寒亭区白浪河林场管理委员会部门决算Word文件下载.docx
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2014年度部门决算表
收入支出决算总表
部门:
区白浪河生态林场管理委员会
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
栏次
2
一、财政拨款收入
69.94
农林水支出
30
二、上级补助收入
31
三、事业收入
3
32
四、经营收入
4
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
本年支出合计
54
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
合计
29
58
收入决算表
公开02表
单位:
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
寒亭区白浪河生态林场管理委员会
支出决算表
部门:
公开03表
单位:
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
60.34
9.60
213
9.60
21302
林业
2130204
林业事业机构
2130299
其他林业支出
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:
公开04表
总计
工资福利支出
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
社会保障缴费
伙食费
伙食
补助费
绩效
工资
其他工资和福利支出
50.90
10.71
24.62
0.88
14.69
02
04
99
9.6
区白浪河生态林场管理委员会
公开04表
对个人和家庭的补助
商品和服务出
离休费
退休费
奖励金
住房公积金
提租
补贴
购房补贴
办公费
电费
邮电费
取暖费
工会经费
福利费
公务用车运行费
劳务费
5.87
0.0036
2.06
0.0077
3.79
3.57
0.72
0.12
1.08
0.59
0.06
0.036
0.0076
3.77
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
区白浪河生态林场管理委员会
金额单位:
经济分类科目
人员经费
公用经费
栏
次
合
计
56.77
301
50.9
30101
30102
30103
30104
302
商品和服务支出
30201
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
30207
30208
30209
物业管理费
30211
差旅费
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30226
30227
委托业务费
30228
30229
30231
公务用车运行维护费
303
30301
30302
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30307
医疗费
30308
助学金
30309
30310
生产补贴
30311
30312
提租补贴
30313
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
单位:
本年收入
本年支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开06表
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
注:
决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出。
第三部分
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计69.94万元,其中:
财政拨款收入69.94万元,年初结转和结余0万元。
2014年度支出总计69.94万元,其中:
林业事业机构60.34万元,一般行政管理事务9.6万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为69.94万元,具体情况如下:
1、农林水事务(类)-林业(款)-林业事业机构(项)支出60.34万元,主要用于工资福利支出(工资、津贴、保险等)、对个人和家庭的补助(离退休退职费、遗属补助、住房补贴等)以及商品和服务支出(工会经费、交通费、综合公用费等)。
2、农林水事务(类)-林业(款)-一一般行政管理事务(项)支出9.6万元,主要用于发放林场护林员工资。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况。
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算数为1万元,比年初预算数减少0万元,比上年决算数减少(增加)0万元。
公务用车购置及运行维护费决算1万元,比年初预算数减少(增加)0万元,比上年决算数减少(增加)0万元;
公务接待费决算0万元,比年初预算数减少0万元,比上年决算数减少(增加)0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算1万元。
包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车运行维护费1万元。
用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险,以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等。
2014年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费决算0万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
国内公务接待支出0万元。
接待0批次、0人次。
外事接待支出0万元,接待0批次,0人次。
五、政府采购支出情况
2014年林场政府采购支出总额0万元