应付预付账款管理办法

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2、收款付款管理预付账款审计程序表应收帐款审计程序表收款付款管理预付账款审计程序表应收帐款审计程序表应收帐款审计程序表单位名称: 查验人员: 日期: 索引号:A7 截 止 日: 复核人员: 日期: 页 次:1 1 一 审计目标 1.确定应收账款。

3、针对其他应收款与其他应付款、应收账款与预收账款、预付账款与应付账款等三对往来类的科目,草拟了其他应收、应付款管理办法(试行)、应收、预收账款管理办法、预付、应付账款管理办法供广大财务同仁们共享。
一是明确这个岗位具体工作地思路。

4、索引号1. 获取或编制应收账款余额明细表,复核加计数额是否正确;核对应收账款明细账与总账、报表余额是否相符。
2. 分析应收账款的账龄及余额构成,对于3年以上的应收账款单独列示并分析其可收回性。
3. 选取账龄长、金额大的应收账。

5、银行预付款融资业务管理办法附件:银行预付款融资业务管理办法试行第一章 总 则 第一条 目的与依据 为推进我行国内贸易融资业务发展,规范业务管理,根据中华人民共和国物权法中华人民共和国担保法等法律法规和我行相关管理制度,制定本办法. 第二条 。

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