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企业计算机管理表格大全

计算机申请汇总表

填写此表前请查看\\fs\FileServer\公司制度\行政部电脑管理制度目录下所有的相关制度,填写此表时即表示已经认同相关的制度。

各制度文件名称及版本号如下:

IT01电脑设备管理办法-1.01.doc

IT02局域网管理办法-1.01.doc

IT03互联网管理办法-1.01.doc

IT04软件使用管理办法-1.01.doc

IT05电脑资料管理办法-1.01.doc

IT06机房管理办法-1.01.doc

部门

姓名

工号

职位

英文名

资产号

厂区

办公室

位置

以下部分需要部门主管(经理)审核后经总经理批准

□电脑

□邮件外发

□上网

□USB

□光驱

□软驱

□软件名:

以下部分需要部门主管(经理)审核

服务器名称及文件夹路径:

□只读

□修改

□电脑登录帐户

□邮件

表格编号:

IT01-01

版本号:

1.0

电脑设备资产卡

文件编号:

电脑编号

名称

领用日期

签名

归还日期

签名

配置名称

型号及说明

数量

主板

CPU

内存

硬盘

显示器

显卡

网卡

光驱

软驱

机箱

电源

键盘

鼠标

其它

备注:

部门主管(经理)

电脑部管理员

表格编号:

IT01-02

版本号:

1.0

电脑配置等级表

等级

部门

职务

电脑配置详细说明

1

所有

部门

董事长、董事、总经理(副)

PD820、256M显卡、1G内存、80G硬盘、DVD光驱、液晶19寸、USB接口、独立彩色喷墨打印机、电话专线、音箱、耳麦、摄像头

2

所有

部门

工程师(助理)

PD915、256M显卡、2G内存、80G硬盘、液晶17寸、耳麦

3

所有

部门

经理(副)

PD820、256M显卡、1G内存、80G硬盘、DVD光驱、液晶17寸、USB接口、耳麦、摄像头

4

所有

部门

ERP输单员

PD820、256M显卡、1G内存、80G硬盘、液晶17寸、针式打印机

5

所有

部门

打印文员

PD820、256M显卡、1G内存、80G硬盘、CRT17寸、打印机

6

所有

部门

技术员(助理)

PD820、256M显卡、1G内存、80G硬盘、液晶17寸

7

所有

部门

主管(副)

P42.4、128M显卡、1G内存、80G硬盘、液晶17寸、USB接口、耳麦

8

所有

部门

业务员(助理)

P42.4、128M显卡、512M内存、80G硬盘、液晶17寸、耳麦

9

所有

部门

采购员、PC、文员

CD1.8、512M内存、40G硬盘、液晶17寸

制定:

审核:

批准:

表格编号:

IT01-03

版本号:

1.0

电脑设备检查表

文件编号:

部门

电脑设备状况

确认人

备注

综合部

总经办

财务部

业务部

进出口部

供应链

市场部

电脑部

后勤部

设备科

笔记本部

镜片厂

镜片开发课

装饰二厂

面板开发课

模具部

电机公司

五金部

玻璃厂

卫星部

铝制品部

平板一部

平板二部

喷涂

按键部

高光部

检查人:

审核:

表格编号:

IT01-04

版本号:

1.0

电脑使用申请表

文件编号:

部门

日期

姓名

职位

申请理由

□新员工入职;□升级;□职务转换

配置名称

型号及说明

数量

CPU

内存

硬盘

显示器

显卡

其它配置要求

 

审核

批准

电脑部意见:

 

签名

日期

表格编号:

IT01-05

版本号:

1.0

USB开通申请表

文件编号:

部门

申请日期

姓名

电脑编号

详细描述开通原因

 

审核

批准

以下为电脑部填写

USB

COM

LPT

其它说明:

 

签名

开通日期

文件编号:

IT01

版本号:

1.0

电脑设备管理办法

1总则

1.1制定目的

(1)规范本公司内电脑设备的管理。

(2)使公司电脑使用率更高,故障率更低。

1.2适用范围

凡隶属本公司电脑设备,悉依照本办法所规范之体制管理。

1.3权责单位

(1)电脑部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2电脑设备管理办法

2.1设备管理

(1)各部门电脑设备的需求,应填写《电脑使用申请表》由部门经理(主管)审核后交由电脑部进行考察,电脑部依据实际情况确定需要购买的设备以及设备等级(电脑设备等级请参照《电脑配置等级表》),并填写好《电脑使用申请表》上的电脑部意见交总经理批准后每月初进行统一购买。

(2)采购部依据《电脑使用申请表》及电脑部的每月电脑设备请购单对设备进行同意采购,电脑部配合采购部做好采购工作。

(3)电脑设备进厂,电脑部应配合货仓部做好验收,检查硬件有无异常(如有异常应联系供应商做好更换或退货处理)。

验收完成,电脑部应填写《电脑设备资产卡》记录清楚设备的基本配置。

(4)电脑部应该在验收后3个工作日内将电脑设备安装好所需的电脑软件,并关闭对外端口后,移交到使用部门,并在《电脑设备资产卡》上做好移交记录。

(5)电脑部应该做好电脑设备的“财产验收”、“财产移交”等事项。

(6)各部门电脑使用人员离职,电脑部应做好电脑设备的收回工作,检查硬件有无缺失,配件有无损坏等,和当事人做好移交工作,在《电脑设备资产卡》上做好移交记录。

(7)没有做好电脑设备移交的离职人员,行政部应不允许其离职。

(8)电脑设备回收后交由电脑部保管,电脑部应做好保管工作以备新进人员或其他岗位调用。

(9)电脑部回收电脑时应对电脑设备做好清理工作,包括硬件设备的清理以及电脑系统及资料的清理。

凡个人电脑上的资料应刻录成光盘保存半年,以备公司其他人员有需要时查阅。

(10)公司发放给各部门使用的电脑设备,由电脑设备的使用者负责保管资产,同时作为电脑设备的保管人,负责保管责任。

(11)所有电脑使用者都必须爱护使用,非指定人员未经许可不允许使用电脑。

(12)使用者必须保持设备及所在场所的环境的清洁,做好电脑设备的日常清洁,包括键盘、鼠标、机箱、显示器、电脑桌等。

(13)为避免电脑遭受病毒的侵袭,不允许在电脑上使用任何来历不明的软盘、光盘、U盘以及其他任何移动存储设备。

如有需要读取的资料,应交由电脑部负责。

(14)所有部门的电脑连接外部的端口都应该关闭(如:

USB,COM),个别因工作需要的,由领导审批,电脑部负责打开端口。

(15)任何人不得使用电脑玩游戏,听音乐,看电影,看小说,下载软件,写简历,编辑及制作、转发、存放与工作无关的资料。

(16)非电脑部人员严禁私自打开电脑机箱及更改其内的硬件设备。

(17)电脑出现故障,请及时联系电脑部,由电脑部负责维修,严禁私自动手维修。

(18)电脑部应该每天做好各部门电脑设备的检点工作,并在《电脑设备检查表》上做好电脑设备的异常、维修等记录。

3注意事项

(1)电脑使用者下班前一定要注意关闭电脑,以免停电给电脑造成伤害。

(2)凡由于违规操作造成电脑硬件损坏的,都要追究当事人的责任。

4附件

IT01-01《电脑设备资产卡》

IT01-02《电脑配置等级表》

IT01-03《电脑设备检查表》

IT01-04《电脑使用申请表》

执行日期:

2010-1-18

 

制定:

审核:

批准:

表格编号:

IT02-02

版本号:

1.0

域用户开户变更申请表

文件编号:

部门

日期

姓名

职位

英文名

英文名请尽量短少以便于记忆

申请理由

□新入职;□权限申请;□职务变更;□部门变更

详细说明

 

需求日期

需求时间

审核

核准

回执

用户名

密码

备注:

 

签名

日期

文件编号:

IT02

版本号:

1.0

局域网管理办法

1总则

1.1制定目的

(3)规范公司内部局域网管理。

(4)使公司网络使用更高效,故障率更低。

1.2适用范围

凡隶属本公司电脑及网络,悉依照本办法所规范之体制管理。

1.3权责单位

(3)电脑部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(4)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2局域网管理办法

(10)公司局域网采用的是树形网络结构,共分为三层。

所有主干交换机都放置在机房,服务器为第一层,各部门工作台位于网络的第二层,个别的工作台位于第三层。

公司所使用交换机都为普通三层交换机,最大网络连接数为三层。

具体网络结构请参照《网络结构图》

(11)公司网络采用域管理方式,所有用户都为域成员,由服务器统一进行资源分配以及各项服务、权限管理。

在域内,各部门为一个组别,具体用户都为各组别中成员。

(12)电脑部负责公司局域网的建设,管理及维护。

网点配置统一由电脑部负责配置。

(13)公司网络面板模块和水晶接头,都需按照国际标准568B来处理,不允许使用别的方式处理。

(14)任何部门及个人不得擅自拆装网络设备和网络线路,不得擅自更改网络设定的网络协议参数(如:

IP地址、网关、掩码等),不得擅自更改计算机名及电脑设置。

(15)公司局域网IP地址段从100.100.1.1—100.100.100.255,电脑部分配IP应严格按顺序来分配,以免造成IP地址浪费。

(16)网络结构原则上不允许随意变动,如因工作需要,需先请示总经理。

(17)所有ERP用户所使用电脑尽量连接到第一层交换机上,如果主交换机端口满负荷或距离太远,则连接到第二层交换机上,ERP用户电脑不允许连接到第三层交换机,以免造成网络卡死或网络堵塞,影响数据库读写速度。

(18)局域网内部邮箱是大家工作时内部通讯的工具,为了保障运行速度,服务器上划分的邮箱空间大小为每用户500M,用户在使用邮箱时,不要把邮件存放在服务器邮箱内,要在自己的电脑上建立好个人文件夹,用以存放邮件,过期无用的邮件请及时清理,如有比较重要的邮件资料,请整理好以文件方式存放到服务器的共享文件夹内。

(10)不得使用内部邮箱从事与工作无关的事情(如:

聊天,散播无关邮件等)。

(11)局域网内帐号的开户与注销由电脑部负责。

在新人员上岗,需要开户时应该由使用部门填写好《域用户开户变更申请表》经部门经理(主管)审核后交行政部核准,由行政部通知电脑部要开户的名称、部门、职务等详细信息。

电脑部开户的同时应分配好该帐户邮箱。

人员离职时,行政部应及时通知电脑部进行变更或注销。

《域用户开户变更申请表》由电脑部保存,以便查阅。

(12)各部门人员进行变更,用户所属的组别如有变动,需要修改域内组别和权限的,也应填写《域用户开户变更申请表》经部门主管审核后交行政部核准,由行政部通知电脑部变更。

3注意事项

(1)请大家定期清理自己的邮箱,以免由于邮箱过大造成邮箱登陆缓慢。

4附件

IT02-01《网络结构图》

IT02-02《域用户开户变更申请表》

 

执行日期:

2010-1-18

 

制定

审核:

批准:

表格编号:

IT03-01

版本号:

1.0

上网申请表

文件编号:

日期

部门

职务

姓名

电脑编号

详细描述上网原因(一定要写清楚)

 

审核

负责人核准

以下为电脑部填写

IP地址

MAC地址

备注:

 

签名

开通日期

注:

上网原因一定要详细写明,如不明者,不给予开通。

石狮市通达电器有限公司

表格编号:

IT02-01

版本号:

1.0

邮箱开户变更申请表

文件编号:

日期:

部门

电脑编号

姓名

联系方式

邮箱地址

@

申请理由

□新入职;□权限申请;□职务变更;□部门变更

详细说明

 

审核

核准

回执

用户名

密码

备注:

 

签名

日期

文件编号:

IT03

版本号:

1.0

互联网管理办法

1总则

1.1制定目的

(5)规范本公司互联网的管理。

(6)使公司互联网的使用更安全、高效,充分利用公司的互联网资源。

1.2适用范围

凡隶属本公司电脑上网,与外部网络的联系,悉依本办法执行。

1.3权责单位

(5)电脑部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(6)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2互联网管理办法

2.1互联网管理办法

(19)互联网的使用规范能够更好的使公司与外界沟通联络,不断的发挥公司信息化的作用。

公司工作人员有维护网络安全,保证网络正常运行的责任和义务。

(20)公司工作人员应自觉遵守国家有关法律,法规,严格执行安全保密制度。

不得利用互联网从事危害国家安全,泄露国家秘密等违法犯罪活动。

不得将公司内部信息随意公开。

(21)禁止登陆非法网站,浏览有碍社会治安和有伤社会风化的消息、图片等内容。

(22)工作人员在上网时,除非工作需要,否则不允许使用QQ、SKYPE、MSN等聊天软件,更不得私自通过其他途径或手段使用此类工具软件。

上班时间也不得利用互联网从事与工作无关的事务。

(23)为节省网络资源和防止病毒,工作人员不得在网上下载软件、小说、音乐、电影等;不得长时间、大流量的占用网络资源;不得使用BT或电驴等P2P类软件,违者电脑部有权关闭其上网权限,并上报总经理给予处罚。

(24)公司员工应该有相当强的保密意识,不允许将公司的机密资料以任何形式发布到互联网上,一经发现,立即上报总经理进行处罚,严重者公司将给予开除处分,并保留送交公安机关的权利。

(25)公司邮箱系统由公司各部门邮箱和所有人员邮箱组成,电脑部负责邮箱的维护、管理及申请和办理工作。

邮箱不得以他人用户帐号、密码登陆。

不得盗用他人邮箱发送邮件。

邮箱用户及密码必须保密。

(26)为避免病毒的入侵和传播,不要随便下载来历不明的网页、邮件及附件等。

通过互联网传送的文件,发件人应主动通过病毒扫描检查,确认安全后方可发送。

(27)上网人员需填写《上网申请表》,经过部门经理(主管)审核,总经理批准后交给电脑部。

(28)电脑部依据批准后的《上网申请表》指定专门的负责人员及专用电脑上网。

(29)电脑部应该做好《上网一览表》的登记以及更新,所有上网人员都应登记在册,以便查询。

(30)公司所用的即时通讯工具为MSN。

各使用人员的帐号统一由电脑部申请,电脑部应将其记录在《邮箱地址表》,以备查询。

3注意事项

上网查询资料如与公司文件资料整理录入有冲突时,以资料录入优先。

4附件

IT03-1《上网申请表》

IT03-2《上网一览表》

IT03-3《邮箱开户变更申请表》

IT03-4《邮箱地址表》

 

执行日期:

2009-04-07

 

制定:

审核:

批准:

文件编号:

IT04-01

版本号:

1.0

软件使用明细表

标准软件:

MicrosoftOfficeExcel2003简体中文版

MicrosoftOfficeWord2003简体中文版

MicrosoftOfficePowerPoint2003简体中文版

ACDSee5.0简体中文版

傲游Maxthon1.6.0build30标准版

Acrobat7.0PRO简体中文版

AutoCAD2004简体中文版

一键GHOST11.0Build硬盘版

WinRAR3.62简体中文版

万能五笔2.03.05.0830

智能ABC输入法

Foxmail6.0简体中文版

MSN7.5简体中文版

杀毒软件

 

其它按等级安装的软件:

等级

部门

职务

软件详细说明

1

所有

部门

董事长、董事、总经理(副)

用友ERPU870

2

所有

部门

工程师(助理)

Proe3.0简体中文版、Proe2004简体中文版、SolaWork2004简体中文版、UG2.0简体中文版

3

所有

部门

经理(副)

用友ERPU870

4

所有

部门

ERP输单员

用友ERPU870

5

所有

部门

打印文员

用友ERPU870

6

所有

部门

技术员(助理)

Proe2001简体中文版、Proe2004简体中文版、SolaWork2004简体中文版、UG2.0简体中文版

7

所有

部门

主管(副)

用友ERPU870

8

所有

部门

业务员(助理)

用友ERPU870

9

所有

部门

采购员、PC、文员

用友ERPU870

制定:

吕华

审核:

批准:

文件编号:

IT04-02

版本号:

1.0

软件安装使用申请表

文件编号:

部门

日期

姓名

电脑编号

软件名称

详细描述软件的用途

 

审核

批准

以下为电脑部填写

软件名称

语言及版本号

其它说明:

 

签名

开通日期

文件编号:

IT04

版本号:

1.0

软件使用管理办法

1总则

1.1制定目的

加强本公司内电脑软件的管理。

充分发挥其作用。

1.2适用范围

凡本公司电脑使用人员,悉依本办法执行。

1.3权责单位

(7)电脑组负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(8)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2软件使用管理办法

(31)电脑组负责电脑系统以及软件的安装,各部门电脑使用人员不得私自安装软件。

(32)各部门按工作岗位订制要安装的软件,工作上用不到的软件不允许安装,以保证电脑的运行速度。

(33)公司所有软件系统任何人都不得外借,不得安装任何游戏软件,不得随意安装和卸载设备的驱动程序。

(34)电脑组在电脑移交使用前应该把该电脑要使用的软件安装并调试好。

(35)各部门,各岗位电脑上所需的软件严格按照《软件使用明细表》来订制,个别因为工作需要,安装其他软件的应填写《软件安装使用申请表》由部门经理(主管)审核,并交总经理签字后再交由电脑组处理。

(36)《软件使用明细表》中的电脑等级,对应《EV01电脑配置管理办法》中《电脑配置等级表》。

(37)公司的ERP软件使用者在使用软件时应该做到不用的时候就退出,以免造成其他人因用户限制无法进入的情况。

(38)在电脑使用过程中,应该尽量避免少打开窗口,以免增加电脑负担,减慢电脑运行速度,不用的文件以及软件要关掉。

(39)电脑更换用户名后,电脑部应该严格按照《软件使用明细表》对应目前的使用人的职务进行安装、卸载软件。

3注意事项

(1)如公司没有所需软件,将统一由电脑部请购。

4附件

IT04-1《软件使用明细表》

IT04-2《软件安装使用申请表》

执行日期:

2010-1-18

制定:

审核:

批准:

表格编号:

IT05-01

版本号:

1.0

资料管理明细表

等级

部门

职务

服务器资料权限

1

所有

部门

董事长、董事、总经理(副)

所有文件所有权限

2

所有

部门

工程师(助理)

本部门工程资料的查看

3

所有

部门

经理(副)

本部门所有资料的查看

4

所有

部门

ERP输单员

5

所有

部门

打印文员

打印文件夹的查看及删除

6

所有

部门

技术员(助理)

7

所有

部门

主管(副)

本部门所有资料的查看

8

所有

部门

业务员(助理)

9

所有部门

文控

工程图纸的增加、制度的增加

10

所有

部门

采购员、PC、文员

制定:

吕华

审核:

批准:

文件编号:

IT05

版本号:

1.0

电脑资料管理办法

1总则

1.1制定目的

规范公司资讯管理,规范公司资料信息的使用,提高员工工作效率。

1.2适用范围

凡本公司电脑使用人员,悉依照本办法执行。

1.3权责单位

(9)电脑部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(10)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2电脑资料管理办法

(40)公司所有重要资料全部存放在服务器上,各部门通过用户权限访问。

(41)所有用户都必须保管好自己的密码。

不得告诉他人。

不得使用他人的用户访问服务器以及读写资料。

密码原则上3个月必须变更一次,密码长度不能小于6位。

(42)公司文员,组长,课长,经理使用电脑保存及访问资料须按公司制订的《资料管理明细表》严格规范操作。

(43)凡公司的公共资料都必须存放在服务器上,权限由领导审批后交由电脑部处理。

公司各部门资料存放在服务器上相应的部门文件夹内,需要和公司其他部门共享的资料都要存放在共享区的部门文件夹内,即时更新。

(44)个人电脑上的资料,重要的都要在服务器上做好备份,以免丢失找不回。

一般资料存放在个人电脑上,尽量减少服务器的负担。

(45)个人电脑上资料的存放必须存放在指定的分区,指定的文件夹中。

不能随意存放,不可私自增加或删除文件夹。

原则上所有个人资料都应该存放在非系统盘,一般都是D:

或E:

盘的个人文件夹内。

电脑部应该不定期对个人电脑上的资料进行检查,如发现有私自乱建文件夹、乱放文件者,可直接删除。

(10)工程图纸需新增时需将档案经部门经理(主管)确认后经文控负责新增。

(11)个人电脑原则上不允许私自设立共享文件夹,以避免资料丢失、病毒传播等危害。

如有需要共享的文件应放入服务器的共享文件夹内;如因特殊原因,必须在个人电脑上共享的文件,要以《申请表》方式写明原因、时间,由总经理批准后交电脑部处理并设置访问权限。

(12)公司管理制度的更新需有总经理批准后交由文控进行更新。

3注意事项

(1)凡是存放在服务器上的文件电脑部每个月都会有备份,如需查看自己的旧资料,可以找电脑部联系

4附件

IT05-01《资料管理明细表》

执行日期:

2007-06-07

制定:

审核:

批准:

文件编号:

IT06

版本号:

1.0

机房管理办法

1总则

1.1制定目的

规范公司机房管理以及网管相关工作。

1.2适用范围

公司网络机房以及

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