GJB9001外包过程控制程序docWord格式.docx

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GJB9001外包过程控制程序docWord格式.docx

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3.2计划生产部负责生产过程中外包计划的下达与考核。

3.3质量部负责检测/试验计划的制定与执行。

3.4物资供应部负责生产外包计划的执行。

负责市场调查与合格外包方的评定

与管理工作,并保持与外包方的沟通沟通,协助处理质量问题。

3.5质量部负责产品的验证,以及指定检验作业指导书。

3.6设计所负责审批外包过程的技术文件。

3.7技术部负责提供外包所需的技术文件和标准。

4控制要求

4.1流程

外包方评定→编制外包计划→计划执行→检验/试验→入库

4.2外包方管理

4.2.1外包方认定,按《推荐供方考评细则》执行,考评时应控制风险,签订《质量保证协议》。

4.2.2合格外包方管理,按《供方考评细则》执行,每年至少考评一次。

4.3外包计划管理

4.3.1生产部、质量部根据需要下达外包计划,计划应清楚说明对产品的要求,(对过程有要求时需说明)。

4.3.2各业务执行部门每月将计划完成情况编报,上报主管经理和计划主管部

门。

4.4外包计划的执行

4.4.1计划员根据计划要求,依据《合格供方名录》,及时合理安排,经部门主

管领导批准执行。

执行计划应选定最佳外包厂家。

4.4.2及时与外包方签订合同,按《合同管理细则》执行,并归档。

4.4.3计划员做好执行过程中的跟踪工作。

4.4.4合同价格采取财务定价、比质比价采购、协议价格的方式定价,最终价

格由财务核定。

4.5列外过程管理

由于特殊原因,外包过程需要在合格供方外现实时,应编制临时计划,经部长和主管经理批准后执行。

4.6验证

4.6.1验证采取三种方式:

由检验员进行进厂检验

在供方现场验证

委托第三方验证

注:

顾客验证的产品,不能免除本公司质量责任,重点验证手段应为“A”。

4.6.2验证活动的方法应在合同或协议中明确规定。

4.6.3验证合格的产品由,计划员办理入库、开票、报账手续。

5风险控制

5.1在合格供方认定时,应对供方在设备、人员、运输方面充分论证,并对环保方面提出要求。

按《采购和外包过程的风险识别与控制预防措施的管理规定》执行。

5.2与供方签订《质量保证协议》。

6相关文件

DXCG04.01-2011质量记录控制程序

6质量记录

合格供方名单WF-SP-02

采购文件WF-SP-16

采购计划明细表WF-SP-21

工矿产品购销合同WF-SP-22

供方评定记录表

编号:

GY-7.4-01

序号:

供方名称

电话传真

地址

联系人

本公司主要的

采购产品

供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提

供的其他证明资料共页):

供应部签名:

日期:

首次供货检测量结果及结论(是否小批供货):

检测报告编号:

质管部签名:

小批量试用加工适用性结果及结论:

生产部签名:

小批量试用检测结果及结论:

质管部签名:

评定结论(是否列入合格供方名录)

管理者代表签名:

年度复评记录

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

GY-7.4-02

编制:

合格供方名录批准:

日期:

序号

供应的产品名称及类别

首次列入

评定表

日期

年度复评结果

(A,B,C)

供方业绩评定表

GY-7.4-03序号:

供方名称:

地址:

电话/传真:

联系人:

供应产品及类别(A,B,C):

进货物资质量控制方式[在()内标注]:

进货检验();

进货外观验证();

本公司到供方现场验证();

顾客到供方现场验证();

顾客到本公司现场验证()。

质量得分(占60%):

(合格批次/到货总批次)X60

质量评分:

按期交货得分(占20%):

(按时到货批次/到货总批次)X20

交期评分:

其他情况(占20%):

如包装质量、售后服务、配合度等。

其他评分:

总评分及处理建议:

供应部经理签名:

管理者代表意见(总分100%,低于60分或质量得分低于48分时填此栏):

签名:

月采购计划

GY-7.4-04

采购物品名称

计划

实购

计划到货

实际到货

型号规格

数量

备注

审核:

批准:

临时采购要求单

GY-7.4-05

物品名称

单价

临时采购原因:

申请人:

部门负责人:

采购单

GY-7.4-06序号:

序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注

其他事项:

采购员:

供应部经理批准:

供应商确认(请贵公司日内确认,将此单传回):

签名(盖章):

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