程序文件内部审核

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1、深圳市兆日实业有限公司程序文件文 件 编 号COP17.1版本修改状态B0标题内部质量审核程序页 码第4页 共4页日期修改状态页码更改说明修改人0新拟制编写陈朝梅部门技术管理部日期2000年10月18日审核部门日期 年 月 日批准部门日期 。

2、财务管理内部控制程序文件配流程图内部审核控制程序 财务管理内部控制程序文件配流程图内部审核控制程序1.0 流程XX公司章节号:TS16949程序文件版本修订次数:A00内部审核管理程序第3页共10页7.0说明7.1编制审核计划7.1.1年度。

3、管理评审和内部审核程序部公司企 业 标 准管理评审和内部审核程序.xx2xx编制单位:企管部审核:版本:3起草人:xx批准:xx修改码:1实施日期:2xx.05第1页,共4页1 目的通过定期对质量管理体系内部审核和管理评审,审核和评审质量管。

4、2010.03.011 目的通过系统的策划和实施内部审核活动明确准则范围频次和方法,以验证质量管理体系是否符合策划的安排 相关国家国际标准或行业准则的要求及公司相关管理体系的要求2 范围适用于公司质量管理体系的内部。

5、电梯内部审核程序电梯内部审核程序总14页质量管理体系手册章节号:第章编号:标题内部审核程序版本修改 A1页码:14发布日期: 年 月 日1.目的 为验证质量管理体系以及质量活动和有关结果是否符合产品实现策划的安排,符合标准要求,符合公司新确。

6、慈溪市法莱欣洁具实业有限公司文件标题内部质量审核程序文件编号DLQP82201制订部门办公室实施日期页数13版本次A001目的 验证公司质量管理体系是否符合标准,以及对体系有效的建立实施和保持的可持续性.2范围 适用于本公司内部质量体系运行。

7、内部审核控制程序QHBDJ CX 8.2022003 第 10 页 共 10 页1 目的验证质量管理体系是否符合审核准则要求,是否得到有效地实施保持,以便发现问题,采取改进措施.2 范围适用于本公司质量管理体系内部审核实施与控制.3 职责3。

8、内部审核控制程序文件名称内部审核控制程序文件编号QPDD003版次A0编写部门企发部1 目的对质量管理体系内部审核方案的策划实施及报告等工作进行控制,以确定质量管理体系的符合性有效性与持续性,确保体系的有效运行和改进.2 范围适用于对本公司。

9、内部审核程序附表中建二局 年度内部质量审核计划 QS.02.1201时间受审核方一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月备注。

10、内部审核程序表格内部社会责任管理体系审核报告审核日期2010年11月2324日审核目的证明公司的运作是否满足社会责任管理体系规定的要求受审区域 XX印刷审核方法抽样取证审核组长 审核组员审核依据 SA8000:2008 社会责任管理体系文件。

11、内部审核控制程序范文内部审核控制程序范文1目的 1. 1为了检查质量管理体系要求是否正确执行,以便发现问题并采取纠正或预防措施,以确保质量管理体系的持续有效性适宜性及寻找任何改进的机会. 1.2为验证产品批量生产前产品诞生过程和批量生产时。

12、内部质量审核程序 发行编号:上海新日月汽车空调有限公司文件编号QP171000版 次2.1内部质量审核程序页 次第1页共5页公布日期1998.08.01 1.目的:验证本公司质量系统在各部门之间实际运用中的有效性以及存在的问 题,并采取适当。

13、内部审核管理评审程序文件编号制订日期文件版次总页数附件份数CHCOP0520170502A0100修订记录修订日期原版次页次修 订 内 容20130502A0110全部发 行 章批 准审 核编 制制订部门院办文件持有部门:院办1目的范围: 。

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