集团有限公司内部审计报告 集 团 有 限 公 司审 计 报 告内审字2008第1号关于对宾馆有限责任公司2007年度预算完成情况的专项审计报告公司董事会:我们于2008年元月15日至26日对宾馆有限责任公司2007年度预算完成情况进行了专项,审计调整数审定数调整增加调整减少金额预算完成率一.经营收入
五星级宾馆预算执行情况Tag内容描述:
1、集团有限公司内部审计报告 集 团 有 限 公 司审 计 报 告内审字2008第1号关于对宾馆有限责任公司2007年度预算完成情况的专项审计报告公司董事会:我们于2008年元月15日至26日对宾馆有限责任公司2007年度预算完成情况进行了专项。
2、审计调整数审定数调整增加调整减少金额预算完成率一.经营收入二.经营成本三.经营税金四.三项期间费用1.人力资源成本2.能源成本3.其他管理/营业费用(不含折旧/利息/董事会费)五.经。
3、某五星级宾馆预算执行情况报告集 团 有 限 公 司审 计 报 告内审字2008第1号关于对宾馆有限责任公司2007年度预算完成情况的专项审计报告公司董事会:我们于2008年元月15日至26日对宾馆有限责任公司2007年度预算完成情况进行了专。