220kV优质工程评分表.docx

上传人:b****4 文档编号:4649467 上传时间:2023-05-07 格式:DOCX 页数:48 大小:27.17KB
下载 相关 举报
220kV优质工程评分表.docx_第1页
第1页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第2页
第2页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第3页
第3页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第4页
第4页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第5页
第5页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第6页
第6页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第7页
第7页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第8页
第8页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第9页
第9页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第10页
第10页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第11页
第11页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第12页
第12页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第13页
第13页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第14页
第14页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第15页
第15页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第16页
第16页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第17页
第17页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第18页
第18页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第19页
第19页 / 共48页
220kV优质工程评分表.docx_第20页
第20页 / 共48页
亲,该文档总共48页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

220kV优质工程评分表.docx

《220kV优质工程评分表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《220kV优质工程评分表.docx(48页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

220kV优质工程评分表.docx

220kV优质工程评分表

附表C-2-1

220千伏及以上输电线路优质工程标准评分表-工程综合管理210分

序号

检查项目

分值

评分标准

检查要求

扣分

1

工程项目管理 15分

1.1

工程项目合法性文件

3

工程立项、可研批复、项目核准文件等资料齐全。

缺1项全扣。

检查工程立项、可研批复、项目核准文件等资料

1.2

工程建设管理纲要

4

按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。

未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣1分;防治任务书无公司当年重点整治的质量通病内容扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求,引用标准不正确,未针对本工程特点编制每项扣0.5分。

检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书

1.3

工程建设创优规划

4

按规定编制工程建设创优规划。

未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。

检查工程建设创优规划

1.4

达标投产考核及整改情况

4

达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求,达标投产考核整改实行闭环管理。

1项不符合扣1分;达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分。

检查达标投产考核资料、对整改项进行核查

2

质量过程控制数码照片采集与管理20分

2.1

照片主题

4

数码照片主题与规定相符。

补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。

检查相关数码照片

2.2

照片数量

4

有效照片数量满足要求。

每少5%(不足5%按5%计)扣1分。

检查相关数码照片

2.3

照片分类及整理

4

按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。

未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。

检查相关数码照片

2.4

照片符合性

4

照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。

照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。

检查相关数码照片

2.5

照片规范性

4

标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。

1张不正确扣0.5分。

检查相关数码照片

3

标准工艺应用15分

3.1

标准工艺应用策划

6

工程创优规划中应明确标准工艺应用的目标和要求,设计创优实施细则、施工创优实施细则中明确标准工艺应用和“四新”的内容,监理创优控制细则有针对性的工艺质量控制措施、检查方法。

创优文件中无策划内容1份扣1分;策划内容无针对性1份扣0.5分。

检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件和标准工艺应用考核评分表(施工准备阶段)

-6未见标准工艺应用策划

3.2

标准工艺应用实施

4

业主项目部将标准工艺的应用作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺和“四新”应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。

未应用标准工艺成果1份扣0.5分。

检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和标准工艺应用考核评分表(施工阶段)

-4未见标准工艺应用实施

3.3

标准工艺应用验收、总结

5

业主项目部对标准工艺应用及创新施工工艺的效果组织验收;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表并编写验收报告、施工项目部填写自评表。

每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。

检查标准工艺应用考核评分表(竣工验收阶段)、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评价表

-5未见标准工艺应用验收、总结

4

工程招标管理 8分

4.1

设计招标

2

按规定进行设计招标。

未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。

检查中标通知书、合同

4.2

施工招标

2

按规定进行施工招标。

未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。

检查中标通知书、合同

4.3

监理招标

2

按规定进行监理招标。

未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。

检查中标通知书、合同

4.4

主要设备、材料招标

2

按规定进行招标。

主要设备、材料(塔材、导地线、绝缘子、光缆等)未招标,每项扣1分。

检查中标通知书、合同

5

工程造价管理 8分

5.1

初步设计概算批复

2

在工程开工前完成初步设计概算批复。

未完成全扣。

查批复文件

5.2

工程结算

2

工程未按时完成结算全扣。

查结算资料

5.3

竣工决算

2

按规定进行竣工决算。

无竣工决算报告全扣。

检查竣工决算资料

5.4

审计报告

2

按规定进行审计。

无审计报告全扣。

检查审计报告

6

工程设计管理 25分

6.1

工程设计创优实施细则

4

按要求编写工程设计创优实施细则。

无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣0.5分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则扣0.5分;未针对本工程特点编制扣1分。

检查设计创优实施细则

6.2

设计强制性条文执行计划及执行记录

4

按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。

无计划或执行记录全扣;计划或执行记录不完整1处扣1分。

检查工程强制性条文执行计划及执行检查表

 

6.3

图纸设计交底

3

及时参加图纸设计交底并出具会议纪要。

缺纪要1份扣1分;纪要内容不完整1份扣0.5分。

检查图纸设计交底纪要

6.4

设计变更管理

3

执行设计变更管理相关规定。

设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣0.5分。

检查工程变更文件

 

6.5

质量通病防治设计措施和技术要求

3

设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。

无专业质量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣0.5分。

检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸

6.6

设计工代管理

3

按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。

无工代管理制度扣1分;无派驻文件扣0.5分;其他1项不符合扣0.5分。

检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件

6.7

工程设计技术文件

2

按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。

未及时提供全扣。

检查供图计划及工地例会纪要

6.8

设计评审和通用设计

3

工程项目应完成初步设计评审,且资料齐全。

全面应用国家电网公司通用设计,不能应用通用设计时需进行专项审批。

无初步设计评审会议纪要扣1分;未采用通用设计扣1分;未完全应用扣0.5分;不能应用通用设计未进行专项审批扣0.5分。

检查初步设计评审会议纪要、竣工图纸

7

施工管理30分

7.1

工程施工创优实施细则

4

按要求编写工程施工创优实施细则及交底。

未编制或未交底全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。

检查施工创优实施细则及交底记录

-4

未见交底记录

7.2

工程开工报审

4

工程开工报审表齐全规范。

缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。

检查工程开工报审表

7.3

项目管理实施规划

4

项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全、规范。

缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣2分;交底内容不满足《电力建设工程施工技术管理导则》要求1份扣1分;引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。

检查项目管理实施规划(施工组织设计)及其交底记录

-2

未见全员交底记录

7.4

施工方案

4

按规定编制施工方案(措施、作业指导书)并交底,架线施工方案应进行可行性检查交底。

缺1份扣1分;编审批手续不全、不规范1处扣0.5分;针对性不强1份扣0.5分;未全员交底扣1分。

根据项目管理实施规划检查施工方案(措施、作业指导书)及交底记录

-1

未见施工方案的交底记录

7.5

工程建设强制性条文执行

3

按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。

无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。

检查施工强制性条文执行计划及执行记录表

7.6

监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理

3

按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。

未闭环1份扣1分;闭环记录不规范1份扣0.5分。

检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单

7.7

按图施工

2

按批准的设计文件施工。

1项不符合扣1分。

检查竣工图纸及现场

7.8

工程质量问题处理记录

3

工程质量问题处理记录齐全、规范。

未处理1项扣1分;处理记录不规范1项扣0.5分。

检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单

-3

未见工程质量问题处理记录

7.9

施工质量通病防治措施及工作总结

3

做好施工质量通病防治措施及工作总结。

无措施全扣;无总结扣1分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣0.5分;防治效果不明显每项扣0.5分。

检查质量通病防治措施及总结

-3

未见通病防治措施及工作总结

8

工程监理 35分

8.1

监理规划

4

按要求编制监理规划并报审、交底。

无监理规划全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。

检查监理规划及交底记录

8.2

工程监理创优控制细则

4

按要求编制工程监理创优控制细则并报审、交底。

未编制全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。

检查监理创优控制细则及交底记录

8.3

工程建设强制性条文执行

3

按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。

无检查表全扣;无汇总表扣1分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣0.5分。

检查工程强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表

8.4

质量旁站方案、记录

4

按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。

无方案全扣;旁站点设置不符合要求1类扣2分;编审批不规范扣0.5分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。

根据《国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法》检查旁站点设置、旁站方案及记录

8.5

审核项目管理实施规划(施工组织设计)

2

项目管理实施规划审核资料齐全、规范。

未审核全扣;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。

检查报审表及文件审查记录

8.6

审核施工方案(措施、作业指导书)

2

施工方案审核资料齐全、规范。

未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。

检查报审表及文件审查记录

8.7

审核主要施工机械/工器具及计量器具

2

主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。

未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。

检查报审表

8.8

审核施工主要管理人员及特殊工种/特殊作业人员资格

2

施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核资料齐全、规范。

未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。

检查报审表

8.9

审核工程材料/构配件/设备进场

2

工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。

未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。

检查报审表

8.10

审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质

2

主要材料及构配件供货商、分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。

未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。

检查报审表

8.11

工程质量评估报告

2

按要求编制质量评估报告。

无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。

检查质量评估报告

8.12

质量通病防治控制措施及评估

2

质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。

无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣0.5分。

检查质量通病防治控制措施及评估报告

8.13

工程质量验评划分

2

工程质量验评划分资料齐全。

未审核全扣,审核意见不规范或漏项1份扣0.5分。

检查工程质量验评划分资料

8.14

工程验评记录统计

2

填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。

无统计、未报审全扣;漏项1处扣0.5分。

检查工程验评记录统计报审表

9

材料设备管理 7分

9.1

进口材料商检及报关

2

资料不齐全1份扣0.5分。

检查商检资料、报关文件

9.2

材料检查及缺陷处理

3

材料检查及缺陷处理记录齐全。

缺1份扣1分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;处理不及时(影响施工)每次扣0.5分。

检查材料缺陷通知单及材料缺陷处理报验表

-3

未见材料检查及缺陷处理

9.3

材料监造报告

2

按规定进行材料监造。

重要材料(塔材、导线等)未组织监造全扣,缺少监造报告或监造记录每项扣1分。

抽查材料监造报告、监造记录及主要技术协议

-2

未见材料监造报告

10

验收及总结评价 25分

10.1

中间验收

3

按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。

缺少1份扣1分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。

检查施工单位自检、监理初检资料

 

10.2

工程竣工预验收

3

工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。

无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣1分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。

检查竣工预验收资料

监理初检资料

10.3

工程启动验收

4

按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。

缺启动验收报告或启动验收签证书全扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1分。

检查工程启动验收报告和启动验收签证书

10.4

启动验收证书

2

按规定办理启动验收证书。

无启动验收证书全扣;启动验收证书不规范1处扣1分。

检查启动验收证书

 

10.5

工程总结(建设、设计、施工、监理单位)

2

建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。

未编写全扣;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。

检查工程建设总结

10.6

质量综合评价

4

建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。

缺少1份扣1分;评价人员未签字、无评价结论1处扣0.5分。

检查相关单位的评价记录

10.7

质量监督报告

4

规定阶段的质量监督报告齐全。

缺少1次扣1分;出现问题未闭环1处扣0.5分。

检查各阶段质量监督报告

10.8

竣工专项验收

3

竣工专项验收报告齐全。

缺少1份扣0.5分。

检查档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书

 

11

生产准备10分

11.1

备品备件工器具

1

备品备件工器具、车辆配置齐全。

不齐全全扣。

检查相关记录

11.2

缺陷记录及处理

2

按规定进行缺陷记录及处理。

处理不规范每项扣0.5分。

检查缺陷记录

11.3

红外测温

2

无测温记录全扣,超温1处扣1分。

检查红外测温记录

11.4

线路通道

3

线路通道符合设计及规范要求。

不符合1处扣1分。

检查线路通道

11.5

线路本体异物

2

铁塔、导线无异物。

有异物1处扣0.5分。

检查运行记录及现场

12

工程档案管理 12分

 

12.1

文件材料书写的字迹、载体

2

文件材料书写的字迹清晰,签字、印章齐全,1份不符合扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。

检查相关资料

12.2

归档文件组卷

2

归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合《国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)》的要求。

1项不符合扣0.5分。

检查相关资料

12.3

案卷装订

2

文件、案卷装订符合档案要求,每项不符合扣0.5分。

检查相关资料

12.4

竣工图

2

竣工图相关资料齐全。

未提交竣工图文件的全扣,没有编制竣工图总说明和分册说明的全扣;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变更与竣工图不符1处扣0.5分。

检查竣工图总说明和分册说明,随机检查竣工图3张,检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)

12.5

归档时间与范围

2

监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足要求。

1项不符合扣0.5分。

检查移交记录

12.6

移交案卷目录

2

移交案卷目录齐全,缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分。

检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单

附表C-2-2

220千伏及以上输电线路优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺385分

序号

检查项目

分值

评分标准

检查要求

扣分

1

施工过程质量控制与检测资料120分

1.1

主要材料、构配件合格证明及检测报告

30

砂、石、水、混凝土外加剂、预拌(商品)混凝土、水泥、钢筋、地脚螺栓、插入角钢,接地模块,杆塔部件(含螺栓、垫片),导线、地线、电缆、光缆及其绝缘子、金具等合格证明文件、跟踪管理记录、检测报告齐全。

每缺少1份扣2分;不完整或有差错1处扣1分。

检查出厂合格证、检测报告、跟踪管理记录

1.2

试件(块)相关试验报告

25

钢筋焊接报告、混凝土配合比报告、试块检验报告、桩基检测报告应符合设计和规范要求,混凝土强度评定符合设计要求。

钢筋焊接报告、混凝土配合比报告不齐全1份扣2分;试块报告不齐全或有不符合项1份扣1分;强度未评定扣2分;桩基检测报告不规范1处扣1分。

检查钢筋焊接报告、配合比报告、混凝土试块检测报告、同条件混凝土养护温度记录表、桩基检测报告、混凝土强度评定表

1.3

导地线握着力试验报告

10

按规定进行导地线握着力试验,试验数据满足设计要求。

无报告全扣;报告不规范扣1分;试验数据不符合设计要求1处扣1分。

检查试验报告及架线施工记录

1.4

同一档内接续管数量

10

接续管数量符合规范要求。

1处不符合扣2分。

检查安装记录

1.5

补修管数量

6

补修管数量符合规范要求,导线单位公里使用不超过0.2只/km。

不符合全扣。

检查安装记录

1.6

施工检查及评级记录

15

记录齐全,填写、签字符合要求。

填写、签字不符合要求1份扣0.5分。

检查基础、杆塔组立、放紧线等施工记录

1.7

线路参数测试方案(措施)和参数测试报告

6

编制线路参数测试方案和报告。

无措施、报告全扣;方案内容无针对性扣1分;报告内容缺项1处扣1分。

检查测试方案(措施)和测试报告

1.8

光缆盘测、接续测试、全程测试

6

光缆接续1处衰减不超过0.1dB,全程衰减不超过0.24dB/km。

全程衰减超标全扣;接续衰减超标1处扣0.5分。

检查相关测试记录

1.9

隐蔽工程签证

8

基础、接地、导地线压接等隐蔽工程签证齐全,填写规范。

缺1份扣1分;签证不规范1份扣0.5分。

检查隐蔽工程签证单

1.10

工程质量评级统计

4

单位、分部工程质量评级统计齐全,内容符合要求。

未评级统计全扣,漏项1处扣0.5分。

检查施工、监理评级资料

2

现场实物质量265分

2.0

基础40分

2.0.1 

立柱断面尺寸

8

尺寸符合优良级要求,最大偏差不超-0.8%。

1基不符合扣2分。

至少抽查8基,现场钢尺检查

 

2.0.2

基础表面工艺

12

基础表面平整,工艺美观,无二次粉刷。

1基不符合扣2分。

现场至少抽查8基

 

2.0.3

保护帽

10

保护帽表面光滑平整无积水,无蜂窝、麻面、无二次粉刷。

保护帽与主材结合紧密,无缝隙。

积水或破损1基扣2分;与主材接合不紧密1基扣1分,工艺不美观,表面有裂纹1基扣1分。

现场观察8基

 

2.0.4 

基础回填土

10

回填土符合规范要求。

回填土低于原始地面、高于基础平面1基扣1分;基面不平整1基扣0.5分。

现场观察8基

 

2.1

杆塔 108分

2.1.1

铁塔部件数量与规格

8

铁塔部件数量与规格符合设计及规范要求。

规格与设计不符1处扣1分;缺(错)件1件扣1分。

至少抽查8基,现场观察

 

2.1.2

塔材或钢管塔弯曲、变形

8

主材无弯曲,节点间弯曲符合优良级要求。

主材弯曲1件扣2分;节点间主材弯曲大于1/8001处扣1分。

至少抽查8基,现场观察

 

2.1.3

塔材或钢管塔表面质量

8

表面镀锌质量良好。

过酸洗或露铁等1基扣2分;镀锌层毛刺、滴瘤、多余结块、锈蚀1基扣1分。

至少抽查8基,现场观察

 

2.1.4

塔材安装质量

8

塔材安装质量符合规范要求。

气割扩孔或烧孔等全扣;强行安装1基扣1分;塔材磨损、塔上有遗留物等1处扣0.5分。

至少抽查8基,现场观察

 

2.1.5

构件连接质量

6

构件连接质量符合规范要求,接触宽度<50mm的构件连接间隙不大于1mm;接触宽度≥50mm的构件连接间隙不大于2mm。

1处不符合扣0.5分。

至少抽查8基,现场用塞尺测量

 

2.1.6 

螺栓安装质量

8

螺栓安装符合规范要求。

螺栓以小代大全扣;紧固力矩小于规定值1处扣0.5分;螺栓接触不紧密、安装方向不正确1处扣0.5分;同一部位使用的螺栓出扣不一致1处扣0.5分;螺栓露扣不符合规范要求(最小不小于2扣,最大不超过20mm或10扣)1基扣1分。

至少抽查8基,现场观察

 

2.1.7

杆塔脚钉安装

8

脚钉安装符合设计及规范要求。

安装不齐全1基扣2分;脚蹬侧露丝1基扣1分;弯钩朝向不一致1基扣0.5分。

至少抽查8基,现场观察

2.1.8

直线塔横担下平面挠度

5

直线塔横担下平面挠度符合设计要求。

下平面低于水平线1基扣1分。

至少抽查4基,现场经纬仪测量

 

2.1.9

直线塔结构倾斜

4

直线塔结构倾斜符合优良级要求。

直线塔结构倾斜大于2.4‰(高塔大于1.2‰)1基扣1分。

至少抽查4基,现场经纬仪测量

 

2.1.10

耐张塔结构倾斜

4

耐张塔(转角塔、终端塔)安装符合设计要求。

结构倾斜向受力侧倾斜全扣。

至少抽查2基,现场经纬仪测量

 

2.1.11

塔材防盗、防松装置安装

6

塔材防盗、防松装置安装到位、齐全。

漏装或不到位1基扣1分。

至少抽查8基,现场观察

 

2.1.12

拉线杆

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 经管营销 > 经济市场

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2