广宁红十字会部门决算公开.docx
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广宁红十字会部门决算公开
广宁县红十字会部门2016年决算公开
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分单位2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分单位2016年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广宁县红十字会单位概况
(一)部门主要职责
主要职责:
其主要职能是宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》,指导全县各级红十字会加强自身建设,组织建设和开展各项工作;开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,在医疗物资上对伤病人员和其他受害者进行救助;进行初级卫生救救护培训和卫生知识宣传,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;动员组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作;开展人道主义服务活动和红十字会青少年活动。
(二)机构设置
(1)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:
县红十字会内设机构1个,县红十字会机关下内设机构名称为广宁县红十字会办公室,机关事业编制5名;其中会长1名(由县政府领导兼任),常务副会长(兼秘书长)1名(副科级),办公室主任1名(正股级)。
直属事业机构1个,名称为广宁县备灾救灾中心(股级),不独立核算;备灾救灾中心事业编制2,设主任1名(股级)。
第二部分广宁县红十字会2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
广宁县红十字会
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
57.41
一、一般公共服务支出
14
3.71
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
0.19
六、科学技术支出
19
七、文化体育和传媒支出
20
八、社会保障和就业支出
21
48.81
九、医疗卫生与计划生育支出
22
2.15
十、节能环保支出
23
十一、城乡社区支出
24
十二、农林水支出
25
十三、交通运输支出
26
十四、资源勘探信息等支出
27
十五、商业服务业等支出
28
十六、金融支出
29
十七、国土海洋气象等支出
30
十八、住房保障支出
31
2.93
十九、粮油物资储备支出
32
本年收入合计
7
57.6
本年支出合计
32
57.6
用事业基金弥补收支差额
8
结余分配
33
年初结转和结余
9
年末结转和结余
34
总计
10
57.6
总计
35
57.6
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表
公开02表
部门:
广宁县红十字会
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
57.6
57.41
0.19
201
一般公共服务支出
3.71
3.71
20199
其他一般公共服务支出
3.71
3.71
2019999
其他一般公共服务支出
3.71
3.71
208
社会保障和就业支出
48.81
48.62
0.19
20808
抚恤
0.64
0.64
2080801
死亡抚恤
0.64
0.64
20816
红十字事业
48.17
47.98
0.19
2081601
行政运行
48.17
47.98
0.19
210
医疗卫生与计划生育支出
2.15
2.15
21005
医疗保障
2.15
2.15
2100502
事业单位医疗
2.15
2.15
221
住房保障支出
2.93
2.93
22102
住房改革支出
2.93
2.93
2210201
住房公积金
2.93
2.93
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
支出决算表
公开03表
部门:
广宁县红十字会单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
57.6
57.6
201
一般公共服务支出
3.71
3.71
20199
其他一般公共服务支出
3.71
3.71
2019999
其他一般公共服务支出
3.71
3.71
208
社会保障和就业支出
48.81
48.81
20808
抚恤
0.64
0.64
2080801
死亡抚恤
0.64
0.64
20816
红十字事业
48.17
48.17
2081601
行政运行
48.17
48.17
210
医疗卫生与计划生育支出
2.15
2.15
21005
医疗保障
2.15
2.15
2100502
事业单位医疗
2.15
2.15
221
住房保障支出
2.93
2.93
22102
住房改革支出
2.93
2.93
2210201
住房公积金
2.93
2.93
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
广宁县红十字会单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
57.41
一、一般公共服务支出
15
3.71
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、文化体育和传媒支出
21
8
八、社会保障和就业支出
22
48.62
九、医疗卫生与计划生育支出
23
2.15
十、节能环保支出
24
十一、城乡社区支出
25
十二、农林水支出
26
十三、交通运输支出
27
十四、资源勘探信息等支出
28
十五、商业服务业等支出
29
十六、金融支出
30
十七、国土海洋气象等支出
31
十八、住房保障支出
32
2.93
十九、粮油物资储备支出
33
本年收入合计
9
57.41
本年支出合计
34
57.41
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
35
一般公共预算财政拨款
11
36
政府性基金预算财政拨款
12
37
13
38
总计
14
57.41
总计
39
57.41
注:
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
广宁县红十字会
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
57.41
57.41
201
一般公共服务支出
3.71
3.71
20199
其他一般公共服务支出
3.71
3.71
2019999
其他一般公共服务支出
3.71
3.71
208
社会保障和就业支出
48.62
48.62
20808
抚恤
0.64
0.64
2080801
死亡抚恤
0.64
0.64
20816
红十字事业
47.98
47.98
2081601
行政运行
47.98
47.98
210
医疗卫生与计划生育支出
2.15
2.15
21005
医疗保障
2.15
2.15
2100502
事业单位医疗
2.15
2.15
221
住房保障支出
2.93
2.93
22102
住房改革支出
2.93
2.93
2210201
住房公积金
2.93
2.93
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
广宁县红十字会单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
36.75
302
商品和服务支出
9.38
30101
基本工资
12.67
30201
办公费
1.15
30102
津贴补贴
12.65
30202
印刷费
0.42
30103
奖金
4.65
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
2.15
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
0.14
30107
绩效工资
1.54
30206
电费
0.12
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.41
30109
职业年金缴费
0.66
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
2.43
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
10.8
30211
差旅费
0.27
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
3.71
30213
维修(护)费
0.26
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
0.64
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
1.15
30307
医疗费
0.41
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
1.6
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
0.05
30311
住房公积金
2.93
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
0.51
30313
购房补贴
1.46
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
1.69
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.05
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
3.21
310
其他资本性支出
0.48
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
0.18
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
0.3
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计47.55
公用经费合计9.85
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
广宁县红十字会
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.9
0
0
0
0
1.9
1.18
0
0
0
0
1.18
注:
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。
7栏=(8+9+12)栏。
9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
广宁县红十字会
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
第三部分广宁县红十字会2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
(一)年度收入总体情况
广宁县红十字会2016年度总收入57.6万元,其中本年收入57.6万元。
具体情况如下:
1.财政拨款收入57.41万元,比上年决算数增加14.62万元,增长34%。
主要原因人员经费调资增加。
2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平,无增减变化和原因。
)
3.事业收入0万元,与上年决算数持平,无增减变化和原因。
)
4.经营收入0万元,经营收入0万元,与上年决算数持平,无增减变化和原因。
)
5.其他收入0.19万元,比上年决算数减少0.4万元,下降67%。
主要原因:
捐赠收入减少。
(二)年度支出总体情况
广宁县红十字会2016年度总支出57.6万元,其中本年支出57.6万元。
具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出3.71万元,主要用于退休干部工资经费支出。
比上年决算数增加0.19万元,增长5%,主要原因是人员经费调资。
2.社会保障和就业支出48.81万元,其中主要支出:
死亡抚恤0.64万元;行政运行支出48.17万元;,比上年决算数增加13.64万元,增长38%,主要原因是人员工资经费增资。
3.医疗卫生与计划生育支出2.15万元,主要支出有事业单位医疗支出2.15,比上年决算数增加0.02万元,增长1%,主要原因是人员缴费工资基数增加。
4.住房保障支出2.93万元,主要支出有住房公积金支出2.93,比上年决算数增加0.96万元,增长48%,主要原因是人员工资缴存基数及比例增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
广宁县红十字会2016年度财政拨款收入合计57.41元。
其中:
一般公共预算财政拨款收入57.41万元,比年初预算数增加10.77万元,增长23%;主要原因是人员工资经费增资;
政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平,没有增减变化和原因。
(二)2016年度财政拨款支出说明
广宁县红十字会2016年度财政拨款支出合计57.41万元。
其中:
一般公共预算财政拨款支出57.41万元,比年初预算数增加10.77万元,增长23%;主要原因是人员工资经费增资;
政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预