内部审计基础宁夏2016年下

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内部审计基础宁夏2016年下Tag内容描述:

1、发现抽样以一定的科学可靠性,估计总体中的错误数量,因此适用于内部控制的各种测试系统。
发现抽样在一定的置信度水平上,在特定的精确度范围内,确认总体中具有特定特点的错误的数量。
5. 内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突?。

2、甘肃省2016年上半年内审师内部审计基础:控制类型的划分试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.内部审计师若能与外部审计师发展强有力。

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4、贵州2016年内审师内部审计基础:中小企业内部控制面临的问题试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.在确定关于以下哪项内容的存在假定。

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12、 5. 一个组织使用数据库管理系统作为数据来源。
数据库管理系统支持用户使用第四代编程语言开发的软件。
一些软件可以更新数据库。
在评估控制进入和使用数据库的措施时,审计师最关注在进入数据库之前,用户开发的应用软件在计算机上进。

13、人或5人一组采访其余职员。
5. 下列哪一项可以使用户在同一数据上得到不同视图的功能?a.数据库管理系统。
b.实用程序。
c.操作系统d.程序库管理系统。
6. 内部审计师对应收账款周转的初步的分析揭示出以下比率2001 。

14、c从文件中选取样本数据并且对计算进行检查。
d在正常的应用程序中插入特殊的审计例程。
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在以下情形下检查舞弊时下列哪项控制程序最为有效。

15、在审计委员会和管理层面前建立可信度。
满足制定有效接班计划的需要。
5. 内部审计师可以通过确定何种事项来评估管理当局的计划职能?员工薪金是否与以员工分数确定的薪金档次表一致管理者的责任对象和授权范围当旧的业绩评价标准不合适。

16、由外部审计师检查和评价部门工作 5. 某大公司的内部审计部门制定了下一年的工作计划和预算,工作计划限于以下类别按时间顺序排列的所有审计项目、人员配置、详细的费用预算、以及每项审计的开始时间。
对这一工作计划的主要不足,以下叙述正确的是。

17、协调与外部审计人员相关的审计工作;将内部审计师与外部审计人员协调情况的评价结果报告给上层管理当局以及董事会;将外部审计人员业绩的评价结果报告给上层管理当局以及董事会。
5. 以下哪项叙述最可能代表内部审计部门使用个人电脑准备的数据。

18、海南省2016年内审师内部审计基础:收入与成本的内部控制研究考试试卷本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.对于计算机化程序为什么应该影。

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20、上海2016年上半年内审师内部审计基础:问题清单的缺陷考试试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格.一单项选择题共50题,每题2分.每题的备选项中,只有一个最符合题意1.有关使用因特网进行审计,以下哪一个。

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