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YTH-ZJ-09

文件发放/回收登记表

10

YTH-ZJ-10

文件销毁清单

11

YTH-ZJ-11

文件留存申请单

12

YTH-ZJ-12

文件存档登记表

13

YTH-ZJ-13

有效文件清单

14

YTH-ZJ-14

工艺文件更改通知单

生产技术科

15

YTH-ZJ-15

供方交货记录

供销科

16

YTH-ZJ-16

供方评价记录

2年

17

YTH-ZJ-17

采购计划

18

YTH-ZJ-18

材料入库记录

19

YTH-ZJ-19

物料标识卡

20

YTH-ZJ-20

物资收发台账

21

YTH-ZJ-21

领料单

22

YTH-ZJ-22

预防措施计划

23

YTH-ZJ-23

预防措施记录表

24

YTH-ZJ-24

申检单

25

YTH-ZJ-25

茶叶品质评审记录表

26

YTH-ZJ-26

进货检验或验证报告

27

YTH-ZJ-27

不合格处理记录

编制/日期:

审批/日期:

28

YTH-ZJ-28

不合格通知单

29

YTH-ZJ-29

检测设备申购单

30

YTH-ZJ-30

检测设备验收记录

/

31

YTH-ZJ-31

检测设备管理台帐

32

YTH-ZJ-32

检测设备使用记录

33

YTH-ZJ-33

检测设备周期检定/校准计划

34

YTH-ZJ-34

检测设备降级、报废申请单

35

YTH-ZJ-35

月生产计划

36

YTH-ZJ-36

关键质量控制点明细表

37

YTH-ZJ-37

工艺纪律检查考核记录

38

YTH-ZJ-38

*号检验项目检验计划

39

YTH-ZJ-39

紧急放行申请单

40

YTH-ZJ-40

不合格品处理记录

41

YTH-ZJ-41

设备申购单

42

YTH-ZJ-42

设备验收记录

43

YTH-ZJ-43

设备管理台帐

44

YTH-ZJ-44

设备维护保养记录

45

YTH-ZJ-45

设备检修计划

46

YTH-ZJ-46

设备检修记录

47

YTH-ZJ-47

事故调查分析及处理报告

48

YTH-ZJ-48

设备报废申请单

49

YTH-ZJ-49

生产记录表

50

YTH-ZJ-50

茶叶出厂检验原始记录

51

YTH-ZJ-51

茶叶过程检验原始记录

52

YTH-ZJ-52

紫外线灯使用记录

53

YTH-ZJ-53

产品报废申请单

54

YTH-ZJ-54

卫生检查记录表

55

YTH-ZJ-55

理条工艺记录表

56

YTH-ZJ-56

设备清洗消毒记录

57

YTH-ZJ-57

二青工艺记录表

58

YTH-ZJ-58

揉捻工艺记录表

59

YTH-ZJ-59

杀青工艺记录表

60

YTH-ZJ-60

摊青工艺记录表

61

YTH-ZJ-61

辉锅工艺记录表

62

YTH-ZJ-62

茶叶检验报告

63

YTH-ZJ-63

鲜叶验收记录

64

YTH-ZJ-64

销售记录表

65

YTH-ZJ-65

召回记录表

66

YTH-ZJ-66

投诉记录表

67

YTH-ZJ-67

生产设备维护保养计划

68

YTH-ZJ-68

检测设备周期检定计划

部门(车间)名称:

供销科第1页共4页

厂质量方针:

用心做茶,品质为本。

厂质量目标:

(1)出厂产品合格率达到100%;

(2)产品一次交验合格率≥98%;

(3)顾客满意率≥98%。

本部门(车间)目标与目标值

对策措施

负责人

配合者

完成时间

检查人

1、合同评审符合率达到98%以上;

2、合同传递及时率达98%以上;

3、合同履行率达99%;

4、顾客投诉处置及时率达100%;

5、重要物资供方选择评价覆盖率达100%;

6、供货及时率达98%以上。

1、严格遵守合同评审程序规定,坚持先评审,后签约,以充分识别顾客需求;

2、签约后,及时将合同通知到相关部门

3、提供良好的售后服务,对顾客的需求和投诉,认真记录,及时处置,确保48小时内给予妥善处置。

4、做好市场调研,建立用户档案,按时开展顾客满意调查和统计分析工作;

5、严格执行对重要物资合格供方的选择评价程序;

6、对所有供方的提供物资的质量实施监控,并做好年度复评工作。

7、依据生产指令制定采购计划,确保采购物资的及时性和准确性。

                       审批:

                 日期:

YTH-ZJ-01 

生产技术科第2页共4页

(2)产品一次交货合格率达到99%;

1、工艺文件执行率达100%;

2、生产任务完成及时率达99%;

3、对特殊过程和关键过程的监控有效率达100%;

4、加工环境卫生达标率98%以上;

5、故障排除及时率100%。

1、严格按照作业指导书要求操作;

2、特殊工序、关键工序操作人员先培训,后上岗;

3、合理安排生产计划,做好生产组织协会确保生产任务准时完成;

4、认真填写生产过程及连续监控的作业记录;

5、严格执行设备及加工器具的清洁、消杀工作;

6、按保养计划,及时作好维护保养工作;

7、根据产品特点,严格遵守卫生管理实施细则。

质检科第3页共4页

1、检验项目漏检率低于1%;

2、产品检验错检率低于1%;

3、检验及时率达100%;

4、检验记录准确率达100%;

5、监视测量器具检定合格率达100%;

1、严格执行检验规程,按规定实施各阶段的检验、检测活动;

2、做好产品状态标识,及时合理处置不合格品;

3、按检定周期及时送检定,并作好检定标识;

4、作好产品质量检验统计分析、严密监控产品质量波动情况,跟踪验证纠正预防措施的有效性。

每年

办公室第4页共4页

1、质量体系文件受控率达100%;

2、达到岗前培训率100%;

3、按《员工岗位任职要求》,实现考核合格率95%以上;

4、特殊工种持证上岗率达100%;

5、确保安全质量管理体系有效运行和持续改进;

6、员工健康合格率达100%。

1、合理配置人力资源,确保满足人力资源需求;

2、编制年度培训计划,组织新进员工上岗培训,督促个部门作好员工专业培训;

即使组织员工业绩考核及所采取措施有效性的评价工作;

3、对需持证上岗人员的外培加强监督、控制、杜绝无证上岗。

4、制定年度内审计划和管理评审计划,并组织实施具体工作;

5、采取多种方式提高员工质量意识,协助管理者代表作好日常监督考核工作;

6、每年定期组织员工健康体检,加强日常监督。

YTH-ZJ-02

供销科编号:

第页共页

目标名称与目标值:

1、合同评审符合率达到98%以上;

2、合同传递及时率达98%以上;

3、合同履行率达99%;

4、顾客投诉处置及时率达100%;

5、重要物资供方选择评价覆盖率达100%;

6、供货及时率达98%以上。

目标实施情况检查评价结果:

1、评定合同份,符合份,符合率

2、合同传递及时率

3、合同份,履行份,履行率

4、顾客投诉,及时处置份,及时率

5、供方家,评定家,覆盖率

6、供货及时率

检查人员:

检查日期:

纠正或纠正措施实施情况:

实施部门负责人:

日期:

跟踪验证:

验证人:

YTH-ZJ-02 

生产技术科编号:

1、工艺文件执行率达100%;

2、生产任务完成及时率达99%;

3、对特殊过程和关键过程的监控有效率达100%;

5、故障排除及时率100%。

1、执行工艺文件份,执行率

2、检查生产计划,生产完成及时率

3、检查过程和关键控制点记录,监控有效率达

4、加工环境卫生达标率

5、故障排除及时率

质检科编号:

1、检验项目漏检率低于1%;

2、产品检验错检率低于1%;

3、检验及时率达100%;

4、检验记录准确率达100%;

5、监视测量器具检定合格率达100%;

1、检查检验报告份,漏检份,漏检率

2、错检份,错检率

3、检验及时率

4、检验记录准确份,准确率

5、测量器具个,检定个合格,检定合格率

办公室编号:

1、质量体系文件受控率达100%;

2、达到岗前培训率100%;

3、按《员工岗位任职要求》,实现考核合格率95%以上;

4、特殊工种持证上岗率达100%;

特殊工种是指什么?

5、确保安全质量管理体系有效运行和持续改进;

6、员工健康合格率达100%。

1、质量体系文件受控,受控率

2、岗位培训,培训率

3、特殊工种持证上岗,上岗率

4、考核合格,合格率

5、安全质量管理体系有效运行和持续改进

6、合格健康证,合格率

YTH-ZJ-03 

    共页第页

宣贯文件名称

宣贯目的

宣贯地点

宣贯时间

宣贯人

记录人

文件内容摘要:

宣贯效果:

(续页)

共页第页

人员签到

姓名

部门

YTH-ZJ-05 

共页第页

培训内容

培训方式

组织单位

培训时间

考核方法

参加人员

备注

批准:

YTH-ZJ-06 

申请部门

时间

申请原因:

申请人:

申请部门负责人意见:

签名:

审核意见:

审核人:

批准人意见:

备注:

YTH-ZJ-07 

培训主题

培训地点

授课老师

序 号

姓 名

部 门

职 务

记录人:

YTH-ZJ-08 

职务

考核内容

考核结果

主持考核部门

备注

记录人:

                审核:

                  日期;

YTH-ZJ-09 

第页

编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

YTH-ZJ-10 

文件号

销毁原因

销毁情况

YTH-ZJ-11 

留存文件编号

留存文件名称

留存文件版本号

留存份数

留存原因:

批准人:

 YTH-ZJ-26 

编号:

品名

型号规格

供应/生产单位

进货日期或批号

进货数量

检验或验证数量

检验或验证依据

检验或验证项目

标准要求

检验或验证结果

单项结论

检验或验证结论:

检验:

复核:

 批准:

    日期:

 

YTH-ZJ-24 

部门:

                      NO:

供货单位或生产部门

到货日期或

生产日期

进货批号或生产批号

产品名称

规格型号

数量

申检人:

YTH-ZJ-27 

不合格现象:

发现人:

日期:

不合格评审:

评审人:

纠正及纠正措施

责任部门:

日期:

审批意见:

批准人:

YTH-ZJ-28 

在检查、考核、检验、验证、审核、信息反馈、用户投诉等过程中,发现你部门存在以下不合格现象,请分析不合格产生的原因,并进行相应处理。

质管科:

YTH-ZJ-29 

检测仪器设备名称

推荐的生产厂或供应商

用途

申购部门

申购日期

YTH-ZJ-30 

NO:

到货日

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