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由于区位条件较好。

该产品还可销往邻区的曲靖、昆明、毕节、贵阳等地区,由旅发大会带来的契机,作为凉都特产随着旅游业的发展,市场需以10%-15%的速度上升,市场供应不应求,预计本企业将占有市场12%的份额。

市场容量的变化趋势:

由于各类加工厂的增多,对杨梅的需求量日渐增加,所以本企业的市容量逐渐增长。

竞争对手的主要优势:

1.种植经验丰富。

2.已有了一定的市场占有率;

3.用于周转的资金雄厚;

4.

竞争对手的主要劣势:

1.自然环境优越,天然种植场;

2.种植观念新,利用科学技术

3.品种优良,口感纯正;

4.种植人数从,集群条件好,有利于统一包装销售

5.经营参加政府举办的各种培训,不断提高种植技术。

本企业相对于竞争对手的主要优势:

1.影响力小;

2.没有自主品牌;

3.用于周转的资金短缺;

5.

本企业相对于竞争对手的主要劣势:

1.

2.

3.

四、市场营销计划

1.产品

产品或服务

主要特征

杨梅

味道好、营丰富、产品绿色环保

2价格

成本价

销售价

竞争对手的价格

12元/斤

18元/斤

19元/斤

折扣销售

赊帐销售

3.地点

(1)选址细节

地址

面积(平方米)

租金或建筑成本

水城县化乐乡猫场村

50亩

租金:

14400元/年

(2)选择该地址的主要原因:

自然环境及气侯条件优越,土地肥沃,得天独厚的地理位置,降雨充足,光照条件,交通便利,是杨梅种植较好选地

(3)销售方式(选择一项并打√)

将把产品或服务销售或提供给:

□最终消费者□零售商□批发商

(4)选择该销售方式的原因:

扩大经营方式,增加销售渠道,零售利润高,做批发薄利多销,资金回笼快。

1、促销

人员推销

成本预测

广告

印制名片,宣传单

公共关系

营业推广

五、企业组织结构

企业将登记注册成:

□个体工商户□有限责任公司

□个人独资企业□其他

□合伙企业

拟议的企业名称:

化乐乡猫场村丫口种植种园

企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):

职务月薪

经理1人2000元/月

员工5人1100元/月

技术员1人1500元/月

企业将获得的营业热营、许可证:

类型预计费用

工商营业执照0元

税务登记证0元

企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):

种类预计费用

社会保险31500元/年

纳税按国家政策免税

合伙(合作)人与合伙(合作)协议:

内容合伙人

条款

出资方式

出资数额

与期限

利润分配

和亏损分摊

经营分工、

权限和责任

合伙人个人

负债的责任

协议变更

和终止

其他条款

六、固定资产

1、工具和设备

根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:

名称

数量

单价

总费用(元)

微耕机(1台)

1

3500

静电喷雾器(个)

500

化粪池(个)

4000

生物杀虫灯(套)

其他工具设备(套)

1500

合计:

10000元

供应商名称

电话或传真

场坝五金店

场坝

2、交通工具

根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:

3、办公家具和设备

办公室需要以下设备:

办公桌(套)

3

1000

3000

电脑(台)

2500

饮水机(台)

6000元

七十三家具城

七十三

4、固定资产和折旧概要

项目

价值(元)

年折旧(元)

工具和设备

10000

2000

交通工具

办公家具和设备

6000

1200

店铺

厂房

土地

合计

16000

3200元

七、流动资金(月)

1、原材料和包装

杨梅树苗

1200株

7元/株

8400

肥料

50包

100元/包

5000

农药

20包

50元/包

14400元

比德种植场

2、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)

费用(元)

备注

业主的工资

24000/年

2000元/月

雇员工资

84000/年

7000元/月

租金

14000/年

营销费用

1200/年

广告宣传

公用事业费

水、电费

维修费

保险费

31500/年

登记注册费

其他

156800元

八、销售收入预测(12个月)

销售情况年份

销售的产品或服务

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(1)

销售数量(斤)

20000

195000

平均单价元/斤

18

年销售额(元)

270000

360000

351000

(2)

销售数量

平均单价

年销售额

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

销售总量

15000

销售总收入

3510000

九、销售和成本计划

金额(元)年份

含流转税销售收入

流转税(增值税等)按国家政策免税

销售净收入

业主工资

24000

288000

员工工资

84000

1008000

14400

172800

折旧费

3200

38400

贷款利息

31500

378000

原材料(列出项目)

60000

120000

总成本

174400

166000

2000400

利润

-174400

-166000

104000

194000

1509600

企业所得税

个人所得税

净收入(税后)

1850000

十、现金流量计划

月初现金

8800

114800

310800

506800

702800

898800

1094800

1290800

1486800

1682800

现金销售收入

赊销收入

贷款

100000

其他现金流入

260000

可支配现金(A)

278800

474800

670800

866800

1062800

1258800

1454800

1650800

1846800

2042800

现金采购支出(列出项目)

12000

赊购支出

27600

偿还贷款本金

设备

其他(列出项目)

税金

现金总支出(B)

187200

164000

1991200

月底现金(A-B)

1878800

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