内部控制制度研发循环Word格式.docx

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内部控制制度研发循环Word格式.docx

权责

编撰

日期

第1版(新发行)

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.3.1.

总则

制定目的

为促使本公司「内部控制」(InternalControl)之「研发循环」(Research&

Develop)程序,能有所遵循,特订定本文件,俾利各相关单位遵循。

适用范围凡本公司有关「内部控制」之「研发循环」作业程序与控制重点,悉依照本文件之规范办理。

权责单位研发单位为本文件之权责单位,权责单位主管经承认单位授权,负责本文件之管制,并确保依据本文件之规范作业。

研发循环

循环图

【见】(资料1)「研发循环图」。

循环作业

本循环之各项作业:

1)

提案评估作业

(CR101)

,另订之。

2)

设计规划作业

(CR102)

,另订之

3)

试作样品作业

(CR103)

4)

设计验证与审查作业(CR104),

另订之。

5)

量试、验收与变更作业

(CR105)

6)

文件发行与保管作业(CR106),

7)

研发管制作业

(CR107)

附则制修废与颁布实施本文件属于管理文件,经『经营会』审议后,呈请董事长核准承认后,交由权责单位颁布公告实施;

修订或废止时亦同。

编号、版本、日期、页次/页数本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次/页数等项,见本文件之页首与页尾。

附件相关资料

资料1)「研发循环图」

 

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第1節作业程序

1)研发单位依业务单位所提供之「业务产品提案单」,展开提案评估活动。

2)新产品市场调查,分析及销售规划工作,由业务单位负责,并应在「业务产品提案单」提报之同时,一并提供研发单位参考,提报内容不拘,但以简明扼要为原则。

3)研发单位负责审查「业务产品提案单」内之产品功能特性及客户需求,作为设计开发之基础,并作成「可行性评估表」。

4)「可行性评估表」,应由研发单位召开审查会议,并征询业务、制造、品管等相关单位之意见后,作成决议。

5)若审查会议决议通过,则进行设计规划作业;

否则即重新评估检讨。

第2節控制重点

1)应实施新产品设计之市调及可行性评估。

2)在新产品评估过程中,应召开会议并征询业务、制造、品管等相关单位之意见。

3)新产品之开发,应评估具经济效益。

第3節相关资料

「业务产品提案单」、「可行性评估表」等。

1)设计规划活动依「研发项目企划书」及「设计开发流程图」,进行新产品规划、研发、审查、验证等一系列活动。

2)设计职责规划,由研发单位负责管制组织内外之各种业务的设计工作,依「开发日程表甘特图」分派任务,使之熟知达成品质要求之责任。

3)研发单位,应依「研发项目企划书」步骤实施,以确保设计功能特性,对于零件采购、生产、品质、验证等,均应能提供明确之产品设计规范或技术资料,以资运用。

4)研发设计人员、资源需经过适当指派及遴选合格人员担任之。

5)研发单位应依产品设计流程,制定「研发项目企划书」内「开发日程表甘特图」、工作分派及相关设计规划项目。

6)设计品质规划除应客户之需求外,设计者尚应对有关技术之相关规范,及公司品质政策项目的要求作适量的考量。

1)设计规划、进度管制应确实进行。

2)设计人员、资源如有变动,则设计规划活动是否会受影响。

3)应针对该新产品与各单位定期召开研发讨论会议,以符合新产品研发之生命周期与上市时效性。

、「设计开发流程图」、「研发项目企划书」、「开发日程表甘特图」等。

1)依「业务产品提案单」规格要求并填制「工程样品需求表」,试作手工样品与工程样品。

2)依零件承认相关规定需求并试作样品。

3)试作样品检测与试验应依「业务产品提案单」之要求,对产品进行检测与试验方法、使用状态与允收标准予以评估。

4)研发单位必要时应针对试作样品召开内部讨论会议,以便试作样品符合需求之规格标准。

1)试作样品是否符合「业务产品提案单」之规格等要求。

2)试作样品工程技术资料是否齐全。

3)须随时针对修订,修正之技术资料随时翻新更正。

「业务产品提案单」、「工程样品需求表」等。

1.设计验证

1)设计过程中之各重要阶段之功能特性应加以测试与验证,如采用统计分析方法(如必要时)或生产样品之检验与测试...等,俾对设计结果具有充分适切之品质信赖性。

2)产品设计验证是对设计结果加以测试与验证,确定原设计的结果,符合原设计构想之要求,实施重点:

(A)由研发单位进行新产品功能测试。

(B)品管单位实施产品验证,并填具「新产品检验纪录表」

(C)如发现测试失效或有不符规格者,由品管单位填制「问题点/对策报告」,交由研发单位拟以改善对策。

2.设计审查

1)设计审查依「研发项目企划书」而分初步、期中、及最终三项阶段步骤实施,当设计开发阶段结束之前,针对设计结果,应作一正式书面而有系统之审查。

2)设计审查应依「设计审查纪录表」及「量试检讨审查纪录表」实施,而参与设计检讨之成员,应包括该阶段中,会影响品质之单位代表人。

3)针对产品开发流程与设计输入、设计输出项目,依「设计开发管制表」内之权责单位,举办产品开发进度审查会议,以期达成阶段进度目标。

4)设计审查应鉴别及预期问题之所在缺失,且采取矫正措施,以确保最终设计符合客户之要求。

5)设计审查项目

(A)客户需求及功能特性。

(B)产品规格。

(C)制程规格。

(D)设计验证结果。

(E)其它品质标准要求项目。

1)设计验证是否依规定执行。

2)设计审查有无依「研发项目企划书」,而分初步、期中、及最终三项阶段步骤实施,并作成相关纪录。

「新产品检验纪录表」、「量试产检验报告」、「问题点/对策报告」、「研发项目企划书」、「产品设计验证清单」、「试产检讨项目表」、「量试产总结报告」等。

1.量试

1)新产品开发需经量试及量试检讨之过程,始能进行设计验收及量产。

2)量试品之需求等相关作业,同试作样品作业。

3)量试品应经研发单位,依各项需求及标准进行测试。

4)量试品测试结果经检讨不通过时,应重新评估。

2.验收

1)最终设计审查结果通过后,研发单位应将其最终规格与图样,适当的加以书面整理为新产品技术资料或样品,并以「技术资料移交明细表」转移给生技单位,并作为采购、生产、品管等单位作业之遵循。

2)设计验收由品管及生技单位进行。

3.设计变更

1)产品如需设计变更时,由提出单位填制「设计变更申请单」,经研发及相关单位确认,并依设计变更之相关规定办理。

2)设计设计变更时,应注意如下事项:

(A)核准变更之事项与时机。

(B)应指定时间与产品零组件完成变更验证。

(C)紧急变更处理措施,以防不合格品之生产。

(D)设计变更涉及风险性等重大改变之考量与验证。

1)是否经量试及量试检讨之过程,才进行设计验收及量产。

2)设计验收是否由品管及生技单位进行。

3)设计变更是否依规定实施。

4)设计变更是否考量其风险、成本及相关作业之配合性。

「技术资料移交明细表」、「设计变更申请单」、「设计变更管制

总表」等

作业程序

1)工程技术资料管制

(A)所有影响产品品质研发之活动,均应保有适切纪录,便于追溯及改善。

(B)为维持研发单位管理系统运作时,所产生及使用相关文件与资料的有效管制,应依相关文件管制规定,以确保文件之一致性、可溯性和可用性。

2)文件的制定、审查、核准、编号、分发、管理的权责划分及其作业,应依相关文件管制规定执行。

3)文件经审查、核准与编号后,始行分发。

4)文件之收发,均应有签收纪录,并负责文件原本的保管。

5)过时无效文件应即刻自所有发行与使用单位撤销,留用者须做标示,以确保使用正确文件。

1)研发文件的制定、审查、核准、编号、分发、管理的权责划分等作业,是否依相关规定执行。

2)机密文件是否被标示并特别管制。

1)研发单位依业务部所提供之「研发项目企划书」经审查通过,展开所有设计活动。

2)设计活动依「研发项目企划书」及「设计开发流程图」进行新产品规划、研发、审查、验证等一系列活动。

3)研发设计人员、资源需经过适当指派及遴选合格人员担任之。

4)研发活动是否经过试作样品过程。

5)研发过程需经设计审查、设计验证程序,以确保输入与输出符合要求。

6)所有影响产品品质研发之活动,均应保有适切纪录,便于追溯及改善。

7)新产品开发需经量试及量试检讨之过程,始能进行设计验收及量产。

8)产品设计变更时,须经研发及相关单位确认,并依相关工程变更之规定办理。

9)各类文件的制定、审查、核准、编号、分发、管理的权责划分及其作业,应依文件管制相关规定执行。

1)新产品设计可行性评估有无实施。

2)设计规划、进度管制有无进行;

试作样品过程是否确实。

3)产品设计工程技术资料是否齐全。

4)设计验证有无依规定执行。

5)量试及量试检讨之过程是否确实。

6)有无设计审查及纪录;

设计变更是否依规定实施。

相关资料

「业务产品提案单」等。

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