费用报销制度-Word格式文档下载.doc

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5出差规定

5.1出差人员必须事先填写《出差申请单》,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。

5.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款审批单”,列明借款金额及用途,预计还款报销日期,由部门负责人签字、分管领导审批,经财务负责人审核后方可借款。

5.3出差人员返回公司后,应及时就出差完成情况向分管领导汇报。

5.4出差人员凭“出差申请单”和提供真实发票以及住宿清单等明细的原始凭证,参照公司相关费用标准,经审核后报销差旅费。

5.5凡与出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。

5.6出差返回公司应在本月内报账,未于本月内报销者(费用报销期限为每月的25日,即当月25日前必须提交上月25日以后产生的差旅费用),财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回,待其报支时,再行核付。

5.7出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由分管主管及经理向领导申请特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究相关人员的责任。

5.8出差员工完成任务后,应立即返回公司,不得借故逗留或办理私事。

5.9如因个人原因确需额外逗留的,应提前办理休假手续,逗留期间所产生之费用自行负

担。

5.10所有出差员工必须注意保持公司及个人形象,不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司

形象。

5.11交通工具

5.11.1公司员工出差应选择大众交通工具。

5.11.2员工在本市办理公务,应使用大众之交通工具,如公共巴士或地铁。

5.11.3不赶时间的情况下,可选择汽车或火车。

5.11.4以下可以使用计程车。

A、时间紧急。

B、携大量现款或携带公司证照办事。

C、有客户陪同。

D、执行特殊业务或夜间办事不方便的。

5.12.5出差交通工具标准

明细

飞机

火车

轮船

长途汽车

出租车

总经理

普通舱

软卧/软座

二等舱

实报

总监

高级经理(区)\省经理\运营经理\部门经理\主管

硬卧/硬座

三等舱

预申请

其他人员

5.13通信费用

5.13.1通信费用的报销主要用于销售类人员与客户联系时所发生的费用。

5.13.2严禁营私舞弊行为,一经发现取消其通信费用报销资格。

5.13.3通信费用应及时申报,隔月作废。

5.14住宿费用

5.14.1根据各地区消费水平的差异,公司对住宿费实行按地区按行政级别对待。

5.14.2如有两位以上同性同事同时出差,住宿以双人住为原则。

5.14.3如在出差当地公司有协议酒店的,员工住宿以此作为首选,但住宿金额不得超过相关标准。

5.14.4如陪同客户同行,经主管批准后可与客户住同一酒店。

5.14.5驻外销售人员长期在固定城市工作的,不得报销当地的住宿费用。

5.15费用报销规定及膳食补助

5.15.1应酬费需在出差前征得本部门主管同意方能报销。

5.15.2公司为在外出差的员工提供餐费补助;

餐费补助按实际出差时间算。

5.15.3由对方单位负责支付用餐的,不再另报销餐费。

5.15.4本市出差,不再另报销餐费。

5.16临时费用

5.16.1出差人员随带私有物品如有超重,托运费用自行负担.如属公物可按合法真实凭证报销。

5.16.2交际费及其它特别开支由需在出差之前申报并由上级主管批准后方能报销。

5.16.3员工出差如有公司安排住宿者或用餐者,不报销住宿费和餐费(公司安排的,则需行政部审核)。

5.17其他

5.17.1在出差过程中因业务需要发生招待费应事先征得分管领导同意,其相关单据需经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销,餐饮票据背后必须注明招待事由、用餐人员、日期。

5.17.2出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

5.17.3驾驶公司车辆出差,行车途中的违章罚款一律不准报销。

5.17.4两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行较高级别人员标准执行。

5.17.5去往总部或各地办事处出差的人员,按相关标准报销餐费。

抵达后食宿由总部或办事处承担的,不再另行报销食宿费。

5.17.6外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食宿费用,只享受市内交通费。

会议费用中不含食宿时,按相关标准予以报销。

5.17.7凡是公司提供租房费用的,房租及物管费用由公司承担,其他水电等各项费用由个人自负,特批除外。

5.17.8凡是由公司行政部门预定酒店住宿的,退房时均各自结帐,待日后再报销。

5.17.9凡是由公司统一组织的培训等活动,除往返交通费不计各区费用额,其他费用计入各区费用总额。

5.17.10财务部在审核中如发现有虚报、假报的,根据虚报、假报的金额大小,公司可做出如下处理

A、当次虚报、假报金额达100元(不含)以下的,连同当次所有票据一律不予报销,并全公司通报批评。

B、当次虚报、假报金额达100至500元(不含)的,连同当次所有票据一律不予报销、记大过一次并全公司通报批评。

C、当次虚报、假报金额达500至1000元(不含)的,当月所有产生的所有报销费用一律不予报销、全公司通报批评并记大过一次;

如类似情况再次发生,除执行上述处罚之外,另从次月起三个月内所发生的费用报销按其个人所在级别报销标准下调20%。

D、当次虚报、假报金额达1000元(含)以上的,根据实际情况可直接解除劳动合同处理。

5.18费用报销标准

5.18.1市场销售类人员

岗位

高级经理

区经理/运营经理

省经理/运营经理

业务(团购、营业)经理/营业(市场)主任/市场督察/市场专员

项目

一类地区

二类地区

三类地区

通讯费(月)

500

市内交通费(天)

35

25

长途车费

实报实销

出差住宿费(天)

230

180

150

出差餐费补贴(天)

85

65

55

招待费

单笔费用额度超出1000元以上的,须向

上级领导请示并同意方可执行.

单笔费用额度超出500元以上的,须向上级领导请示并同意方可执行.

5.18.2其他人员

部门经理

部门主管

职员

通讯费

根据岗位工作性质决定

市内交通费

须向上级领导请示并同意方可执行.

注:

1、以上费用标准为上限,所有费用须以实际发生为准,并提供正规合法的发票;

2、地区划分:

一类地区:

北京、上海、广州、深圳

二类地区:

各省会、直辖市、经济特区

三类地区:

除一、二类地区以外地区

3、特殊情况费用超支需向总经理说明情况并得批准后方可报销。

4、一个月内如有出差驻外地的,则市内的交通费限额随之扣除出差天数后,再计算月费用总额数。

5、所有报销票据背面必须用铅笔详细记录报销事由或简单说明。

6费用报销的规范要求

6.1所有送上公司财务部报销的费用单据必须是合法、合规、有效。

票据中必须包括以下内容:

公司名称、日期、金额、项目内容以及收款单位盖章齐全,如有缺项和时间跨月超过一个月的不予报销。

(票据包括:

机打发票、手写发票、定额发票)

6.2交通费:

包括飞机票、轮船、火车、出租车、公交车费按费用发生城市及时间发生的顺序粘贴,无特殊原因未经批准不准乘坐头等舱。

6.3业务接待费:

不合法、不合规的票据和白条收款收据一律不予报销,按客户名称、招待费金额列明。

6.4住宿费:

须提供加盖酒店发票专用业务章的正规发票、住宿清单(票据背后必须注明出差地点、事由、入住日期),无清单的需酒店提供证明,另外,不得报销除住宿费以外的费用,如:

洗衣费等。

6.5汽车费用:

汽车维修、保养费须附清单。

7费用报销流程

8解释

本规定的最终解释权在财务部。

9附件

9.1《借款审批单》

9.2《出差申请单》

9.3《报销申请单》

总经办审批:

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