企业三级计量保证体系确认.docx

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企业三级计量保证体系确认

企业三级计量保证体系确认

考核报告

 

申报单位名称:

 

广东省质量技术监督局编印

二级计量保证体系会议程序工作安排

1、会议签到(双方)

2、企业介绍出席人员及企业汇报计量管理工作情况

3、介绍评审组成员及评审组分工

4、现场评审(引导员引路)

5、评审组开会

6、与企业领导交换意见

 

-1-

现场确认评审计划

企业名称

评审类别

□初次评审□复评审□监督评审

评审依据

1、《计量法》

2、GB/T19022.1(idt:

ISO10012-1)

3、三级计量保证体系确认要求

4、其它:

评审

范围

三级确认评审工作日程安排

日期

时间

工作内容

审核员

备注

作息

时间

上午:

下午:

早餐:

午餐:

晚餐:

 

-2-

会议签到表

企业名称

会议名称

企业三级计量保证体系确认首次会议

地点

会议日期

评审组长

企业负责人

参加人员名单

评审组

企业

职位

签名

职务

签名

评审组长

企业法人代表

评审员

评审员

评审员

技术专家

技术专家

特邀人员

特邀人员

 

-3-

计量保证体系确认评审报告

1、概况

1.1负责组织评审单位名称:

评审时间:

评审组组长姓名:

评审员姓名:

评审员证号:

评审员证号:

1.2企业名称:

(章)代码:

法定代表人:

职务:

地址:

电话:

传真:

邮编:

1.3企业人数:

上年度销售(经营)额:

上年利税:

1.4企业主要产品或经营范围:

1.5企业申请评审范围:

1.6企业计量管理机构名称:

负责人:

职务:

电话:

企业专职计量人数:

企业测量检测设备总台件数:

1.8企业计量保证体系文件目录表

文件编号

文件名称

备注

1

2

3

4

5

申请表

计量管理手册(文件汇编)

计量管理程序文件

计量检测设备概况

企业内部审核纪录

-4-

2、计量保证体系文件的符合性确认

序号

审核内容

结论

符合

不符合

备注

1

计量管理制度

1.1

计量管理机构及人员职责

1.2

计量器具采购、入库流转制度

1.3

计量器具周期检定校准制度

1.4

计量器具使用、维护、保养制度

1.5

产品计量检测管理制度

1.6

计量内部监督检查制度

2

技术文件

2.1

产品技术标准

计量技术文件

 

-5-

3、计量体系程序文件评审结果

序号

确认项目

结论

符合

次要

不符合

主要

不符合

暂不

符合

备注

1

计量管理

1.1

法制计量管理

1.1.1

各类人员是否学习、了解计量法

1.1.2

计量法的各项要求是否贯彻实施

1.2

计量组织

1.2.1

是否有主管计量的领导,并履行职责

1.2.2

是否有归口管理计量的部门领导,并履行职责

1.2.3

是否有专(兼)职计量人员,并履行职责

1.3

计量制度

1.3.1

各项计量制度是否有效执行

1.4

计量人员

1.4.1

计量人员是否取得相应资格

1.4.2

计量人员是否进行继续培训

2

计量单位

2.1

文件、报表是否采用法定计量单位

2.2

计量器具是否采用法定计量单位

3

计量器具

3.1

工艺控制用计量器具的配备是否符合要求

3.2

产品检测用计量器具的配备是否符合要求

3.3

经营、能源管理用计量器具的配备是否符合要求

4

计量检测

4.1

工艺控制计量检测是否执行

4.2

产品质量计量检测是否执行

4.3

经营、能源管理计量检测是否执行

5

各类检定

5.1

是否编制了计量器具台帐

5.2

是否统一安排了周期检定

5.3

最高计量标准是否申报并执行强检

5.4

计量器具是否有检定标志

5.5

检定标志与实际状态是否相符

 

-6-

 

整改措施

企业的整改措施及预计完成时间:

 

企业代表:

(签字)日期:

经三级计量保证体系确认考核整改的报告:

 

评审组对企业整改措施的确认意见:

 

评审组组长:

(签字)日期:

-7-

主管人

审核

意见

 

主管人签字:

日期:

主管

部门

科领导

审查

意见

 

科领导签字:

主管科(章)日期:

主管

机关

负责人

审批

意见

 

主管局领导签字:

审批机关(章)日期:

确认

证书

编号

 

-8-

评审员签字

姓名

单位

电话

 

-9-

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