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ROHS设计控制程序

ROHS设计控制程序

1.0目的:

为了确保设计的产品符合EURoHSDirective2002/95/EC指令要求﹐特制定本管理程序。

2.0范围:

适用于新产品设计时﹐零部件﹑辅助材料﹑原材料之选择﹑确认以及量产前之批准。

3.0定义:

3.1RoHS:

《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即:

RestrictionoftheuseofcertainHazardousSubstancesinelectricalandelectronicequipmentDirective。

共包括下面六类物质:

铅及化合物(Lead(Pb)anditsCompound)

镉及化合物(Cadmium(Cd)anditsCompound)

汞及化合物(Mercury(Hg)anditsCompound)

六价铬及化合物(HexavalentChromium(Cr6+)anditsCompound)

多溴联苯,PBBs(PolybrominatedBiphenyls)

多溴联苯醚,PBDEs(PolybrominatedDipenylEthers)

3.2HS:

有害物质,即:

HazardousSubstance:

在IECQ-HSPM体系的定义中,凡是在欧盟“危害物质限用指令(Restriction of certain Hazardous Substance,RoHS)”及“废电机电子产品指令(Waste Electrical and Electronic Equipment,WEEE) ”规范的物质,就是危害物质,包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。

其它根据自己或客户的要求,或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。

但以RoHS指令为基本项目。

HSF:

无有害物质,即:

HazardousSubstanceFree是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。

 HSPM产品有害物质管理体系要求HazardousSubstanceProcessManagementSystemRequirements。

3.3WEEE指令:

《电子电气产品的废弃指令》即:

WasteElectricalandElectronicEquipment,该指令也由欧洲议会及理事会提出,欧盟成员国于2005年8月13日起已经开始强制实施。

3.4包装及包装废弃物指令:

欧盟指令94/62/EC(以下简称“包材指令”)。

限值:

在均质材料中,铅、镉、汞、六价铬总含量小于100ppm。

3.5JIG-101:

JointIndustryGuide,MaterialCompositionDeclarationforElectronicProducts联接工业指南之电子产品物料成分声明,限制了15种A级物质(包括RoHS限制的6种)和9种B级物质。

符合JIG-101要求:

按顾客要求,拟所有直接物料须符合JIG-101要求,供应商需提供符合性声明及相关检测报告。

3.6环境物质管理:

指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质;以及其他由本公司指定的物质。

3.7禁用物质:

在环境物质管理中,禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求,不得在原材料及设备中故意使用的物质。

3.8环保材料:

不使用影响环境相关物质的材料。

3.9环保产品:

不使用影响环境相关物质的产品。

3.10变更:

批量生产开始时为起点,变更产品的生产地点、生产工厂、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。

3.11异常:

是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS指令要求及国家规格、客户要求。

3.12有害物质不合格品:

产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求,或限制使用有害物质含量不明确(未提供不使用RoHS有害物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标)之不合格品。

4.0职责:

4.1设计部﹕

4.1.1负责编制新产品之“零件表”﹔

4.1.2负责零部件﹑辅助材料﹑原材料之选定﹔

4.1.3负责新产品放行生产之批准。

4.2采购部负责对设计选定的零部件﹑辅助材料﹑原材料进行采购。

4.3质量部/试验室负责对设计选定的零部件﹑辅助材料﹑原材料进行检验确认。

4.4相关部门(工程/生产等)负责对样板制作﹑试产提供支持及参与试产结果评审。

5.0程序:

5.1采购要求

5.1.1新产品之零部件、辅助材料、原材料采购时﹐必须在采购单内注明“符合RoHS要求”﹐有必要时须提供相关图纸﹑规格书等技术数据给供货商参考。

5.2零部件、辅助材料、原材料的选定

5.2.1采购部须以《绿色认可供货商名单》为依据进行采购﹐绿色供货商须按DXC-GP-005《采购管理程序》进行选定﹔

5.2.2设计部编制新产品零件表。

5.2.2.1零件表内需注明“符合RoHS要求”﹔

    5.2.2.2零件表内应包括﹕零件名称﹑原材料名称及五金原料﹑塑料等原料生产商名称                            等。

5.3选定零部件、辅助材料、原材料的确认

5.3.1确认该零部件、辅助材料、原材料供货商是公司绿色合格供货商﹔

5.3.2对于选定的零部件、辅助材料、原材料﹐供货商应提供该物品的ICP检测报告/外                                              部检测机构之检测报告给我司﹐以确认符合EUROHS2002/95/EC指令要求。

5.3.2.1如果该物品的供货商不能提供检测报告时,采购部应将其理由明确地报告给总经理/厂长/环境管理物质负责人,然后由环境管理物质负责人作出指示。

5.3.3应取得“禁用化学物质不使用证明书”﹐以确认供货商在生产过程中没有“禁用化学物质”的污染。

5.3.3.1对于选定的零部件、辅助材料、原材料﹐供货商需确认在生产过程中没有“禁用化学物质”的污染﹐并提供“禁用化学物质不使用证明书”给我司。

5.3.4质量部/测试部需对选定的零部件、辅助材料、原材料实施检验/测试﹐检验/测试结果需予以记录和保存。

5.4设计过程控制

5.4.1在设计各阶段数据中﹐需在相关之处注明ROHS要求﹔

5.4.2设计过程控制参见DXC-QP-011《设计控制程序》。

5.5量产开始的批准

5.5.1量产开始之前﹐设计部须提交样板给客户确认﹔

5.5.2客户确认合格之后﹐设计部才可发出《产品放行生产通知》以开始批量生产。

6.0参考文件:

6.1DXC-GM-001《绿色管理手册》

6.2DXC-GP-005《采购管理程序》

6.3DXC-QP-011《设计控制程序》

7.0记录:

本程序中所有的表格及记录均需在相关部门保存三年以上。

项目建议书

编号:

DXC-7.3-01序号:

提出部门

建议人

项目名称

型号规格

销售对象

建议日期

基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等):

市场预测分析(包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等):

可引用的原有技术:

可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面):

项目所需费用,参加人员:

总工程师审核:

签名:

日期:

总经理批示:

签名:

日期:

(所列各项,可另加页叙述)

设计开发任务书

编号:

DXC-7.3-02序号:

项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:

设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标,主要结构等):

设计部门及项目负责人:

备注:

总工程师签名:

年月日

设计开发方案

编号:

DXC-7.3-03序号:

项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:

设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标,主要结构等):

设计原理及路线概述(可另加页叙述):

备注:

编制

审核

批准

时间

时间

时间

设计开发计划书

编号:

DXC-7.3-04序号:

项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

职责

设计开发人员

职责

设计开发人员

资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求:

设计开发阶段的划分及主要内容

设计开发人员

负责人

配合部门

完成期限

备注:

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

设计开发输入清单

编号:

DXC-7.3-05序号:

项目名称

型号规格

设计开发输入清单(附相关资料份):

备注:

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

设计开发信息联络单

编号:

KF-7.3-06序号:

发出部门

发出人

发出时间

接收部门

接收人

接收时间

要传递的设计开发信息描述:

接收部门处理意见:

备注:

1.本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。

2.本单一式三份,发生部门、接收部门各一份,项目负责人一份。

3.本单也用于产品定型后,各相关提出设计开发更改建议。

批准:

时间:

设计开发评审报告

编号:

DXC-7.3-07序号:

项目名称

型号规格

设计开发阶段

负责人

评审人员

部门

职务或职称

评审人员

部门

职务或职称

评审内容:

“()”内打“”表评审通过,“”表有建议或疑问,“”表不同意

1合同、标准符合性()2采购可行性()3加工可行性()

4结构合理性()5可维修性()6可检验性()7美观性()

8环境影响()9安全性()10()11()

存在问题及改进建议:

评审结论:

对纠正、改进措施的跟踪验证结果:

验证人:

日期:

备注:

1.评审会议记录应予以保留。

2.可另加页叙述。

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

设计开发验证报告

编号:

DXC-7.3-08序号:

项目名称

型号规格

验证单位及参加验证人员

试验样品编号

试验起止日期

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等):

主要试验仪器和设备:

序号

仪器设备编号

仪器设备

操作者

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论:

设计开发验证结论:

对验证结论的跟踪结果:

备注:

可另附页叙述。

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

设计开发输出清单

编号:

DXC-7.3-09序号:

项目名称

型号规格

设计开发输出清单(附相关资料份):

备注:

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

试产报告

编号:

DXC-7.3-10序号:

产品名称

试产数量

型号规格

试产日期

试产人员分工

总负责人

生产设备负责人

材料供应负责人

技术指导

工序控制负责人

工艺负责人

质量控制负责人

工艺路线及可行性评审:

现有过程能力的评估及需增加或调配的资源:

结论:

评审参加人员

单位

职务或职称

评审参加人员

单位

职务或职称

编制:

日期:

审核:

日期:

批准:

日期:

试产总结报告

编号:

DXC-7.3-11序号:

产品名称

试产数量

型号规格

试产起止日期

试产过程简介(由样品到小指试制转化主要的困难克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是不满足要求等):

产品检验、试验结果简介及其结论(附各阶段的检测报告记录):

试产结论及建议:

签名:

日期:

总工程师审核意见:

签名:

日期:

总经理批示:

签名:

日期:

客户试用报告

编号:

DXC-7.3-12序号:

项目名称

产品型号规格

试样数量

生产日期

客户名称

试用时间

地址

电话

传真

邮编

联系人

客户试用意见(包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见):

客户试用结论及建议:

客户签名:

公章:

日期:

(可另加页叙述)

新产品鉴定报告

编号:

DXC-7.3-13序号:

项目名称

产品型号规格

鉴定方式(会审或函审)

会审时间

会审地点

鉴定过程及主要内容:

鉴定结论及建议(如函审、附参审人员函件):

鉴定人员

单位

职称或职务

鉴定人员

单位

职称或职务

编制:

日期:

批准:

日期:

 

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