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名称

联系

方式

销售

时间

出货

地点

检验合格

证号

交付

控制

承运者

运输

单号

经办人

复核:

填制:

表1-7产品记录表

产品编号

规格

色泽

单价

包装方式

正常利润率

历年销售量

备注

批发

零售

填制:

表1-8订货单

企业名称

电话

地址

负责人

规格型号

单位

总价

合计

承办人

客户签单

表1-9订货明细表

订单号码

客户名称

客户地址

品名

ShippingMark

批号等级

Shippingto

订货数量

分批交

L/C

货数量

APPNO:

用途

包装

体积

Ft/箱

完成日期

出货日期

年月日

色号

箱数

箱号

毛重净重

尾箱重

总计

Remark:

主管:

制表:

表1-10订货统计表

产品类型

月份价格

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

表1-11月份销售实绩统计表

姓名

销售额

销货

退回

折让

报损

净额

成本

毛利

个人费用

部门

分摊

净利益

收款记录

绩效

薪津

旅费

其他

应收

实收

未收

表1-12年度产品销售台账

日期:

年月日

联系方式

规格型号

已付货款

欠款

发票

业务员

制表:

表1-13企业销售记录

年度:

序号

产品

生产日期/批号

购货者名称及

检验合格证号/

检验报告编号

2.销售合同台账

销售合同管理台账的相关表格,见表1-14~表1-25。

表1-14销售合同评审表

签约单位

合同金额

大写:

小写:

合同版本

□标书要求□客户版本

公司格式合同

付款方式

□预付款□验收款□质保金

交货日期

预付款到期日期

是否是罚款合同

合同份数

一式份,每份页

合同关键条款描述

交货地点

验收方式

质量要求

是否样品封存

公司内部评审

销售经理

签字:

年月日

销售助理

生产部

年月日

品质部

采购部

总经理

注:

1.合同签订人必须如实填写各项内容。

2.内部评审部门需严格按照公司制度评审相关内容,并监督评审的执行。

3.在规定时间内完成合同评审,由销售助理全程跟进追踪。

4.原则上合同评审通过后,方可加盖印章,特殊情况总经理批准按特殊流程办理。

5.本表与合同文本由合同管理部门存档备查。

表1-15合同变更申请单

单位名称:

申请日期:

合同号

订货单位

合同变更内容

相关事项:

1.提出更改单位:

□客户□本实体

2.变更依据:

□传真□客户手稿□协议

□电报□电话记录□补充合同

□其他:

3.通知本实体的:

□技术部门□采购部门□计划部门

□生产部门□库管部门□交付部门

4.通知相关部门:

拟制:

审核:

批准:

1.本表一式两份,由签订合同部门负责填写,报送市场总部一份。

2.合同签订单位负责向档案室归档。

表1-16合同变更通知单

单位名称:

合同号_________________________订货单位_________________________

合同变更内容:

通知部门

签字

1.本表一式多份,由合同签订部门负责填写,并报送相关部门和市场总部。

2.合同签订单位负责向档案室归档。

表1-17销售合同登记台账

年度:

合同编号

签订日期

总价

交货期

确认人

填制:

表1-18订货合同登记台账

合同名称

要求交货日期

实际交货日期

填制:

表1-19合同管理台账

档案

编号

合同

种类

期限

签订

付款

执行

完成

记录人:

表1-20合同评审登记台账

单位名称:

登记日期:

评审日期

评审部门

评审结论

填表:

审核:

表1-21销售合同统计台账

部门名称:

统计日期:

销售人员

需方

货物编号、

成交

货款回收

记录

填表人:

主管:

表1-22销售合同检查台账

填表:

审核:

表1-23合同文本领用登记台账

文本名称

文本来源

实际使用份数

印章名称

使用人签名

使用日期

审核:

表1-24《授权委托书》使用登记台账

单位名称:

登记日期:

职务

委托人

被委托人

委托权限

委托事项

委托金额

委托期限

制表:

表1-25销售合同归档汇总登记台账

登记日期:

档案编号

合同起始日期

合同终止日期

商务代表

3.客户拜访计划与记录

客户拜访管理台账的相关表格,见表1-27~表1-35。

表1-27客户访问月计划表

月份第周访问计划销售专员:

拜访

对象

计划拜访次数与实际执行情况

月份

计划

实际

表1-28客户拜访周/日计划表

年月日

客户类型

拜访目的

预计时间

联系人

批准:

审核:

表1-29客户拜访报告

拜访时间

接洽人

客户拜访记录

问题点及改善对策

后续行动

销售主管

拜访人

表1-30拜访日报

年月日

访问

访问时间

访问目的

结果

下次计划

行动

到达

离开

总结

今日访问家数今日销售总额

本月累计访问家数本月销售总额

明日计划访问家数预定收款额

市场反应

工作失误及改正措施

竞争对手情况

批示

销售经理:

销售主管:

填表:

表1-31访问销售日报

年月日

姓名

联系电话

访问动机

面谈

制品

希望区

访问

主动

投入

公司

命令

探听到

介绍

区分

开始日

次数

预定次数

……

①无法面洽

②不表兴趣

③商谈进展

④出现预料外障碍

①有商谈成功的希望

②再进一步契约即成立

③本月中有商妥希望

④契约成立

⑤展示商品再议

表1-32客户拜访记录表

客户公司名称

客户公司地址

拜访日期

拜访频率(次/周或月)

携带资料使用情况

客户公司概况

公司类型

占地面积

注册资本

员工人数

业务联系人

经营范围及产品用途

所需产品质量要求及特点

年需求量

我公司占比

达成意向

客户对我公司的反馈意见

下次拜访计划

表1-33客户联系拜访记录表

客户姓名

性别

学历

工作性质

年龄

专业

收入情况

曾购买产品

拜访记录

内容摘要

拜访形式

下次拜访预约时间

自我评价

第一次

电话拜访

第二次

电话回访

第三次

登门拜访

表1-34客户拜访周记录

拜访次数

拜访地址

面谈人

拜访结果

记录人:

表1-35访问频次计划表

人员

客户级别

组长

科长

经理

副总经理

重要客户

每月次

个月

1次

一般客户

有必要时

潜在客户

4.经销商管理记录

经销商管理台账的相关表格,见表1-37~表1-48。

表1-37经销商注册登记表

经销商编号

归档编号

基本资料

企业全称

企业成立时间

传真

电子邮件

营业地址

邮编

收货地址

资信情况

上级主管部门

税号

开户行

账号

经营性质

注册资金

固定资产

流动资金

可用资金

(续)

人员情况

企业法人

身份证号

总经理姓名

主要联系人

企业总人数

管理人员数

财务人员数

销售人员数

技术人员数

服务人员数

现主营产品

与营业额比例

经营方式

□行业销售□个人市场零售□批发□其他

主要客户群

主要销售区域

(含分销区域)

店面地点

渠道专员意见

渠道经理意见

总经理意见

表1-38新经销商申请表

填报人:

申请日期:

年月日

经销商概况

经销商名称

企业性质

成立时间

信用情况

业务概况

业务范围

经营同类产品品牌情况

业务覆盖区域

主要客户渠道

在当地同业的地位

与竞争厂家的关系

上年利润

上年同类产品销量

业务现状

合作前景

对本企业的了解及态度

合作意向

合作要求

销售经理审核

总经理审批

表1-39经销商业绩统计

经销商名称:

(单位:

统计:

审核:

表1-40渠道开发进度表

渠道专员:

开发步骤

进度日期

寻找新开发客户资料

取得联系并初步电话联系

初步拜访

产生意向

报价

渠道主管审核

渠道经理审核

具体沟通

签订合同

表1-41经销商产品需求(经销)信息登记表

记录人

主营产品系列

经销商手机/QQ

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