潍坊高新技术产业开发区.docx

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潍坊高新技术产业开发区

 

潍坊高新技术产业开发区

信息化与新兴产业发展办公室

2015年部门预算

 

 

目录

 

第一部分.概况

一.主要职能

第二部分.2015年部门预算表

一.2015年收支预算表

二.2015年财政拨款支出预算表

三.2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表

第三部分.2015年部门预算情况说明

 

第一部分

概况

 

一、主要职能

负责推进全区信息化建设,推进智慧高新建设,负责全区信息化建设项目的审批和综合协调;负责编制并组织实施全区新兴产业发展总体规划、发展战略和政策措施;论证和分析新兴产业和重点项目的科学性、可行性;分析调度全区新兴产业运行。

 

 

第二部分

2015年部门预算表

 

表1

2015年收支预算表

单位:

万元

收入

支出

项目

2015年预算

项目

2015年预算

财政拨款(补助)

577.93

科学技术支出

589.37

事业收入

 

 科技条件与服务

589.37

事业单位经营收入

 

  机构运行

69.05

其他收入

 

  技术创新服务体系

5.52

 

  科技条件专项

500.00

 

  其他科技条件与服务支出

14.80

 

 

商业服务业等支出

0.03

 

 

 旅游业管理与服务支出

0.03

  旅游行业业务管理

0.03

 

 

住房保障支出

2.96

 

 住房改革支出

2.96

  住房公积金

2.96

本年收入合计

577.93

 

本年支出合计

592.36

 

上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

附属单位上缴收入

上缴上级支出

上年结转

14.43

 

结转下年

 

收入总计

592.36

支出总计

592.36

 

表2

2015年财政拨款支出预算表

单位:

万元

科目编码

功能科目名称

2015年预算

合计

577.93

206

 

 

科学技术支出

574.97

 

05

 

 科技条件与服务

574.97

 

 

01 

  机构运行

62.05

 

 

02

  技术创新服务体系

2.00

 

 

03

  科技条件专项

500.00

 

 

99

  其他科技条件与服务支出

10.93

221

 

 

住房保障支出

2.96

 

02

 

 住房改革支出

2.96

 

 

01

  住房公积金

2.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表

单位:

万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行费

公务接待费

小计

购置费

运行维护费

6.47

0

6.27

0

6.27

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2015年部门预算情况说明

 

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊高新技术产业开发区信息化与新兴产业发展办公室的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行全区有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)收入预算为592.36万元,其中:

财政拨款577.93万元,上年结转14.43万元。

(二)支出预算为592.36万元,其中:

科学技术支出589.37万元,商业服务业等支出0.03万元,住房保障支出2.96万元。

三、财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为577.93万元,具体情况如下:

(一)科学技术科技条件与服务支出574.97万元,主要用于机构运行,技术创新服务体系,科技条件专项,其他科技条件与服务支出。

(二)住房保障住房改革支出2.96万元,用于单位为职工缴纳的住房公积金2.96万元。

四、财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2015年,通过财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共6.47万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。

包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费预算6.27万元。

用于现有存量公务用车燃油、维修、保险,以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等。

(三)公务接待费预算0.2万元。

包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

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