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3天以上的病假需出具医院的病假单。

6、旷工:

凡未请假、无故缺勤或请假未批准即私自休假的视为旷工,超过5天者公司有权将其辞退,并扣发当月工资。

二、办公室管理制度

1、自觉维护健康整洁的办公环境,物品摆放整齐

有序,办公区域内严禁吸烟。

2、要严格遵守考勤制度,做到不迟到、不早退。

3、在工作时间内,严禁使用公司设备从事与本职

工作无关的操作(上网聊天,游戏娱乐等),严禁从事第二职业或做与工作无关的活动。

4、着装要雅致大方,举止文明,礼貌待人。

5、要严守公司机密,如有涉及公司机密,不可告知的内容要委婉的拒绝。

不允许做影响公司形象的行为。

6、要节约使用耗材等办公资源,并爱护办公设备,发现设备有问题应及时反映,严禁违章操作。

7、要有高度的责任心,注重质量,讲求效率,对

于上级的指示,应予以遵守和从速执行。

8、要团结合作,同事之间互相帮助,严于律己,宽以待人。

9、要不断学习新知识,开拓新思路,具备创新能

力,提高个人素质与公司发展保持同步。

三、例会制度

1、每天早7:

50召开班前碰头会,明确当天工作安排,便于车辆集中出行。

2、每月30日下午16;

00召开一次工作总结会,对当月工作进行总结,不足之处给予改进,并安排下月工作计划。

四、设备管理制度

1、全部设备及器材均为公司资产。

不得私自出借、互换或拆御设备。

2、对设备要定期清洁、养护、检修并做好记录,保证设备完好率。

3、摄录像机、照相机等属贵重设备,确定专人使用,其它人员不得擅自动用设备。

4、新设备开机前必须熟读说明书,掌握使用方法和操作规程,否则不可使用。

5、系统安装维护工作实行统一管理,所有安装维护工作都需要事先与办公室联系,办公室将在2日内做安排进行系统安装维护。

详细记录安装时间、工作过程、所用材料。

6、设备摆放科学、合理、整齐,做到防漏电、防雷击,防静电、方便操作使用,保证设备安全正常运行。

7、临时需要购买的材料,急时向公司申请,领导批准后方可购买。

公文管理规定

为了规范公司各类公文的收发、审批、处理,特制定本制度。

第一条公司公文由办公室实行统一、科学、保密管理,真正做到规范、准确、及时、安全。

第二条公文管理由办公室主任、文员负责,对上级公文的接收、阅办、整理、归档和公司内部公文的起草、核对、签发、归档进行管理,相关部门要密切配合。

第三条上级来文均由办公室文员登记编号,并附“公文借阅明细表”,由办公室主任提出分送或拟办意见,及时送有关领导批阅处理。

第四条 机、绝密文件不得自行处理,要单独造册,安全存放。

一般的函件,可由办公室转有关部门处理。

第五条公文由办公室秘书和文书根据相关会议或精神起草,由办公室主任核稿,送主管副总审批,然后安排打印,办公室盖章、发送。

分送要填写文件收发登记表。

第六条重大决策、规章制度、人事任免、机构设置、以及其他重要公文,由总经理签发。

一般性公文由分管副总签发。

第七条公司内部的各种工作计划、总结、报告、统计报表等;

与有关单位签订的重要合同、协议、意向书等;

公司内部奖惩、任免等文字材料;

员工工资、福利等方面的材料;

大事记,反映本公司重要活动的简报,照片,其他一些有价值的资料也都需要归档管理。

接待管理制度

为加强公司对外接待工作的管理,促进对外接待工作规范化,本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待,严格标准,统一管理”的原则,制定本制度。

一接待范围

1、来访接待。

2、会议、培训和其他重大活动。

3、公务性接待。

包括各级、上级部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。

二接待程序

坚持先请示后接待原则:

1、各部门向公司领导报告来客人数及事由;

2、公司领导同意;

3、办公室核实后,按规定标准安排或配合有关部门接待。

三接待办法

1、对上级部门的领导接待,由公司领导参加;

2、相关部门的主要负责人由公司领导接待,一般工作人员实行对等接待。

四、接待标准及要求

1、本公司接待人员由公司领导根据情况确定,安排客饭。

由相关领导作陪。

2、凡临时性接待或迎检工作需要烟、水果等物品的,应事先报公司领导同意后由办公室统一安排。

3、就餐后原则上不安排与工作无关的其他活动。

4、确需超标准超范围接待的,需经请示公司领导同意后方可安排。

5、因工作需安排住宿的,请示公司领导同意后,由办公室具体负责安排客房。

6、因工作接待需送礼品的,由公司领导安排,公司办公室核实人数、按程序领取、发放。

会议管理规定

为加强公司现代化建设,加快发展步伐,保障信息沟通,有关指令、精神、部署的及时性,达到相互协调,政令畅通,特制定本规定。

第一条例会和公司领导决定召开的会议,如总经理办公会议、中层干部会议、全体职工大会等由办公室组织安排。

由公司名义通知公司有关领导参加的专业会议,办公室协同其他专门部门组织安排。

第二条办公室在收到会议通知后,及时准确地把会议时间、地点、主题通知与会人员。

特殊情况及时请示相关领导。

第三条严格会议的组织性和纪律性,准时到会,不得中途离开。

不得无故迟到,缺席。

第四条会议要听取不同意见,与会者要严肃认真对待会议议题,要议而有决,达到集中统一。

特殊问题、难点问题可适当搁置下次会议或会后商讨解决。

第五条开会期间,特别是有人发言时,应把手机等通讯工具设置为静音或关机状态。

第六条会议由办公室文员记录,要求字迹清晰,内容完整,并妥善保存记录本,会后由办公室整理会议内容,视情况以文件的形式下发会议纪要,督促各相关单位执行。

印章管理规定

为规范公司印章使用,以利于公司发展,特制定本制度。

第一条本规定所指印章是公司向主管机关登记的公司章、法人私章、等具有法律效力的印章;

第二条公司印章遗失、损毁、被盗的情况下,印章管理者应迅速向办公室递交原因报告书,办公室根据情况依本制度有关规定的手续予以处理。

第三条每次盖章(公章)必须有主管领导的批准,办公室根据情况填写印章使用登记表,每次用印必须都有登记,写明文件名、使用时间、批准人、经办人等。

代理使用要在备注中说明。

董事长的私章使用要经本人同意方可用印,并在备注中特别注明。

第四条盖印文件必要时应盖骑缝印;

印章一般盖于公司名称、部门名称的中部,并能骑年盖月半遮日;

盖印除特殊规定之外;

做到不漏盖,不错盖,浓淡均匀,清晰完整。

办公室车辆管理制度

第一条:

每天7:

50班前碰头会到办公室,用车人要提前申请用车,将出行路线统一安排。

特殊情况逐情处理。

第二条:

司机要如实填写车辆行使情况,详细记录。

行驶途径,加油、过路费、停车费等。

第三条:

车辆外出必须当日返回公司。

确因工作需要,路途遥远不能当时返回,可酌情处理。

但必须保证车辆安全,如因停放不慎造成车辆损坏或零件丢失,责任均由司机自负。

第四条:

车辆返回公司后,司机持行车记录将返回时里程和时间,公司值班员签字(车辆返回章)确认返回后把派车单交回办公室。

第九条:

除出差外,其余时间车辆统一停放到所属各公司院内。

第十条:

车辆外出前必须办理以上派车手续,不办理或办理不完整以上派车手续出车,本月结算时,其本次行驶里程在本月行驶里程中核减。

第十一条:

以车辆折旧租用形式抵顶车款的转让车辆,在车款未付清前,车辆登记证由集团公司办公室统一保管,还清车款时交车主。

第十二条:

随车手续由司机保管,登记证、保单由办公室保管。

相关手续由办公室负责办理。

发生事故由办公室负责与保险公司进行理赔。

第十三条:

司机遵守交通法规和公司规章制度,服从调派,不得借故刁难不出车。

第十四条:

司机要坚守岗位,随时待命出车,需要请假应提前申请,杜绝突发请假而不能出车延误工作。

第十五条:

司机要爱护车辆,保持车辆清洁卫生,要按期保养,保持车况良好。

第十六条:

严禁酒后驾车或让他人驾车,更不准让无证人员驾驶车辆。

第十七条:

行车时,注意力要高度集中,不得接、打电话,要确保乘坐人员及车辆安全。

第十八条:

严格执行《车辆转让合同》和《车辆租用合同》。

车主及司机承担安全风险及车辆相关的法律责任。

第十九条:

对出车情况进行逐日登记,并认真核对派车单填写内容是否准确完整,以便考核时查对。

第二十条:

司机负责按期年审车辆。

如有违章要及时处理,必须在三个月以内处理完毕,随后并要进行查询,是否注销违章记录,避免给以后车辆手续办理造成麻烦。

如不能按期处理,给予500元罚款的处罚。

第二十一条:

以车核定费用周转金,事前向财务处打借条预支,用于该车的费用周转。

第二十二条:

各车辆正常规定费用在所属公司报支。

第二十三条:

保险费、二保费、运管费、过路费为正常开支,由公司支付。

油料消耗,维修保养及其它开支依照各车的《车辆租用合同》约定标准执行。

第二十四条:

《车辆租用合同》中第4条1款规定的部分租车费为司机工资,由租车所属公司财务处以车对司机逐月核发。

第二十五条:

考核按月进行,每月20日截止核算,年终汇总结算。

第二十六条:

由集团行政办公室(留神峪公司办公室)负责考核统计汇总,由财务处负责核准结算。

第二十七条:

实际行驶里程以车辆里程表显示为准,结合派车单出车记录考核。

每月20日由集团行政办公室(留神峪公司办公室)对各车核实行驶里程,抄表(里程表)取数并统计汇总经保卫处和司机签字确认后,交财务处报销付款。

第二十八条:

每月终了,办公室依《车辆管理办法》及《车辆租用合同》结算汇总,财务处依办公室下发的各车费用结算汇总表,复核后予以报销。

第二十九条:

油料消耗实行包干制,依据公司2009年核定各车的油料消耗标准结算,节约归自、浪费自补;

过路费依据派车单记录考核报支;

车辆保养维修按照行业规定行驶里程定期定点保养维修,准备保养维修时司机填写保养维修申请单,经行政办公室审核,分管副总经理批准后,到售后服务站保养维修,费用凭发票报支(发票要填写清楚时间、盖章、并附详细明细),维修更换零件后要照像存档废旧配件要交回办公室。

第三十条:

各项费用经财务处核算科结算审核后,以真实票据报支。

第三十一条:

车辆折旧金,以实际行驶里程依照各车的《车辆转让合同》约定标准执行。

车辆折旧金=每月折旧金+每公里折旧金×

实际行驶里程

第三十二条:

派车单填写必须字迹工整、清楚,不得涂改,所填内容真实准确完整,保证行驶里程与出差地点相一致,相关票据必须清晰,有效(当月票据),否则不予结算。

司机确保全年行车无事故,公司给予安全奖励的以每公里元标准,按实际行驶里程计算奖金数额。

如发生事故造成车辆受损,扣除全部安全奖金。

本办法与公司其它车辆管理办法不相违,如有未尽事宜,届时修改之。

第三十三条:

本办法从发布之日起执行。

附:

①山西通洲煤焦集团派车单;

②车辆逐日行驶情况登记表;

③各车辆的费用周转金明细表;

④各车辆费用指标明细表;

⑤集团公司(留神峪公司)派车记录汇总表;

⑥车辆折旧汇总统计表;

⑦车辆费用结算汇总表。

⑧司机工资(部分租车费)对应表;

⑨单车行驶登记表(司机用)⑩用车申请单。

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