HACCP内审检查表Word文件下载.docx

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食品安全方针的内容:

1)是否确定体系所覆盖的产品和生产现场;

2)方针和目标内容是否与食品安全要求相符;

是否在各层次上得到理解、贯彻和保持;

3)是否有并实施与外界的沟通程序;

职责和权限:

是否规定与HACCK理体系运作相关人贝的职贝和权限并形成文件;

HACCPJ、组组长:

是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;

HACCPJ、组:

1)小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求;

2)是否有外部专家,其职责和权限是否规定并形成文件;

管理评审:

是否形成文件规定、有否实施、记录

询问总经理/组长,查阅相关文件

询问总经理/组长,查阅相关

文件

询问总经理/组长,查阅相关文件、记录

符合。

体系形成文件,已按标准要求进行确保体系有效性;

文件充分识别各个过程;

确定了必要的准则和方法;

提供了必要资源;

具有监测、测量和分析相关过程。

检查内容

审核方法

记录或结果

4.5.1

HACCK理体系的保持的总要求的内容:

是否通过与HACCPJ、组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCK理体系;

4.2.1

HACCK理体系策划的内容:

1)策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以及总要求的要求;

2)识别与评估危害是否充分;

3)当HACCK理体系变更时,是否保持管理体系的完整性;

4)是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道;

询问HACCPJ、组,查阅相关文件

4.2.2

HACCK理体系基本要素:

HACCK理体系是否满足基本要素的要求

询问HACCPJ、组,查阅相关文件

4.2.3.

产品描述:

对原料及成品的描述是否满

足规范的要求

预期用途:

是否确定产品的潜在使用人和消费者特别是容易受到伤害的消费群体,是否进行必要的描述

流程图及布置图:

流程图及布置图是否充足及是否满足规范的要求

4

危害分析:

1)识别评估危害是否充分、合理;

2)显著危害是否通过CCP^控制;

3)其它潜在危害是否通过SSMB控制;

4.2.4.

sse案:

1)是否建立、识别所有与食品安全有关的SSM忻案;

2)SSWT案是否满足规范要求;

关键控制点的内容:

1)是否形成文件,是否充

分;

2)每个CCP^否有控制

措施、是否有监视参数;

询问

HACCPb组,

查阅相关文

关键限值的内容:

1)是否有形成文件的关键限值及其相应的规范;

2)人员能力是否能够支持;

4.2.5

监视的内容:

1)是否对CCP必要的过程建立监视系统及是否实施;

2)CCP^否受控,过程能力是否能证实,监视人员、评估人员能力、职责是否规定;

3)CL偏离时是否米取相应措施;

件、

1己录

4.2.6

纠正和纠正措施的内容:

1)CCP及必要过程是否有偏离,是否及时纠正;

2)是否对偏离期间受影响产品的处置;

3)是否分析原因制定纠正措施;

询问HACCPb组,

件、记录

4.2.7

HACCP十划的内容:

HACCP勺科学性、合理性及实施的有效性;

4.4.5

沟通的内容:

1)沟通是否建立程序;

2)

沟通方法、效果及沟通人员的能力,与外部沟通的人员是否得到授权;

询问件

4.5.2

验证:

验证策划是合形成义件、保持验证记录及其有效性;

4.5.2.

确认的内容:

是否在建立和实施HACCF^系过程中进行了确认及其证据

询问HACCPJ、组,件、记录

关键控制点验证的内谷:

是否对CCRS行验证,验证的符合性及有效性,是否证实CC改b于受控状态;

内部审核的内容:

是否进行内审,内审的符合性及有效性;

能力、培训和食品安全意识的内容:

是否确定能力要求,相关人员是否胜任;

询问品管部,记录

查阅相关文件、

sse案:

涉及品管部的是否有实施;

可追溯性的内容:

1)正各有形成义件;

2)记丞正否满足追溯的需要;

3)记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;

1)是否对CCR必要的过程实施监视;

2)CCP^否受控,过程能力是否能证实;

3)CL偏离时是否米取相应措施;

4.2.8

应急准备和响应的内容:

1)是否建立相应程序,是否识别充分;

2)是否有定期演练及之后的评价、修订等;

4.3

文件和记录控制的内容:

文件管理规定的符合性和实施的有效性,外来文件的充分性等;

4.4.1

有关HACCPf理体系的记录的内容:

记录是否完整、清晰、保存条件是否适宜、是否规定保存期限、是否定期复核、是否真实可靠等;

HACCpr核检查表

4.4.2

不合格品控制的内容:

1)是否形E件规定;

2)不合格品是否得到适宜处置是否得到控制和重新验证;

询1可品管部,查阅相关文件、记录

4.4.3

通知和召回的内容:

1)是柄成文件;

2)是否在生产过程中对产品进行唯一性标识并记录;

3)当有召回要求时,相应措施是否能及时有效的实施;

4.4.4

测量设备和方法的控制的内

容:

1)是否充分识别;

2)能力是否满足需要等;

涉及生产部的是否有实施;

询问生产部,查阅相关文件、记录

询问营销中心,查阅相关文

 

1涉及营销中心的是否有实件、记录

施;

1)记录是否满足追溯的需要;

2)记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;

4.1.2.能力、培训和食品安全意识询问总经办,查阅相关文件、

的内容:

是否确定能力要求,相关人

员是否胜任;

涉及总经办的是否有实施;

询问总经办,查阅相关文件、记录

应急准备和响应的内容:

询问总经办,查阅相关文件、

1)是否建立相应程序,是否记录

识别充分;

2)是否有定期演

练及之后的评价、修订等;

受审部口/人力资源部N0.1

涉及人力资源部的是否有实施;

询问人力资源部,查阅相关文件、记录

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