企业计量合格确认Word下载.docx

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计 量

人员数

负责人

职  务

联系电话

计量标准

项目数

校准项目数

计量器具

台件数

强制检定台件数

已获得计量水平称号

申请单位领导意见:

签字:

     (公章)  年  月  日

受理单位意见:

审批单位意见:

1.概况

1.1 负责评审单位名称:

评审组长姓名:

          评审日期:

1.2 被评审单位名称:

详 细 地 址:

电 话:

        传真:

         邮编:

联系人:

        职务:

1.3 企业职工总数:

1.4 企业申请的确认范围:

1.5 企业的主要产品或经营范围:

获过何奖:

1.6 评审前企业获过的计量水平称号:

1.7 企业计量管理机构名称:

负责人:

       职务:

      电话:

企业专职计量人员数:

企业计量检测设备总数:

1.8 评审依据:

2

能源计量审核情况表

企业名称

年消耗能源(万吨标准煤)

部位

用能单位

主要次级

主要用能单位

能源计量器具抽查数量

(台、件)

能源计量器具配备率(%)

配备率是否符合要求

准确度等级是否符合要求

审核情况说明

能源种类及

占总消耗比例

%

能源计量器具配备及检测情况

名称

应配

实配

配备率

检测率

主要能源配备

与检测情况

主要用能设备

备注

审核组长(签名)        受审核方代表(签名)     

日期:

              日期:

3.考核标准与企业文件对照检查表

考核标准条款

企业文件条款及名称

认证记录

3.1.1计量单位

3.1.2计量人员

3.1.3计量标准

3.1.4强制检定

3.1.5特定要求

3.2.1工艺过程控制

3.2.2质量检测控制

3.2.3环境监测

3.2.4安全管理监测

3.2.5能源管理要求

3.2.6经营管理要求

3.3.1管理职责

3.3.2质量目标

3.3.3管理评审

3.4.1管理手册或程序文件

3.4.2人员职责

3.4.3能力与培训

3.4.4记录

3.4.5标识

3.4.6测量设备

3.4.7环境条件

3.4.8外部供方

3.5.1计量确认及确认间隔

3.5.2计量检定及溯源

3.5.3测量过程控制

3.6.1审核和监视

3.6.2不合格测量设备

3.6.3纠正措施

3.6.4预防措施

4.确认过程简述

5.确认情况汇总表

类别

实施情况

3.1

﹡3.1.4强制检定

3.2

3.3

﹡3.3.1管理职责

3.4

﹡3.4.7环境条件

3.5

计量

确认

测量过程

﹡3.5.2计量检定及溯源

3.6

6.不符合项目汇总表

评审员号

不符合项目内容摘要

不符合报告编号

企业负责人签字:

          评审组长签字:

7.           不符合项报告

编号NO:

部门:

被审核单位名称:

不符合情况记录:

       (被审核方代表) 同意上述观察结果是:

次要/主要不符合项

       (审核员)    依据    标准第  款  项。

企业的整改措施及完成日期:

      日期:

(被审核方代表)

上述纠正措施被确认为可行和有效   签字:

(审核员)

8. 评审组结论意见

评审组长(签字):

9. 其它需要说明事宜

10. 负责确认单位意见

     年   月   日

11. 审 批 意 见

评  审  员  签  字

姓  名

单   位

职 称

(职务)

评审员

号 码

电  话

备 用 填 写 内 容

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