采购模块设计Word格式文档下载.doc

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采购模块设计Word格式文档下载.doc

9.标准收货(批量生单、采购订单或手工创建的采购订单、相关操作实收+退扣+退补、快速收货、生成收货单)

10.应付单(立账)

11.请款单()

12.请款()

13.核销()

14.退货(在库退货、退补或退扣)

1采购业务流程清单

一阶流程

二阶流程

三阶流程

流程名称

业务范围

责任部门

相关部门

系统流程

采购业务(PO)

供应商管理

PO-001

新供货厂商开发流程

新厂商开发、评审

采购部

设计、财务、品质

Y

PO-002

供应商等级、配额评审流程

供货厂商质量、等级、配额等

设计、财务

N

PO-003

合同签订及管理流程

 

财务

采购计划

PO-004

年度采购计划编制流程

计划部、财务

PO-005

月度采购计划编制流程

PO-006

零星采购计划编制流程

PO-007

厂商询比价流程

PO-008

请购流程

非生产物料(辅料、办公用品等)的请购流程

需求部门、财务

PO-009

五金原材采购流程

五金、金属原材类业务

PO-010

家居原材采购流程

生态门、滑动门、家居等原材业务

PO-011

委外业务流程

电镀委外、产能委外等业务

PO-012

零星物资采购流程

非生产物料(辅料、办公用品等)采购业务

财务、需求部门

PO-013

设备及固定资产采购流程

固定资产业务

采购收货管理

PO-014

五金原材采购收货流程

仓储部门

PO-015

家居原材采购收货流程

PO-016

委外业务收货流程

PO-017

零星物资采购入库流程

采购退货管理

PO-018

采购退货流程

所有常规采购类业务

PO-019

委外退货流程

电镀委外、产能委外类

采购对账与付款

PO-020

采购业务厂商对账流程

所有采购类业务

PO-021

采购业务请款与付款流程

PO-022

预付款业务请款与付款流程

PO-023

事后调价流程

所有采购业务

财务部

PO-024

委外业务

PO-025

委外收货流程

PO-026

委外退回流程

1.1.1业务流程图

1.1.2业务流程图

1.1.3业务流程图

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