湘潭市卫生监督所部门预算和三公经费预算公开Word文档下载推荐.docx

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(七)学校卫生监督科。

(八)卫生应急与快速检测科。

(九)传染病防治监督科。

(十)职业卫生监督科。

(十一)公共场所卫生监督科。

二、2016年的主要工作任务

(1)加强医疗市场监管。

依法开展对医疗机构的监督,打击“非法行医”和“两非”行为,严肃查处租赁、承包医疗科室等违法违规行为,严肃查处医疗废物处置、消毒管理、院感防控不到位等违法行为。

(2)依法开展传染病防治监督;

查处违法行为。

(3)依法开展放射卫生监督和职业病诊断、职业健康检查等职业卫生监督,查处违法行为;

承担职业病诊断鉴定工作。

(4)依法开展学校传染病防控及生活饮用水卫生等监督工作,查处违法行为;

开展学校卫生综合评价。

(5)依法开展公共场所、供水单位及消毒产品监管工作,查处违法行为;

定期向社会公示“公共场所、生活饮用水、消毒餐具”抽检结果;

(6、)承担卫生监督信息收集、整理、分析、报告和公布;

(7)加强对县(市)区业务指导及层级稽查工作。

(8)完成国家抽检计划和专项整治工作。

(9)完成上级交办的指令性工作。

三、2016部门预算收支情况

(一)收入预算:

2016年部门预算数546.45万元,其中,财政拨款526.45万元、纳入预算管理的非税收入20万元。

(二)支出预算:

2016年部门预算数546.45万元,全部为卫生监督机构支出。

四、财政拨款支出预算

2016年财政拨款收入546.45万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:

2016年部门预算数为442.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费287.6万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费91.76万元,对个人和家庭的补助63.09万元。

(二)项目支出:

全部为业务性项目支出,2016年部门预算数为104万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。

(三)“三公经费预算”2016年"

三公"

经费预算数40.8万元,其中:

公务接待费8.8万元、公务用车购置及运行费32万元,本年度与2015年度"

经费预算数一致没有增减变化。

 

部门财政拨款收支总表(表1)

单位:

万元

收入

支出

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

 546.45

一、本年支出

经费拨款

 526.45

(一)一般公共服务支出

 

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 20

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

(四)教育支出

(五)科学技术支出

(六)文化体育与传媒支出

(七)社会保障和就业支出

(八)医疗卫生与计划生育支出

(九)节能环保支出

(十)城乡社区支出

(十一)农林水支出

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

二、结转下年

收入总计

支出总计

一般公共预算支出表(表2)

万元

功能分类科目

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 210

 医疗卫生与计划生育支出

442.45

104

 21004

 公共卫生

 2100402

 卫生监督机构

合计

 442.45

 104

一般公共预算基本支出表(表3)

经济分类科目

合计

人员经费

公用经费

301

一、工资福利支出 

287.60

30101

基本工资 

119.04

119.04 

30102

津贴补贴 

101.28

30103 

奖金 

43.04 

30104 

社会保障 

24.24 

302 

二、商品和服务支出 

91.76 

30201

办公费

11.59

30202

印刷费

2.76

30205

水费

1.38

30206

电费

3.22

30207

邮电费

1.84

30211

差旅费

10.12

30213

维修(护)费

30215

会议费

5.52

30216

培训费

2.30

30217

公务接待费

6.90

30228

工会经费

2.64

30229

福利费

5.51

30231

公务用车运行维护费

32

30299

其他商品服务支出

303 

三、对个人和家庭补助 

63.09 

30302 

退休费 

27.24 

 27.24

30311 

住房公积金 

34.39 

30399 

其他对个人和家庭的补助 

1.45

1.45 

442.45 

350.69 

一般公共预算“三公”经费支出表(表4)

上年预算数

本年预算数

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

 40.8

 32

 8.8

40.8 

政府性基金预算财政拨款收支预算表(表5)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

支出功能分类科目编码

科目

名称

 0

0 

没有此项指标

部门收支总表(表6)

收入

支出

三、纳入专户管理的非税收入拨款

四、上级补助收入

五、其他收入

收入总计

546.45

部门收入总表(表7)

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

546.45 

526.45 

部门支出总表(表8)

 合计

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