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网络安全检查材料

 

网络安全检查材料

(2015年)

 

单位:

(签章)

联系人:

联系电话:

 

填表说明

一、如实认真填写各表各项内容。

二、表一至表三一并装订。

如不够填写,可自行复制增补。

三、网络安全检查总结附在本材料末,统一装订后上交。

四、涉密信息系统不在此次调查范围内。

 

表一:

网站安全情况自查表

一、网站的基本情况

网站中文名

 

IP地址

 

网址

 

网站责任单位

 

网站运行单位

 

网站责任单位负责

人及职务

 

联系电话

 

网站运行安全责任人及职务

 

联系电话

 

网站责任单位

所在地

 

工信部ICP备案号

 

国际联网备案号

 

隶属关系

□中央□省(自治区、直辖市)□地(区、市、州、盟)

□县(区、市、旗)□其他_____

单位类型

□政府机关□事业单位□国企

□互联网□其他_____

行业类别

如:

财政(根据等级保护备案表行业分类划分)

等级保护定级备案

□二级□三级□四级□未定级

等级测评

□已开展□未开展

网站安全责任书

□已签订□未签订

网站服务栏目

□新闻发布□政策宣传□事项办理□论坛□即时通信

□电子邮件□留言版□政务公开□其他_____

二、网站安全保护情况

1

网站安全责任部门和安全责任人落实情况

是否落实了单位网站安全责任部门?

□是□否

是否落实了单位网站安全责任人?

□是□否

2

主要领导对网站网络安全工作的重视情况

是否将网站安全工作的执行情况纳入到年度考核指标?

□是□否

开展网站安全工作的经费是否纳入年度预算?

□是□否

3

单位网站网络安全责任制落实情况

是否明确了网站建设单位、运维单位和内容更新单位等部门的责任?

□是□否

是否对发生的网站安全事件(事故)按照安全责任制进行追责?

□是□否

4

关键岗位人员配备情况

是否有明确的安全管理员,并签订保密协议?

□是□否

是否有内容管理员,并签订保密协议?

□是□否

5

网站定级备案执行情况

单位网站是否确定了安全保护等级?

□是□否

单位网站是否按要求到公安机关进行了备案?

□是□否

6

网站等级测评情况

是否从《全国信息安全等级保护测评机构推荐目录》中选择测评机构开展等级测评?

□是□否

是否对网站系统定期进行安全测评?

□是□否

是否对网站系统进行了外部渗透测试?

□是□否

是否根据测评和渗透测试结果对网站进行安全加固改造?

□是□否

7

安全事件报告处置

是否制定网站安全事件(事故)报告制度?

□是□否

发生网站安全事件(事故)是否向属地公安机关报告?

□是□否

是否有完整网站安全事件处置记录?

□是□否

是否按照要求保留网站完整日志?

□是□否

8

开展网站安全监测和预警情况

本单位是否开展日常网站安全监测?

□是□否

是否有网站安全监测记录?

□是□否

是否有网站安全预警和处理记录?

□是□否

9

网站内容管理

是否制定网站内容发布管理制度?

□是□否

是否制定网站内容发布流程?

□是□否

10

应急预案的制定、演练和完善情况

是否有应急预案,并有相应的预案文档?

□是□否

是否有应急保障队伍并有人员联系方式?

□是□否

是否定期应急演练并有应急演练的文档记录?

□是□否

是否根据演练结果对应急预案进行完善?

□是□否

11

机房安全管理制度执行情况

本单位机房进出人员管理是否按照制度执行,并有详细记录?

□是□否

本单位机房日常监控是否按照制度执行,并有监控记录?

□是□否

12

网络安全检查情况

是否有网站安全自查工作总结报告?

□是□否

13

网站交互式栏目信息巡查情况

单位网站是否有交互式栏目?

□是□否

是否有专人负责网站交互式栏目信息巡查?

□是□否

14

网络边界安全防护设备情况

是否部署防火墙?

□是□否

是否对外屏蔽了不必要的服务/端口?

□是□否

是否部署入侵检测(防护)设备?

□是□否

是否部署防病毒网关?

□是□否

是否部署抗拒绝服务攻击设备?

□是□否

是否部署Web应用防火墙?

□是□否

是否部署设备?

□是□否

15

网页防篡改措施

是否定期对网站文件进行检测?

□是□否

是否采取网页防篡改措施?

□是□否

16

漏洞扫描措施及修复升级情况

是否进行过系统层漏洞扫描,并有详细记录?

□是□否

是否进行过应用层漏洞扫描,并有详细记录?

□是□否

发现的漏洞是否及时修复?

□是□否

17

网站恶意代码防护

是否有网页挂马检测系统?

□是□否

18

网站内容安全防护措施

内容编辑、审核及发布权限是否分离?

□是□否

关键信息发布是否多级审核?

□是□否

网站发布内容是否过滤?

□是□否

19

管理终端安全防护措施

是否有控制措施(如地址绑定,网络接入控制等)?

□是□否

20

网站后台管理系统防护措施

是否对网站后台管理系统的接口进行隐藏?

□是□否

网站后台管理系统登录是否采取验证机制?

□是□否

是否对网站后台管理系统的登录失败尝试次数进行限制?

□是□否

是否对网站后台管理系统的用户口令复杂度进行强度限制?

□是□否

21

主要设备可用性

网站服务器和数据库服务器是否双机热备?

□是□否

网站服务器和数据库服务器是否采用冷备方式?

□是□否

22

网站前、后台系统隔离情况

是否采用逻辑隔离?

□是□否

23

网站应用远程管理情况

是否不允许远程管理网站的应用?

□是□否

应用远程管理时是否采用加密通道?

□是□否

24

网站内容远程维护情况

是否不允许远程维护网站内容?

□是□否

网站内容远程维护时是否采用加密通道?

□是□否

25

网站服务器操作系统安全措施

网站服务器操作系统安全补丁是否及时更新?

□是□否

网站服务器操作系统是否存在弱口令?

□是□否

网站服务器操作系统是否共用同一管理口令?

□是□否

26

网站服务器数据库安全措施

网站服务器数据库是否存在弱口令?

□是□否

网站服务器数据库是否共用同一管理口令?

□是□否

27

网站服务器中间件安全措施

网站服务器中间件管理界面是否允许外部访问?

□是□否

网站服务器中间件是否存在弱口令?

□是□否

网站服务器中间件是否共用同一管理口令?

□是□否

表二:

信息系统运营使用单位填写

一、信息系统运营使用单位基本情况

单位名称

单位地址

网络安全分管领导

姓名

职务/职称

网络安全责任部门

责任部门负责人

姓名

职务/职称

办公电话

移动电话

责任部门联系人

姓名

职务/职称

办公电话

移动电话

单位信息系统

总数

第四级系统数

第三级系统数

第二级系统数

未定级系统数

单位信息系统

等级测评总数

第四级系统数

第三级系统数

第二级系统数

未定级系统数

单位信息系统

安全建设整改总数

第四级系统数

第三级系统数

第二级系统数

未定级系统数

单位信息系统

安全自查总数

第四级系统数

第三级系统数

第二级系统数

未定级系统数

二、信息系统运营使用单位等级保护工作情况

1、单位信息安全等级保护工作的组织领导情况

(重点包括:

单位网络安全领导机构或信息安全等级保护工作领导机构成立情况;单位网络安全或信息安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况;单位信息安全等级保护工作部署情况等。

 

2、单位对信息安全等级保护工作的重视情况

(重点包括:

单位信息安全等级保护工作年度考核情况;单位组织开展网络安全自查情况;单位网络安全工作经费是否纳入年度预算?

单位网络安全工作的经费约占单位信息化建设经费的百分比情况等。

 

3、单位网络安全责任追究制度执行情况

(重点包括:

是否建立了单位网络安全责任追究制度?

是否依据责任追究制度对单位发生的网络安全事件(事故)进行追责等情况。

 

4、单位信息系统定级备案工作情况

(重点包括:

单位信息系统是否全部定级备案?

单位系统调整是否及时进行备案变更?

单位新建信息系统是否落实定级备案等工作。

 

5、单位信息系统安全测评和安全建设整改工作情况

(重点包括:

单位信息系统安全检测和整改经费落实情况;单位信息系统恶意代码扫描、渗透性测试、等级测评和风险评估的安全检测情况;信息系统安全建设整改方案制定和实施情况;单位网络安全保护状况的了解掌握等情况。

 

6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况

(重点包括:

单位信息系统建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落实情况;单位人员管理,信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况;管理制度的监督保障和运行情况等。

 

7、单位重要数据的保护情况

(重点包括:

单位数据中心建设情况;单位重要数据存储和安全保护情况;单位重要数据备份恢复情况,单位重要数据存储和应用是否由社会第三方提供?

提供服务单位的具体情况等)

 

8、单位网络安全监测和预警情况

(重点包括:

单位开展日常网络安全监测情况;单位网络安全监测技术手段建设情况;单位网络安全预警工作情况等。

 

9、单位网络安全应急预案和演练情况

(重点包括:

是否制定了单位网络安全预案?

单位网络安全预案是否进行了演练?

是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况。

 

10、单位网络安全事件(事故)的处置情况

(重点包括:

是否明确了单位网络安全事件(事故)发现、报告和处置流程?

年内是否发生重大网络安全事件(事故)?

是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。

 

11、单位信息技术产品、服务国产化情况

(重点包括:

单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化比率情况;单位网络安全设备的国产化比率情况;单位信息技术产品国产化替换工作计划情况;单位新建信息系统是否采用国产化设备;单位信息安全服务情况等。

 

 

12、单位网络安全宣传培训情况

(重点包括:

单位组织开展网络安全宣传教育情况;单位组织开展网络安全岗位培训和网络安全员培训等情况。

 

表三:

网络安全自查评分表

评估指标

评价要素

权重W

考核内容

评分标准(P为量化值)

计分

(P*W)

备注

规章制度

管理机制

9

建立管理机制,涵盖人员管理、硬件设备资产管理、软件系统项目管理、外包服务管理、机房安全管理、教育培训管理等方面。

规章制度以单位名义正式发文。

1、制度完善的0.6分;制度不完善的0.3分;无相关制度的0分;

2、明确发文的0.4分,否则0分

组织管理

分管领导

3

明确单位信息化和网络安全管理的领导。

有明确领导,且与备案一致的1分;有明确领导,但与备案不一致的0.5分;无明确领导的0分

信息安全员

4

明确信息安全员,责任到人;

信息安全员变动时,将变更情况及时联系信息中心进行调整,保证在各种情况下能及时取得联系。

1、有明确信息安全员,且与备案一致的1分;有明确信息安全员,但与备案不一致的0.5分;无明确信息安全员的0分;

2、工作中无法联系到信息安全员时,每次扣0.2分,扣完为止

意识教育

3

每年度组织召开专题会议、教育活动,或者作出相关批示。

有活动纪要或批示文件的1分,否则0分

机房管理

基础环境

4

1、建有独立机房的单位,机房应具备防盗、防火防水防潮、温湿度控制、备用电力供应等安全措施;

2、委托第三方管理服务器的单位,应签订服务协议或合同,明确服务内容;

3、无独立机房的单位,不考察此项

1、建有机房的进行实地考察,设备设施完善的1分,不全的0.5分,无相应设备的0分;

2、委托第三方的进行材料审核,材料齐全且服务内容满足要求的1分,服务内容有欠缺的0.5分;无材料的0分

3、无机房的该项为0分

出入控制

3

机房配备门禁系统或专人值守,建立人员进出机房的记录台账,记录详细的时间、人员和事由。

建有台账的1分,否则0分;无机房的该项为0分

备案审核

4

机房出现重大变更事项时需报领导小组办公室备案,例如机房扩建、迁移、机房取消归并至其他地方、新建机房。

结合备案情况核查,情况相符的1分,不符的0分

备用机房

(加分项)

建有备用机房且保障正常运转的,可额外加分。

有备用机房且正常运转的,在总分基础上另加3分

硬件资产

(主要针对服务器、存储设备和网络设备)

责任落实

2

有明确的资产负责人,熟悉掌握单位的资产情况。

有明确的负责人,熟悉具体情况,1分;有明确负责人,不熟悉具体情况,0.5分;无明确责任人,0分

运行维护

1

明确具体的运维人员;委托专业外包服务公司管理的,有签订的服务协议或合同,明确服务内容。

自主运维的,有明确责任人1分,否则0分;委托外包服务的,有相关协议的1分,否则0分

建立台账

10

明确记录资产从购买、使用、更新、维修、到报废全生命周期的各个环节,包括时间、地点、责任人、具体内容等信息台账记录。

有资产过程管理台账的1分;台账内容不全或与实际不符0.5分,无台账记录0分

备案审核

4

升级和新增的机房服务器、存储设备、网络设备等硬件,向局领导小组办公室备案、审核。

结合备案情况清点核查,情况相符的1分,不符的0分

信息系统

风险评估与等级保护

2

按《江苏省信息化条例》(江苏省人大常委会第90号文)要求,对信息系统实行信息安全等级保护,定期进行信息安全风险评估。

1、等级保护定级备案的0.5分,备案不全的0分

2、有风险评估记录的0.5分,否则0分

按照条例共分为五个等级

备份管理

3

建立重要信息系统和数据库的备份机制,记录定期备份的具体情况。

包括备份时间、备份内容、操作人等。

建有完善的备份机制,有定期备份台账的1分;备份机制不完善或者备份工作滞后的0.5分;不进行备份管理的0分。

运行维护

6

每个项目有明确的负责人,与开发单位签有合同,明确服务内容。

负责人和开发单位共同负责软件系统的运行和维护,定期记录重要信息系统的运行情况,若发生重大问题,需要记录原因和处理情况,以及有关操作人员等信息。

1、有明确项目负责人和开发合同的0.3分,只有负责人或只有合同0.1分,否则0分;2、有运行维护记录台账的0.7分,否则0分

安全防护

4

保障系统和数据的安全访问,尤其是信息系统和数据涉密的,应采取访问权限控制、加密、或网络控制等措施。

有安全防护措施的1分,否则0分

门户网站

5

针对门户网站,需要采取防止恶意篡改、抗拒服务攻击措施。

有防护措施的1分,否则0分

备案审核

4

所有新建和升级的软件系统,以及内容发生重大变更的,向局领导小组办公室备案、审核。

结合备案情况核查,情况相符的1分,不符的0分

安全管理

网络安全

5

根据日常办公和信息化系统运行情况,采取相应的网络安全措施,部署交换机、路由器、防火墙、防病毒网关、入侵检测系统等。

部署防火墙0.3分,交换机0.2分,入侵检测系统0.2分,路由器0.2分,其他设备0.1分,累计加分

设备安全

4

安装防病毒软件,定期更新病毒库;定期更新服务器操作系统补丁。

有防病毒软件的0.3分,定期更新病毒库的0.3分,定期更新服务器操作系统补丁的0.4分,累计加分

漏洞扫描

2

定期对服务器、存储设备、网络设备进行漏洞扫描,建立扫描结果台账。

有台账记录的1分,否则0分

口令保护

2

配置服务器、存储设备、网络设备的口令。

得分为配置了口令的设备比率

应急管理

应急预案

4

制定本单位级网络安全事件应急预案和重要信息系统突发事故的专项应急预案,尤其是门户网站异常情况的应急措施。

1、有本单位级预案的0.5分,否则0分;

2、有专项预案的0.5分;否则0分

应急资源

1

制定应急技术支援队伍,配备必要的备件等物资。

有应急资源的1分,否则0分

事件处理

4

突发重大网络安全事件(包括机房、软硬件、网络等)并造成不良影响的,及时报局领导小组办公室备案,记录处理过程和发生原因,建立台账。

有台账记录的1分,没有发生事件的1分;发生事件但无台账记录的0分;有重大事件但是未备案的,在该项分上每次扣0.3分

教育培训

专业培训

3

组织相关人员参加全市统一组织的管理人员和技术人员专业培训。

有参加培训记录的1分,否则0分

人员资质

1

信息安全员持证上岗。

有相关证书的1分,否则0分

整改落实

落实情况

3

针对前一次检查出的问题,核查整改落实的情况,重复出现的问题,存在无法解决的需给出明确的原因,否则,按照没有落实进行扣分处理。

检查问题全部整改的1分,有问题未落实的每条扣0.1分,扣完为止

合计

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