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印章使用管理

印章使用管理

1.作业目的

为加强公司印章的保管、使用及管理,维护公司权威和利益,规范印章使用行为。

2.主管岗位办公室主任:

负责印章的保管和使用监督。

主办岗位行政主管:

配合和支持用印申请的执行过程。

3.作业描述

3.1:

日常印章使用申请程序

3.1.1用印人根据用印名称选择填写《公司印鉴及证件使用申请单》,要求各项内容填写清楚,申请单可在办公室行政主管处领取。

  

3.1.2按照审批程序找相关负责人(部门经理或主管领导、办公室主任)审核签字。

3.1.3审核通过后再上报总经理审批签字。

3.1.4审批过程全部完成后,用印人持《公司印鉴及证件使用申请单》、需用印材料到办公室主任处申请盖章,盖章时还需在办公室按序号填写《印鉴使用登记簿》,同时申请单交由办公室留存。

3.1.5办公室主任负责文件用印使用时的把关工作。

用印完成后,如需留存办公室处的文件原件要及时交接到行政主管处。

3.1.6如用印过程中遇领导外出,需由办公室经办人、用印申请人共同电话请示总经理同意后,才能执行盖章工作。

3.1.7总经理回公司后需及时补齐签批手续,申请单及时交回办公室主任处留存。

3.2:

印章外带使用申请程序

3.2.1用印人根据用印名称填写《公司印鉴及证件使用申请单》,要求各项填写清楚。

  

3.2.2按照审批程序相关负责人(部门经理或主管领导、办公室主任)审核签字。

3.2.3审核通过后再上报总经理审批签字。

3.2.4签字审批完成后,用印人持《公司印鉴及证件使用申请单》、需用印材料到办公室,按规定印章带出工作,办公室必须安排一人员陪同前往,确保印章外出使用的安全。

3.2.5印章使用完毕后,用印申请人应及时将印章交回办公室主任,当天使用必须当天交回。

3.2.6如遇紧急情况领导外出,需由办公室经办人、用印申请人共同电话请示总经理同意后,才能执行印章带出作业。

3.2.7当领导回公司后申请人需尽快补齐签批手续,申请单及时交到办公室主任处留存。

附:

各名称《印鉴及证件使用申请单》

城乡建设集团房地产开发事业部印鉴使用申请单

使用人

使用日期

是否带出

是□否□

陪同人

印鉴及证件名称

用途说明

次数

部门经理

办公室主任

主管副总

总经理审批

备注

城乡建设集团房地产开发事业部印鉴使用申请单

使用人

使用日期

是否带出

是□否□

陪同人

印鉴及证件名称

用途说明

次数

部门经理

办公室主任

主管副总

总经理审批

备注

青岛恒安投资有限公司印鉴及证件使用申请单

使用人

使用日期

是否带出

是□否□

陪同人

印鉴及证件名称

用途说明

次数

部门经理

办公室主任

主管副总

总经理审批

备注

青岛恒安投资有限公司印鉴及证件使用申请单

使用人

使用日期

是否带出

是□否□

陪同人

印鉴及证件名称

用途说明

次数

部门经理

办公室主任

主管副总

总经理审批

备注

北京鼎昌源房地产开发有限公司印鉴及证件使用申请单

使用人

使用日期

是否带出

是□否□

陪同人

印鉴及证件名称

用途说明

次数

部门经理

办公室主任

主管副总

总经理审批

备注

北京鼎昌源房地产开发有限公司印鉴及证件使用申请单

使用人

使用日期

是否带出

是□否□

陪同人

印鉴及证件名称

用途说明

次数

部门经理

办公室主任

主管副总

总经理审批

备注

会议/活动组织管理

1.作业目的

为建立良好的沟通议事机制,规范公司会议和活动组织流程,提高工作效率,增强组织凝聚力。

2.主管岗位办公室主任:

负责该项工作的监督和管理。

主办岗位行政主管:

执行具体细节工作,及时向主管岗位汇报工作完成情况。

3.作业描述

3.1:

会议/活动组织管理程序

3.1.1根据公司整体安排,办公室负责提交活动策划方案(关于组织XX会议/活动的申请)。

包括1、活动类别;2、初步预算;3、组织方式;

3.1.2活动方案待办公室主任初步审阅后,上报总经理审定。

3.1.3总经理审定后,办公室根据活动方案确定具体活动安排计划。

3.1.4如果不需要选定活动组织单位,办公室负责直接编写活动计划,列出活动费用预算说明。

3.1.5如果需要选定活动组织单位(如旅行社等),要选择不少于三家的旅行单位,综合比较后确定质优价廉的一家单位负责组织该次活动,具体过程要求二人参与洽谈。

3.1.5将完整的活动计划书上报总经理审批。

3.1.6审批完成后,办公室通过邮件和张贴公布的形式发布活动详细通知。

3.1.7由办公室负责整体活动的组织安排工作,确保会议、活动的顺利开展。

行政类采购管理

1.作业目的

规范采购流程,对采购进行中的各环节做好监督把关和费用控制。

2.主管岗位办公室主任:

负责该项工作的审核。

主办岗位行政主管:

执行具体细节工作,及时向主管岗位汇报工作进度。

3.作业描述

3.1:

采购管理程序

3.1.1根据采购需求,对需选购的商品进行询价,同时填报《采购比价表》。

3.1.2选择出三家质优价廉的供货单位。

三家供货单位进行比较(包括价格、质量、供应商实力等)比价须由2人以上进行。

3.1.3通过比价工作,选择出性价比较好的商家做为备选。

3.1.4上报办公室主任审定,确定采购供货单位。

3.1.5办公室经办人员填写《固定资产申购单》,注明申请采购理由,对采购物品的配置要求填写清楚。

3.1.5上报办公室主任审核签字。

3.1.6财务部复核签字。

3.1.7总经理审批。

3.1.8总经理审批通过后,根据所购商品执行相应管理流程(办公用品管理流程、固定资产管理流程或其他类)。

附:

《采购比价表》、《固定资产申购单》

采购比价表

年月日

序号

拟购置物品名称

供应商名称

规格型号

报价

联系电话

联系人

办公室意见:

经办人:

办公室主任意见:

注:

提供对外合作方营业执照复印件

固定资产申购单

年月日

采购物品名称

预计金额

申请采购理由:

配置要求

申请人:

部门负责人

办公室主任

总会计师

总经理

固定资产管理

1.作业目的

为规范公司固定资产管理,保证资产安全、完整、发挥固定资产的更大效益,做好固定资产的登记、领用、盘点工作。

2.主管岗位行政主管:

负责固定资产的监管工作。

主办岗位行政专员:

执行固定资产的日常登记、配合财务部做好定期盘点作业,确保固定资产库存的准确。

3.作业描述

3.1:

固定资产管理程序

3.1.1由申请部门填写《固定资产申购单》。

3.1.2部门负责人、办公室主任审核。

(如申请未通过的退回申请部门)

3.1.3呈报总经理审批。

(如总经理审批未通过的即退回申请部门)

3.1.4办公室收到《固定资产申购单》后根据需要与申请部门经办人共同询价,确定供货商家。

3.1.5由办公室负责填写《支票领用申请单》,领导审批后办理支付手续;到货后,办公室与申请部门共同验货,填写《固定资产购建单》办理入库手续。

(与固定资产相关的说明书、保修卡、随机光盘等材料做为附件材料列清明细,并于一周内移交办公室行政专员登记保管。

3.1.6在固定资产使用过程中,涉及领用、调拨、退还、维修程序的,按照相应工作标准执行。

3.1.7日常领用:

在办公室固定资产管理员处完成登记。

3.1.8资产调拨:

在办公室固定资产管理员处填写《固定资产调拨单》,注明调拨原因,调出部门、调入部门、办公室主任三方签字确认后,办公室负责协调调拨工作,并及时更改固定资产台账。

3.1.9资产维修:

固定资产不能正常使用需要维修时,要及时与办公室行政人员联系,说明故障情况,办公室负责安排维修设备。

离职退还:

当员工调离本单位时,在《离职申请单》上要详细标注固定资产退还情况,确定资产已归还公司。

附:

《固定资产购建单》、《固定资产调拨单》

固定资产购建单

单位年月日第号

固资编号

财务部固定资产编号

固资名称

固资类别

规格型号

建造单位

联系人及电话

固资原值

预计净残值

折旧年限

购建凭证号

附属设备

名称

规格型号

计量单位

数量

金额

经办人:

使用单位验收人:

财务部:

办公室主任:

固定资产调拨单

资产编号

固资名称

资产类别

规格型号

调出公司/部门

调入公司/部门

调拨原因

调出单位意见

调入单位签收

办公室意见

注:

1、此单由办公室填写,一式三份,调出单位、调入单位和办公室各一份。

档案管理

1.作业目的

为加强和完善档案管理工作,保障档案的完整、准确、系统、安全,充分发挥档案在日常工作中的重要作用,做好档案管理工作。

2.主管岗位办公室主任:

负责监督档案资料提取使用的审核,监督档案管理工作。

主办岗位行政主管:

执行日常档案借阅、保管、查阅工作的具体流程。

3.作业描述

3.1:

档案管理的具体要求

3.1.1各部门将需要保存的档案资料移交办公室进行存档登记。

3.1.2日常移交时及时填写《收文本》;年度移交时填写《档案资料移交登记表》。

3.1.3办公室对接收文档资料进行登记、整理、归档工作。

3.1.4日常复印件资料借阅,如需加盖公章,还需执行《印鉴管理规定》中的相关要求。

但复印件使用不需归还。

3.1.5原件资料借阅时,需填写《档案资料借阅登记表》,经领导审核同意后方可办理借阅,并且使用完毕后及时归还行政主管处登记。

3.1.5档案资料借阅完毕归还时,应及时注明归还时间。

附:

《档案资料借阅登记表》

档案资料借阅登记表

序号

档案资料名称

编号

借阅目的

借阅经办人

借阅日期

批准人

是否归还

归还日期

备注

办公用品管理

1.作业目的

为规范公司办公用品的采购、领用及库存用品的统计管理,在保证办公用品及时供应的同时实现控制成本、高效利用,统一管理的原则。

2.主管岗位行政主管:

监督办公用品的进货、领取及消耗情况。

主办岗位前台人员:

负责日常办公用品的库存登记、领用签字及保管工作。

3.作业描述

3.1:

办公用品管理工作

3.1.1每月5日前前台人员向办公室主任提交本月办公用品申购计划,填写《办公用品申购计划表》。

3.1.2办公室主任审核《办公用品申购计划表》。

3.1.3审核通过后,前台人员根据实际库存数,统一申报《办公用品采购计划》。

3.1.4办公室主任审核月度采购计划单。

3.1.5审核通过,经办人员与经销商联系集中采购事宜;如审核未通过,退回重新申报。

3.1.5前台人员负责办公用品的请款工作;

3.1.6办公用品到货后,前台人员与行政专员共同验货,办理入库登记手续。

3.1.7做好日常办公用品领用的登记检查工作;

3.1.8每月底根据本月消耗用量,核实金额,做好费用申请结算工作。

3.1.9年终时根据办公用品使用需求,可进行次年采购比价工作,

附:

《办公用品申购计划表》

办公用品申购计划表

部门:

月份:

序号

物品名称

规格型号

数量、单位

库存数

上月领用数

单价

总价

本月购买数

备注

办公室主任:

申请人签字:

日期:

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