有机农场生产农事记录表Word下载.doc

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销售及运输过程

储存场所及方式

运输工具

日期

包括

规格

客户名称

年有机基地生产计划

地块号

计划采收时间

面积(亩)

预计亩产量(斤)

01

月-月

02

03

04

05

06

07

合计

审批:

采购日期

供应商

采购物资名称

总数量

领用日期

领用数量

领用人

有机生产投入物采购物管理

农家肥堆制记录

原料名称

堆制时间

堆制温度

开始时间

结束时间

有机产品生产轮作计划

地块

轮作作物

轮作时间

收获时间

平行生产区分记录表

地块

原料(常规/有机)

存放地点

销售地点

负责人:

农机具清洗记录

使用目的

使用地块

清洗时间

清洗材料

清洗人

顾客申、投诉处理表

编号:

顾客姓名

联系电话

反馈日期

通讯地址

反馈方式

□来电□来函□来访

申、投诉

内容

签名:

日期:

处理意见

签名:

处理结果

处理人:

日期:

验证意见

验证人:

生产产品批次号记录

采摘日期

采摘人

批次号

销往何处

内部检查计划表

检查项目

目的

范围

依据

检查组

组长:

组员:

检查时间

受检查部门

日程安排表(可附页)

检查部门

检查条款

检查员

计划编制人(检查组长):

批准人(有机生产管理负责人):

年月日年月日

内部检查表

受检查部门负责人:

内部检查员

检查内容

检查结果记录

符合性

编制人(检查员):

年月日

不符合项报告

检查日期

年月日

不合格事实描述:

不符合:

标准:

其他文件:

内部检查员:

年月日

年月日

原因分析:

采取的纠正措施:

纠正措施完成情况:

年月日

纠正措施验证:

年月日

内部检查报告

检查组长

检查组员

检查目的

检查范围

检查依据

检查总结(可附页):

(接下页)

内部检查报告(续页)

检查总结:

本报告分发给下列部门或人员:

本报告后附有:

□不合格项报告份

编写人:

(检查组长)年月日

批准人:

(有机管理负责人)年月日

会议签到单

项目名称

内部检查

日期

时间

地点

组织部门

主持人

签名

序号

姓名

单位(部门)

职务

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

不符合纠正措施实施表

不符合事实描述:

不符合原因分析:

负责人:

年月日

纠正措施计划:

负责人:

年月日

纠正措施实施情况:

负责人:

跟踪验证结果:

负责人:

年月日

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