新余外事侨务办公室部门决算.docx

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新余外事侨务办公室部门决算

新余市外事侨务办公室2017年度部门决算

目录

第一部分新余市外事侨务办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分新余市外事侨务办公室部门概况

一、部门主要职能

市外事侨务办公室是主管外事侨务工作的市政府组成部门(直属机构),主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家对外方针政策和侨务工作的政策、法规,贯彻落实市委、市政府关于外事侨务工作的指示和决定,会同有关部门研究提出执行有关外事侨务政策的具体措施;督促有关部门贯彻执行外事侨务工作的方针政策和有关规定,拟订地方外事和侨务工作规定。

(二)负责外事礼宾业务管理和指导工作;办理市级领导人的对外交往事宜。

(三)协调各部门的外事活动;负责或会同有关部门处理重大涉外事项。

(四)归口管理因公出国(境)和邀请外国人来余访问的工作;负责申办和收缴上交本市因公出国人员的护照;申办出国人员签证和来访外国人的邀请等业务;负责或指导对外事干部、出国人员和团组进行对外政策和外事纪律教育及业务培训。

(五)协同有关部门做好国家安全以及我市对外开放点的开辟、调整工作。

(六)配合有关部门做好对外宣传和群众性的外事政策和纪律教育。

统一对国际形势和重大国际问题的表态口径;会同有关部门审核重要涉外报导稿件。

(七)配合纪检监察部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

(八)研究侨务事业的发展规划;调查研究全市侨务工作的情况,了解掌握海外侨情。

(九)负责华侨、港澳同胞来余定居的安置申报审核工作;指导各县、区对归侨、侨眷的扶贫救济工作和港澳同胞在余眷属的有关工作。

(十)负责华侨、华人、港澳同胞、归侨和侨眷的来信来访工作;配合有关部门做好华侨、归侨、侨眷出入境工作。

(十一)会同有关部门做好华侨、华人、港澳同胞的捐赠管理工作。

(十二)负责管理我市与国外开展友好城市工作及对外友好交流活动。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即新余市外事侨务办公室。

本部门2017年年末编制人数12人,其中行政编制8人,事业编制4人;年末实有人数17人,其中在职人员11人,离休人员1人,退休人员5人。

 

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计237.3万元,其中年初结转和结余35.5万元,较2016年增加9.5万元,增长36.5%;本年收入合计201.8万元,较2016年减少15万元,下降7%。

本年收入的具体构成为:

财政拨款收入237.3万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计237.3万元,其中本年支出合计197.4万元,较2016年增加16万元,增长8%;年末结转和结余39.9万元,较2016年增加13.9万元,增长34.8%。

本年支出的具体构成为:

基本支出197.4万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为201.6万元,决算数为197.4万元,完成年初预算的97.9%。

其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为167.5万元,决算数为167.9万元,完成年初预算的100%。

(二)公共安全支出年初预算数为34.1万元,决算数为29.5万元,完成年初预算的86.5%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出197.4万元,其中:

(一)工资福利支出134.1万元,较2016年增加52.8万元,增长64.9%。

(二)商品和服务支出44.3万元,较2016年86.8减少42.5万元,下降48.9%。

(三)对个人和家庭补助支出19万元,较2016年减少20万元,下降51%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.9万元,决算数为4.27万元,完成预算的17%,决算数较2016年减少14.68万元,下降77%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为17万元,决算数为2.56万元,完成预算的15%,决算数较2016年减少13.24万元,下降83.8%。

主要原因是因工作需要,今年单位领导干部因公出国(境)安排比去年少。

(二)公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为1.22万元,完成预算的20.3%,决算数较2016年减少1.18万元,下降49%。

主要原因是单位领导厉行勤俭节约,合理安排和控制公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.49万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为1.9万元,完成预算的26%,决算数较2016年减少0.26万元,下降34.4%。

主要原因是单位领导厉行勤俭节约,尽量乘坐公共交通出行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出44.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加(减少42.62万元,下降49%,主要原因是单位领导厉行勤俭节约,节约机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、财政拨款:

是按照部门预算管理的要求,本单位依法取得财政性资金。

二、上年结转和结余:

指2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

三、“三公”经费支出:

因公出国(境)支出,公务接待费支出和公务用车购置及运行维护费支出。

四、机关运行经费支出:

包括行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

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