内部审核程序文件

内部质量审核程序众 大 科 技 有 限 公 司ZTC Science Technology Lighting Co,Ltd程 序 文 件内部质量审核控制程序文件编号:QP0802制 定: 审 核: 管理者代表: 批 准: 序号制修订部门版本,电梯内部审核程序电梯内部审核程序总14页质量管理体系手册章

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1、内部质量审核程序众 大 科 技 有 限 公 司ZTC Science Technology Lighting Co,Ltd程 序 文 件内部质量审核控制程序文件编号:QP0802制 定: 审 核: 管理者代表: 批 准: 序号制修订部门版本。

2、电梯内部审核程序电梯内部审核程序总14页质量管理体系手册章节号:第章编号:标题内部审核程序版本修改 A1页码:14发布日期: 年 月 日1.目的 为验证质量管理体系以及质量活动和有关结果是否符合产品实现策划的安排,符合标准要求,符合公司新确。

3、慈溪市法莱欣洁具实业有限公司文件标题内部质量审核程序文件编号DLQP82201制订部门办公室实施日期页数13版本次A001目的 验证公司质量管理体系是否符合标准,以及对体系有效的建立实施和保持的可持续性.2范围 适用于本公司内部质量体系运行。

4、内部审核控制程序QHBDJ CX 8.2022003 第 10 页 共 10 页1 目的验证质量管理体系是否符合审核准则要求,是否得到有效地实施保持,以便发现问题,采取改进措施.2 范围适用于本公司质量管理体系内部审核实施与控制.3 职责3。

5、内部审核控制程序文件名称内部审核控制程序文件编号QPDD003版次A0编写部门企发部1 目的对质量管理体系内部审核方案的策划实施及报告等工作进行控制,以确定质量管理体系的符合性有效性与持续性,确保体系的有效运行和改进.2 范围适用于对本公司。

6、内部审核程序附表中建二局 年度内部质量审核计划 QS.02.1201时间受审核方一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月备注。

7、内部审核程序表格内部社会责任管理体系审核报告审核日期2010年11月2324日审核目的证明公司的运作是否满足社会责任管理体系规定的要求受审区域 XX印刷审核方法抽样取证审核组长 审核组员审核依据 SA8000:2008 社会责任管理体系文件。

8、内部审核管理程序 文件编号: 页数: 共12页第1页 内部审核管理程序 编制: 审核: 批准: 受控: 执行日期:2020年3月20日文件名称内部审核管理程序共12页 文件编号XXXXGSB16版本A1本管理文件修订历史信息:当前版本A1最。

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