资料关于私车公用费用补贴原则及管理办法Word格式.docx

上传人:b****3 文档编号:8315352 上传时间:2023-05-11 格式:DOCX 页数:5 大小:79.11KB
下载 相关 举报
资料关于私车公用费用补贴原则及管理办法Word格式.docx_第1页
第1页 / 共5页
资料关于私车公用费用补贴原则及管理办法Word格式.docx_第2页
第2页 / 共5页
资料关于私车公用费用补贴原则及管理办法Word格式.docx_第3页
第3页 / 共5页
资料关于私车公用费用补贴原则及管理办法Word格式.docx_第4页
第4页 / 共5页
资料关于私车公用费用补贴原则及管理办法Word格式.docx_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

资料关于私车公用费用补贴原则及管理办法Word格式.docx

《资料关于私车公用费用补贴原则及管理办法Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《资料关于私车公用费用补贴原则及管理办法Word格式.docx(5页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

资料关于私车公用费用补贴原则及管理办法Word格式.docx

3、责任

3.1办公室负责本制度的制定和修改。

3.2总经理负责本制度的审批。

3.3公司各部门负责本制度的执行、监督。

4、细则

4.1、私车公用的申请

4.1.1因公务外出应首先向办公室申请使用公司的公共车辆,在公司公共车辆无法提供时,可申请私车公用。

4.1.2员工确因公务需要临时使用私车外出时,必须事先填写《私车公用申请及行驶记录表》(附表)中的“私车公用申请”部分,经审核批准后方可外出。

4.2.3员工的私车公用申请和费用审核由部门经理审核批准,部门经理的私车公用申请和费用审核由总经理批准。

4.2、私车公用费用的报销程序:

4.2.1员工即时填写《私车公用申请及行驶记录表》→填写费用报销单(《私车公用申请及行驶记录表》为报销附件之一)→报部门经理审核→报财务部对费用金额进行核算→报总经理批准后→到财务部报销。

4.3、私车公用费用报销范围

4.3.1私车公用费用不纳入报销范围:

4.3.1.1公务目的地单一,可乘公交车、交通专线车或地铁往返的,原则上不允许使用私车前往,产生的费用不纳入报销范围。

4.3.1.2公务目的地较少(两个以内),且单边里程在10公里以下私车费用不纳入报销范围。

4.3.1.3对销售部业务员的日常工作,原则上不纳入报销范围。

4.3.2私车公用费用纳入报销范围:

4.3.2.1目的地在三个以上且在短时间(一天)内需要办理完成的公务,产生的私车公用费用可纳入私车公用费用报销范围。

4.3.2.2虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通的私车公用,可纳入私车公用费用报销范围。

4.3.2.3对工程部因工作需要,需长期私车公用的需向部门经理申请,报总经理批准后可纳入报销范围。

4.3.2.4特殊情况下产生的私车公用费用(未包含在以上情况中的),经总经理特别批准后可纳入报销范围。

5、私车公用费用报销项目、计算方式及标准

5.1费用报销项目及方法

5.1.1私车公用费用报销项目包括:

停车费、路桥费、燃油费、维护保养费、车辆磨损费用。

5.1.2停车费、路桥费据实凭发票报销,燃油费,维护保养费和车辆磨损费按5.2条核定金额后附燃油发票报销。

5.1.3以上私车公用相关费用以部门为单位进行统计,并计入部门费用成本。

5.2燃油费用的计算方式及标准5.2.1燃油费计算公式:

每公里燃油费=(油价×

每百公里油耗)÷

100实际燃油费用=实际里程数×

每公里燃油费5.2.2燃油费用计算标准

油价:

以现行市价为标准(呼和浩特市10月19日油价7.46元)每百公里油耗费标准:

9升/每百公里(以93号油为标准)

实际里程数计算标准:

以出行车起、止地点的里程数为计算标准。

工程部以在施工期间内的实际里程为计算标准。

5.2.3维护保养费标准:

以每公里0.15元,车辆磨损费用标准:

以每公里0.15元(工程部因地形差异维护保养费用、以每公里0.3元,车辆磨损费用,以每公里0.4元)。

每公里燃油费=(7.46×

9)÷

100每公里燃油费=0.67

5.2.4私车公用费用补助标准:

补助费用=每公里燃油费+维护保养费+车辆磨损

 

7、关于私车损失的赔偿

7.1申请私车公用的员工因公外出发生交通事故的,按照国家、内蒙古自治区的交通管理和车辆保险相关规定执行及公司内部通用制度相关规定。

总经理审批:

各部门签收:

抄送:

公司各部门。

(共印13份)

私车公用申请及行驶记录表

驾驶人:

车牌号:

部门:

时间:

年月日

注:

1、员工的私车公用申请和费用审核由部门经理、办公室审核,部门经理的私车公用申请和费用审核由办公室审核;

2、费用报销流程:

①此表由部门、办公室审核无误后;

②填写费用报销单(此表为附件之一);

③报部门经理审核;

④报财务部对费用金额进行核算;

⑤报总经理批准,到财务部报销。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 小学教育 > 语文

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2