220kV优质工程评分表.docx
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220kV优质工程评分表
附表C-2-1
220千伏及以上输电线路优质工程标准评分表-工程综合管理210分
序号
检查项目
分值
评分标准
检查要求
扣分
1
工程项目管理 15分
1.1
工程项目合法性文件
3
工程立项、可研批复、项目核准文件等资料齐全。
缺1项全扣。
检查工程立项、可研批复、项目核准文件等资料
1.2
工程建设管理纲要
4
按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。
未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣1分;防治任务书无公司当年重点整治的质量通病内容扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求,引用标准不正确,未针对本工程特点编制每项扣0.5分。
检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书
1.3
工程建设创优规划
4
按规定编制工程建设创优规划。
未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。
检查工程建设创优规划
1.4
达标投产考核及整改情况
4
达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求,达标投产考核整改实行闭环管理。
1项不符合扣1分;达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分。
检查达标投产考核资料、对整改项进行核查
2
质量过程控制数码照片采集与管理20分
2.1
照片主题
4
数码照片主题与规定相符。
补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。
检查相关数码照片
2.2
照片数量
4
有效照片数量满足要求。
每少5%(不足5%按5%计)扣1分。
检查相关数码照片
2.3
照片分类及整理
4
按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。
未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。
检查相关数码照片
2.4
照片符合性
4
照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。
照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。
检查相关数码照片
2.5
照片规范性
4
标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。
1张不正确扣0.5分。
检查相关数码照片
3
标准工艺应用15分
3.1
标准工艺应用策划
6
工程创优规划中应明确标准工艺应用的目标和要求,设计创优实施细则、施工创优实施细则中明确标准工艺应用和“四新”的内容,监理创优控制细则有针对性的工艺质量控制措施、检查方法。
创优文件中无策划内容1份扣1分;策划内容无针对性1份扣0.5分。
检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件和标准工艺应用考核评分表(施工准备阶段)
-6未见标准工艺应用策划
3.2
标准工艺应用实施
4
业主项目部将标准工艺的应用作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺和“四新”应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。
未应用标准工艺成果1份扣0.5分。
检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和标准工艺应用考核评分表(施工阶段)
-4未见标准工艺应用实施
3.3
标准工艺应用验收、总结
5
业主项目部对标准工艺应用及创新施工工艺的效果组织验收;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表并编写验收报告、施工项目部填写自评表。
每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。
检查标准工艺应用考核评分表(竣工验收阶段)、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评价表
-5未见标准工艺应用验收、总结
4
工程招标管理 8分
4.1
设计招标
2
按规定进行设计招标。
未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。
检查中标通知书、合同
4.2
施工招标
2
按规定进行施工招标。
未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。
检查中标通知书、合同
4.3
监理招标
2
按规定进行监理招标。
未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。
检查中标通知书、合同
4.4
主要设备、材料招标
2
按规定进行招标。
主要设备、材料(塔材、导地线、绝缘子、光缆等)未招标,每项扣1分。
检查中标通知书、合同
5
工程造价管理 8分
5.1
初步设计概算批复
2
在工程开工前完成初步设计概算批复。
未完成全扣。
查批复文件
5.2
工程结算
2
工程未按时完成结算全扣。
查结算资料
5.3
竣工决算
2
按规定进行竣工决算。
无竣工决算报告全扣。
检查竣工决算资料
5.4
审计报告
2
按规定进行审计。
无审计报告全扣。
检查审计报告
6
工程设计管理 25分
6.1
工程设计创优实施细则
4
按要求编写工程设计创优实施细则。
无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣0.5分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则扣0.5分;未针对本工程特点编制扣1分。
检查设计创优实施细则
6.2
设计强制性条文执行计划及执行记录
4
按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。
无计划或执行记录全扣;计划或执行记录不完整1处扣1分。
检查工程强制性条文执行计划及执行检查表
6.3
图纸设计交底
3
及时参加图纸设计交底并出具会议纪要。
缺纪要1份扣1分;纪要内容不完整1份扣0.5分。
检查图纸设计交底纪要
6.4
设计变更管理
3
执行设计变更管理相关规定。
设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣0.5分。
检查工程变更文件
6.5
质量通病防治设计措施和技术要求
3
设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。
无专业质量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣0.5分。
检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸
6.6
设计工代管理
3
按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。
无工代管理制度扣1分;无派驻文件扣0.5分;其他1项不符合扣0.5分。
检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件
6.7
工程设计技术文件
2
按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。
未及时提供全扣。
检查供图计划及工地例会纪要
6.8
设计评审和通用设计
3
工程项目应完成初步设计评审,且资料齐全。
全面应用国家电网公司通用设计,不能应用通用设计时需进行专项审批。
无初步设计评审会议纪要扣1分;未采用通用设计扣1分;未完全应用扣0.5分;不能应用通用设计未进行专项审批扣0.5分。
检查初步设计评审会议纪要、竣工图纸
7
施工管理30分
7.1
工程施工创优实施细则
4
按要求编写工程施工创优实施细则及交底。
未编制或未交底全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。
检查施工创优实施细则及交底记录
-4
未见交底记录
7.2
工程开工报审
4
工程开工报审表齐全规范。
缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。
检查工程开工报审表
7.3
项目管理实施规划
4
项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全、规范。
缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣2分;交底内容不满足《电力建设工程施工技术管理导则》要求1份扣1分;引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。
检查项目管理实施规划(施工组织设计)及其交底记录
-2
未见全员交底记录
7.4
施工方案
4
按规定编制施工方案(措施、作业指导书)并交底,架线施工方案应进行可行性检查交底。
缺1份扣1分;编审批手续不全、不规范1处扣0.5分;针对性不强1份扣0.5分;未全员交底扣1分。
根据项目管理实施规划检查施工方案(措施、作业指导书)及交底记录
-1
未见施工方案的交底记录
7.5
工程建设强制性条文执行
3
按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。
无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。
检查施工强制性条文执行计划及执行记录表
7.6
监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理
3
按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。
未闭环1份扣1分;闭环记录不规范1份扣0.5分。
检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单
7.7
按图施工
2
按批准的设计文件施工。
1项不符合扣1分。
检查竣工图纸及现场
7.8
工程质量问题处理记录
3
工程质量问题处理记录齐全、规范。
未处理1项扣1分;处理记录不规范1项扣0.5分。
检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单
-3
未见工程质量问题处理记录
7.9
施工质量通病防治措施及工作总结
3
做好施工质量通病防治措施及工作总结。
无措施全扣;无总结扣1分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣0.5分;防治效果不明显每项扣0.5分。
检查质量通病防治措施及总结
-3
未见通病防治措施及工作总结
8
工程监理 35分
8.1
监理规划
4
按要求编制监理规划并报审、交底。
无监理规划全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。
检查监理规划及交底记录
8.2
工程监理创优控制细则
4
按要求编制工程监理创优控制细则并报审、交底。
未编制全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。
检查监理创优控制细则及交底记录
8.3
工程建设强制性条文执行
3
按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。
无检查表全扣;无汇总表扣1分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣0.5分。
检查工程强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表
8.4
质量旁站方案、记录
4
按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。
无方案全扣;旁站点设置不符合要求1类扣2分;编审批不规范扣0.5分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。
根据《国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法》检查旁站点设置、旁站方案及记录
8.5
审核项目管理实施规划(施工组织设计)
2
项目管理实施规划审核资料齐全、规范。
未审核全扣;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。
检查报审表及文件审查记录
8.6
审核施工方案(措施、作业指导书)
2
施工方案审核资料齐全、规范。
未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。
检查报审表及文件审查记录
8.7
审核主要施工机械/工器具及计量器具
2
主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。
未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。
检查报审表
8.8
审核施工主要管理人员及特殊工种/特殊作业人员资格
2
施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核资料齐全、规范。
未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。
检查报审表
8.9
审核工程材料/构配件/设备进场
2
工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。
未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。
检查报审表
8.10
审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质
2
主要材料及构配件供货商、分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。
未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。
检查报审表
8.11
工程质量评估报告
2
按要求编制质量评估报告。
无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。
检查质量评估报告
8.12
质量通病防治控制措施及评估
2
质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。
无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣0.5分。
检查质量通病防治控制措施及评估报告
8.13
工程质量验评划分
2
工程质量验评划分资料齐全。
未审核全扣,审核意见不规范或漏项1份扣0.5分。
检查工程质量验评划分资料
8.14
工程验评记录统计
2
填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。
无统计、未报审全扣;漏项1处扣0.5分。
检查工程验评记录统计报审表
9
材料设备管理 7分
9.1
进口材料商检及报关
2
资料不齐全1份扣0.5分。
检查商检资料、报关文件
9.2
材料检查及缺陷处理
3
材料检查及缺陷处理记录齐全。
缺1份扣1分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;处理不及时(影响施工)每次扣0.5分。
检查材料缺陷通知单及材料缺陷处理报验表
-3
未见材料检查及缺陷处理
9.3
材料监造报告
2
按规定进行材料监造。
重要材料(塔材、导线等)未组织监造全扣,缺少监造报告或监造记录每项扣1分。
抽查材料监造报告、监造记录及主要技术协议
-2
未见材料监造报告
10
验收及总结评价 25分
10.1
中间验收
3
按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。
缺少1份扣1分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。
检查施工单位自检、监理初检资料
10.2
工程竣工预验收
3
工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。
无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣1分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。
检查竣工预验收资料
监理初检资料
10.3
工程启动验收
4
按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。
缺启动验收报告或启动验收签证书全扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1分。
检查工程启动验收报告和启动验收签证书
10.4
启动验收证书
2
按规定办理启动验收证书。
无启动验收证书全扣;启动验收证书不规范1处扣1分。
检查启动验收证书
10.5
工程总结(建设、设计、施工、监理单位)
2
建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。
未编写全扣;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。
检查工程建设总结
10.6
质量综合评价
4
建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。
缺少1份扣1分;评价人员未签字、无评价结论1处扣0.5分。
检查相关单位的评价记录
10.7
质量监督报告
4
规定阶段的质量监督报告齐全。
缺少1次扣1分;出现问题未闭环1处扣0.5分。
检查各阶段质量监督报告
10.8
竣工专项验收
3
竣工专项验收报告齐全。
缺少1份扣0.5分。
检查档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书
11
生产准备10分
11.1
备品备件工器具
1
备品备件工器具、车辆配置齐全。
不齐全全扣。
检查相关记录
11.2
缺陷记录及处理
2
按规定进行缺陷记录及处理。
处理不规范每项扣0.5分。
检查缺陷记录
11.3
红外测温
2
无测温记录全扣,超温1处扣1分。
检查红外测温记录
11.4
线路通道
3
线路通道符合设计及规范要求。
不符合1处扣1分。
检查线路通道
11.5
线路本体异物
2
铁塔、导线无异物。
有异物1处扣0.5分。
检查运行记录及现场
12
工程档案管理 12分
12.1
文件材料书写的字迹、载体
2
文件材料书写的字迹清晰,签字、印章齐全,1份不符合扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。
检查相关资料
12.2
归档文件组卷
2
归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合《国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)》的要求。
1项不符合扣0.5分。
检查相关资料
12.3
案卷装订
2
文件、案卷装订符合档案要求,每项不符合扣0.5分。
检查相关资料
12.4
竣工图
2
竣工图相关资料齐全。
未提交竣工图文件的全扣,没有编制竣工图总说明和分册说明的全扣;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变更与竣工图不符1处扣0.5分。
检查竣工图总说明和分册说明,随机检查竣工图3张,检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)
12.5
归档时间与范围
2
监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足要求。
1项不符合扣0.5分。
检查移交记录
12.6
移交案卷目录
2
移交案卷目录齐全,缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分。
检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单
附表C-2-2
220千伏及以上输电线路优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺385分
序号
检查项目
分值
评分标准
检查要求
扣分
1
施工过程质量控制与检测资料120分
1.1
主要材料、构配件合格证明及检测报告
30
砂、石、水、混凝土外加剂、预拌(商品)混凝土、水泥、钢筋、地脚螺栓、插入角钢,接地模块,杆塔部件(含螺栓、垫片),导线、地线、电缆、光缆及其绝缘子、金具等合格证明文件、跟踪管理记录、检测报告齐全。
每缺少1份扣2分;不完整或有差错1处扣1分。
检查出厂合格证、检测报告、跟踪管理记录
1.2
试件(块)相关试验报告
25
钢筋焊接报告、混凝土配合比报告、试块检验报告、桩基检测报告应符合设计和规范要求,混凝土强度评定符合设计要求。
钢筋焊接报告、混凝土配合比报告不齐全1份扣2分;试块报告不齐全或有不符合项1份扣1分;强度未评定扣2分;桩基检测报告不规范1处扣1分。
检查钢筋焊接报告、配合比报告、混凝土试块检测报告、同条件混凝土养护温度记录表、桩基检测报告、混凝土强度评定表
1.3
导地线握着力试验报告
10
按规定进行导地线握着力试验,试验数据满足设计要求。
无报告全扣;报告不规范扣1分;试验数据不符合设计要求1处扣1分。
检查试验报告及架线施工记录
1.4
同一档内接续管数量
10
接续管数量符合规范要求。
1处不符合扣2分。
检查安装记录
1.5
补修管数量
6
补修管数量符合规范要求,导线单位公里使用不超过0.2只/km。
不符合全扣。
检查安装记录
1.6
施工检查及评级记录
15
记录齐全,填写、签字符合要求。
填写、签字不符合要求1份扣0.5分。
检查基础、杆塔组立、放紧线等施工记录
1.7
线路参数测试方案(措施)和参数测试报告
6
编制线路参数测试方案和报告。
无措施、报告全扣;方案内容无针对性扣1分;报告内容缺项1处扣1分。
检查测试方案(措施)和测试报告
1.8
光缆盘测、接续测试、全程测试
6
光缆接续1处衰减不超过0.1dB,全程衰减不超过0.24dB/km。
全程衰减超标全扣;接续衰减超标1处扣0.5分。
检查相关测试记录
1.9
隐蔽工程签证
8
基础、接地、导地线压接等隐蔽工程签证齐全,填写规范。
缺1份扣1分;签证不规范1份扣0.5分。
检查隐蔽工程签证单
1.10
工程质量评级统计
4
单位、分部工程质量评级统计齐全,内容符合要求。
未评级统计全扣,漏项1处扣0.5分。
检查施工、监理评级资料
2
现场实物质量265分
2.0
基础40分
2.0.1
立柱断面尺寸
8
尺寸符合优良级要求,最大偏差不超-0.8%。
1基不符合扣2分。
至少抽查8基,现场钢尺检查
2.0.2
基础表面工艺
12
基础表面平整,工艺美观,无二次粉刷。
1基不符合扣2分。
现场至少抽查8基
2.0.3
保护帽
10
保护帽表面光滑平整无积水,无蜂窝、麻面、无二次粉刷。
保护帽与主材结合紧密,无缝隙。
积水或破损1基扣2分;与主材接合不紧密1基扣1分,工艺不美观,表面有裂纹1基扣1分。
现场观察8基
2.0.4
基础回填土
10
回填土符合规范要求。
回填土低于原始地面、高于基础平面1基扣1分;基面不平整1基扣0.5分。
现场观察8基
2.1
杆塔 108分
2.1.1
铁塔部件数量与规格
8
铁塔部件数量与规格符合设计及规范要求。
规格与设计不符1处扣1分;缺(错)件1件扣1分。
至少抽查8基,现场观察
2.1.2
塔材或钢管塔弯曲、变形
8
主材无弯曲,节点间弯曲符合优良级要求。
主材弯曲1件扣2分;节点间主材弯曲大于1/8001处扣1分。
至少抽查8基,现场观察
2.1.3
塔材或钢管塔表面质量
8
表面镀锌质量良好。
过酸洗或露铁等1基扣2分;镀锌层毛刺、滴瘤、多余结块、锈蚀1基扣1分。
至少抽查8基,现场观察
2.1.4
塔材安装质量
8
塔材安装质量符合规范要求。
气割扩孔或烧孔等全扣;强行安装1基扣1分;塔材磨损、塔上有遗留物等1处扣0.5分。
至少抽查8基,现场观察
2.1.5
构件连接质量
6
构件连接质量符合规范要求,接触宽度<50mm的构件连接间隙不大于1mm;接触宽度≥50mm的构件连接间隙不大于2mm。
1处不符合扣0.5分。
至少抽查8基,现场用塞尺测量
2.1.6
螺栓安装质量
8
螺栓安装符合规范要求。
螺栓以小代大全扣;紧固力矩小于规定值1处扣0.5分;螺栓接触不紧密、安装方向不正确1处扣0.5分;同一部位使用的螺栓出扣不一致1处扣0.5分;螺栓露扣不符合规范要求(最小不小于2扣,最大不超过20mm或10扣)1基扣1分。
至少抽查8基,现场观察
2.1.7
杆塔脚钉安装
8
脚钉安装符合设计及规范要求。
安装不齐全1基扣2分;脚蹬侧露丝1基扣1分;弯钩朝向不一致1基扣0.5分。
至少抽查8基,现场观察
2.1.8
直线塔横担下平面挠度
5
直线塔横担下平面挠度符合设计要求。
下平面低于水平线1基扣1分。
至少抽查4基,现场经纬仪测量
2.1.9
直线塔结构倾斜
4
直线塔结构倾斜符合优良级要求。
直线塔结构倾斜大于2.4‰(高塔大于1.2‰)1基扣1分。
至少抽查4基,现场经纬仪测量
2.1.10
耐张塔结构倾斜
4
耐张塔(转角塔、终端塔)安装符合设计要求。
结构倾斜向受力侧倾斜全扣。
至少抽查2基,现场经纬仪测量
2.1.11
塔材防盗、防松装置安装
6
塔材防盗、防松装置安装到位、齐全。
漏装或不到位1基扣1分。
至少抽查8基,现场观察
2.1.12
拉线杆