差旅费报销管理制度Word下载.docx

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差旅费报销管理制度Word下载.docx

《出差申请单》由财务部存查。

三)出差人员因特殊原因,中途需变更出差路线或延长出差时间,要事前请示主管领导同意并在出差返回后三个工作日内,填写《出差变更申请单》,写明实际出差日期及实际出差路线,经部门领导签字后交总经理审批。

《出差变更申请单》在报销出差费用时,作为报销凭证贴入报销单。

四、出差人员借款

一)出差人员因为出差需要预支差旅费时,原则是“欠款未清,差费不借”,借支差旅费由出差负责人统一办理,办理时须认真填写好《差旅费借支单》交总经理批准,填写内容须真实、完整(注明《出差申请单》单号),借款金额的大小写须规范清楚,不得涂改,如有涂改,财务人员必须拒绝借款。

二)报销出差费用时,财务人员必须在报销的费用中扣除出差前的差旅借款。

未能冲销借款又无特殊原因,财务有权从其工资中扣除,不需报请批准。

五、本规定所涉及的城市等级分类

一)一类城市(4个):

北京、上海、广州、深圳。

二)二类城市:

除一类城市以外的直辖市、省会城市。

三)三类城市:

除一、二类城市以外的市、县、区。

六、本规定所涉及的职别分类

一级

二级

三级

四级

五级

董事长、总经理

总工程师

副总经理、总经理助理副总工程师

部门经理

高级工程师

部门副经理

工程师

其他人员

七、差旅费各项报销标准

一)住宿及市内交通费标准:

职别分类

住宿标准(元/天)

市内交通费标准(元/天)

一类城市

二类城市

三类城市

实报实销

260

220

180

40

35

30

150

25

20

120

15

100

1、因工作需要必须和领导一起出差,住宿及市内交通费标准可依领导的标准报销。

2、二人以上出差,职别一、二的人员可住单间,职别三及以下职别人员必须合理安排合住,同性每二人按一个房间标准报销,二人职别不一样,按职别高的标准报销。

3、在一类、二类城市的郊县、郊区出差时,按递减一级城市标准执行。

二)生活补助标准

生活补助标准统一为每天40元,按出差自然天数计,无需报销凭证。

三)长途交通工具乘坐标准:

交通工具

职别

飞机/高铁

火车

轮船

长途班车

其他

必须乘坐时须报总经理批准

1200KM以上软卧;

800KM—1200KM硬卧;

800KM以下硬座或二等软座

三等舱

可乘

搭乘出租车累计50KM以上须报总经理批准

800KM以上硬卧;

搭乘出租车累计30KM以上须报总经理批准

800KM以上硬卧

800KM以下硬座

搭乘出租车须报总经理批准

1、出差长途交通工具的选择必须以火车为首选。

2、因工作需要必须随领导一起出差的,乘坐长途交通工具的标准可以按领导的标准报销。

3、出差人员须尽量自行到交通部门购票窗口或网上买票,如委托中间机构订购车、船、机票,其订票费每张不得高于15元,超过部分自行负担。

八、报销规定细则

一)差旅费报销规定

1、出差人员回公司后,出差负责人应填写《出差报告》,简述出差经过和每天的工作,贴附于报销单后,派差人、审批人凭此审批,由派差人或部门领导注明“完成任务”、“部分完成任务”、“未完成任务”的评语,否则不予报销。

2、出差人回公司后,应及时办理报销手续(由当次出差负责人统一办理)无论是否有借支差旅费,回公司后一周内仍未报销的,除非总经理特别批准,否则财务部将不再办理报销,一切费用由出差人自理。

3、员工出差期间发生的通讯费不做报销,出差期间发生的其他费用(复印、购买办公用品、宴请送礼等)不属于差旅费报销范畴。

4、出差人员出示的报销凭证必须是合法的正式票据,如发生丢失应报销的票据时(仅限长途交通工具车票),应出示有效的丢失证明,说明丢失票据的内容、金额,同时必须有证明人和总经理签字,否则不予以报销。

5、出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销,超标部分自付;

无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准的1/3报销住宿费;

自带车辆不报销市内交通费;

6、长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销,超标准乘坐交通工具的,按可以乘坐的交通工具标准金额报销;

超标部分由出差人员自行负担。

乘坐交通工具支付的茶座等额外费用不予以报销。

7、出差人员趁出差之便,事先经总经理批准就近加家探亲或办理私事的,其绕道车船费超过直线车船费的,超额部分自行承担,其绕道车船费少于直线车船费的,凭票按实报销。

不计发绕道和在家(处理私事)期间的一切补助。

8、如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的,必须事先经公司总经理批准,报销时特别注明,由总经理签字确认。

否则按规定标准报销。

9、由接待单位安排住宿或住在亲友家的,不得报销住宿费。

10、生活补助实行包干的办法,按出差自然天数报销,标准为每天40元。

二)鼓励节约、杜绝浪费规定:

1、报销住宿费时,实际住宿费用低于相应住宿标准的,按差额的50%奖励个人;

2、当日晚8时至次日晨7时内开始乘车并在硬座乘车6小时以上,同时当天(晚)未发生住宿费用的按出发地住宿标准的2/3奖励个人。

三)因公外派参加会议、学习、进修、培训的生活补助标准

在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销,会议、学习、进修、培训期间,主办单位统一安排食宿的,不再报销各项补助;

统一安排住宿,不安排伙食的,伙食费按每天40元报销。

统一安排伙食,不安排住宿的,按上述住宿规定报销。

四)当天出差、当天返回的报销标准

当天出差、当天返回的短期出差,车费实报实销,无生活补助。

五)审批报销程序

1、差旅费报销单由出差人员自己按规定填写,填写要规范,票面要干净整洁,右上角由部门主管标明出差起止时间,签字以示负责。

2、报销程序

出差人填单→部门经理审签→财务部审核签字→总经理审批,财务部结算。

九、其他有关规定。

一)同城市市区至郊区、郊区至郊区的交通费视同长途费,按实际费用报销。

二)出差人员因工作计划安排不当,延误航班、车次所产生的退票费由其个人承担,若是因任务临时变化而发生的退票费,由出差人员写出书面原因,经直接领导审核,总经理批准后可报销。

直接上级指示改变出行计划的由上级领导出具证明,经总经理批准后方可报销。

三)凡被外单位和个人邀请到外地考察参观、参加会议,或业务跟单的人员,其食宿费已由对方负担的,均不再报销各项食宿费用。

四)出差天数的计算原则

1、生活补助:

上午12点前出发的,按一天计算,上午12点后出发的按半天计算;

下午18点以前返回的的按半天计算,18点以后返回的按一天计算。

2、住宿费按出差的自然天数(日历)减一天计算。

五)车票按先后日期顺序依次排列粘贴,不是微机票的,注明行车路线(始发地点——到达地点)及乘车日期;

出租车票需在背面注明起始、到达地,无日期者注明日期。

市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票,做到乘车要当班票,车票丢失未按规定补丢失证明的,不予报销。

六)住宿票按日期先后顺序依次排列粘贴,住宿票必须加盖印章,印章必须清晰,无印章的视为无票。

七)公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性及真实性进行审核,发现问题一律不予报销,并及时反馈给公司领导处理。

八)本制度由公司财务部负责解释,未尽事宜由财务部另行规定。

九)本制度自2012年5月1日起执行。

十:

相关表格

一)《出差申请单》**-FM-FID-001

二)《出差变更申请单》**-FM-FID-002

三)《出差报告》**-FM-FID-003

****电子科技有限公司

出差申请单

编号:

CC**-FM-FID-001A/0

出差

派遣人

部门/职务

负责人

姓名

随行人数

出差地点

省市县公司

出差事项

简述

出差期间

从公司出发时间:

年月日时

返回到公司时间:

行程计划

事项安排

月日

费用预算

单位:

长途交通

市内交通

住宿费

伙食费

其它

总计

备注

 

签名

出差负责人

派遣部门领导

总经理

1、出差前由派遣人填写好此单交部门领导、总经理批准。

2、原则上所有项目必须填写清楚,特殊情况下“行程计划”“费用预算”不能确定时,须在“备注”中注明原因。

3、此单由总经理批准后交财务部存查。

4、表单编号填写规则:

如CC20120425—*编号分三部分,第一部分为CC(出差的拼音),第二部分为此单的申请日期,第三部分为当天申请的流水顺序号。

出差变更申请单

BG**-FM-FID-002A/0

申请部门

申请人

申请日期

变更事项

变更前内容

变更后内容

变更原因

当次出差负责人

部门领导

1、表单编号填写规则:

如BG20120425—*编号分三部分,第一部分为BG(变更的拼音),第二、三部分为被变更的《出差申请单》后的数字,即《出差申请单》填写的日期和流水顺序号。

出差报告

报告日期:

YY-FM-FID-003A/0

报告人

出差人数

出差申请单号

是否超时

□是□否

出差时段

年月日到年月日(共计天)

目的/任务

业绩

问题和不足

评价

1、出差人员返回后,报销前必须认填写好此表。

2、如此表中所留空间不足,可另用A4纸书写,然后以附件形式订于此表后面。

3、此表背面“出差费用统计”由“报告人”负责统一填写。

出差费用统计

地点

项目

费用小计元

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

费用总计

大写:

万仟佰拾元角分(¥)

报告日期

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