创业超市后台操作手册.docx

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创业超市后台操作手册

目录:

 

一、后台职责

1、后台定义

后台定义:

创业超市目前具有营销、领班、收银、人事、外宣五大部门,后台部门指的就是营销部。

后台部门的职责包括订货、进价谈判、收货、录货、退货、定价、数据备份、货物销售情况总结与商家结账等。

2、后台具体职责

(1)采购收货定价:

由领班、导购、收银、外宣协助制定货物的采购采购计划,并进行货物的采购与定价。

(2)商品售卖情况检查:

定期、不定期地查看商品的售卖情况、缺货情况、了解各种商品的保质期等。

对于需要退货的,则需要提前通知供货商,进行退货处理。

自购商品应提前列好清单交予学生助理进行采购安排。

(3)评估特价商品:

为了保证特价商品的定价是合理的,需要每天查看特价商品的售卖状况,并同时对特价商品做相应的评估。

(4)商家结账:

定期、不定期地清理供货商的相关单据,分类存档;保存好存单,并保证没有有随意涂改、伪造、丢失存单现象,为每月结账做好准备。

(5)平时任务交接:

后台人员之间上下班必须交接任务,做好工作登记,保证工作的延续开展。

除上课以外原则上不得请假,有事要说明并自己找好换班人员,后台有严重违纪者报学生处,并严肃处理。

(6)数据录入与修改:

商品进货时按照规范的操作流程进行数据的录入,进行调价、退货等操作时进行数据的修改,并登记自己的操作情况。

(7)日结与数据备份:

每天22点做好日结工作,备份日结数据,查看每日商品销售情况,结算小票交由收银负责人进行日结核对。

2、后台职员职责分工

1、后台职员权限分配管理

后台主要权限包括以下四个方面:

(1)删单和审核单据:

a.负责人:

店长

b.由于操作失误,进行“空进空退”来纠正错误,只有店长才有此权。

c.删单之前必须说明缘由,以保证删单后对系统数据没有影响。

d.其他超市职员不得有此权利。

(2)修改和建立商品档案:

a.负责人:

李光英

b.收货时有新品只能由该项负责人建档并录入,建档必须按照此规格“品牌+具体商品名称+规格+货号”。

c.负责人只能对命名有误的档案进行修改,或者完善档案。

d.除管理员其他人修改必须经过负责人同意审核。

(3)捆绑和促销:

a.负责人:

魏沁洲

b.负责卖场所有有“母条码”和“子条码”的商品组合,严格按照组合捆绑的规则捆绑。

c.对商家需要做特价或者“拉式促销”的产品进行特价促销,形式有“超量d.促销,时段促销,定量促销等”同时负责促销各项细则,对促销产品进行跟踪和利润分析,并作出总结。

e.除管理员外其他人操作必须经过负责人同意审核。

(4)调价:

a.负责人:

王敏魏沁洲

b.根据商家提前15天送来的合理调价单,对商品进行调价。

c.对自购或者上海文具等的部分商品价格不稳定的降价和提价,可以进行调价。

调价必须在备注项写明原因。

d.除管理员外其他人操作必须经过负责人同意审核。

(5)数据备份

a.负责人:

当日日结人员

b.每天进行数据备份,保存数据备份文件;

c.备份数据前检查数据是否存在数据异常,如有数据异常则应立即向上级进行反映,妥善解决对应问题;

d.至少保留最近一个星期的备份数据,每个月的盘点数据都需要进行保存,每个月至少保留一个文件的备份数据;

e.数据容量超出磁盘的容量时,应选择需要的文件进行刻盘,刻录的光盘贴上说明标签,并妥善保存记录在案。

注:

每项操作必须规范,做好备注或登记,写明原因,保证操作的规范性和正确性。

2、后台职员机动小组

(1)销售组:

(2)后勤组:

(3)结算组:

注:

人员按照工作任务多少进行分配

3、后台业务流程

1、采购收货管理操作流程

其具体的流程如下图,图1:

图1采购收货管理操作流程图

步骤一操作说明、要求与要领:

(1)超市后台职员收货必须参与,领班和导购协助。

保证一个商家收货过程至少三人参与。

(2)收货注意商品有无损坏是否有质量问题和保质期问题,核对实物与送货单据上的数量。

对于超市日常销售缓慢的货物,要尽量少收或不收,销售到一定时再定;对于超市卖场或仓库囤积有货物的,将根据实际情况确定是否收取货物或收取多少;

(3)有无本超市处于滞销状态的商品(如猪蹄、鸡腿等),如有,则应视超市库存和销售情况适量收取,切勿照单全收。

(4)单据更改或单据修改必须保证红色和白色两张单据凭证处理一致,并由后台人员和商家签字。

(5)点货结束确保无误,严格由后台职员,领班,等三人签字,有后台职员盖章处理,并进行录制。

步骤二操作说明、要求与要领:

(1)在收货之前根据最新更换的商家退货信息登记表,从三仓库找到退货商品,根据商品录入系统审核,打印后由商家签字。

(2)对于超市日常销售缓慢的货物,要尽量少收或不收,销售到一定时再定;对于超市卖场或仓库囤积有货物的,将根据实际情况确定是否收取货物或收取多少;

(3)退货保证退完,数量退准确,商品退对商家。

注意:

如要退货,打印出来的退货单必须让商家业务员或送货员签字(红色单据给商家,白色单据留作依据)。

步骤三操作说明、要求与要领:

(1)单据处理有两种,第一,换单。

盖好验收章的原始白单给商家,红单留由后台人员录货。

第二,直接录制,核对打印单据数量和金额与原始单,如一致则保存审核单据,处理打印单红单签字盖章给商家。

(2)收录商品过程中有如下情况:

a.新品:

食品必须商家递交该商品质检报告书经过店长批准方可录制,日用,日化等系列商品视情况而定,但必须做好每天的新品登记。

b.价格调整:

商家提前15天递交调价单,调价单必须盖有公司鲜章,方可调价。

c.换货:

条码一对一,数量相等。

d.赠品必须入库,采购录货是录为赠品。

e.两张单据金额,数量,改动,金额大小写,签字(三人),盖章要处理一致,处理完成及时放到对应商家袋子,未处理的单独放置。

(3)录货规则:

a.收货单据(一式两份):

在收货单据上,如果有未收的或没有全部收的货物,在相应处签上自己的名字(有相应金额变动的,也对应改变)。

b.金额:

金额必须同时有小写和大写(例如:

合计:

185.00元大写:

壹佰捌拾伍元整)

注意:

金额的书写规则,例如¥185.40元大写:

壹佰捌拾伍元四角整;¥185.45元大写:

壹佰捌拾伍元四角伍分

c.签字:

在收货单据上附上“款未付收货人:

王XX魏XX李XX”

注意:

必须三个人签字确认

d.盖章:

在所签的名字上盖上“商品已验收”章,切勿盖在金额上;如果商品已经录入系统,在单据上盖上“商品已录入”章。

如果商品未录入系统则不得盖录入章(录入章不得盖在商品上)。

e.单据:

超市实行换单制度,即供货商送货时,若在商品未录入之前商家就要离开,此时超市要留两联送货单中的“红单”,而商家只能带走已签字盖章的另一联。

反之,若已经录完货且两联录货单据也打印出来,则应在打印出来的红联单据上写上“款未付,换单人:

范XX(后台人员)”。

(备注:

在已经审核单子之后,除了红色或留作依据的单子之外,另一张送货单上可盖作废章;如没有红色单据,则不得盖作废章)

(4)样品录完后打印价签,放回卖场,值班领班方可安排人上货或者放置仓库。

2、零售管理

(1)捆绑:

由于商品有成分数量,为方便销售,保证库存正确,回馈顾客,把商品成分小条码与大条码做捆绑。

(如:

牛奶)

(2)促销价

a.特价:

出现特价的情况:

第一,商家主动供应特价。

第二,有特殊节庆或宣传需求,吸引顾客由店长和后台人员与商家协商。

注意:

商品特价,卖场已有该商品应以卖场商品数量进行补差,手写补差单或打印扣补单,单据必须由商家签字。

特价商品设置细则如下:

原此商品的进价(商品的原进价)与现此商品的进价差额(差额幅度比较大,现售价将低于原进价,即做特价)。

在此情况下我们制作补差价单,补差价单上应注明:

商家名称、商品(条码、品名等)、原进价、现进价、库存、应补差价金额、制单人签字、商家确认签字、日期;最后将补差价单放入对应商家的档案袋里。

计算方法:

(原此商品的进价-现此商品的进价)×现有库存

b.组合促销:

为达到吸引顾客,提高销售量,把两种商品进行捆绑组合销售,促销形式如上。

3、系统管理

(1)每人上班必须使用自己的操作号。

(2)不得对系统进行不规则的设置和改动。

(3)遇到系统故障和系统漏洞及时向店长反映,并及时联系软件公司的负责人。

(4)审核后的单据不得重复打印,遇到特殊情况与重新打印必须经过店长同意批准。

(5)做好电脑清洁和系统数据备份,并按规定每周对备份数据进行刻录。

4、结算管理

(1)结账方式:

月结

(2)结账时间:

每月二十五日(如果二十五日为周末,则结账时间顺延至下周星期一;如遇其他特殊情况需提前或延后结账时,后台人员应负责通知商家)

a.结账前准备

b.若结账时间因具体情况需改变,则至少提前一周打电话通知商家,务必准确无误;

c.至少提前一周开始与值班经理一起全面清理卖场中的临期、过期或滞销商品等,方便结账时退货;

d.至少提前一周开始整理商家的送货单据(对照管理系统中结算管理),查找其中有出入的地方(如单据放错了商家、遗失单据、处理不到位等情况),提前解决,并登记在《XX月商家结算单》里,保证结账顺利进行

e.结账时依据整理的结算单来判断该商家此次的结账金额,余下多少(不能一次性结完)。

(3)分别查看和核算每个商家每月结算的金额。

(4)结算后,整理结算单,统计最终结算金额。

4、后台职员培训与考核方案

1、选拔与培训

(1)向超市全体员工招聘,条件:

必须熟悉商品,熟练操作收银通过收银考核,熟悉后台基本业务知识,对后台工作充满热情,原则上能保证在后台工作一年以上。

(2)对报名人员进行培训,并安排一个周的学习时间,一周后进行书面面试和上机操作综合面试。

(3)通过面试有半个月的实习期,在此期间由老后台带领新后台上班,并进行相应培训。

一月后由店长以及指导老师考核。

2、考核

(1)采取末位淘汰制对后台人员业务素质的考核。

(2)对表现优秀的职员,采取公平,公正的原则推选“超市之星”

5、其它

1、盘点:

(1)盘点之前,做好盘点准备,提前打印日毛利汇总。

后台人员积极参与盘点。

盘点流程如下图2,日结流程图:

图2日结流程图

(2)日结流程:

a.“收银对账”。

点击“收银对账”,把一天的卖场销售情况记录在日结本上(如人民币:

4000元刷卡:

XXX应收款:

XXX购物券:

XXX等合计:

XXX)。

b.“日结”。

点击“日结”,出现日结界面,然后依次点击“数据日结”,再点击“是”,直到出现“数据日结已成功,请保存参数”,然后再点击“保存参数”,最后关闭该界面。

c.“备份”。

点击“数据库备份”,然后在出现的界面上点击“立即备份”,直到出现“数据备份已成功的界面”,然后方可关闭系统,关闭计算机。

每周对备份数据进行刻盘。

(3)后台盘点流程,如图3,后台盘点流程图:

图3后台盘点操作流程图

(4)流程说明:

a.定制盘点计划,确定盘点范围;

b.盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结;

c.盘点号申请,生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点的范围;

d.手工抄单盘点或用盘点机盘点;

e.盘点结束后,将盘点结果录入或导入“存货盘点单”中,存货盘点单保存后立即生效,结果可在盘点汇总报表中查询。

f.查看盘点汇总报表和盘点差异报表,查找差异原因,看是否有遗漏或错误,如果有,补存货盘点单;如果没有,进行差异处理;

g.在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进行比较,得出盈亏数量及盈亏金额,并决定是否用盘点差异更新库存。

h.盘点差异处理单审核后,库存改变(若选择“修改库存”),盘点批号状态为关闭,不允许新的录入选择这一批号,系统删除当前盘点批号对应的备份库存。

2、超市活动

后台全体人员积极参与超市9月迎新工作,运动会场外工作,店庆活动等。

3、例会制度

后台例会制度:

(1)后台例会时间:

每周的星期天晚上8点。

(2)后台例会地点:

创业超市三楼办公室

(3)简要后台例会制度:

a.每位后台人员不得无故缺席,如有特殊原因,必须附上创业超市请假条,由后台组长处理。

b.会议主持人轮流当班,在会议之前把会议内容发给各人员。

c.各人员必须认真做好会议准备,做工作汇报,提出自己的问题并且附上自己的解决方案,以供大家讨论。

d.会议期间,各人员必须认真做好会议记录,会后认真执行。

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