会计师事务所应对审计工作底稿

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1、上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO, LTD被审计单位:TR公司审核员:齐恒日期:2006.02.15索引号:I81审查项目: 财务费用会计期间:2005年。

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3、 财务费用会计期间:2005年度复核员:林珊2006.02.18页 次:财务费用明细项目分月发生额汇总表的分析性复核一分析目的:发现财务费用的重大波动和异常情况,确定审计工作重点二分析情况。

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5、三审计计划阶段工作底稿X1初步业务活动X2基本概况表X3经营环境及状况调查表X4业务用工收费预算及实际情况表X5内部控制的调查问卷X6总体审计策略X7具体审计计划目录X8风险。

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8、1有限责任公司2股份有限公司3国家独资企业4三资企业5其他附注二:工作底稿整理编号后送交资料室装订归档.索引号:xxxxxxxxxxxxxx会计师事务所审计业务约定书No;本约定书确认 以下简称委托方。

9、三审计计划阶段工作底稿X1初步业务活动X2基本概况表X3经营环境及状况调查表X4业务用工收费预算及实际情况表X5内部控制的调查问卷X6总体审计策略X7具体审计计划目录X8风险。

10、12.审计工作底稿的基本内容经常变动,只供当期审计使用和下期审计参考的资料,不列入审计档案. 13.审计工作底稿必须由审计人员制表人签名盖章,并由审计项目负责人审批核实,以明确各自的责任.14.审计工作底稿收集有被审计。

11、三项目组主要成员表职 别姓 名简 签项目负责合伙人负责经理质量控制复核人外勤主管其他成员:四底稿移交记录移交人: 接交人:综合类工作底稿目录被审验单位名称:报告文号项目名称。

12、三审计计划阶段工作底稿X1初步业务活动X2基本概况表X3经营环境及状况调查表X4业务用工收费预算及实际情况表X5内部控制的调查问卷X6总体审计策略X7具体审计计划目录X8风险。

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17、9A文审计工作底稿会计师事务所 会计师事务所审计工作底稿客户名称: 会计期间: 审计工作底稿目录一客户:ABC有限责任公司会计期间: 编制: 复核: 编号档案内容具备不适用R一沟通和报告相关工作底稿Z11审计报告书Z12审计业务约定书Z13。

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