,并通过对管理体系文件有效的控制来保证本试验室管理体系运行的有效性。

本试验室已建立相应的维持程序来控制构成其管理体系的所有文件,其内容包括一切与质量管理和检测活动有关的,内部制订的或来自外部的,诸如规章、标准、规程、其他规范化文件、检测和(或)校准方法,以及图纸、(磁盘或光盘)软件、规范、程序文件、作业指导书和手册等。

质量负责人应维护和确保管理体系文件的有效性。

4.3.2管理体系文件的构成

试验室管理体系文件由以下六部分组成:

质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录、质量计划、外来文件。

4.3.2.1质量手册

质量手册描述了本试验室的质量方针、质量目标、组织机构、检测能力,规定了管理体系的各个要素,是试验室开展检测作业的纲领性文件,亦是向客户说明服务质量保证的证明文件。

4.3.2.2程序文件

程序文件描述了开展质量检测活动各控制环节的过程,是质量手册的支持性文件。

程序文件规定了质量活动全过程的目的、范围、引用标准(必要时)、职责、活动顺序和支撑性记录表格。

4.3.2.3作业指导书

作业指导书是检测活动的技术工具(作业)文件,它包含了安全规定、检测细则、内务管理、各类工作制度、样品的处理和制备要求、其他辅助作业规程(规则)、计算机软件程序、对照图/曲线/换算表、抽样标准和方法、测量不确定度评定规范、数据处理方法、自校仪器的自校和验证方法、仪器设备操作规程、设备保养维护等作业文件,以及消耗品的验收等方法。

4.3.2.4质量记录

质量记录是质量活动的见证性文件,本试验室的质量记录包含了试验室的机构设置文件,人员任命文件,质量活动和检测活动以及所有外来文件和全部资源配置档案。

质量记录执行SL/QMS-08-2016《记录和档案管理程序》。

4.3.2.5质量计划

质量计划是试验室针对特定质量活动,规定专门质量措施、资源和活动顺序的文件。

本试验室的质量计划包括检测计划、审核和评审计划、能力验证和比对试验计划、量值溯源计划、人员培训计划、仪器设备维护计划、开展新项目的计划、采购计划、抽样计划等。

质量计划制定和审批执行SL/QMS-08-2016《记录和档案管理程序》。

4.3.2.6外来文件

外来文件是指来自客户、法定机构、认可组织的文件以及来自外部的标准、规程、检测方法等文件。

这些文件与内部制定的文件同样受控。

4.3.3文件的批准和发布

4.3.3.1管理体系所有文件,在发布之前应授权由技术负责人或质量负责人审查并报试验室主任批准,还应建立识别管理体系文件当前的制、修订状态和分发的控制清单,以防止使用无效和(或)作废的文件。

4.3.3.2检测试验室所用程序应确保以下几方面:

(1)试验室负责人和监督员都能得到相应文件的授权有效版本;

(2)由文件的批准人定期审查文件,必要时进行修订,以保证持续适用和满足使用的要求;

(3)及时地从所有使用和发布处撤除无效或作废的文件,或用盖“作废”或“停用”章的方法确保防止误用无效文件;

(4)出于法律或知识保存目的而保留的作废文件,应有“参考文件”的标记。

4.3.3.3试验室制订的管理体系文件按照以下唯一性标识。

该标识应包括发布日期和修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。

档案类文件由办公室资料员保管,机密类文件未经主任批准不得查阅,其它技术类档案文件应办理借阅手续。

4.3.3.4管理体系文件的编号

文件编号说明:

□□□□—□□—□□—□□□□

文件年号/或版号

单种文件识别序号

管理体系文件的类型识别

试验室识别为SL

文件类型识别说明:

QM系列---质量手册JH系列---质量计划

QMS系列---程序文件ZY系列---作业指导书

JL系列---质量记录(包括BY—投诉、JZ—纠正措施处理单、NS—内审、GP—管理评审、JD—监督报告等)

4.3.4文件变更

4.3.4.1本试验室管理体系文件的变更应由原审查责任人进行审查、原批准人进行批准。

被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。

4.3.4.2若可行,更改的或新的内容应在文件的相应部位或适当的附件中标明。

4.3.4.3本试验室的文件控制制度允许在文件再版之前由授权人员按照程序对文件进行手写修改。

修改之处应有清晰的标注、签名缩写并注明日期。

修订的文件应尽快正式发布,让文件使用人员知道和理解。

4.3.4.4本试验室制订了SL/QMS-18-2016《计算机及计算机数据保护的程序》,该程序描述了如何更改和控制保存在计算机系统中的文件。

4.3.5支持文件

1.SL/QMS-02-2016《管理体系文件控制和维护程序》

2.SL/QMS-18-2016《计算机及计算机数据保护的程序》

3.SL/QMS-08-2016《记录和档案管理程序》

4.《文件控制清单》

5.《文件发放登记记录》

4.4检测分包

4.4.1概述

分包是利用其他实验室的能力对本试验室自身能力的不足的必要补充,是合理利用社会资源降低检测成本,维护客户利益的有效方法。

为防止来自外部实验室的质量风险,有效的保证分包检测数据的公正可靠,本试验室应选择符合认可准则要求的检测分包实验室承担分包检测。

本试验室就其分包方的工作对客户负责,但由客户或法定管理机构指定的分包方除外。

本试验室还应保存检测中使用的所有分包方的注册资料,并保存其工作符合本标准的证明记录。

4.4.2调查和审核分包实验室

当本试验室因工作量太大、需要更多专业技术支持或暂不具备某项检测能力等需将检测工作分包时,检测活动应安排在符合认可准则要求的有协议保证的实验室中进行。

由技术负责人负责分包管理工作,质量负责人组织内审员协助实施对分包方的质量调查和审核。

除调查、审核分包实验室的质量资质和管理体系外,还应将调查或审核以及分包的意图用书面形式通知客户,在得到客户的书面同意后方可实施分包活动。

4.4.3分包实验室的选择

分包实验室应首选有质量资质和保证的以下类型的实验室:

(1)通过省级以上计量

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