仓库表格大全文档格式.docx

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□以现金支付

顺颂

商祺

股份有限公司

采购部年月日

物料订购进度表

订购单号

订购日期

厂商

项目

计划入库

实际入库

备注

日期

数量

累计

物料特采申请书

申请日期:

年月日

申请单位

商名称

使用机型

材料编号

检研

责任者

讨制

结造

果管

订购单

请购单号:

日期:

编号

地址

电话

订购内容

项次

物料名称

单位订购数量单价金额

交货日期数量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计金额(大写)

万仟佰拾元交货地点

交易条款

一、交期

承制厂商须依本订单之交期或本公司采购课以电话或书面调整之交期交货,若有延误,逾一日扣该批款

的%。

二、品质

1.依照图面要求。

2.

进料检验:

依MIL-STD-105DⅡ抽样检验,AQL=0.65%。

三、不良处理

1.经检验后之不合理品,应于三日内取回,逾时本公司不负责。

2.如急用需选别,所产生之费用,依本公司之索赔标准计费。

四、附件

1.产品图纸

张2

.检验标准:

课承

长人

物料卡

No:

建卡日期:

储放位置

入库

出库

结存

物料等级

订购点放置时间

料号安全存量最高存量

说明:

1.每一物料设一卡;

2.物料进出当日发账;

3.每月盘点对账。

 

供应商调查表

厂商编号:

名称

法定代表人

经办人

总公司

分公司

工厂

司概况

资本额

万元

器设备

台数

厂牌规格

购入年/月

购入成本

性能

建立登记日期

年月日

工厂登记证字号

往来银行

银行分行

开始往来

停止往来

所属公会或团体

协力工厂数

协力工厂利用率

%

平均月营业额

料来源

材料名称

供应厂商

备注

职能

人数

干部

(人)

员工

大学以上(人)

高中

平均月薪

要产品

比率

比率

主要销售对象

公司名称

公司名称

不准

生技

不可

品管

生管

采购

单价变动月报表

日期:

序号

变动日期

料号

变动原因

上次变动时间

原购单价

变动后单价

11

12

13

14

15

16

呆废料处理报告

项次

申请单号

品名

(料号)

单位

数量

拟处理

拟标售底价

移转别用

废弃

标售

单价

总价

批准:

审核:

报告:

收货单

货品别

□材料□半成品□成品□包装材□消耗材□

厂商名称

厂商编号

收货日期

收货明细

订购数量

实收

金额

件数

检验结果

检验员

收货部门

主管

经办

送货验收单

进料时间

年月日

厂商名称

订购数

交货数

订单号码

品名规格

点收数

发票号码

实收数

检验项目

检验规格

抽检数

检验状况

不良数量

判定

检验数量

不良数

不良率%

综合判定

允收

拒收

特采

选别

仓库主管

入库员

品管主管

检验员

点收员

特别领料单

原领料单No.

型号

计划生产数

生产不足数

制单No.

不足原因

材料追加明细

追加数量

1.特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用;

2.特别领料单的领用程序须严格。

•材料入库单

(共4联:

厂商联、PMC联、货仓联、财务联)

材料入库单

厂商名称No.000001

厂商编号日期

订单号码

物料编号

品名规格

送货数量

检验损耗

品管判定

实收数量

PMC:

OQC:

仓管员:

•成品出库单

成品出库单

No.000001

出库单号日期

出库数量

•采购订单

采购订单

厂商代号采购单号

总额

应交货

生产批

采购部门

审核

核准

进料扣款规定

主管

制表人:

•发料单

(共4联:

PMC联、货仓联、生产联、财务联)

发料单

制造单号:

产品名称:

No.000001生产批量:

生产车间:

□材料□半成品日期

单机用量

需求数量

标准损耗

实发数量

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