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另外,根据清洗现场综合情况(如动力源介质、管道状况、清洗要求等)还可设计简易PIG发射器。

PIG发射器直径大的一端一般比被清洗管道内径大2050%,以便于PIG装入,直径小的一端与管道内径相同,其长度为所发射PIG材料长度的1.53倍。

根据管道安装状况及清洗条件,发射器可设计安装成水平式、倾斜式和垂直式。

3、PIG接收器:

PIG接收器的主要作用是为了方便回收PIG材料及达到定向排污的目的,其形式与PIG发射器相类似,只是在长度尺寸上略不同,安装在被清洗管道的末端。

标准的PIG接收器上设计有排污口、排气孔、测压孔、PIG通过指示器等。

其安装形式也可以分为水平式、倾斜式和垂直式。

另外,也可根据清洗现场的综合情况将其设计为简易的PIG接收器。

4、相关检测系统:

(1)、闭塞解析仪:

通过闭塞解析仪,选择合适的测试位置进行测试可对管线内的结垢情况(闭塞率和分布规律)有一个大概了解,以便为选择合适尺寸的PIG材料提供较为精确依据。

(2)、压力监测装置:

清洗过程中需密切关注发射器和接收器上测压装置的压力的变化,由此可判断管内结垢情况和PIG运行状况,为后续PIG材料尺寸的选择和介质压力、流量的调节提供依据。

一般管线清洗时,通过压力表或压力记录仪进行压力监测。

(3)、PIG定位装置:

PIG定位装置可以将在管道中运行的PIG材料与地面接收装置有效的联系起来,从而可以比较准确地判断PIG材料的运行状况或停滞的位置。

我公司采用的PIG定位装置可以将PIG材料的停滞位置准确在20cm的范围。

(4)、PIG通过指示器:

当PIG通过管道指定位置时,该仪器可以准确记录通过某一位置的时间,为PIG材料的快速定位提供准确的测试范围。

PIG通过指示器分为三类:

机械信号指示、电信号指示和机电联合指示。

一般垂直与管道安装,位于管道的顶部。

(5)、动力源及推动介质:

动力源是提供适宜的动力来推动输送介质,是保证PIG顺利运行的关键。

根据我国的实际情况,水、空气、油或其它输送液体介质均可作为动力源的推动介质。

排污管管道的清洗方法

在清除灰管结垢的方法中,化学清洗是比较成熟并被广泛采用的一种。

传统的化学法清洗灰管,有循环清洗和开路清洗两种。

循环清洗是利用两条原有的平行排灰管线组成回路,与清洗泵站形成循环系统,加入一定浓度的酸及缓蚀剂等循环清洗,并在酸度下降至一定程度时,不断补充加酸。

酸与灰管中垢的反应为:

在清洗时若不能有两条灰管形成回路,只能采用单条灰管开路清洗。

方法是将灰管一端与清洗泵站连接,在配液槽中连续配制一定浓度的酸液并加入缓蚀剂等,连续或间歇注入灰管中。

由于垢与酸反应产生大量气体,并会聚积于管道回路的高点或管道的上部,使管内的垢不能充分与清洗液接触发生反应。

因此,清洗时要在管道高位加一些排气阀并即时排气。

然由于管道很长,往往很难排净,在清洗完毕后管道上部仍有少量余垢,甚至有时顶部余垢过多会发生塌落,造成堵管的严重事故。

因此,传统的化学法清洗排灰管线最为突出的问题是如何消除气阻并防止坍塌。

除化学清洗外,清除灰管垢大致还有人工法、物理法和爆破法等。

人工法是一种较原始的办法。

当灰管结垢后,将灰管拆下,用锤敲、钢钎凿或钻头钻等方法,将附于管内壁的垢化成小块倒出,达到除垢的目的。

这种方法费工费时,施工周期长,而且清洗效果较差。

物理法有高压水射流清洗和Pig(清管器)清洗两种。

高压水清洗适合清洗管径较小而垢不很硬的灰管,有时先将灰管用稀酸浸泡,使垢变得疏松再用高压水清洗。

用高压水清洗灰管,在管道上要每隔50~100m开孔,使垢的碎屑能从孔中排出。

若管道埋于地下,开孔前还要开挖作业坑,劳动强度大效率也不高。

Pig清洗法主要应用于排灰管线的定期维护,每月发射Pig以清除管壁上结成的薄垢,一旦垢层结厚,不利于Pig清洗,且容易将Pig卡在管中。

湛河区教育体育局2019年部门预算

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:

2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

 

第一部分湛河区教育体育局部门预算

基本概况

湛河区教育体育局是主管全区教育体育事业的行政机关,是区政府职能工作部门。

内设办公室、人事计财股、教育管理股、综合业务股4个股室;

3个二级机构,包括教研室、学生资助管理中心(勤工俭学办公室)、青少年活动中心。

下辖1所中等职业学校(教师进修学校)、4所普通初中、2所民办九年一贯制学校、40所小学、8所教学点以及64所幼儿园(含民办幼儿园)。

编制数总计为1333人,现实有在编人员1434人,离退休人员839人。

全区共有中学生5521人,小学生23976人。

湛河区教育体育局部门预算包含本级预算和下属单位预算。

2、主要职责

1.贯彻实施国家和省教育改革发展的方针、政策、法规;

研究制定全区教育改革发展战略和教育事业发展规划。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理。

3.向上级主管部门申请教育拨款;

协调有关部门制定教育基建拨款;

负责本部门教育经费的统筹管理;

负责本系统内部审计工作;

负责本系统教育基本信息的统计、分析和发布。

4.负责素质教育的规划和实施;

制定促进教育公平的政策措施。

5.综合管理全区基础教育工作,负责基础教育教学质量和办学水平的监测工作,制定规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施。

6.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、国防教育工作。

7.负责管理全区教育理论研究和教育教学科研工作;

负责教育信息化工作;

统筹推进教育对外交流与合作;

落实国家语言文字工作的方针、政策、负责普通话推广和汉字规范应用工作。

8.负责本区内自学考试、成人高招的报名及毕业证书的发放管理工作。

9.规划指导全区中小学内部人事制度的改革及人才队伍建设。

10.指导本区各学校的党建工作、宣传工作,协调有关部门做好本系统的纪检、监察和审计工作。

11.按照管理权限,负责本系统的干部任免、奖惩、考核等工作;

负责教师资格认定管理工作;

负责本系统人事调整、劳动工资和教师职务评聘管理工作;

负责本系统的表彰和奖励工作;

负责本系统离退休干部工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

第二部分湛河区教育体育局2019年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为22201.38万元,与2018年相比,收、支总计均增加2642.53万元。

主要原因:

1、2018年调整提高工资标准,2019年各单位人员工资福利支出预算增加;

2、2018年11月招聘教师147名,工资福利及社保等经费支出纳入2019年专项预算。

二、收入预算说明

2019年收入预算22201.38万元,其中财政拨款收入21856.04万元,比上年增加3871.42万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算22201.38万元,其中财政拨款支出21856.04万元。

2019年支出预算按用途划分:

工资福利支出14775.02万元,占66.6%;

商品服务支出565.69万元,占2.5%;

对个人和家庭的补助支出788.29万元,占3.6%;

项目支出6072.38万元(专项业务6072.38万元),占27.3%,主要项目是:

(一)财政补助专项支出3733.72万元(本级安排)

1、小学教育共计3566.94万元(2050202)

(1)2008年招聘曹镇乡41名招聘教师(现有39人)经费293.59万元。

(2)2015年新招150名教师经费(现有130人)经费929.3万元。

(3)22名不在编工人教师经费129.5万元。

(4)2017年新招150名教师(现有138人)经费1010.89万元。

(5)2018年新招150名教师(现有147人)经费836.81万元。

(6)2名人事代理教师经费16.67万元。

(7)2019年农村中小学校舍维修长效资金区级配套29.1万元。

(8)原民师2019年度养老补贴区级配套100.03万元。

(9)校园安全经费85万元,用于中小学安保支出。

(10)2017年度编外农村教师乡镇补贴经费34.43万元。

(11)2017年度编外教师取暖费及目标考核奖经费101.62万元。

2、初中教育86.7万元(2050203)

2019年贫困生寄宿生生活补助费县级配套资金86.7万元。

3、学前教育70万元

2019年学前教育县级投入经费70万元。

4、教育管理事务6.8万元(2050101)

教育局机关专项业务费6.8万元。

5、抚恤金3.28万元(2080801)

王攀峰遗属补助2人,每人每月1285元,全年3.09万元,按照2018年工伤保险调整津补贴每人每月80元,补2018年0.19万元,共计3.28万元。

(二)上级提前下达市对县补助经费2338.66万元

1、小学教育(2050202)

平财预(2018)821号提前下达2019年原民办教师养老补贴省级包干补助资金6万元。

2、初中教育(2050203)

平财预【2018】827号关于提前下达2019年城乡义务教育经费保障机制改革预算中央资金1573.5万元。

3、学前教育(2050201)

平财预【2018】819号关于提前下达2019年建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费省级补助资金1.2万元。

平财预【2018】823号关于提前下达2019年支持学前教育发展中央补助资金250万元。

平财预【2018】823号关于提前下达2019年支持学前教育发展省级补助资金65万元。

4、其他普通教育支出(2050299)

平财预【2018】814号关于提前下达2019年义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养省级补助资金6.46万元。

平财预【2018】827号关于提前下达2019年城乡义务教育经费保障机制改革预算省级资金436.5万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算22201.38万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加2642.53万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为22201.38万元。

主要用于以下方面:

教育(类)支出17655.62万元,占79.5%;

社会保障和就业(类)支出2597.51万元,占11.7%;

医疗卫生(类)支出775.11万元,占3.5%;

住房保障(类)支出1173.14万元,占5.3%。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算基本支出16129万元,其中:

人员经费15563.31万元,主要包括:

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;

商品服务支出565.69万元,主要包括:

办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年“三公”经费公共预算27.5万元。

其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务用车运行维护费预算9万元,预算数于2018年持平。

主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,占“三公”经费总额的32.7%。

(三)公务接待费预算18.5万元,预算数比2018年下降2.43万元,原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,压减公务接待支出,占“三公”经费总额的67.3%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

9、国有资本经营预算情况说明

我单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2019年,机关运行经费支出预算565.69万元,主要包括:

(二)政府采购支出预算

2019年,政府采购预算安排42.68万元,主要用于办公设备、办公用品购置。

因教育系统分单位分别上报政府采购预算,因此无教育汇总数。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对7个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1141万元。

2019年,我单位拟组织对7个项目进行预算绩效评价,涉及资金2300万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆2辆,其中:

一般公务用车2辆。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2019年专项转移支付项目5个,资金2338.66万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:

是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:

是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:

是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:

是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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