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2.1、分部分项清单工程量的审核;

2.2、分部分项清单综合单价的审核;

2.3、分部分项清单总价的审核;

2.4、材料价格及人工费调整的审核;

2.5、措施及其它费用等的审核。

3、审核内容

3.1分部分项工程量清单的审核

3.1.1分部分项工程量清单是否根据现行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《四川省建设工程量清单计价定额》(GB50500-2015)中规定的项目编码、计量单位和计算规则进行编制。

3.1.2分部分项工程量清单是否按照设计图纸范围进行编制,项目是否完整,清单工程量是否准确,项目特征描述是否完整、清楚、无误,是否出现漏项、错项、错算等情况进行审核;

3.1.3分部分项工程量清单项目编码有无重复,一个编码是否只对应一个相应的清单项目和工量;

3.1.4补充项目的编制是否符合规范要求,是否附上了补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容。

3.1.5计价定额导入是否导错、重复导、少导、漏导。

3.2措施项目清单的审核

3.2.1以“项”为单位的措施项目是否列入了“措施项目清单与计价表

(一)”,可以按分部分项工程量清单方式进行编制的措施项目是否按分部分项工程量清单的编制方式进行编制,是否已列入“措施项目清单与计价表

(二)”。

3.2.2所列措施项目是否完整,所采用的施工方法是否得当,规范中没有的措施项目是否进行了补充,是否出现漏项。

3.2.3“措施项目清单与计价表

(二)”中的措施项目清单工程量是否计算准确,项目特征描述是否完整清楚,项目编码是否重复。

3.3其他项目清单的审核

3.3.1暂列金额设定是否合理,有无超出规范中规定的计取比例。

3.3.2暂估价设立的项目是否合理,暂估价格是否符合市场行情,有无出现与分部分项工程量清单重复的现象。

3.3.3计日工设立的类型是否全面,给定的暂定数量是否合理。

3.3.4总承包服务费中包含的工作内容是否齐全。

3.3.5规费及税金项目是否按照国家现行相关规定计取。

3.3.6安全防护与文明施工费是否严格按文件规定费率计算,计算基数是否准确。

3.4工程量定额导项及综合单价的审核

3.4.1综合单价是否参照现行消耗量定额进行组价,是否按国家或省级、行业建设主管部门规定的费用或费用标准执行。

综合单价中是否考虑投标人应承担的风险费用。

3.4.2人工、材料、设备单价是否参照工程造价管理机构发布的预算价及市场信息价格进入综合单价。

3.4.3审核土方工程量计算是否符合现行定额计算规定和施工图纸标注尺寸,有无重算和漏算,回填土工程量和余土外运等计算是否正确。

3.4.4审核打桩工程量桩料长度如果超过一般桩料长度需再接桩时,接头数计算是否正确。

3.4.5审核砖石工程量墙基和墙身的划分是否符合规定。

应扣除的门窗洞口及埋入墙体各种钢筋混凝土梁、柱等是否已扣除。

3.4.6审核混凝土及钢筋混凝土工程量现浇与预制构件是否分别计算,有无混淆;

现浇柱与梁,主梁与次梁及各种构件计算是否符合规定,有无重算或漏算;

钢筋混凝土的含钢量与预算定额的含钢量发生差异时,是否按规定予以增减调整。

3.4.7审核楼地面、屋面及装饰工程量细石混凝土地面找平层的设计厚度与定额厚度不同时,是否按其厚度进行换算。

卷材屋面工程是否与屋面找平层工程量相等;

不做保温层的挑檐部分是否按规定不做计算;

内墙抹灰的工程量是否按墙面的净高和净宽计算,有无重算和漏算。

3.4.8审核水暖工程量室内外排水管道、暖气管道划分等是否符合规定;

室内给水管道不应扣除阀门、接头连件长度,但应扣除卫生设备本身所附带的管道长度,审计是否符合要求,有无重算;

室内排水工程采用承插铸铁管,不应扣除异型管及检查口所占长度,室外排水管道是否已扣除了检查井与连接井所占的长度。

3.4.9审核设备及其安装工程量设备的种类、规格、数量是否与设计相符,工程量计算是否正确,有无把不需要安装的设备作为安装的设备计算安装工程费用。

3.4.10对直接套用定额单价的审核,首先要注意采用的项目名称和内容与设计图纸标准是否要求相一致,如构件名称、断面形式、强度等级(混凝土标号、水泥砂浆比例)等。

其次工程项目是否重复套用。

如块料面层下找平层;

沥青卷材防水层,沥青隔气层下的冷底子油;

预制构件的铁件;

属于建筑工程范畴的给排水设施。

在采用综合定额预算的项目中,这种现象尤其普遍,特别是项目工程与总包及分包都有联系时,往往容易产生工程量的重复。

另外定额主材价格套用是否合理,对有最高限价的材料的定额套用的规定等。

如花岗石、大理石、木地板、外墙装饰板等,主材价格未超过最高限价的,按定额规定,以预算价进入直接费,按实计补价差;

主材价格超过最高限价的,则以最高限价进入直接费,按实计补价差。

3.4.11对换算的定额单价的审核——除按上述要求外,还要弄清允许换算的内容是定额中的人工、材料或机械中的全部还是部分,同时换算的方法是否准确,采用的系数是否正确,这些都将直接影响单价的准确性。

3.4.12其他的在此不一一阐述。

3.5其它费用的审核

取费应根据国家、省及地方相关政策文件执行,审核时注意以下几点:

3.5.1取费文件的时效性;

执行的取费表是否与工程性质相符;

费率计算是否正确;

价差调整的材料是否符合文件规定。

如计算时的取费基础是否正确,是以人工费为基础还是以直接费为基础。

3.5.2其它直接费和现场经费及间接费的计取是否符合现行规定,有无不能作为计费基础的费用列入计费基础;

3.5.3预算外调增的材料差价是否计取了间接费,直接费或人工费增减后,有关费用是否做了相应调整。

3.5.4分析人工费主要是分析人工单价。

人工单价,应根据省住建厅相关文件计算。

4、服务质量控制措施

在审核建设项目工程量清单及招标控制价时,我们将以实事求是、独立、客观、公正为原则,每个标段严格按照招标的工期保质保量完成招标人的委托内容,同时严格按我们公司内部质量控制措施执行。

4.1有效实施全面质量管理,落实质量控制责任制,保证工程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性。

4.2对工程造价咨询过程和成果的质量实施专业工程师自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。

4.3专业工程师自校

4.3.1专业工程师是指承担咨询项目编制的专业技术人员。

专业工程师完成咨询项目的编制或评估后,应对本人提交的初步成果进行自校,并对初步成果的质量负责。

4.4自校的主要内容:

4.4.1是否完成了咨询项目计划书规定的全部咨询内容和达到规定深度;

4.4.2项目咨询采用的法规、规范、标准、定额、计算方式、价格等依据是否正确、合理;

4.4.3咨询过程中形成的记录、会议纪要、等文件是否真实、充分和有效;

4.4.4咨询项目中出现的复杂事项、重大分歧、投资风险因素以及对咨询结果有重大影响的问题,初步成果是否有说明分析,判断和结论是否正确,理由是否充足;

4.4.5数据引用、数据计算、数据调整、数据评估、数据汇总是否准确;

4.4.6初步结果表述是否完整一致、清晰、是否满足使用要求。

4.4.6专业工程师对本人完成的初步成果自校确认无漏项和错误后,填写《三级复核表》,将未决事项和需要提请上一级复核人员重点复核的问题在流程单自校意见栏中说明。

应说明而未说明的,专业工程师负直接责任。

4.4.7专业工程师将初步成果、技术文件、相关附件提交项目负责人复核。

4.5项目负责人复核

4.5.1项目负责人是指具有与咨询项目相关专业知识及水平,负责咨询合同的履行,主持项目咨询业务工作的注册造价人员。

项目负责人承担对专业咨询员提交的专业成果复核职责,对整个项目的咨询质量负责。

4.6复核的主要内容

4.6.1各专业的初步成果是否完成了咨询合同约定的全部内容,其深度是否达到合同要求和满足使用需要;

4.6.2咨询过程是否按规定的程序进行,咨询方法运用是否恰当,提交的技术文件和相关文件是否齐全、有效;

4.6.3初步成果采用的各种规范、技术经济标准、经济参数、计算分析公式、计价依据是否正确、一致;

4.6.4检验关键性的计算结果和数据间、不同专业间的相互关系;

4.6.5了解有关当事人对初步结果的分歧意见及产生原因,对分歧意见进行分析、判断和选择;

6.6.6初步成果格式是否规范,技术文件和相关附件是否完整,表述是否严谨、清晰;

4.6.7对《三级复核表》自校意见进行复核或提出解决方案。

4.7项目负责人发现初步成果有不准确、不完整、不可靠或错误之处,应责成和督促专业工程师予以修改、补充和完善。

必要时项目负责人可直接在工作底稿上进行纠正和补充,并将纠正和补充内容通知相关专业咨询员。

4.8经项目负责人复核确认初步成果无误后,在《三级复核表》上签署复核意见,将未决事项和需要提请上一级审核人员重点审核的问题在流程单复核意见栏中说明。

应说明而未说明的,项目负责人负直接责任。

4.9项目负责人将咨询报告书草稿、技术文件、相关附件和《三级复核表》提交技术负责人审核。

4.10技术负责人审核

4.10.1技术负责人是指根据建设部《工程造价咨询单位管理办法》设置的、领导咨询单位技术工作的专职注册造价工程师。

技术负责人对单位出具的咨询成果的质量承担最终审核责任。

4.11审核的主要内容:

4.11.1送审文件是否经过项目负责人详细复核;

4.11..2审核项目负责人对初步成果进行调整、纠正、补充是否恰当和准确;

4.11.3对可行性研究和投资评估咨询项目中的风险区域是否给予充分考虑并进行重点审核;

4.11.4检验关键性的计算结果,对当事人分歧较大的结论意见进行重点审核;

4.11.5项目负责人在“流程单”中提请审核的重点问题及处理意见是否恰当;

4.11.6对未决事项作出技术处理;

4.11.7咨询成果结论是否客观、公正,表述是否严谨、清晰,是否满足委托合同约定的要求;

4.11.8对咨询成果报告可能产生的执业风险是否予以充分考虑,是否有规避措施;

4.11.9技术负责人如发现报告书草稿及相关文件有不准确、不完整、不可靠或错误之处,应责成和督促项目负责人予以修改、补充和完善。

必要时技术负责人可直接进行修改和补充,并将修改和补充内容通知项目负责人。

4.11.10技术负责人完成审核确认无误后,在《三级复核表》审核意见栏签署终审意见;

也可以召集项目咨询人员共同商定终审意见后签署。

4.11.11技术负责人签署终审意见后,将咨询报告书底稿、技术文件和相关附件提交咨询单位负责人签发。

1、审核的办法

1.1全面审核法

1.2重点审核法

1.3分析对比审核法

1.4常见病审核法

1.5相关项目、相关数据审核法

2、审核的注意事项

2.1、量价审核注意事项

2.1.1工程量的审核,根据设计图纸、规范及定额工程量计算规则,专业设备材料表、建构筑物和总图运输一览表,对已算出的工程量计算表进行审查,主要是审查工程量是否有漏算、重算和错算,审查要抓住重点详细计算和核对,其它分项工程可作一般性审查,审查时要注意计算工程量的尺寸数据来源和计算方法。

2.1.2工程量是结算的基础,它的准确与否直接影响结算的准确性。

要准确地核实各分部分项的工程量。

工程量的准确度是决定工程结算的前提,因此,必须熟悉和了解定额中的各项说明和计算规则的含义。

2.1.3熟悉定额中各分部分项内容,首先要熟悉定额每个项目中注明的基价中包括和不包括的项目内容,特别是一些综合定额项目。

2.1.4计量单位必须一致,审核工程量时,是否与预算定额中的计量单位相一致,只有一致才能套用预算定额中的预算单价。

2.1.5、审核工程清单选用的定额子目与该工程各分部分项工程特征是否一致,代换是否合理,有无高套、错套、重套的现象。

2.1.6基价的换算,对基价换算的审查应注意是否按设计和定额的规定做正确的换算。

2.1.7计算时要认真、细致、不少算、不漏算。

同时要尊重实际,不多算,不高估冒算。

遵从道理,不固执己见,保持良好的职业道德与自身信誉。

3、服务措施及服务质量

在审核建设项目工程量清单及招标控制价时,我们将以实事求是、独立、客观、公正为原则,每个标段严格按照招标工期5天保质保量完成招标人的委托内容,同时严格按我们公司内部质量控制措施执行。

3.1有效实施全面质量管理,落实质量控制责任制,保证工程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性。

3.2对工程造价咨询过程和成果的质量实施专业工程师自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。

3.3专业工程师自校

3.3.1专业工程师是指承担咨询项目编制的专业技术人员。

3.4自校的主要内容:

3.4.1是否完成了咨询项目计划书规定的全部咨询内容和达到规定深度;

3.4.2项目咨询采用的法规、规范、标准、定额、计算方式、价格等依据是否正确、合理;

3.4.3咨询过程中形成的记录、会议纪要、等文件是否真实、充分和有效;

3.4.4咨询项目中出现的复杂事项、重大分歧、投资风险因素以及对咨询结果有重大影响的问题,初步成果是否有说明分析,判断和结论是否正确,理由是否充足;

3.4.5数据引用、数据计算、数据调整、数据评估、数据汇总是否准确;

3.4.6初步结果表述是否完整一致、清晰、是否满足使用要求。

3.4.6专业工程师对本人完成的初步成果自校确认无漏项和错误后,填写《三级复核表》,将未决事项和需要提请上一级复核人员重点复核的问题在流程单自校意见栏中说明。

3.4.7专业工程师将初步成果、技术文件、相关附件提交项目负责人复核。

3.5项目负责人复核

3.5.1项目负责人是指具有与咨询项目相关专业知识及水平,负责咨询合同的履行,主持项目咨询业务工作的注册造价人员。

3.6复核的主要内容

3.6.1各专业的初步成果是否完成了咨询合同约定的全部内容,其深度是否达到合同要求和满足使用需要;

3.6.2咨询过程是否按规定的程序进行,咨询方法运用是否恰当,提交的技术文件和相关文件是否齐全、有效;

3.6.3初步成果采用的各种规范、技术经济标准、经济参数、计算分析公式、计价依据是否正确、一致;

3.6.4检验关键性的计算结果和数据间、不同专业间的相互关系;

3.6.5了解有关当事人对初步结果的分歧意见及产生原因,对分歧意见进行分析、判断和选择;

3.6.6初步成果格式是否规范,技术文件和相关附件是否完整,表述是否严谨、清晰;

3.6.7对《三级复核表》自校意见进行复核或提出解决方案。

3.7项目负责人发现初步成果有不准确、不完整、不可靠或错误之处,应责成和督促专业工程师予以修改、补充和完善。

3.8经项目负责人复核确认初步成果无误后,在《三级复核表》上签署复核意见,将未决事项和需要提请上一级审核人员重点审核的问题在流程单复核意见栏中说明。

3.9项目负责人将咨询报告书草稿、技术文件、相关附件和《三级复核表》提交技术负责人审核。

3.10技术负责人审核

3.10.1技术负责人是指根据建设部《工程造价咨询单位管理办法》设置的、领导咨询单位技术工作的专职注册造价工程师。

3.11审核的主要内容:

3.11.1送审文件是否经过项目负责人详细复核;

3.11..2审核项目负责人对初步成果进行调整、纠正、补充是否恰当和准确;

3.11.3对可行性研究和投资评估咨询项目中的风险区域是否给予充分考虑并进行重点审核;

3.11.4检验关键性的计算结果,对当事人分歧较大的结论意见进行重点审核;

3.11.5项目负责人在“流程单”中提请审核的重点问题及处理意见是否恰当;

3.11.6对未决事项作出技术处理;

3.11.7咨询成果结论是否客观、公正,表述是否严谨、清晰,是否满足委托合同约定的要求;

3.11.8对咨询成果报告可能产生的执业风险是否予以充分考虑,是否有规避措施;

3.11.9技术负责人如发现报告书草稿及相关文件有不准确、不完整、不可靠或错误之处,应责成和督促项目负责人予以修改、补充和完善。

3.11.10技术负责人完成审核确认无误后,在《三级复核表》审核意见栏签署终审意见;

3.11.11技术负责人签署终审意见后,将咨询报告书底稿、技术文件和相关附件提交咨询单位负责人签发。

4、审核人员的构成

项目负责人及项目组成员全部按照招标文件要求组成,中选后我方严格按投标时所报人员组成专业审核小组。

4.1、将安排以总经理挂帅亲自主抓的项目审核小组;

4.2、安排有丰富经验的审计部工程师担任项目经理;

4.3、安排具有高级工程师职称和全国注册造价工程师担任技术负责人;

4.4、安排数名(根据项目规模确定)专业技术人员进行审计,包括:

具有丰富房屋建筑工程结算审计经验的土建工程师、安装工程、绿化工程师,若有总平、市政、道路、等工程项目,我们将安排具有相应专业技术水平的专业审核工程师对口服务,他们均为相关专业的注册造价工程师(全国或四川省资格)或专业工程师。

5、审核的工作计划

严格按招标文件规定,单个标段的工程量清单及招标控制价审核5天内完成。

根据项目的具体特点分工合作,具体安排:

审核的准备时间从接到委托方提交的文件0.5天(包括人员安排,召集参与工程师开交底会,准备相关的审核资料),熟悉资料0.5天,计算工程量2天时间,收集整理计算中相关的问题并提交给委托方,工程量上机计价和编写审核报告1天,本公司内部的三级复核1天(含工程师之间的交叉复核),复核无误提交成果给委托方。

6、中选后的服务态度和承诺

6.1若我公司中选后我公司将安排高水平、高素质的全国注册造价师、全国注册(审核)造价员、专业工程师服务于贵单位,为招标人国有投资项目做好成本控制,高效、快速、高质量的工作和让客户满意是我们公司的一贯服务宗旨。

6.2招标人对工程量清单及招标控制价有疑问,对我方审核咨询成果有不明确的地方,只要是我们中选范围内的工作内容需要我方解答的,我公司保证做到第一时间进行回复,需要我方人员到招标人办公场地或现场,我公司承诺我们宜宾分公司工程师将在2小时内到达,为招标人做出满意的答复或合理的建设。

6.3、我公司在审核工程量清单及招标控制价时,我们将结合工程清单或控制价,结合施工图以及施工现场周边的情况提出合理化建议,使其为招标人项目的建设节约投资成本的目的。

四川同兴达诚兴建设工程项目管理有限公司

2016年1月16

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