XX集团休闲产品立项书.docx
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XX集团休闲产品立项书
项目单位:
上海久盛发展有限公司
报告编制单位:
上海久盛发展有限公司
二O一二年四月
项目名称:
休闲系列食品项目
项目承担单位:
上海久盛发展有限公司
法人代表:
报告编制单位:
上海久盛发展有限公司
编制时间:
2012年4月
一、项目单位概况
上海久盛发展有限公司,是一家以经营规划食品为主的策划公司,公司成立于2003年03月07日,是上海市乃至长三角综合实力较强的食品贸易专业行销策划机构之一,历经近10年的精心经营,公司的综合实力取得了长足的发展与提升,期间策划了“晓月食品,开口笑食品,虎妞食品,大宇食品”等7家食品单位,年营业额超过人民币29000万元;公司现有员工近16人,服务网络覆盖华东、华南、华中及华北等地,为公司进军食品加工业奠定了坚实的基础。
公司严格按照现代企业运营的要求进行企划管理,使企业逐步走上制度化、标准化、规范化的轨道,并取得了良好的经济效益和社会效益。
二、项目基本情况
(一)项目名称
休闲系列食品项目
(二)项目性质
新建
(三)项目单位
有限公司
(四)项目建设地点
XXXXXX经济技术开发区
(五)主要建设内容
项目主要建设生产车间10000平方米,机修车间100平方米,仓库5000平方米,综合办公楼(含化验室)4500平方米,员工宿舍1000平方米,食堂600平方米,此外进行锅炉房、油库、冻库、环保工程等辅助生产设施的建设,购置生马铃薯淀粉、面粉等加工机械设备、公用工程设备。
项目建设完成后,形成建筑面积20200平方米。
(六)产品方案
建设新型蔬菜深加工产品、水果深加工产品、挤压膨化休闲食品系列全自动生产线10条,项目建设完成后,将形成年产10万吨休闲食品,产值5亿元。
(七)劳动定员
本项目加工生产车间采用四班三运转制连续生产,其他辅助生产部门根据不同岗位分别为常日班、二班或三班制,项目劳动定员为200人。
其中,生产工人125人,技术及研发人员30人,仓储、采购和销售人员30人,管理人员15人。
(八)项目实施进度
项目建设期15个月,于2012年05月开工建设,期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程,预计2013年7月工程全部竣工。
(九)投资估算
项目总投资为3000万元,其中固定资产投资1835万元,铺底流动资金1165万元。
三、项目建设的背景及必要性
(一)项目建设背景
近年来,随着中国闲暇时间的增多和消费方式的改变,人们对于休闲食品市场需求量大增,并持续保持高增长态势。
休闲食品已成为食品市场的新宠和都市生活不可或缺的伴侣。
据统计,目前中国休闲食品销量在300-500亿元左右,休闲食品在主要超市、重点商场食品经营比重中已占到10%以上。
虽然休闲食品市场增长迅速,但我国人均消费量仅为16.6克,远低于发达国家的3.3千克,这说明我国目前的休闲食品消费量还很低;但从另一角度看,中国的人口基数大、消费层次丰富,休闲食品市场机会相对多,消费潜力很大。
随着现代人们生活节奏越来越快,速食类食品的需求日益膨胀,健康、低油、低脂包制品已经成为人们日常生活消费重要的组成部分。
而包装类休闲食品方便卫生,便于携带,更增加了消费者的食用时机,得到越来越多人的青睐。
随着消费的高速增长,包装膨化食品类的市场不断扩容,仅蔬菜类深加工食品的市场容量已逾90亿元,利润空间巨大。
国内消费者食用的习惯从传统散装,到现在比较流行的多元化、卫生化、营养化的方向发展。
因此,休闲食品企业应抓住机遇,扬长避短,通过新产品开发、品牌建设和市场拓展,通过差异化战略,走出一条快速、健康、可持续发展的道路。
以中原食品工业园和华东粮食批发市场为基础,成立农产品加工贸易区,延长农业产业链,增加农产品附加值。
大力发展新型糕点加工产业。
一是立足现有资本加快对现有产品的改造升级,着力向营养、方便、安全、保健型产品发展改造。
二是建立完善的营销体系。
三是强化现代化管理模式升级企业。
四是形成规模化产业放大效应,力争到2015年工业总产值达到10亿元。
本项目以保障消费者身体健康为前提,按照产业化运作模式,为社会提供绿色安全的新型休闲食品,因此,项目建设项目符合国家产业政策,享受涉农补贴。
(二)项目建设的必要性
本项目通过引进先进美国加工生产设备和国内知名品牌先进工艺技术,扩大加工生产规模,对于提高我们食品工业整体水平具有积极意义。
四、厂址选择和建设条件
(一)厂址选择的原则
1、符合XXXX县总体发展规划;
2、符合公司总体发展规划及长远发展规划;
3、建设规模符合当地资源情况;
4、水、电、交通等配件条件良好。
(二)建设厂址
本项目厂址拟建于XXXX经济技术开发区。
项目选址符合XXXX城市总体规划用地功能分区要求,该地块基础配套设施齐全,交通便捷,适宜该项目的建设。
(三)建设条件
1、综合条件
近几年,XXXX水、电、路及通讯基础设施不断完善,防洪堤、大桥、高速公路等一大批项目相竣工。
形成铁路、公路、水路、航空立体的现代化交通网。
邮电、邮政及通讯设施发达,符合项目基本要求。
2、物料供应条件
本项目主要原料为果蔬、马铃薯淀粉、面粉等农副产品,从生态种植加工基地购入,原材料供应有保证。
3、市场销售条件
经过多年的经营发展,我们拥有国内省市成熟的市场网络,稳定的渠道资源,该项目生产的产品将借助已有的销售网络销售,以华东长三角为主要目标,外围为辅的战略规划,在立足于现在市场基础上,逐步进军全国市场。
4、基础设施条件
(1)给水
项目建设地下深水井一口,用作生产用水水源,生活、消防用水水源采用市政供水。
项目的供水有保障。
(2)排水
项目排水采用雨、污分流制。
工业园雨、污排水基础设施完善。
(3)供电
项目建设地供电条件较好,10kV供电线路已由工业园区接至项目建设场地,电力供应有保证。
(4)供热
本项目拟建锅炉房设一台ZDL燃油或者蒸汽锅炉,锅炉额定出力为3.0t/h,能满足项目对蒸汽和软化水的要求。
(5)电讯
项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络,各类信息能够及时传输交流,可为该项目提供便利的基础条件。
五、工艺技术
(一)工艺技术依据
1、《食品添加剂使用卫生标准》GB 2760-1998
2、《食品卫生微生物学检验 菌落总数测定》GB 4789.2-1994
3、《食品中总砷的测定方法》GB/T 5009.11-1996
4、《食品中铅的测定方法》GB/T 5009.12-1996
5、《食品中总汞的测定方法》GB/T 5009.17-1996
6、《食品标签通用标准》GB 7718-1994
7、《食品营养强化剂使用卫生标准》GB 14880-1994
8、《 食品企业通用卫生规范》GB 14881-1994
9、《保健(功能)食品通用标准》GB 16740-1997
(二)生产工艺技术说明
本项目产品以农副产品深加工制作技术为基础,优质农副产品为主要原料,结合先进生产工艺,利用先进生产设备,精确配料、合理调味、严格制作,并辅以先进的自动化检测控制手段进行生产。
(三)主要工艺技术参数
序号
指标名称
单位
定额
备注
1
全年工作日数
d
300
2
日班次
班
3
3
班工作时数
h
8
4
灭菌时间
min
10
(四)设备选择
1、生产设备
本项目主要生产设备包括切割设备、粉熟食车间设备、检验设备等。
其主要设备如下:
序号
设备名称
数量(台/套)
备注
一
半成品车间
1
1
挤压机
2
美国
2
350粉机
6
3
低温油机
2
4
燃油炉
1
5
切片机
6
6
粉碎机
2
7
送粉器用电机
8
8
空压机
2
9
三层配切冷却架
8
10
切丝机
4
11
切料机
4
12
普通油机
5
13
面粉膨化机
3
14
安格尔热水器
2
15
配料运送车(三轮车)
4
16
电动机
12
17
不锈钢圆桶下粉机
4
18
不锈钢接料台
40
19
带搅拌油桶
8
二
搅拌车间
1
带千斤顶下粉机
2
4
2
电动机
10
3
称重拌料机
10
4
配料机
8
5
搅拌机
12
6
下粉机
12
7
洗车机
4
三
包装车间
1
3m不锈钢工作台
6
2
封口机
4
3
分页机
2
4
机充氮机(配泵)
2
5
运输带
10
6
立式自动包装机
2
7
微波灭菌生产线
6
8
转轴机
2
9
喷码机
2
10
770#封口机
2
11
2.6m包装台
4
12
2.4m包装台
8
四
成品车间
1
烘干机
6
2
干货机
6
3
封箱机/打包机
2
4
打件台
2
5
打包机
2
6
液压叉车
6
2、化验设备
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
氨基酸自动分析仪
台
2
2
分光光度计
台
2
3
紫外检测仪
台
2
4
往复振荡机
台
1
5
高速离一机
2
台
1
6
低速离一机
台
3
7
恒温水浴
台
2
8
电烘箱
台
1
9
低温冰箱
台
2
10
恒温培养箱
台
3
11
紫外分析仪
台
2
12
超净工作台
套
3
13
生物显微镜
台
2
14
酸度计
个
1
15
分析天平
台
2
16
粗电平
台
2
17
酸度计
个
2
18
比色计
个
2
19
其它玻璃仪器用具
20
蒸溜水器
台
2
21
高温炉
台
2
22
验粉筛
个
2
23
PH计
个
2
24
菌落计数器
个
2
25
液相色普分析仪
台
1
26
气相色普分析仪
台
1
六、项目工程建设
本项目拟建设的建筑、构筑物主要包括糕点食品车间、机修车间、仓储配送中心、综合办公楼、食堂、员工宿舍及其他辅助设施。
主要建筑、构筑物一览表
序号
工程名称
建设
性质
单位
数量
备注
1
熟食(油浴)车间
新建
m2
10000.00
2层
2
机修车间
新建
m2
100.00
1层
3
仓库
新建
m2
10000.00
1层
4
综合办公楼(含化验室)
新建
m2
4500.00
2层
5
锅炉房
新建
m2
400.00
1层
6
油库
新建
m2
100.00
1层
7
员工宿舍
新建
m2
1000.00
4层
8
食堂
新建
m2
500.00
1层
9
围墙
新建
m
950.00
10
厂区绿化
新建
m2
11
路面硬化
新建
m2
10000.00
12
给排水(含深井)
新建
13
环保设施(污水处理及锅炉烟气净化)
新建
七、环境保护、劳动安全、卫生与消防
(一)设计依据和采用的标准
1、《中华人民共和国环境保护法》;
2、《环境空气质量标准》GB3095-1996
3、《污水综合排放标准》GB1345-92
4、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)2类标准
5、《中华人民共和国劳动法》;
6、《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日);
7、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001版);
8、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);
(二)项目生产期间对环境的影响分析
1、废水
本项目加工过程中,采用生态食品加工技术,加工过程中不产生废水,不对环境造成污染,生活废水集中处理。
2、废气
本项目废气主要来源于厂内锅炉房中产生的锅炉烟气,膨化食品过油工序产生的油烟,食堂油烟等产生的少量气体。
3、噪声
本项目在生产过程中机械设备不多,主要为切片机,磨浆机,粉碎机,冷库压缩机,锅炉鼓、引风机,污水站鼓风机和各类泵,噪声源强在75dB以下。
(三)安全消防措施
项目的原材料化学性质稳定,大多数产品属于难燃产品。
不需要特殊的消防措施,消防设计按照国家的有关规定进行设计、施工,在车间、仓库安装自动控温、自动灭火装置。
配备专职及兼职的安全员,负责本项目的安全卫生管理。
建立健全管理机构和规章制度,提高安全生产管理水平。
上岗人员必须经过严格的安全教育,考核合格者方可上岗。
(四)结论与建议
拟建项目运营过程中采取以上污染源治理措施后,污染物排放控制在国家规定的排放标准内,所以该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
因此,从环保角度讲,该项目建设是可行的。
但生产过程中仍应加强员工的培训和管理,提高员工嫁动率和环保意识。
八、组织结构与项目管理
(一)组织机构及人员配置
(二)工作制度
本项目实行四班三运转制,每班工作8小时,年工作天数300天。
如需加班,则按照国家相关标准予以补助。
(三)劳动定员
本项目生产定员为200人。
其中,生产工人125人,技术及研发人员20人,仓储、采购和销售人员40人,管理人员15人。
员工来源分为内部竞聘和外部招聘。
内部竞聘即所招聘的员工来自公司内部,内部竞聘能形成和提高公司内部竞争压力,激发现有员工工作激情。
因此公司将优先考虑内部竞聘。
为保证工业生产的顺利实施和产品质量的稳定,必须切实提高职工的生产技能、业务水平、思想素质。
为此,在投产前需对所有上岗人员集中进行思想道德教育和业务技术培训,并建立一套完善的培训计划和规章制度,且严格加以执行和遵循。
(四)项目施工进度
该项目建设期计划为15个月。
项目计划于2012年05月开工建设,期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程,预计2013年07月工程全部竣工投产。
九、投资估算与资金筹措
(一)项目投资
项目总投资为3000万元,其中固定资产投资1835万元,铺底流动资金1165万元。
1、建设投资
项目固定资产投资为1835万元。
见附表固定资产表
其中:
建筑工程费:
946.00万元
设备购置费:
172.00万元
安装工程费:
158.60万元
工程建设其它费用:
76.25万元
预备费:
91.75万元
建设期利息:
80.40万元。
2、流动资金
流动资金按分项详细估算法进行估算,由此估算出项目流动资金为310万元,其中铺底流动资金为1165.00万元。
(二)资金来源
1、银行贷款
申请国家农发行长期5年贷款1000.00万元,贷款利率为3.6%,贷款期限为5年。
主要用于设备的购买,基础设施的建设。
2、公司自筹资金2000.00万元(包括铺底流动资金)。
十、财务评价
(一)财务评价依据
根据国家现行财税制度和《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)确定基础数据。
(二)营业收入、营业税金和附加估算
1、营业收入
项目建设期为15个月,第1年达到设计能力的75%,第2年达到设计生产能力。
建成后正常年项目的销售收入为26900万元。
2、营业税金及附加
按照国家财税有关规定,项目应缴纳的销售税金包括:
增值税、营业税、教育费附加、城市建设税和所得税。
项目正常年增值税350.66万元,营业税为657.60万元,城市建设维护税为67.54万元,教育费附加为40.54万元。
(三)总成本及经营成本估算
1、产品生产成本估算
项目正常年份的主要原材料辅助材料的成本为14379.00万元,燃动力的成本为582.00万元,年人工工资福利费为775.00万元。
2、项目总成本估算
项目正常年份的总成本费用为19205.54万元,其中固定成本3743.77万元,可变成本15461.76万元,经营成本为18756.56万元。
(四)财务评价结论
通过对项目从筹建到投产经营全过程各项评价指标的测算,项目虽然投资较大,但投产后效益较好,项目建成投产后,所得税后财务内部收益率为16.86%,高于设定的12%基准收益,投资回收期为7.36年(含建设期),银行借款偿还为5年(含建设期),能满足银行要求。
从敏感性分析看,项目有一定的抗风险能力,从项目的资产负债情况看,项目的财务负债正常,不存在财务风险,项目在财务上是可行。
十一、结论
该项目是以面粉作为主要加工原料,生产各类新型糕点休闲食品销往全国市场。
项目实施地自然条件、经济基础、原料供应和人员素质,均能保证本项目的顺利实施。
项目建成后引进先进的管理模式,开拓更广阔的市场,寻找新契机,充分发挥该企业的各种优势,并通过增收节支,多创利润,争取早日收回投资。
通过以上分析,本报告认为该项目具备了技术上的先进性、经济上的合理性、实施上的可行性,因此是切实可行的。