进货检验维护及发放管理制度.docx

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进货检验维护及发放管理制度

进货检验、维护及发放管理制度

1目的:

确保入库物资质量合格,保持物资的使用价值,避免物资发放的随意性。

2名词解释

专职领料员:

由项目部指派的专门负责材料领用的人员,有项目部印制的带有二寸免冠彩色照片的专职领料员证,在物资办事处留有证件及本人签字底案。

3进货检验

3.1物资到货后,保管员首先向送货人索要送货单,对到货物资与采购计划单上的内容进行认真核对,当发现不一致时,报物资办主任决定是否收货。

3.2保管员对到货物资进行必要的外观检查,无明显质量问题后组织卸车,负责确定货物存放位置。

3.3按照“进货检验计划”的规定进行验收,认真验证物资名称、规格、数量、质量证明、外观质量等,验收合格后在送货单或调拨单上签收,或使用公司物资收货凭证(见附表1)。

3.4填写“进货检验记录”(见附表2)、“物资收料单”(见附表9),“登记物资到货记录”(见附表3),并在24小时内将到货信息上网发布,需复检的物资还要填写“试验委托单”(见附表4),由物资抽样员取样,委托有关单位检验,并将试验结果上网发布。

3.5检验或试验不合格应退货,并向物资主管汇报,及时重新联系货源,同时建立不合格品登记台帐(见附表5)。

3.6对于直接存储于施工场地的物资,保管员要与使用单位共同验收,并经双方签字认可。

4维护保管

4.1按照程序文件及维护保管规程的要求做好在库物资的维护保管。

4.2经常保持库内库外的清洁卫生,库内应窗明架净,地面光,墙面洁;库外无杂草,无油污,无积水。

4.3仓库应防卫严密慎防盗窃,非材料保管人员不得任意进入料库,保管员应负制止之责。

4.4各项物资应按类别排列整齐,以物资标识牌(见附表6)标明物资的品名、规格、型号、材质、材质号、检验状态等,并绘制各类材料存放位置图。

4.5易然易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管,并于明显处标示“严禁烟火”字样。

4.6未经验办及验办中的材料应与其他材料分别存放。

4.7物资的盘点

4.7.1日常对仓库物资进行动态盘点,月末进行全面盘点,保持帐、卡、物、资金的相符。

4.7.2盘点时除清点数量以外,还要查看质量情况,以确保库存物资的完好。

4.7.3保管员在盘点中发现的问题要查明原因并及时向物资办主任汇报,以便得到及时处理,同时填好盘点记录及盘盈盘亏审批表、物资报损审批表。

(见附表7、8、9)

5物资发放

5.1使用单位领料必须凭有效的材料预算单。

5.2物资发放要本着先进先出、易损先发的原则,做到保质、保量、准确、快速。

5.3保管员与领用人员共同清点数量,填写“物资结算单”(见附表10),经专职领料员签字后方可出库。

5.4要求跟踪管理的物资,发放时要向领用人提供必要的标识转移单。

5.5对于直送施工场地的物资,送货时即办理出库手续,稽核前根据使用数量办理结算手续。

6流程

 

7附表

附表1:

xx公司物资收货凭证

附表2:

物资进货检验记录

附表3:

物资到货记录

附表4:

试验委托单

附表5:

不合格品登记台帐

附表6:

物资标识牌

附表7:

物资盘点记录

附表8:

盘盈盘亏审批表

附表9:

物资报损审批表

附表10:

物资部结算单

附表11:

物资部收料单(暂估或发票到后填写)

xx公司物资收货凭证

年月日№

品名

规格

材质

质证编号

单位

送货数量

实收数量

供货单位

送货人:

送货人收货人:

保管员证明人

进货检验记录

检查项目:

采用设备:

抽样百分比:

检验标准:

时间要求:

检验方法内容:

 

检验人员:

保管员

年月日

物资到货验收记录

物资到库发票暂时未到记录

物资到库发票到时记录

品名

规格

单位

数量

供货单位

质量情况

单位

数量

单价

金额

发票号

支票号

备注

保管员:

注:

此表由物资仓库保管员填写,按照到货清单和实际验收情况据实填写。

物资检验/试验委托单

委托单位

物资种类牌号

强度等级代号

级别、外形

生产厂家

公称直径(mm)

炉批号

质量书编号

供货单位

到货数量

进场日期

取样地点

取样日期

取样数量(根)

拉伸

弯曲

其它

备注

见证单位:

见证人:

取样人:

送样人:

委托日期:

年月日

收件人:

接收日期:

年月日

不合格品登记台帐

序号

不合格品名称

登记日期

责任单位

检验/试验人

评审意见

处置结果

 

本表由计划员填写

物资标牌

材料名称:

材质:

规格型号:

品牌:

进货日期:

批号:

保管日期:

管理号:

定置编号:

检验状态:

注:

管理员组织制作,保管员填写、摆放。

物资盘点记录

类别:

截止日期:

年月日字第号

定位号

品名

规格

单位

年初库存

1

2

3

4

质量情况

帐面数

实存数

帐面数

实存数

帐面数

实存数

帐面数

实存数

说明:

此表由仓库保管员根据定期盘点情况填写各类物资的数量、质量情况。

盘盈盘亏审批表

年月日

名称

规格型号

单位

盈亏情况

账面数

实际数

亏盈数

单价

亏盈金额

合计

原因:

 

制表:

审核:

批准:

物资报损审批表

年月日

名称

规格型号

单位

数量

单价

报损金额

合计

原因:

制表:

审核:

批准:

xx公司

物资部结算单

领料单位:

No:

材料编号

材质编号

材质

任务单号

工程编号

工程名称

品名

规格型号

单位

请领数量

实领数量

计划单价

计划总价

稽核:

计划员:

保管员:

领料员:

注:

此表一式三联,第一联“领料单位”;第二联“项目部财务”;第三联“代出门证”。

xx公司NO:

物资部收料单

供货单位:

收料单位:

支票号码

品名

规格及型号

单位

数量

不含税单价

税率

含税单价

不含税总价

税额

含税总价

实收数量

计划单价

计划总价

稽核:

计划员:

采购员:

验收员:

保管员

注:

此表一式三联:

第一联“仓库记帐”;第二联“财务稽核”;第三联“财务凭证”。

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